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文档简介
1、施工质量检查汇总表施工单位: 工程名称: 表 1序 号检查项目实际 得分1建设工程市场行为情况检查表2建设工程主体质量行为情况检查表3工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)4工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)5工程建设强制性标准执行情况检查评分表(施工检试部分)6建设工程机械管用行为情况检查评分表7建设工程建筑材料管用行为情况检查评分表8建设工程分部分项实测实量检查评分表9合 计 得 分10平均得分( 1+2+3+4+5+6+7+8)/8建设工程项目生产计划完成情况检查评分表施工单位:项目名称: 表 2序号检查项目检查内容标准 得分评分标
2、准实际 得分1形象进度完成情况检查:当月计划进度完成情况50按计划 100完成得 50 分,每超额 1加 1 分;按计划完成 9099, 每少完成 1扣 1 分;按计划完成 8089,每少完成 1扣 3 分; 按计划完成 7079每少完成 1 扣 5 分;按计划完成 70以下,得 0分2产值完成情 况检查:检查当月产值完成情况50按计划 100完成得 50 分,每超额 1加 1 分;按计划完成 9099, 每少完成 1扣 1 分;按计划完成 8089,每少完成 1扣 3 分; 按计划完成 7079每少完成 1 扣 5 分;按计划完成 70以下,得 0分3合计1004备注建设工程市场行为情况检查
3、表序 号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分1项目批准文件检查项目批准文件7无缺项得 7 分。反之得 0 分2工程报建表检查工程报建表7无缺项得 7 分。反之得 0 分3规划许可证检查规划许可证3无缺项得 3 分。反之得 0 分4工程中标通知书检查中标通知书7无缺项得 7 分。反之得 0 分5工程合同副本检查工程合同副本5无缺项得 5 分。反之得 0 分6施工许可证检查施工许可证7无缺项得 7 分。反之得 0 分7开工申请报告检查开工申请报告5无缺项得 5 分,反之得 0 分8图审报告检查图纸审查报告9质量技术管理人员、 特殊工种的配备及持 证上岗落实情况检查以下人员的上岗证:
4、1:项目 经理。 2.项目技术负责人 (1)高层 建筑或建筑面积在 5 万以内的 项目和住宅小区由建筑类工程师 以上的人员承担。 3 、管理人员: 质检员、 材料员、预算员、 试验送 样员、安全员、资料员、测量员、 专业工长。 4、特殊工种: (1) 电焊 工(2)电工( 3)机械工(包括塔 吊司机及塔吊指挥)( 4)防水工( 5) 架子工10证书齐全、有效该项得 10 分。 缺项或存在失效情况该项得 0 分10见证取样员备案表检查见证取样员备案表11建设工程质量监督申报书检查建设工程质量监督申报书3无缺项得 3 分,反之得 0 分12建设工程监理委托书检查建设工程监理委托书7无缺项得 7 分
5、,反之得 0 分13建设工程安全受监登记表检查建设工程安全受监登记表3无缺项得 3 分,反之得 0 分14地质勘探报告检查地质勘察报告5无缺项得 5 分,反之得 0 分15质量责任制、质量保 证体系网络图的建立 及落实1、要求:目标明确、责任分明、 责权一致。 2、项目部各级人员的 质量责任制包括( 1)项目经理; (2)项目技术负责人; ( 3)工长; ( 4)专职质检员; (5)施工班组长; ( 6 )试验送样员;( 7 )操作工人。 3、质量保证体系网络图张贴上墙。25责任制目标明确、责任分明、 则权一致各级人员均制度了质 量责任制, 该项得 10 分, 反之 得0分施工单位:工程名称:
6、表3建设工程主体质量行为情况检查表序 号检查项目检查内容 与方法标准 得分评分标准实际 得分1检查质量责任制度内容。应包含以 下各项制度: 1、工程总承包责任制度 2、技术交底制度 3、材料构配件和设备进场检验及保 管制度(外观、资料、检测)4、样板引路制度5、施工挂牌制度6、三检制度7、隐蔽验收制度8、质量否决制度9、施工技术复核制度10、成品保护制度 11、资料收集及整理。12、质量检验评定,检验制度13、工程保修制度14、质量事故报告及调查制度15、创优措施16、质量通病防治措施检查经过审核 批准的、以企 业法人级正式 印发的各项制 度,其落实情 况主要以检查 施工过程中形 成的有效、真
7、 实的质量文件 为主。25检查内容所列各项内容均 符合要求并在实施过程中 得到有效落实, 未留下质量 隐患,实物质量符合设计、 合同和强制性标准要求的 得 25 分。检查内容所列各 项制度能基本得到落实的, 工程施工中发生的质量未 留隐患且质量责任明确, 该 项得 15 分。检查内容所列 制度缺两项以上, 且现场质 量管理处于失控状态该项 得 0 分。2检查见证取样制度的执行情况: 1、沉重结构混凝土试块 2、沉重墙体砂浆试块 3、沉重结构的钢筋及连接接头试件 4、沉重墙的砖和砌块 5、结构用水泥 6、沉重结构的混凝土、 砂浆用外加 剂 7、防水材料等实行见证取样送检情 况,是否使用不合格建筑
8、材料成品、 半成品、构配件。见证取样计划的 建立及落实情况。 8、计量器具校验 9、标养室的建立检查依据:房 屋建筑工程和 市政设施技术 工程实行见证 取样和送检的 规定(建 建 【 2000 】 211 号 ); 检 查 内 容: 1、见证取 样和送检记录 2、见证取样检 视(验)报告 单25按照设计要求、技术标准、 合同约定、 见证取样计划对 建筑材料成品、半成品、构 配件进行检验且未经检验 不合格或未经检验的建筑 材料、成品、半成品、构配 件的, 并能按照(建【2000】 211 号)规定进行见证取样 和送检的得 25 分。以上有 一项不符合要求的该项得 0 分。施工单位:工程名称:表4
9、建设工程主体质量行为情况检查表序号项目检查检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分3标准、规范、 强制性条文的 执行情况检 查单 位工程 使用的 规 范、标准、强制性条文、 条例、法规台帐及文体且 必须在现场出示。20文本齐全, 能按照相应的条款实施 的该项得 20 分。文本缺两项以上 且执行情况较差的得 0 分4施工组织设计、施工方案 审批制度落实 情况检查经过审批的施工组织 设计、方案及台帐。对照 作业面和相关资料检查落 实情况。20施工组织设计、 方案能按规定程序 审批手续齐全, 依据准确, 内容具 有针对性、 操作性, 工程的重要部 位和施工阶段与专项有施工方案, 工程项目能按照施工
10、组织设计方 案的要求组织实施, 并建立施工组 织设计台帐,该项得 20 分。有施 工组织设计,审批手续基本齐全, 依据基本准确内容操作性、 针对性 较强,编写了重要部位和施工阶段 及专项施工方案得 10 分,反之该 项扣 20 分。5技术质量事故 报告制度执行 情况检查;1、建设工程质量整 改通知书 2 、建设工程质 量情况整改汇报书 3、工 程质量、安全事故处理记 录10工程项目实施过程中未发生质量 事故或工程发生质量事故后能按 照建设 3 号令和建监【 1997】 63 号规定进行调查处理的该项得 10 分,发生质量事故隐瞒不报或不按 程序调查处理的该项得 0 分。小 记100施工单位:工
11、程名称:表5建设工程分部分项实测实量检查评分表序 号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分工程已完工或正在施 工的分部分项。 包括:根据建筑质量检查验收规范,正在施工的分部、分项质量验收 评定表的内容和标准进行检查、打分。1土方工程100检查点数:合格率达到 100得分 100 分; 合格率达到 9099每少 1 扣 1 分;合格率达到 80 89每 少 1扣 2 分;合格率达到 70 79每少 1 扣 3 分;合格率 达到 70以下得 0 分。2模板工程1003钢筋工程1004混凝土工程1005砌体工程1006一般抹灰工程1007楼地面工程1008门窗工程1009水暖、通风工程1
12、0010电气安装工程100合计得分施工单位:工程名称:表6工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)施工单位: 工程名称:表 7序 号检查项目检查内容与方法得分 标准评分标准实际 得分1原材料、成品、半成品、构配 件查出厂质量 证明文件和试 验报告检查: 1、结构用水泥 2、钢材(筋) 3 、外加剂 4、混凝(钢)构件 5、 预拌混凝土 6防水材料。 7 焊条。8 砂。 9 石。 10 结构用砖块 11. 砌 块。 12 钢筋混凝土预制桩等质量 合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、半成 品、构配件均具有质量合格证明 和检(试)验报告单,有明显的 符合要求
13、、结论,该项得 20 分。 主要的检查项目中有一项无检 (试)验报告单或结论不符合要 求的扣 20 分。2施工试验报告(记录)检查: 1、钢筋连接 2、机械连接 3、砌筑砂浆抗压强度试验报告 4、 混凝土抗压强度试验报告 5、构配 件 6、钢结构焊缝质量检测报告 7、 装机检测报告 8、回填土的检测报 告 9 、混凝土强度统计评定 10、 砂浆强度统计评定等资料。15所列检查内容均符合要求的该 项得 20 分。回填土检验,混凝 土、砂浆配合比单和强度评定基 本符合要求, 其他各项符合要求 的得 10 分。钢筋连接、机械连 接、砌筑砂浆、混凝土抗压强度 试验报告、装机检测报告,钢结 构、钢构件焊
14、缝检测报告有一项 不符合要求的该项得 0 分。3地基(桩基) 、 基础钢(网架) 结构、主体、 屋面等分部结 构验收、分部 核验记录检 查各 项验收 记录 内容是 否齐 全、结论是否明确日期是否交圈、 问题是否采取措施处理、验收依 据是否准确,参业人员是否符合 相应资格,15检查内容均符合要求的得 15 分。 有一项不符合要求的得 0 分。验 收记录内容不够完整、 签字手续 不够完整,人员资格有差距,验 收依据基本准确的该项得 8 分。4材料构件设备报验记录检查; 1、钢材、水泥进场报告单2 、构件报验单 3、设备进场报验 单10抽查到的记录内容完整、 时间交 圈、签字齐全的该项得 10 分。
15、 有一项不合格该项得 0 分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)施工单位: 工程名称:表 8序 号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分5技术质量 交底记录检查: 1、施工图交底2、施工组织交底3、工程设计变更(洽商)交底 4、分项工程工序操作要领交底 5 、特殊过程施工交底 6、三新技术应用交底10抽查到的交底记录内容完整、 符合强制性标准,签字齐全的 该项得 5 分。有一项不合格该 项得 0 分6施工记录抽查: 1、工程材料定位放线记录2、沉降观测记录3 、技术复核记录4、施工日志5、混凝土施工日志6、工序交接检记录7、.屋面防水工程施工记录8、防水工
16、程质量检查记录9 、桩基施工记录10 、打桩工程隐蔽验收记录11 、地基验槽记录12 、地基处理记录13 、隐蔽验收记录14 、结构吊装记录15 、预应力结构的锚具、夹具检验记录16 、预应力张拉、灌浆记录17、混凝土搅拌记录18 、混凝土测温记录19 、混凝土养护记录20 、浇灌令 21、拆模令20抽查到的交底记录,内容充实, 结论明确的该项得 20 分。工程 定位放线记录、隐蔽工程检查 验收记录,地基验槽记录、地 基验槽记录,桩基施工记录, 大体积混凝土测温记录,预应 力构件的锚具、夹具检验记录 符合要求的该项得 10 分。有一 项不符合要求的得 0 分。7施工图设 计文件修 改、变更、
17、洽商、交 底、图纸 绘审记录抽查相关的施工图设计文件修改、变更、 洽商、图纸、绘审、交底资料及设计变 更是否在图纸上进行更改。5抽查到的修改、变更、洽商、 图纸绘审、交底记录程序符合 质量条例和设计条例 要求,有施工图审查报告及设 计变更是否在图纸上进行杠改 的该项的 5 分。抽查到的内容 有一项不符合要求的得 0 分。8节能检查节能资料10缺一项得 0 分小 计100工程建设强制性标准执行情况检查评分表序 号检查项目检查内容与方法得分 标准评分标准实际 得分1主要设备、材料检 查出厂质量证明文 件和实验报告检查:1、建筑采暖、 卫生与煤气工程主要 设备、材料2、主要电气设备、材料3、主要电气
18、设备、材料检测变更4、通风空调材料、 设备检测记录表。15主要设备、材料均具 有质量合格证明和检 (试)验报告单,有 明显的符合要求、结 论,该项得 15 分。主 要的检查项目中有一 项五检(试)验报告 单或结论不符合要求 的口 15 分。2施工验收报告(记录)检查: 1、上水管道水压试验记录 2、热力管道水压试验报告 3、散热器试压记录 4、阀门抽样试验记录 5、下水渗水量试验记录 6、室内管道通水、闭水试验记录 7、排污水管道通球试验记录 8、安全阀调整记录 9、锅炉(设备)试验记录10 电机试验记录 11、电力电缆试验记录 12、空调调试报告 13、空调制冷管道试验记录 14、电梯工程设
19、备检查记录表20所列检查内容均符合 要求的该项得 20 分。 有一项不符合要求的 该项得 0 分。3技术质量交底记录检查: 1、施工图交底 2、施工组织设计交底 3、工程设计变更(洽商)交底 4、分项工程工序操作要领交底 5、特殊过程施工交底 6、三新技术应用交底。15抽查到的交底记录内 容完整、符合强制性 标准,签字齐全的该 项得 5 分。有一项不 合格该项得 0 分。4检查:1、进场设备报验单2、工程材料报验单15抽查到的记录内容完 整、时间交圈、签字 齐全的该项得 15 分。 有一项不合格该项得 0 分。施工单位:建筑设备安装工程施工资料部分)工程名称:表9工程建设强制性标准执行情况检查
20、评分表(建筑设备安装工程施工资料部分)施工单位: 工程名称: 表 10序 号检查 项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分5施工 记录抽查: 1、技术复核记录 2、施工日志 3、工序交接检记录 4、焊口、焊缝质量检查记录 5、管道及设备吹洗、脱脂记录 6、卫生器具盛水记录表 7、管道隐蔽工程验收记录 8、电器照明试运转记录 9、电器照明器具通电安全检查记录 10、暗配管及电缆埋设隐蔽验收记录 11、(设备)绝缘电阻测试记录 12、电气绝缘电阻测试记录 13、电气接地装置隐检与平面示意图 14、电气接地电阻测试记录 15、重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录 16、电梯电气绝缘电阻测试记录
21、 17、电梯电气接地装置隐检与平面示意图 18、电梯电气接地电阻测试记录 19、电梯空、满、超载运行记录表 20、电梯负合运行试验曲线图表 21、电梯机房、井道测量检查记录 22、电梯导轨安装测量检查记录 23、电梯门厅安装测量检查记录 24、电梯轿箱平层准确度测量记录表 25、电梯安全保护装置试验检查记录 26、电梯噪声测试记录 27、电梯加速、减速度和垂直、水平震动加速试验记录25抽查到的项目均有记 录,内容充实, 结论明 确的该项德 25 分。技 术复核记录, 隐蔽工程 检查验收记录符合要 求,其它项均符合要求 的该项得 13 分。有一 项不符合要求的得 0 分。6施工图 设计文 件修
22、改、变 更、洽 商、交 底、图 纸会审 记录抽查相关的施工图设计文件修改、变更、洽商、 图纸会审、交底资料、施工图审查报告及设计变 更是否在图纸上进行杠改。10抽查到的修改、变更、 洽商、图纸会审、交底 记录程序符合 质量条 例和设计条例要 求,有施工图审查报告 的及设计变更是否在 图纸上进行杠改, 该项 得 10 分。抽查到的内 容有一项不符合要求 的得 0 分。小 记100工程建设强制性标准执行情况评分表(施工检试部分)施工单位: 工程名称: 表 11序 号检查 项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分一混凝土1混凝土 配合 比,原 材料称 量、拌 制工艺 控制观察、检查现场混凝土配
23、 合比单实际应用情况,计 量 器具 设备 位置的 合理 性,运用灵活、准确性以 及混凝土的投料顺序、搅 拌时间控制情况,检查预 拌混凝土的坍落度。20现场悬挂了混凝土配合比的标识并有效实施, 计量 器具设备位置便于称量、 运行灵活准确, 现场拌制 的混凝土投料顺序、 搅拌时间准确控制, 预拌混凝 土的坍落度符合要求的该项得 20 分。现场悬挂配 合比标识, 计量器具设备基本合理, 称重频率基本 能满足要求, 混凝土的投料顺序、 搅拌时间基本准 确的,预拌混凝土的坍落度符合要求的该项得 10 分,混凝土的投料顺序、搅拌时间,预拌混凝土的 坍落度不符合要求的该项得 0 分。2混凝土 试块的 留置及
24、 养护询问检查混凝土试块取样部 位、频率、留置数量,观察 检查混凝土试块的养护环境 (标养、自然养)、试块的标 识,包括用于控制拆模的同 条件混凝土试块情况。20所列检查内容均符合要求的该项得 20 分,试块取 样部位、频率、数量、标识符合要求、养护环境搅 拌符合要求且留置了相应数量的控制拆模时间的 混凝土试块的该项得 10 分,所检查内容多数不符 合要求的该项得 0 分。二砂浆1砂浆的 配合 比、拌 制控制 及使用 情况观察检查现场砂浆配合比 实际应用情况,计量器具 的设置的合理性,运行灵 活、准确性以及砂浆投料 顺序、搅拌时间控制情况, 抽查预拌砂浆稠度。20现场悬挂了砂浆配合比的标识牌并
25、有效实施、 计量 器具设置位置、 运行灵活准确, 现场拌制的砂浆投 料顺序、 搅拌时间准确控制, 预拌砂浆的稠度符合 要求的该项得 20 分。现场悬挂配合比标识的,计 量器具设置基本合理,称量频率基本能满足要求, 砂浆的投料顺序基本正确的, 预拌砂浆的稠度符合 要求的该项得 10 分,拌制的砂浆投料顺序、搅拌 时间,预拌砂浆的稠度不符合要求的该项得 0 分。2承重砌 体砂浆 试块数 量及成 型、养护询问承重砌体砂浆取样部 位、频率、留置数量、观 察 检查 砂浆 的养护 环境 (标养、 自然养)、试块的 标识情况。20所列检查内容均符合要求得 20 分。试块取样部位、 频率、数量、养护环境、标识
26、基本符合要求得 10 分,试块数量、标识、养护环境不符合要求的得 0 分。三检试验设备1检试验 设备的 校验检查校试验设备(台秤、压力 表、天平、水平仪、经纬仪、 钢尺、混凝土、砂浆试块钢模、 塌落筒)的台帐及检试验设备 的校验合格证(检定证书), 标识情况。20所列项目内容均符合要求得 20 分。使用设备均位 校验合格品,实物与台帐基本符合该项得 10 分。 反之得 0 分。小记100建设工程建筑材料管用行为情况检查表序号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分1原材料、 成品、 半成品、构配 件查出厂质量 证明文件和试 验报告检查:1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝土
27、(钢)构件5、预拌混凝土6、防水材料7、焊条8、砂9、石10、集料等质量合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、 半成品、构配件均具有质量 合格证明和检(试)验报告 单,有明显的符合要求、结 论,该项得 15 分;重要的检 查项目中有一项无检(试) 验报告单或结论不符合要求 的扣 15 分。2材料标示和检 验状态检查:1、原材料、成品、半成品、构配 件分类堆放并悬挂标示牌; 2、标识牌注明:材料规格、产地、 进场日期、使用部位、检测结果。15原材料、成品、半成品、构 配件未分类堆放的扣 15 分; 未悬挂标示牌的扣 15 分;标 示牌缺项扣 10 分 .3材料保管检查:1、易
28、燃、易爆物品要分类、分开 存放,专人看管;2、易受潮、受损材料要有保护措 施;3、小型机具、周转材料、高档材 料要有领用手续; 4、材料库房的分类管理。25易燃、易爆物品未分类、分 开存放或未派专人看管的扣 25 分;易受潮、受损材料未 有保护措施的扣 25 分;小型 机具、周转材料、高档材料 未有领用手续的扣 15 分。4材料使用检查: 材料使用过程中有无浪费情 况发生,如现场周边有无散落水 泥,施工楼层中有无落地灰,待浇 筑的模板内有无鉄钉、 扣件等其他 材料。25检查过程中无浪费情况发生 得 25 分; 有一项浪费情况发 生,得 0 分。5台账建立检查:材料主管及材料保管员的账 目记录,
29、包括材料分类收入总账 目、出库、入库、领料、收料、登 记记录及流水记录和材料计划单 汇总。20检查中少一项得 0 分; 记录少一项扣 5 分。6合计100施工单位:工程名称:表 12建设工程机械管用行为情况检查评分表施工单位:工程名称:表 13序号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分1设备编号、技术状况、安全装置:检查: 设备有无编号,技术 状况如何, 是否带病作业, 是 否安装安全装置, 安全装置是 否灵敏可靠。20设备编号清晰, 技 术状况良好, 安全 装置齐全且灵敏 可靠,得分 20 分。 编号不清晰扣 10 分,其他一项不合 格扣 20 分。2设备标识:检查:设备是否有分
30、公司设备 编号标识,是否有安全操作规 程牌,维修或停用时是否悬挂 设备状态标识牌。10缺任何一项扣 10分3操作人员基本素质: “四懂”(懂原理、构造、 性能、用途)“三会”(会 操作、 保养、 排除故障)检查: 现场提问设备原理、 构 造、性能、用途, 让操作人员 当场演示。20“四懂” 缺一项扣10 分,“三会”缺 一项扣 20 分4设备使用保养: 清理、冲洗、润滑、紧 固检查: 设备是否清理干净, 旋 转部位是否上油润滑, 外露连 接件是否牢固。40设备未清理或冲 洗得分扣 40 分, 未润滑或紧固每 项扣 20 分。5设备防护:检查:现场是否为设备和操作 人员搭设防护棚或防雨棚, 设
31、备与电源连接的导线是否有 保护措施, 夜间作业设备处是 否有足够的照明。10每缺一项扣 10 分合 计100经营项目综合考核评分表施工单位 : 工程名称: 表 14序 号检查项目检查内容与方法得分标 准评分标准实际得分1项目部经营 成本盈亏分 析报告项目部每月人工、材料、机械 及其他费用预算与实际成本分 析盈亏情况,及时监督项目部 的成本控制。20工地实际发生成本在施工预算之 内得 20 分,超出预算的根据实际 情况打分, 每超 1%扣一分, 超 10% 得 0 分,项目部制定专项成本控制 方案,实施并取得效益得满分2月进度报审项目部每月实际施工进度报审 与审核及工程款支付情况10每月 20
32、日之前将本月施工进度报 于建设单位审定并支付工程款得 10 分,如因未及时上报造成本月 工程款未及时支付的扣 5-8 分3现场签证工程中变更、现场签证办理及建设单位盖章确认15现场实际发生变更、 签证及时办理 确认得 15 分,未及时办理确认的 根据实际情况打分, 因项目部原因 未及时办理的扣 3-10 分4月进度计划 安排根据现场实际施工情况及时与 项目经理协商安排下月工程进 度计划10每月 25 之前将下月进度计划报于 经营科得 10 分,未及时上报的扣 3-5 分5分包合同分包队伍进场前必须及时鉴定分包合同,上报经营科备案15要求具备施工劳务资质的施工队 伍施工并签订劳务合同得 15 分, 未具备上述条件的扣 5 分,其他原 因无分包合同或迟迟
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