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文档简介
1、泓域咨询 /加气混凝土砌块项目投资申请加气混凝土砌块项目投资申请目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 项目背景分析6六、 市场分析6七、 项目工程设计总体要求8八、 建设规模及主要建设内容9九、 保障措施9十、 各部门职责及权限11十一、 监事14十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 员工技能培训16十四、 项目实施保障措施17十五、 环境保护结论18十六、 预期效果评价19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目
2、投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 项目风险分析25二十二、 总结27一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5983.004786.404487.25负债总额3144.102515.282358.07股东权益合计2838.902271.122129.18公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14371.5711497.2610778.68营业利润2749.982199.982062.49利润总额2423.351938.681817.51
3、净利润1817.511417.661308.61归属于母公司所有者的净利润1817.511417.661308.61二、 项目名称及投资人(一)项目名称加气混凝土砌块项目(二)项目投资人xx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景从中长期发展趋势看,苏州战略转型升级必须更加注重经济、社会、政治、文化、生态的全面协调发展;必须更加注重创新与创意为核心的现代要素驱动;必须更加注重增强中心城市的核心功能;必须更加注重参与国际分工、国际竞争、融入全球城市网络;必须更加注重发展城市软实力,全方位重塑苏州城市魅力。面对新机遇、新挑战,苏州必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把
4、握国际国内发展基本趋势,准确把握苏州发展阶段性特征和新的任务要求,始终保持清醒头脑,坚定信心,锐意进取,奋发作为,谋求战略转型新突破、绘就城市发展新蓝图,推动经济建设。四、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约30.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxxundefined加气混凝土砌块的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16235.91万元,其中:建设投资12683.30万元,占项目总投资的78.12%;建设期利息355.12万元,占
5、项目总投资的2.19%;流动资金3197.49万元,占项目总投资的19.69%。(五)资金筹措项目总投资16235.91万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)8988.61万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7247.30万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):30800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):25748.46万元。3、项目达产年净利润(NP):3687.59万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.73%。5、全部投资回收期(Pt):6.61年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):13356.09万元(产
6、值)。五、 项目背景分析近年来,随着能源、资源的压力日益加大,环境污染问题日益突出,我国持续推进绿色建筑的发展,并提出发展适用、经济、绿色、美观建筑,提高建筑技术水平、安全标准和工程质量,推广装配式建筑和钢结构建筑,推动了绿色建材的发展。加气混凝土砌块是以硅质材料和钙质材料为主要原料制造而成,因其含有大量的气孔,故称为加气混凝土砌块,产品适用于民用与工业建筑承重和非承重墙体及保温隔热,属于环保节能建筑材料。六、 市场分析近年来,随着能源、资源的压力日益加大,环境污染问题日益突出,我国持续推进绿色建筑的发展,并提出发展适用、经济、绿色、美观建筑,提高建筑技术水平、安全标准和工程质量,推广装配式建
7、筑和钢结构建筑,推动了绿色建材的发展。加气混凝土砌块是以硅质材料和钙质材料为主要原料制造而成,因其含有大量的气孔,故称为加气混凝土砌块,产品适用于民用与工业建筑承重和非承重墙体及保温隔热,属于环保节能建筑材料。我国自1965年建设第一家加气混凝土砌块厂起,经历了50多年时间,现建成了各类加气混凝土砌块厂数百家,成为全球主要的加气混凝土砌块国家。并且我国加气混凝土砌块行业还成功地将其他工业废弃物如石材加工产生的碎末、水泥管桩生产过程中排放的废浆以及玻璃、采煤、采金业的尾矿等作为硅质材料大量用于加气混凝土砌块生产中。目前,我国加气混凝土砌块行业已经制定了从原材料、产品、试验方法和施工应用的标准和规
8、范,形成了完整的工业体系。2016-2019年,我国加气混凝土砌块产量呈现小幅波动变化的态势,一方面产量变化与市场需求呈现正相关,国内加气混凝土砌块需求相对稳定,在小范围内波动变化,影响了加气混凝土砌块的生产;另一方面,随着环保政策趋严、供给侧改革政策的实施,我国加气混凝土砌块行业投资门槛提高,企业开工率受阻,产能及产能利用率波动变化,影响了整体产品产量。2019年我国混凝土砌块产量达1.8亿立方米。2017年,住建部印发了“十三五”装配式建筑行动方案、装配式建筑示范城市管理办法、装配式建筑产业基地管理办法,并确定了2020年装配式建筑发展目标:全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其
9、中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。住建部还发布了建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划,提出到2020年,我国将实现城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%,绿色建材应用比重超过40%。根据“十四五”规划,“十四五”期间我国还将持续加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。加气混凝土砌块是一种性能非常优越的轻质、保温、用途广泛的内在墙体、屋面、楼层材料,不
10、仅可以用于民用居住建筑的外墙围护、内墙隔断、平坡屋面,而且可以用于工业厂房屋面和外墙,也可以做四层以下混合结构建筑的承重墙体,更是各类钢结构建筑的内、外墙最佳材料,是目前唯一能够满足节能50%要求的单一材质外墙材料。七、 项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、
11、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积20000.00(折合约30.00亩),预计场区规划总建筑面积39798.04。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx加气混凝土砌块,预计年营业收入30800.00万元。九、 保障措施(一)加强协调和政策支持加强部门间协调配合,加大资源整合、兼并重组等政策支持,增加投入,鼓励和支持企业走出去,参与国际产业发展的投资合作。(二)完善产业监管体系强化产业监管,健全监管组织体系和
12、法律法规体系,完善监管规则,创新监管方式,加大对产业战略规划和政策标准落实,提高监管效能。(三)强化规划指导各地区要结合当地实际,制定产业发展专项规划,明确发展方向和目标,合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件,强化规划指导,加强协调配合,规范管理。加强产业市场监管,净化产业市场。(四)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。(五)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚,建立项目跟踪服务制度,健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务,对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。
13、(六)加快科技创新,提供人才支撑进一步整合各类科技资源,搭建集产学研于一体的产业科技创新平台,多渠道、多层次加大科技投入,激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制,加大科技成果推广转化支持力度,调动成果转化积极性,提高科技成果转化率。实施人才强水战略,建立新型人力资源管理机制,培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。十、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场
14、信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运
15、流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对
16、公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
17、(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与
18、内部运行控制相关的工作。十一、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。发生上述情形的,公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事
19、项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后,物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选
20、择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 员工技能培训为使生产线顺利投产,确保生产安全和产品质量,应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训,培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设
21、备安装初期进入施工现场,随同施工队伍共同进行设备安装工作,以达到边安装边深入熟悉设备结构,为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内,组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作,然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练,以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前,给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中,要在安装调试人员和设计人员的指导监督下,熟练掌握各工艺工序的操作,了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前,组织有关技术讲座,使公司技术人员了解生产工艺及技术装备,了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员
22、进行严格考核,合格者方可上岗操作。十四、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时
23、间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十五、 环境保护结论本项目符合国家产业政策,符合宜规划要求,项目所在区域环境质量良好,项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规,采取切实可行的环境保护措施,各项污染物都能达标排放,将环境管理纳入日常生产管理渠道,项目正常运营对周围环境产生的影响较小,不会引起区域环境质量的改变,从环境影响角度考虑,本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神,建立健
24、全各项环保规章制度,严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理,定期对污染防治设施进行保养检修,确保污染物达标排放。3、完善管理机制,强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况,保证装置长期、安全、稳定运行,配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育,定期对员工进行安全生产培训,杜绝意外事故的发生。十六、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施,主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产
25、工艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安全管理,本期工程项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16235.91万元,其中:建设投资12683.30万元,占项目总投资
26、的78.12%;建设期利息355.12万元,占项目总投资的2.19%;流动资金3197.49万元,占项目总投资的19.69%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资16235.91100.00%1.1建设投资12683.3078.12%1.1.1工程费用10846.6366.81%1.1.1.1建筑工程费5054.1931.13%1.1.1.2设备购置费5455.0833.60%1.1.1.3安装工程费337.362.08%1.1.2工程建设其他费用1473.389.07%1.1.2.1土地出让金811.575.00%1.1.2.2其他前期费用661.814.08%1.2
27、.3预备费363.292.24%1.2.3.1基本预备费191.371.18%1.2.3.2涨价预备费171.921.06%1.2建设期利息355.122.19%1.3流动资金3197.4919.69%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16235.91万元,其中申请银行长期贷款7247.30万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16235.91100.00%1.1建设投资12683.3078.12%1.2建设期利息355.122.19%1.3流动资金3197.4919.69%2资金筹措16235.91100.00%2.1项目资
28、本金8988.6155.36%2.1.1用于建设投资5436.0033.48%2.1.2用于建设期利息355.122.19%2.1.3用于流动资金3197.4919.69%2.2债务资金7247.3044.64%2.2.1用于建设投资7247.3044.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税
29、额=1123.00万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用25748.46万元,其中:可变成本21880.70万元,固定成本3867.76万元。正常经营年份项目经营成本24704.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、
30、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加134.76万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4916.78(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4916.7825.00%=1229.19(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4916.78万元,缴纳企业所得税1229.19万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业
31、所得税=4916.78-1229.19=3687.59(万元)。二十、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=15.73%。本期项目投资财务内部收益率15.73%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=2317.77(万元)。以上计算结果表明,财务净现值2317.77万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=6.61年。本期项目全部投资回收期6.61年,要小于行业基准投资回收期,说
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