




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 两加强两遏制回头看自查报告两加强两遏制回头看自查报告 银监会“两个加强、两个遏制专项检查“回头看工作发动(电视 )会议后,深圳银监局立即召开局长办公会,全面部署专项工作。 一是高度重视,建立专项工作机制。成立由王晓辉局长任组长,各分管局领导任成员,相关处室分工负责的专项工作领导小组。由现场检查委员会牵头组织,抽调骨干力量组建检查队伍,保证检查资源投入。 二是突出重点,科学选取抽查机构。结合前期检查发现问题、案件与操作风险评估以及投诉信访等情况,选取重点机构进行抽查。 三是以检查为抓手,进一步推进监管能力建设。在设定检查范围时,为了进一步提高监管有效性,除对“两个加强、两个遏制的后续整改问责进
2、行“回头看以外,还将对我局在监管法规建设、监管处分与纠正、监管能力建设和监管纪律执行中发现问题的整改情况进行全面自查。 四是创新手段,争取查深查透。拟在现场检查中利用EAST系统开展工作,通过科技手段,高质量、高效率完成“回头看检查工作。两加强两遏制回头看自查报告 根据上级行?关于开展“两个加强 两个遏制专项检查“回头看检查工作的通知?精神,工行湖南娄底涟钢支行严格按照上级行相关工作要求认真部署,在支行范围内组织开展了“两个加强、两个遏制专项检查“回头看自查工作。 一是高度重视,明确责任。该行领导高度重视本次“回头看自查工作,由“一把手直接负责组织领导,全面履行本次自查工作责任,做到了亲自部署
3、、亲自协调、亲自督办,确保此次“回头看自查工作取得实效。 二是全面自查,严肃问责。该行在全面梳理前期“一加强、两遏制|专项检查中发现各类问题的根底上,进一步扩大自查范围进行深入排查,根本覆盖内控薄弱、风险突出、风险事件和案件易发的岗位、业务和操作环节,确保自查范围无死角。对本次自查发现的问题进行认真分析,尤其是对屡查屡犯问题发生员工进行严肃问责。 三是分析原因,落实整改。该行针对自查发现的问题,认真分析原因,查找薄弱环节,逐一制定整改措施,严格落实各项自查问题整改工作,有效遏制业务过失的违规操作,确保各项业务平安运营、稳健开展。两加强两遏制回头看自查报告 根据省分行?关于开展“两个加强 两个遏
4、制专项检查“回头看检查工作的通知?要求,工行湖南郴州分行认真开展“两个加强 两个遏制专项检查“回头看自查工作。该行的主要做法: 高度重视,加强领导。该行成立了“两个加强、两个遏制专项检查“回头看自查工作领导小组,行长任组长,副行长及纪委书记任副组长,各部室(中心)负责人为成员,领导小组办公室设在内控合规部,各部门合规经理为联系人。会议要求各部门、各支行高度重视本次“回头看工作,由“一把手全面履行此项工作的直接领导责任,做到亲自部署、亲自协调、亲自督办,确保到达查找问题隐患、夯实内控根底的预期目的。 制定方案,精心组织。该行制定了?关于开展“两个加强、两个遏制专项检查“回头看自查工作的通知?。一
5、是明确自查目的,即通过检查稳固和深化“一加强、两遏制专项检查工作成果,再次落实前期检查发现问题的整改及落实情况,切实纠正违规违法行为;严肃问责,认真落实检查发现问题的处理处分要求;进一步防范操作风险,遏制案件高发、频发态势。二是明确自查对象,即支行、市分行各部室、中心均要开展自查。三是明确自查内容,即检查发现问题的整改情况;检查发现问题的责任追究情况。四是明确抽查重点,即案件及操作风险隐患高的机构、领域和环节,重点抽查存款、票据、同业、理财、贷款和担保等易发案件的业务领域,对账户开立与变更、重要空白凭证购置和管理、验印、大额支付核实、银企对账、重要岗位员工行为管理、内控制度执行、业务考核等重点
6、环节进行全面检查,及时发现和遏制风险案件隐患。五是明确组织形式。一方面各支行、部门组织自查;另一方面市分行组织重点抽查。内控合规部负责牵头自查、辖属机构抽查和配合检查工作,各支行、各专业部门承当自查工作的主体责任,主要负责人为自查工作的第一责任人,各部门、支行主要负责人对本次自查工作负总责,对自查结果承当领导责任,对自查报告及附表、整改方案、整改结果报告、内部责任追究情况报告签字负责。六是明确自查时间及安排。9月至20xx年10月23日为自查时间;10月23日以前,市分行对局部支行进行重点抽查,抽查机构数量原那么上不低于30%,抽查业务量原那么上不低于客户数量的5%。内控合规部汇总后上报省分行
7、及郴州银监局。11月至12月为整改阶段。两加强两遏制回头看自查报告 根据中国银监会开展“两个加强、两个遏制专项检查的有关要求,中国进出口银行上海分行认真开展专项检查工作,取得了较为良好的效果。近期,为进一步落实银监会“两个加强、两个遏制“回头看自查要求,我分行于20xx年9月30日召开专题会议,部署“回头看工作要求。 从去年起,我分行不仅认真开展专项自查工作,并屡次配合接受总行、上海银监局等内外部检查机构检查。其中,检查贷款工程数196个、保函业务26笔、信用证及押汇业务17笔、存款业务81笔。检查金额均占相关业务20xx年末余额的50%以上。在检查过程中,我分行秉承边查边纠、立行立改的原那么
8、,做到检查、整改同部署、同落实。针对在内外部检查中发现的具有普遍性和典型性问题,我分行均全面、系统地进行了分析,剖析问题产生的深层次原因,并从完善规章制度、健全操作流程、明晰岗位设置和职责等层面落实了解决措施,对有效遏制和防范违规经营情况的发生起到了积极作用。 今天,我分行通过召开专题会议,部署“回头看自查工作要求,明确自查重点与范围,明晰各处室职责分工。 会上,王东华副行长强调:此次“回头看自查是稳固和深化“两个加强、两个遏制检查成果,各处室应高度重视,强化责任意识,认真学习和落实银监会和总行有关文件精神,以及分行制定的“回头看自查工作方案的有关要求,着重对以下几个方面做好自查工作:一是发现
9、问题的整改情况,重点核查整改要求是否落实到位;二是人员问责情况,重点核查责任追究是否落实到位;三是防范操作风险情况,重点检查今年新发生的信贷、同业、担保、存款等业务和环节,坚决防范违规经营和违法犯罪活动。 我分行将以此次自查为契机,强化合规经营意识,努力提高精细化管理水平,使我分行的各项业务和经营管理水平迈上一个新台阶。两加强两遏制回头看自查报告 根据?河南银监局办公室关于开展“两个加强、两个遏制专项检查“回头看自查工作的通知?(豫银监办发20xx218号)及市分行的要求,为加强内部管控,遏制违规经营和违法犯罪,有效防范金融风险,促进业务健康稳健开展,决定在全行开展“两个加强、两个遏制专项检查
10、“回头看自查工作。 一是对整改情况进行自查。 我行对自查及监管检查发现问题已整改到位,对违法违规行为反映出的内部管理漏洞,已完善了相应的组织架构、考核机制;不存在新业务老问题的情况;对疑点和薄弱环节建立持续跟踪检查和纠正机制。 二是责任追究情况的自查。我行对自查及监管检查发现问题的责任追究到位,不存在应问责而未问责、应重处却轻处的情况;对监管部门就自查及监管检查发现问题采取的审慎性监管措施落实到位;对监管部门就自查及监管检查发现问题做出的行政处分落实到位。 三是对重点业务和环节的操作风险检查。贷款业务方面,尽职调查到位;我行无违反或减少程序授信情况,授信额度的核定准确;无违反或减少程序授信。贷
11、款审批合规;无违规发放贷款现象;不存在贷款被挪用情况。不存在人为掩盖不良贷款现象。存款业务方面,我行按照规定种类进行核算和管理,与开户单位进行账务核对一致,对账合规,发生额、余额相符,无以贷转存吸存,利用同业业务倒存,超业务范围吸收存款,非法吸收公众存款、挪用客户资金、存款虚存、存款不入账和异地大额存款等;现金业务按照规定岗位、频率查库,柜员尾箱和现金库存不存在超限额等问题。票据业务方面。贸易背景真实。客户提供的交易合同、发票齐全、合规、真实,合同内容符合交易双方营业执照的经营范围,以银行承兑汇票进行结算。承兑业务担保按照企业的信用等级确定保证金缴存比例,无人为提高信用等级的情况;保证金及时足
12、额缴存,保证金资金来源为自有资金,无用贷款或贴现资金缴存保证金的情况。票据交易资金无被挪用或体外循环现象。同业业务方面,会计核算真实合规;不存在违规买入返售、卖出回购、第三方担保和抽屉协议的问题;资金业务未借同业渠道变相开展类信贷业务躲避监管;按照要求与有关单位进行账务核对一致,发生额、余额相符。担保业务方面,我行不存在违规借用银行机构名义对外提供担保的问题。 重点环节方面,现金业务:我行的现金收付业务实行的是委托同业银行代理现金收付,不留库存现金。现金业务按规定设立出纳岗位,并按规定由行长、主管行长及坐班主任等进行定期和不定期查库,经自查,查库频率符合制度规定,无少查库次数。账户开立与变更:
13、我行银行账户严格按照人民银行规定的程序开立或变更银行结算账户,法人代表授权书、印鉴、企业资料真实、齐全。重要空白凭证购置和管理:重要空白凭证预留印鉴、印章真实,对重要空白凭证实行专人并入库保管,我行对证照的管理以及印章、密押、凭证的保管、审批、使用环节实行别离和监督机制。验印:我行预留印鉴中印章真实,日常业务办理时机器进行验印核对,假设机器审核不过采取人工审验,人工审验实行折角核对。银企对账:我行严格实行每月对账,记账与对账相别离,我行实行柜台对账和邮寄对账两种方式对账,企业对账对发生额、余额进行核对,对其印鉴进行电子验印,并定期对对账结果进行分析。内控制度执行情况:我行按规定实行轮岗交流、内部监督检查,认真落实授权授信。重要岗位员工行为管理。我行严格标准重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,特别是基层营业性机构、部门负责人、客户经理和综合柜员等关键岗位;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年农村一二三产业融合发展的农业产业结构优化升级报告
- 社交电商裂变营销2025年:品牌故事与用户增长策略解析报告
- 共享农业体验园生态农业观光园可持续发展战略报告
- 2024古籍赠送法律协议
- 基于2025年远程医疗技术的分级诊疗模式在传染病防控中的应用报告
- 2023年驾照考试科目一知识点归纳总结
- 2023年继电保护工第二版初级工理论题库
- 2023年造价员考试真题试题和答案
- 2023年经济师中级经济基础知识试题及答案版
- 2025年新能源汽车买卖合同书含充电设施安装
- 医院护理人员招聘考试试题与答案
- 国企干部备案管理办法
- 企业能力分级管理办法
- 部队生殖健康课件
- 2025年高考真题-化学(湖南卷) 含答案
- 客户拜访技巧讲课件
- 空分项目可行性研究报告
- 2025至2030年中国黄芪行业市场深度分析及投资前景规划报告
- 工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南(2025年)
- JG/T 380-2012建筑结构用冷弯薄壁型钢
- JG/T 3033-1996试验用砂浆搅拌机
评论
0/150
提交评论