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文档简介
1、系统管理部分一、 双击系统管理 输入admin密码为空二、 账套恢复 找到c盘ufsmart电算化考试练习账套三、 账套建立 (1) 账套信息:输入账套号和账套名称,设置启用会计期、会计期间设置(2) 单位信息:名称和简称(3) 核算类型:(4) 基础信息:勾选“有无外币核算”(5) 业务流程:不需做任何操作,点击完成,会出现点击是,会出现分类编码方案,将第一项科目编码级次改为4222点击确认,会出现数据精度定义,小数位数为2位,点击确认,会出现创建账套成功,点击确定,出现“是否立即启用账套?”,点击“是”,将下列各项全部勾选,将日期全部改为2011年1月1日(考试时只会考其中一部分)点击退出
2、四、 权限操作员:点击增加,共增加两个操作员(编号、姓名、口令、所属部门)五、 权限权限:选中800账套,再选所属的操作员编号,选中201点击账套主管,选中202点击增加按钮,双击产品分类选择里的每一项(考试时只会要求增加两项),点击确定,点击退出六、 系统退出信息门户部分:基础设置部分:一、双击信息门户:输入用户名101,密码为空,点击确定,年度为2011年,日期2011-01-01二、设置部门档案:基础设置机构设置部门档案,点击增加按钮,输入相关信息,点击保存按钮编码:6 部门名称:人事部 部门属性:人事管理三、设置职员档案:基础设置机构设置职员档案,在最下方的空格内输入相关信息,点击退出
3、职员编码:102 职员名称:辛红 所属部门:管理部四、设置客户档案:基础档案往来单位客户档案,单击增加按钮,输入相关信息,单击保存,点击退出客户编码:003 客户名称:红星有限责任公司 简称:红星公司 地址:北京市西城区幸福路1号五、设置供应商档案:基础设置往来单位供应商档案,点击增加按钮,输入相关信息,点击保存,点退出,再点退出供应商编码:003 供应商名称:大华股份有限公司 供应商简称:大华公司 地址:上海市浦东区成平路2号六、 设置外币及汇率:基础设置财务外币种类,点击增加,设置如下图所示点击确定,在记账汇率下输入9.6(如2图所示),点击退出七、 设置会计科目:基础设置财务会计科目,点
4、击增加按钮,输入相关信息,如下图所示,点击确定,点击退出科目代码:100203 科目名称:中行存款 辅助核算:银行账、日记账、外币美元核算八、 设置凭证类别:基础设置财务凭证类别,单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮,单击确定,设置如下图所示九、 输入期初余额:总账设置期初余额,日期:2010-12-31 部门:销售部 个人:刘会 摘要:出差借款 方向:借 期初余额:4000双击其他应收款,点击增加,输入相关信息,回车,点击退出,再双击其他应付款的期初余额栏,输入4000点击回车,点击上方的试算按钮,确认,退出日常账务处理操作:一、注册:文件重新注册,用户名为102,会计年度2011,日期
5、2011-01-31,确定二、填制凭证:总账填制凭证,单击增加按钮,设置如下图所示,单击保存,退出付款凭证 2011-01-10 摘要:招待客户 输入科目 选择辅助核算部门:管理部 金额:3000 贷方科目:银行存款/工行存款 结算方式:转账支票 票号:ZP101 金额:3000三、修改凭证:总账凭证填制凭证,单击上张找到要修改的凭证,将金额改为4000,单击管理费用招待费,将光标置于备注栏辅助项双击将部门改为采购部,单击确认保存退出四、查询凭证:总账凭证查询凭证,选择收款凭证,输入凭证号0001,单击确定,双击要查询的凭证,退出五、审核凭证:总账凭证审核凭证,输入查询条件(采用默认值),单击
6、确认,审核成批审核六、记账:总账凭证记账,单击全选,下一步,下一步,单击记账确认确定,记账完毕七、查询账簿:可根据题目要求选择要查询的账簿名称,总账账簿查询总账,输入1403点击确认,退出八、结账:如果启用了多个系统,必须先对应收应会系统、工资系统、固定资产系统结账,总账系统最后结账,因此,总账结账操作在900账套中不能进行练习总账期末结账,选择结账月份2011.01,单击下一步对账下一步下一步结账,如果符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账九、编制会计报表(二)应收应付部分一、设置往来单位档案:这项已经在基础档案中设置完毕二、设置付款条件:基础设置收付结算付款条件,单击增加按钮,输入如下
7、条件,单击保存,退出三、输入应收应付期初数据:采购采购发票,单击增加,选择专用发票,按资料输入发票信息发票类型:专用发票 开票日期:2010-12-15 供货单位:浩天公司 到期日:2011-01-31四、销售发票:销售销售发票,单击增加,单击保存五、输入收款单:销售客户往来收款结算,选择客户“元祥公司”,单击增加,结算日期2011-01-11,结算方式为转账支票,金额35100六、往来核销:销售客户往来收款结算,选择客户“元祥公司”,单击上张或下张按钮找到要核销的收款单,单击核销按钮,在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入35100,单击保存,退出七、应收应付账表查询:查询全部客
8、户的往来余额表销售客户往来账表客户往来余额表,单击确认,可进行查看,退出(三)工资核算部分一、设置部门档案:已在基础设置中设置二、设置工资类别:工资工资类别新建工资类别,在下图文本框中输入正式人员,下一步单击下列每一项,选择所有部门,单击完成,会弹出提示“是否以2011-01-31为当前工资类别的启用日期”,点击是执行工资工资类别关闭工资类别,关闭当前工资类别三、设置工资项目:工资设置工资项目设置,单击增加,在空行处输入事假扣款或点击右侧的名称参照选择事假扣款,类型:数字,长度:8,小数:2,减项再单击增加,设置事假天数,点击确认,确定四、设置工资项目的计算公式:工资工资类别打开工资类别,选择
9、正式人员,工资设置工资项目设置,单击增加,设置事假扣款和事假天数,同一步,单击公式设置,单击增加,下拉框中选择事假扣款,在右侧的文本框中输入事假天数*50,点击公式确认,确认五、设置人员档案:工资设置人员档案,单击增加,输入相关信息,退出人员编号:102 姓名:辛红 部门编码:1 银行名称:工行上地分理处 银行账号: 如下图所示六、输入工资原始数据:工资业务处理工资变动,将辛红的基本工资和岗位工资都改为4500,退出,会出现是否进行工资计处和汇总,点击否七、定义工资转账关系:工资业务处理工资分摊,单击左下角的工资分摊设置,点击增加,在计提类型名称中输入应付工资2,比例为100%,点击下一步会打
10、开如下图所示的对话框,双击第一行的部门名称,选择管理部,输入借方和贷方科目为下图所示,点击完成,确定,取消日常操作如下:一、输入变动工资数据并进行工资计算:工资业务处理工资变动,输入考勤情况(辛红请假三天),在事假天数处输入3,点击上方的重新计算和汇总按钮,退出二、计算个人所得税:设置基数为3000并重算个人所得税,工资业务处理扣缴所得税,单击确定,单击上方工具栏的税率表按钮,将基数改为3000,单击确认,出现是否重算个人所得税,点击是,退出 三、工资费用分配:工资统计分析账表工资表,选择部门工资汇总表,点击查看单击选择所有部门,点击确定会出现下图所示所有部门的工资汇总情况,点击退出即可(四)
11、固定资产部分一、设置固定资产类别:固定资产设置资产类别,单击单张视图,点击增加,输入下列信息:名称:房屋类 净残值率:5% 折旧法:平均年限法(二)单击保存,点击退出,点否二、设置部门档案:已在基础设置中设置完成三、输入固定资产原始卡片:固定资产卡片录入原始卡片,选择机械类,点确认输入下列信息:固定资产名称:机械类 部门名称:生产部 增加方式:直接购入 使用状况:在用 开始使用日期:2000-12-01 输入原值:1200000 累计折旧:600000 可使用年限:20年点击保存确定退出否日常使用操作:一、资产增减:步骤同上例:购买打印机:固定资产卡片资产增加,选择02电子类,单击确定,输入下列信息,退出,否固定资产名称:打印机 部门选择:财务部 增加方式:直接购入 使用状况:在用 开始使用日期:2011-01-05 原值:5000 使用年限:5年 如下图所示二、计提折旧:固定资产折旧生成记账凭证固定资产处理计提本月折旧,会弹出下列对话框,点击是会弹出下列对话框,点击是会弹出折旧清单,点击退出按钮会打开下列的折旧分配表点凭证按钮,进入凭证填制窗口,如下图将凭证类别改为转账凭证,单击保存,会出现已生成字样,点击退出,
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