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文档简介

1、财务部先进工作年度总结财务管理是企业经济管理重要的组成部分 ,随着经济的发展变化 , 财务管 理也发生变化 , 只有做好相关的工作 ,财务工作才能更好地发挥其管理职能。 今天 我给大家整理了财务部先进工作年度总结,希望对大家有所帮助。财务部先进工作年度总结范文一在 xxx 单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下, 财务部认真完 成 xxx 单位所有财务核算及收支工作, 对各部门经营指标进行考核, 分析及监督 xxx 单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部 基本完成 XX年上半年 xxx 单位财务各项工作,同时很好地配合 xxx 单位各项工 作的开展。现对 20

2、1x 年上半年工作总结如下:一、制定财务部各人员的工作岗位责任制, 明确部门各人员岗位的职责权 限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督, 同时促进了 xxx 单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本 ( 费用) ,有效地发挥 xxx 单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规, 认真履行职责。 财务部的主要职 责是做好会计核算, 进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计 制度、税收法规、xxx 地方财务管理暂行规定 ,认真履行财务部的工作职责。 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,

3、到编制财务会计报表 ; 从各项税费的计 提到纳税申报、上缴 ;从资金计划的安排,到结算 xxx 单位的统一调拨、支付等 等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行 xxx 单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、对 xxx 单位各单位、 部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行 统计,分析经营状况。统计如下 (统计时间为: XX年 1月至 5 月):xxx 单位完成经营收入 426 万元,比去年同期的 503 万元减少 77 万元, XX年经营目标是 1400万,未完成的金额为 974 万元,完成率仅为 30.4%。各项 经营考核指标情况如下,

4、市场部电视收视费收入 164.62 万元,比去年同期的 134.77 万元增加 29.85 万元,增长 22.15%,完成全年经营目标的 26.34%; 广告 收入 160.77 万元,比去年同期的 177.65 万元减少 16.88 万元,减幅 9.5%,完 成全年经营目标的 32.15%; 外接工程和工料费收入 68.34 万元,比去年同期的 67.55 万元增加 0.79 万元,增长 1.17%,完成全年经营目标的 39.05%;文化产业 部(培训xxx单位和影剧院 )收入17.36万元,比去年同期的 19.71万元减少 2.35 万元,减幅 11.92%,完成全年经营目标的 21.7%

5、;下半年,为实现 xxx 单位各单位的各项经营任务和总体发展目标, 财务部 的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、加强财务人员 (本文章来源于 !) 的业务知识、 会计制度和国家有关财 务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好 x 年下半年工作计划, 工作中遇到不能解决的问题, 及时反映, 以求得到及时解决。 并注重与区的核算 xxx 单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。财务部先进工作年度总结范文二一、做好 201x 年财务工作计划 ,重视内部管理,做好机关后勤保障工作。 多年来, 受地方

6、财力制约, 州财政对我院的经费预算严重不足, 难以保障 我院各项工作的正常运转, XX年我院搬迁工程进入实施阶段,基建投入很大, 大宗装备建设任务繁重, 加上维持正常运转需要, 使得我院长期存在的收支不平 衡的矛盾更加突出,为此,我院本着 以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一 般的原则制定了经费管理实施细则,实行领导及科室经费包干的办法,在对过 去几年经费使用情况进行统计分析后,给领导及各科室分配一定数额的经费指 标,实行限额包干、超支自负的方法,突出了重点工作和重点开支项目,合理安 排经费支出, 提高了资金使用效益, 克服了大手大脚和铺张浪费的做法, 对经费 使用从严控制, 从而使得有限的资

7、金用在刀刃上, 保证了我院各项工作的顺利进 行和检察事业的发展。 此外,我院还加强了对财务管理的监督机制, 院财务定期 通报全院各类经费的开支情况, 并自觉接受财政、 审计、纪检监察和有关部门的 监督。通过我们的不断努力, 我院的财务工作未出现任何差错及违规事故, 并得 到州财政及州会计核算中心的一致好评。二、加强外部联系,力争得到最大支持。在加强内部管理, 做好节流工作的同时, 我院还积极 开源 ,不定期的 向州委、州政府、 上级检察机关及州财政局汇报工作, 由检察长及主管财务的副 检察长亲自跑经费, 如实反映我院经费紧张的困境, 使党委、 政府能更多的了解 我院的难处, 以得到他们的理解和

8、支持, 从而争取较多的预算资金和各种专项资 金。同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益, 我们还积极 协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系, 并做好联系工作,以保障干警应该享受的福利待遇能够得到保障。三、做好上下衔接工作,保证各项工作顺利开展,做好财务工作计划。 由于我院处于省院和基层院的中间环节, 在做好我院财务工作的同时, 我 们还认真做好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。 每年我院都认真做 好省院布置的年度报表编制任务, 并且对下级院的年度报表编制工作进行认真负 责的指导,以使得我州检察机关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开支的

9、 实际情况,为领导决策提供真实可靠的依据, 近几年来, 我院财务报表的编制质 量大大提高, 财务报表编制人员多次获得省院财务报表编报先进个人。 我院还积 极配合省院进行各项经费调研工作, XX年,认真完成了省院布置的全省检察机 关经费调查报表, 并写出了质量较高的经费调研文章。 此外, 我院财务还不定期 的主动与省院财务就服装款等款项进行对帐,以保证各项工作的顺利开展。财务部先进工作年度总结范文三20xx 年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念, 服务大众的一年。 这一年, 财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下, 立足 现状,努力提高有限经费的使用效率, 为专项工程和运

10、营管理工作的开展提供了 资金保障, 圆满完成了财务管理任务, 实现了财政经费的收支平衡, 现将一年来 的工作,汇报如下。一、财务收支基本情况 (截止 11月底)。1、收入情况20xx 年通行费收入计划 13100.00 万元,实际收入 14070.47 万元,完成 计划的 107.41%。路产索赔收入 35 万元。2、人员及公用经费收支情况:本年度计划 1857.73 万元,拨款 1696.54 万元,支出管理费 1452.44 万元 , 支出与拨款数相比节余 244.1 万元。2、日常养护收支情况:本年度计划 190万元,拨款 190万元,支出 231.4 万元,超支41.4 万元。 二、主

11、要财务工作。1、完成 XX年财务决算编报工作。 1月初,财务科接受 XX 年度局财务决 算软件培训, 全面梳理 XX年财务工作, 顺利完成了 XX年度财务决算报表编报工 作,为 20xx 年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、财政供养人员情况填报工作。 3 月份,财务科开始填报财政供养人员 情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据, 其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。 20xx 年我处共填报财 政供养人员 244 人,其中正式人员 63 人,收费人员 181 人 ,这为我处人员及公 用经费的报批提供了直接的数据依据。3、申请车辆报废的工作。 2 月

12、份,我科与办公室配合对对我处车辆进行 盘点,对建设期购置的奥迪轿车、六缸三星越野吉普车、解放双排三辆车,申请 车辆报废,车辆相关材料、 上级鉴定取证工作都已完成。 这次申请报废改变了我 们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式, 对于我们如何更好地履行 管资产、 管人、管事 的职责,特别是管好固定资产资这盘账, 防范国有固定资产的流失, 确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。4、审计工作。今年 7 月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行 内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节 进行了有效监督和制约,防范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度, 节约成

13、本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第 一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式 : 一方面认 真学习党的 xx 大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管 工作的实际需要, 有针对性地改进 重采购、轻管理传统管理模式, 切实更新思 想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学 习,尤其加强对新企业会计准则等专业知识的学习研究与探索,全面做好政 府采购工作第一步。 20xx 年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆 及办公用品,其中,车辆购置费万元, 用于购置两

14、辆现代轿车, 一辆帕萨特轿车, 一辆凯美瑞轿车 ;办公用品购置费万元,用于购置电脑 6 台,摄相机 1 台,照相 机 1 台,传真机 2 台,打印机 6 台,电视机 1 台,复印机 1 台。今年政府采购任 务与 20xx 年当期全部完成。 这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚 实基础。6、完成 20xx年预算编报工作。 今年,是管理处经费改由财政直接拨付的 第二年,财务科在去年全面预算管理的基础上, 全面践行科学发展观, 深化认识, 提出了全方位预算、全员参与、全过程控制 的全面预算管理思路。 由各科室负 责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费 和专项公用经费进行编制, 人员及公用经费的编制在 20xx 年预算编报的基础上, 以实事求是、科学合理 为原则,进行了重新核定。 20xx 年财务收支预算中共 上报通行费收入计划 14500 万元; 上报人员及公用经费计划 1407.22 万元,日常 养护计划万元,专项计划万元,资金总额较 20xx 年增长 %。 保证了下一年管理 处工作的正常开展。201x 年是中国改革开放三十周年,也是管理处建立发展的第十个年头。 发展之际谋发展

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