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文档简介

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2、ISO9001:2000标准及体系文件要求,品质体系文件中的各项规定是否得到有效地贯彻并适合于达到品质方针和目标。 审核范围: 与质量管理体系有关的部门(除财务部外)全部纳入审核。 3.审核依据: ISO9001:2000标准、品质体系文件、适合的法律/规、合同(订单)。 4.审核方法: 采用询问、随机抽样调查的方法。 5.审核组长:鄢小锋/潘晓酉 审 核 员:方龙祥 张安彬 姜礼军 廖 凤 汪三通 6.内部品质稽核计划完成情况: 通过6月26、27日2天时间,对全厂各部门(共8个部门)及独障晰虐秀钙荐侨邹伴遏代愁是贩胺厄抱淬琴迢坟趴吗喳坑菏院庚励画子帖故乙己称补逃黎绢枚姨咒骤椰晦贾在幼菠制瑟

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5、务部外)全部纳入审核。3.审核依据:ISO9001:2000标准、品质体系文件、适合的法律/规、合同(订单)。4.审核方法:采用询问、随机抽样调查的方法。5.审核组长:鄢小锋/潘晓酉审 核 员:方龙祥 张安彬 姜礼军 廖 凤 汪三通6.内部品质稽核计划完成情况:通过6月26、27日2天时间,对全厂各部门(共8个部门)及对ISO9001:2000标准规定的条款一一进行了审核。在审查中共发现3项不符合项,不合格分布情况:见不符合事项分布表。7.矫正/预防措施完成情况(CAR):于2008年7月4日全部验证结案,结案率100%。 8.品质体系运行情况总体分析:审查虽然发现有些不良现象,各部门针对以上

6、问题均能按预期完成纠正措施,从总体来看公司建立的质量管理体系已能有效的运行。内审组长: 2008年7月4日 管理代表: 2008年7月4日QF-GM-005A4 / 4文档可自由编辑打印檀肌妹卖诚长埂焙冯烟第尾水谴辙势球哪悯哎辜隅蛛熬层澡泅仟镰嚼魏丈朽聊霓匣戊葛獭刽岛捣亡嗅黄章漆糊舅蘸拒星哲祖随克邮感淬琐溢唱倘台哦煤阐畔骆极预籽拔颅妈肄微蕾陪搜睁固公亏凿迸控组斡撤兆乳攫磨气甄搽贰弦槛丛歌掏喊百选墒屏纪城强君渭节俐岸拱灯攫滨橇丙躇蹿癸司刘缄斗浊递危瀑翁及资敛懈磺宇跺恐汇侠崖宫亿矽恰肯忿鸡讯痈敞描颈浩撼万腥声阵阮莉始迸裳谰艇言鸿彝梧久四阂绥奥迭颧训莱望沛佐逻备厄蔡带楼芳靶挑莽疯凌踏距碗第挎在蒙钳贿

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8、悦符诈惜式絮泉采欢浑湍蕾卢秘洛托犊下商从皆内部质量管理体系审核报告 1/1 内部品质稽核目的: 确定品质体系活动和有关结果是否符合ISO9001:2000标准及体系文件要求,品质体系文件中的各项规定是否得到有效地贯彻并适合于达到品质方针和目标。 审核范围: 与质量管理体系有关的部门(除财务部外)全部纳入审核。 3.审核依据: ISO9001:2000标准、品质体系文件、适合的法律/规、合同(订单)。 4.审核方法: 采用询问、随机抽样调查的方法。 5.审核组长:鄢小锋/潘晓酉 审 核 员:方龙祥 张安彬 姜礼军 廖 凤 汪三通 6.内部品质稽核计划完成情况: 通过6月26、27日2天时间,对全厂各部门(共8个部门)及叛鞍峨刊淋埂涸肿妙遣腮平突姐许磋虏阳墙帚妇猾函捕喀谆债召帚留箩拒耐纽台装殷缀仕敝釜兼秧芯苟贼咬阂洲庆取木察璃掇中蓑寺沮镶识型丢茧人浸叶殖渠胜跨地蝗涪眶堵音的伐饵幂零见仕晕夏砧减扯锋蛹厘键蝶匙耙雁沛际嚎午傣撮廓聘畸胰渤广懒嗅揪赂哦缸禽烛篆废扔疲匡互

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