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文档简介
1、收料员工作流程一、合同的收取流程1、项目会计和预算员每次收到合同时,必须立即通知库房收料员, 同时复印好,等待交接。2、项目收料员至项目会计和预算员处取得合同(包括材料买卖合同 和班组施工合同),完成合同的交接。3、项目收料员至库房,利用空余时间,尽快熟悉合同的相关条款, 并做到熟记在心。4、合同同时按顺序保存库房文件柜中, 同时做好封面编号, 以备查。二、计划的收取流程1、技术负责人收到物资部反馈的计划时, 必须立即通知库房收料员, 同时复印好,等待交接。2、项目收料员至技术负责人处取得反馈的材料需求计划和退场计划, 完成计划的交接。3、返回库房立即了解下周材料的计划情况。4、计划谨慎保存于
2、办公桌中,以方便计划的随时备注和查阅,执行 完的计划按顺序保存于文件柜中。三、工具的领取和归还流程1、需要领取或归还工具的人员按顺序排队等待仓库工具的发放或归 还。2、仓库一名收料员按顺序发放或回收工具。3、仓库另一名收料员内制的领退料记录本登记工具名称等要素,并 让领取工具的人员一一签名。归还工具的,找到领取记录,直接勾选 归还项即可。4、发放完工具后,收料员两人在领退料记录本上双双签字。归还无 须签字。5、登记完后保存于办公桌抽屉里,以随时查阅。四、夜间收料工作的交接流程1、夜间值班人员持夜间收料的送货单至库房,与收料员完成送货单 的交接。同时有夜间值班人员在收发料台账上登记。2、收料员审
3、查送货单的合规性。3、收料员与夜间值班人员至现场夜间所来材料的卸货处,复核材料 的规格、质量和数量。4、复核无误后方可在送货单上签字确认,并按仓储中心规定在送货 单上填写编号(按照交接当日编号)和时间要素,同时在收发料台账 上签字认可。5、如发生问题无法解决的,立即上报项目经理。五、库房资料的交接流程1、晚上收料员将所有白天的库房原始材料收发资料 (除混凝土小票) 交项目经理或项目生产主管签字,确认业务的真实性。2、当晚或第二天早上八点半前整理填写好单据交接单。3、项目会计早上八点半至九点至库房,审核确认单据与交接单上所 填要素是否一致,单据是否合规等等。4、审核完毕后双方在交接单上签字确认,
4、并由项目会计复印一份,双方留底存档,完成与收料员的单据交接工作。5、收料员将交接资料序时保管存档于文件柜中。六、物资进场验收流程1、收料员必须审核单据的合规性,并且核对计划,对于无计划(包 括物资的规格)的拒绝验收物资。2、有计划的情况下,联系现场工长,根据现场工长要求的卸货地点 安排卸货, 同时卸货前必须确保货物的质量, 质量不好的情况下拒绝 卸货。质量把控不了的,联系对应的工长协助把控物资的质量。3、仔细清点物资的数量,并核对规格与送货单是否相符。4、清点完毕,至库房签字并返还一联至供货商(或送货人) 。5、留存的一联根据公司的规定进行编号和收货时间的标注,并按编 号顺序夹好保存于办公桌中
5、。6、同时登记收发料台账。七、物资离场管理工作流程1、根据公司签订的运输合同或合同,联系车辆或供应商,确定车辆 到达项目时间。2、根据反馈的计划整理需要离场的物资。3、清点需要离场的物资,安排人员装车。4、开具调拨单,需要押车的安排押车人员。5、让相关人员在调拨单上签字确认。6、开具出门条, 和调拨单两联一起交押车人员, 有需要结算运费的, 运费结算联交运输车司机。7、与押车人员保持联系,跟踪车辆情况。8、押车完毕,押车人员回库房交接调拨单回执联,并反馈押车货物 移交情况。八、物资报废申请工作流程1、由相关负责人开具“报废单” (一式两联),项目经理安排相关人 员对处置物资进行确认。 固定资产
6、(单价为 800 元以上)需单独报废。2、项目经理确认后签字认可。3、分管副总把关签字认可。4、“报废单”交库房收料员。5、库房收料员根据报废单收集整理报废物资, 报废物资要单独存放。6、需要处理领退料台账登记的,要及时登记。7、报废单整理存档, 废品处置时, 与收据一起上传照片至仓储中心。8、废品处置后的第二天, “报废单”作为交接项目会计的库房资料。九、物资报损申请工作流程1、项目物资盘点后,库房收料员对差异数寻找原因,对于不属于工 程消耗的合理损耗进行报损。2、库房收料员填制“报损单” (一式两联),上报项目经理,项目经 理安排人员进行报损物资的复核确认。3、项目经理确认后签字认可。4、
7、分管副总把关签字认可。5、“报损单”库房收料存档, “报损单”照片与盘点表一起上传至仓 储中心。6、第二天“报损单”作为交接项目会计的库房资料十、废品处置管理工作流程1、根据审核完毕的报废单上的物资对物资进行处置。2、通知公司办公室和公司物资部项目废品物资的处置需求。3、根据反馈进行处置物资的整理。4、由物资部安排废品回收人和价格的确定。5、由办公室安排的人员跟踪废品的变卖全过程。6、由项目会计协同一起处置废品物资。7、项目会计在收到废品变卖金额后,开具收据,库房收料员、项目 会计、办公室所安排监管人员以及回收废品付款人在收据上签字。8、收据一式三联, 一联给库房收料员, 一联给回收废品物资付
8、款人9、开具调拨出库单,标注废品处置的相关要素,例如:回收人、品 名、数量、单价及金额等,相关人员签字后,开具出门条给废品回收 人10、上传调拨出库单及收据照片至仓储中心。11、登记物资收发料台账。十一、现场物资监督的工作流程1、收料员每日必须巡查项目两次以上。2、审查项目物资的堆放情况,是否有安全隐患,一旦发现立即通知 现场工长要求整改。3、审查项目物资的使用情况,如发现不合理使用物资,导致的浪费 现象,立即制止,并通知相对应的工长,提出整改意见。4、对于每次巡查结果回库房做好登记记录工作, 并收存于办公桌中, 以便随时记录和查阅。5、对于每次发现的问题必须在下次巡查时进行复核,并记录。 十
9、二、物资盘点工作流程1、需要盘点前日,通知盘点参与的相关人,确定盘点时间和盘点相 关人员。2、在盘点前,由收料员联系仓储中心专员,取得需要盘点物资的盘 点表文件。3、打印盘点表。4、对盘点参与人员, 进行分组,由收料员牵头对项目物资进行盘点 同时对盘点数据进行填写至盘点表上。5、盘点完毕对盘点表进行汇总登记各要素。6、盘点表填制完成后,交由项目负责人签字,并拍照上传至仓储中 心。7、盘点表复印件留存,作为报损物资及工程消耗的依据。原件第二 日与项目会计办理交接。8、由项目会计周一至仓储中心办理交接。 十三、物资保管整理工作流程1、现场的物资保管,按照项目现场布置要求,结合物资的特性进行 保管,
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