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文档简介
1、审计部、审计部职责1 、负责制定集团内部审计规章制度、 工作程序, 以及集团内部审计工 作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国 家财经法规情况等进行审计监督。3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责 人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、 有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案, 组织开展内部审计人员的业 务知识培训;7、完成领导交办的
2、其他工作。二、审计部负责人岗位职责1 、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2 、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与 对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审 计监督;3 、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审 计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5 、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并 对内控制度执行情况进行审计监督;6 、经集团领导批准, 公示有关审计结果, 通报、责令改正审计发现的 问题;负责组织
3、开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及 效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按 规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证 据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、 公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求 被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告 初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守 秘密和保护当事人合法权益
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