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文档简介

1、XXXX大道工程施工企业履约评价管理办法(试行)XXXX大道建设项目有限公司年 五 月Lj二O第一章总则第一条 为了建立 XXXX大道工程施工企业的诚信机制,充分调动施工企业的积极性,提高施工现场管理水 平,保证工程质量和施工安全,根据住建部工程质量安 全检查指南(试行)相关规定,按照和施工企业工程承 包合同约定及 XXXX大道建设项目有限公司(以下简称“项 目公司”)下发的XXXX大道工程安全质量管理办法, 结合XXXX大道工程建设实际,特制定对参建施工企业的履 约评价管理办法。第二条本办法所称 XXXX大道工程施工企业履约评价,是指在建设期内针对土建施工企业的施工安全管理、 施工质量管理、

2、施工进度管理、文明施工、总包管理、组 织机构人员管理、合同造价管理、资料管理等所进行的定 期履约评价。第三条 本办法适用于建设 XXXX大道工程的土建施 工企业(简称施工企业”)。第二章组织机构第四条 为了加强对施工企业的履约评价管理工作,成立项目公司履约评价管理工作领导小组:组长:董事长、总监理 副组长:副总经理、安全总监 组 员:工程管理部、安全质量监察部、合约计划部、财务审计部、前期协调部、综合管理部负责人。履约评价工作领导小组职责分工:1、组长全面负责施工企业履约评价管理工作,指导 各部门规范开展日常评价工作。2、副组长直接负责施工企业履约评价各项工作,审查指导制定履约评价内部管理制度

3、,确定季度履约综合检查 范围、方式、方法及检查组人员,监督各部门严格履行检 查职责。组织季度履约综合检查结果汇总工作,审核履约 检查通报。3、对参建的施工企业,定期开展现场检查评价工作。4 、负责履约评价年度综合汇总,按时上报上级政府管 理部门,作为相关部门建立单位履约履约评价的依据。第五条履约评价领导小组下设办公室,办公室设在 安全质量监察部,由安质部部长兼任办公室主任。办公室主要职责:1、按照履约评价领导小组的要求,制定、完善履约评 价内部管理制度,落实履约评价管理日常工作。2、制定季度综合检查方案,组织有关部门开展现场检 查,做好检查记录,汇总检查资料。3、建立履约评价管理台账,归档保管

4、履约评价的书面及 电子影像资料。牵头核查处理施工企业申诉和投诉举报。4、对当期检查评价发现的问题进行梳理、分类,安排相关主管部门跟踪落实施工企业限期整改,及时消除隐 患,实现闭环管理。5、季度综合检查评价结束时,汇总评价结果,对履约评价领导小组审核后的结果通过书面形式进行公示,并形 成书面报告上报上级政府部门。6、完成领导小组交办的其他工作。第六条 工程管理部、安全质量监察部、合约计划部、财务审计部、前期协调部、综合管理部积极配合现场检查,结合业务范围配合履约评价工作;落实问题整改,进 行相关考核认定及投诉举报的调查处理工作。第三章 履约评价原则及内容第七条 施工企业履约评价坚持公开、公正、公

5、平和实事求是的原则,统一检查项目和评分标准,对参建单位的检 查频次应保持相对一致。同时自觉接受相关部门及上级职 能部门的监督检查。第八条施工企业履约评价主要围绕施工安全管理、施工质量管理、施工进度管理、文明施工、总包管理、组织 机构人员管理、合同造价管理、资料管理八个方面进行综 合评价。第四章季度履约综合检查评价分工及计分方法 第九条季度履约综合检查评价由履约评价领导小组办公室下发正式通知,组织相关部门,按照检查评价表集中 检查评价一次。检查中发现的问题,由参加检查的各组人 员以及被检查施工企业现场配合人员签字确认。各部门职责分工:1、施工安全管理、文明施工检查项由安全质量部完成 评价。2、施

6、工质量管理、施工工法(安全)、起重设备 工机具检查项由安全质量部主责、工程部配合完成评价。3、施工进度管理检查项由工程部负责完成评价。4、组织机构及人员管理检查项由工程部主责、计划合 约部配合完成评价。5、合同造价管理检查项由计划合约部负责完成评价。6、总包管理检查项由计合部主责、工程部、与前期协 调部配合完成评价。个检查7 、资料管理检查项由工程部负责完成评价。第十条季度履约综合检查评价采用百分制,项评分在季度履约综合评价总分中所占分值权重分别为: 施工安全占 25%、施工质量占 20%、施工进度占 20%、文 明施工占10%、总包管理占10%、组织机构人员占 5%、合 同造价管理占5%、资

7、料管理占5% (各单项检查内容及标 准见附件)。季度履约综合评价得分=季度履约综合检查得分-季度内整改通知书扣分(一级扣1分,二级扣 0.5 分,累加)及其他扣分。(附件二:季度综合检查评价汇总表)条 年度履约评价结果在 XX大道工程范围内进行5天公示,无异议则上报政府相关部门及市招标办备案。条 对于履约评价较差的单位公司将根据合同条款进行相应的处罚。第五章附则第十三条评价的目的是持续改进施工过程中各单位的履约职责。第十四条本办法由项目公司履约评价工作领导小组负责解释。条 本办法自发布之日起实施-7 -附件年度履约评价汇总表附件二季度履约综合检查评价汇总表附件三季度履约综合检查评价表1-10表

8、 1:施工安全检查评价表施工质量检查评价表 施工进度管理检查评价表 文明施工检查评分表 施工工法(安全)检查评价表表6:起重设备/施工机具安全检查表7:总包管理检查评价表表8:组织机构人员检查评价表表9:合同造价管理检查评价表表10资料管理检查评价表附件年度履约评价汇总表(表1 )(20 年)序号施工企业名称年度得分综合考评建设单位(盖章):日期:-9 -附件二季度履约综合检查评价汇总表(20年季度)日期:建设单位(盖章):序号标段施工单位名称季度履约综合检查得分季度内扣分季度评价得分施工安全25%施工质量20%施工进度20%文明施工10%总包管理10%组织机构人员5%合同造价管理5%资料管理

9、5%综合检查得分-11 -附件三施工安全检查评价表(表1) 施工安全检查汇总表100-12 -日期:工程名称:检查项目权值分项实得分数汇总得分安全管理20%安全风险管理10%隐患排查治理10%安全防护10%施工用电10%模板工程10%脚手架10%施工工法(安全)10%起重设备/施工机具10%说明:汇总表满分100分;在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值X该项检查评分/100;遇有缺项时汇总表总得分 =实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和X1、2、表实得分值3、序号检查项目安全管理检查评分表检查内容与评分标准标准扣减实得分数分数分数资质与资格资质不符合国家规定或未取

10、得安全生产许可证,扣10分存在转包或者违法分包,扣10分企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗,扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每10分人扣38分未经建设单位同意,更换项目经理或项目经理在多于个的项目担任项目经理,扣10分专职安全管理人员未到岗履职,每人扣5分20责任制度与目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未制定安全管理目标及其考核制度,扣4

11、分目标未分解或未量化,各扣3分考核制度未有效落实,每次扣3分施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工,扣10分未制定安全技术措施编制、审查制度,扣5分未编制施工组织设计或施工组织设计中没有编制安全技术措施,扣10分危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣 分110kV或35kV或其他高压电线路送电前未制定送电方 案,扣10分施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施不全面或针对性不强,扣 5分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、及完善,扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣未

12、进行主要风险源辨识、登记、公示,扣5审批101010分分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案,每一项扣5分-13 -安全技术交底未制定安全技术交底制度,扣2分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显着位置,每少一项扣2分项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底,扣 5分未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣 无书面安全技术交底,或交底双方未签字,扣 交底针对性不强或不全面,扣2分安全教育和班前安全活未建立安全生产教育制度,扣5分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起 重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣安全教育档案不

13、全,每缺 1人扣1分未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的,扣未建立班前安全活动制度,扣无班前安全活动记录,扣 2 有较大危险因素的设施、设备、10分场所未设置明显标示、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣5分进行高空作业、受限空间作业等高危作业,未设明显标示显示工作状态,扣 3分安全检查与验收工程周边环境保护负责人未按规定带班检查,扣 10分未建立安全检查制度,扣10分未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治扣5分未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣5分未组织高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收,扣5分危险性较大分部分项工程施工时无

14、专职安全生产管理人员现场监督,扣 10分对发现的事故隐患未按 五到位”(责任、时限、措施、资 金、预案)原则落实整改,每项扣5分未建立安全检查台帐,每次扣5分未核查工程周边环境现状,扣5分核查结果与建设单位提供资料不符时未反馈给建设单位,每项扣 3分未对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线采取专 项防护措施,扣 5分未按规定与受施工影响的管线管理单位签订管线保护协议,扣5分1057在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未 安排专人监控,扣 5分-14 -10安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度,扣5分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装,扣5分未建立安全

15、与职业卫生用品管理台帐,扣5分分包管理与协调管理10安全费用11应急管理事故报12告处理合计分数检查人员施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求,扣 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全,扣 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员, 分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣分包单位三类”人员资格不符合要求,每人扣分包单位管理人员未到岗履职,扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查,扣35分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议,或未明确双方安全管理人员,扣5分未建立安全文

16、明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划,扣2分安全文明施工措施费未按要求提取或未得到落实,扣 分安全文明施工措施费挪作他用,扣5分未制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案,各扣 5分应急预案不全面、针对性不强,扣5分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣分未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设 置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源, 每项扣2分未建立事故报告与调查处理制度,扣5分事故、险情未按规定报告、处置不及时,扣未按四不放过”原则调查处理安全事故,扣未建立事故档案,扣3分10检查日期101-

17、15 -序号检查项目安全风险管理体系及制度建设方案编制及评审安全风险监控行为、安全风险监控信息报送和事务处理监测及视频管理预警情况及相应处置及信息反馈消警安全风险监控检查表检查内容是否建立健全安全风险管理组织机构(5分)人员配备是否合理(5分)是否编制项目部安全风险管理办法和实施细则(5 分)是否编制安全专项施工方案、应急预案(含监测实施方案)(5 分)是否按程序组织专家论证和修改完善(10分)是否按体系和方案要求全面实施和执行施工阶段安全风险 监控(5分)平台基础资料、施工进度、日常监测巡视信息填报的及时准确性(10分)书面信息报送和事务处理(5分)是否按照监测方案开展监测,无法开展监测的位

18、置是否有 各方会签确认(10分)监测布点、测点验收和测点补设的及时性(5分)监测成果文件是否完整,数据有无明显不合理(5分)视频监控系统是否及时安装并跟进(5分)是否岀现红色监测预警、巡视预警及综合预警情况(10分)预警岀现后,是否按体系要求启动相关预案(包括专题分析会等)先期处理,并将实施方案、处理过程、事务记录及时上报监控管理分中心(15分)是否执行各级综合预警状态风险工程的风险事务处理,并 及时将处理结果和变化情况上报监理和监控管理分中心( 分)标准分数1010102030扣减分数实得分数是否及时准确提岀消警建议报告,报监理及建设单位审核(10 分)107接受监控管理分中心管理及意见落实

19、是否及时落实监控管理分中心反馈的预警信息、控制措施建议(5分)10是否按风险工程和预警状态的不同等级,由企业不同级别 的负责人组织建设单位、相关参建单位不同层次的负责人 参与风险事务处理(5分)合计分数100检查人员检查日期-16 -安全质量隐患排查与治理检查表序号检查项目检查内容标准分数扣减分数实得分数1组织机构和人员配置是否建立健全隐患排查管理组织机构(10分)15人员配备是否合理(5分)2制度建立、职责划分是否编制项目部隐患排查相关管理办法和实施细则(10分)15是否明确划分各岗位职责(5分)3隐患排查执行情况各岗位人员是否按照规定要求频次开展排查(10分)20过程记录(10分)4施工现

20、场隐患排查管理整体效果施工现场隐患排查管理整体效果,安全质量隐患是否得到有效治理(20分)30安全质量隐患是否及时整改(10分)5资料报送是否按照规定要求编制资料(5分)20是否按照规定要求及时报送资料(5分)安全质量隐患整改资料详细、完整,有针对性(10分)合计分数100检查人员检查日期-17 -安全防护检查评分表序号防 护用品检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1安全帽施工现场每一人不戴安全帽,扣3分安全帽不符合标准,每发现一项扣1分不按规定佩戴安全帽,每人扣1分102安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭,扣10分基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网,扣10分钢结构、屋

21、面安装不设安全平网,扣5分安全网规格、材质不符合要求,扣10分安全网未取得安全标志,扣10分103安全带高空作业未系安全带,每人扣5分安全带系挂不符合要求,每人扣3分安全带不符合标准,每人扣2分不按规定设置安全绳,扣5分104其他钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩,每人扣 1分55楼梯口、(电梯、 管道、通风)井口基坑成槽及其他预留洞口、 坑井防护无防护措施,扣 7分防护措施不符合要求或不严格,每处扣3分防护设施未形成定型化,工具化,扣3分电梯井管道井、风道井内每隔两层(不大于10m)缺少一道平网,每处扣4分未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣7分76爬梯防护高于2.0m的爬

22、梯无防护笼等措施,每处扣5分防护措施不符合要求或不严密,每处扣3分77通道口防护无防护棚,扣 7分防护不严,每处扣 3分防护棚不牢固、材质不符合要求,每次扣3分未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣7分78高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼 板、屋面等临边 防护临边无防护,每处扣 5分临边防护不符合要求(防护不严,不牢固或高度不 满足规范规定的高度等)每处扣3分未在醒目位置设置安全警示标志牌,每处扣3分7临边未按规定设置防护栏,扣7分临边防护未设置防护网或防护网破损,扣5分未在醒目位置设置安全警示标志牌,扣2分-18 -10攀登作业11悬空作业移动式操作平1213物料平台合计分数检查人员移动

23、式梯子的踢脚底垫高使用,扣5分折梯使用未有可靠拉升装置,扣5分梯子的制作质量或材质不符合要求,扣5分悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设 施,扣5分悬空作业所使用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验收,每处扣5分操作平台面积或高度超过规定值,扣6分移动式操作平台轮子与平台的连接不够牢固可靠或立柱底端距离地面超过规定值,扣 操作平台的组装不符合要求,扣5分10分平台台面铺板不严,扣10分操作平台四周未按规定设置防护栏或未设置登高扶梯,扣10分操作平台的材质不符合要求,扣10分物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10分物料平台搭设不符合专项施工方案要求,扣10分物料平台支撑架

24、未与工程结构连接或连接不符合要求,扣5分平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全 平网,扣 10分 材质不符合要求,扣10分物料平台未在明显处设置限定荷载标牌,扣5分1010检查日期-19 -100检查序号项目外电防护接零保护系统配电箱开关箱现场照明施工用电安全检查评分表检查内容与评分标准外电线路与在建工程及脚手架、起重机械,场地机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣防护方案未审批,扣10分防护措施不符合要求,封闭不严密,扣510分在线路下方进行起重作业,扣20分标准分数扣减分数实得分数20分在线路下方搭设临时设施,扣510分未经建设单位或其他施工单位同意,擅自从车站或隧

25、道供电线路接线,扣10分施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-接零保护系统,扣10分 工作接地或重复接地位置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣 5分专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣电气设备未接保护零线,每处扣 设备接零保护不符合要求,每台扣 施工现场防雷措施不符合规范,扣3分25分不符合 三级配电、两级保护”要求,扣10分开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处 扣5分漏电保护装置参数不匹配,每处扣1分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣开关箱存在一闸多机”现象,每处扣 3分安装位置不当,周围杂物多等不便操作,每处扣2闸具损坏、闸

26、具不符合要求,每处扣5分配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣2分箱体及箱门未作接零保护,每处扣5分201010分20照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护,扣5分灯具金属外壳未作接零保护,每处扣2分地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压,每 处扣5分照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器,扣10分手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护,二次侧未设熔断10保护,每处扣2分未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明,每 处扣2分-# -配电线路电器装置电气防火变配电装用电管理未按要求使用五芯电缆,扣10分电线老化、破皮未包扎或破

27、损严重未及时更换,每处扣10分线路过道无保护管,每处扣电缆架设或埋设不符合要求, 存在乱拉乱接现象,每处扣1010分电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣 3分 闸具熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求,每处 扣3分闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分用其他金属丝代替熔丝,扣5分使用国家已淘汰产品,扣5分电缆(线)截面不满足用电设备荷载要求,每处扣210分电气设备无过载、短路保护,每处扣3分使用大功率、高热量照明灯具无安全措施,扣3分易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所所未采用防爆型 电气设备,扣3分电气设备和线路老化、残破,线路发热未及时更换处理,或导线压接不牢,线路接头处理不当

28、,扣3分电气线路或者设备与可燃材料无足够安全间距,又无安全措 施,每处扣2分发电机用油桶直接供油,每处扣5分配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求,扣未设警示标志或消防设施、绝缘措施,扣2发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣发电机组未独立设置接地装置、实行TN-S接零保护系统,扣无专项用电施工组织设计,扣10分用电施工组织设计 编制、审核、批准”程序不符合要求,扣 分用电施工组织设计内容不全、针对性不强,扣 临时用电工程投入使用前未按要求验收,扣10分5分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣5分安全技术交底、设备设施验收记录未填

29、写或填写不真实,扣5分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣档案资料不齐全,未设专人管理,扣5分10101合计分数100检查人员检查日期序号检查项目模板工程安全检查评分表检查内容与评分标准标准扣减实得分数分数分数施工方案属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣10分专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣10分未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣5分10材料材质模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不 符,扣5分主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣分10支撑系统或桥墩立模立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每

30、处扣杆件连接不牢,每处扣 3分不按规定设置剪刀撑,扣 3分 不按规定高度做整体加固,扣 3分立杆垂直偏差超过规定,扣 5分梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣 立杆顶托或地托和自由端超过规范要求,每处扣 扣件预紧不符合要求,每处扣 3分扣件对接、搭接不符合要求,扣5分未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣 1 立模钢摸板、连接螺栓强度不足,扣 10分立模不按规定高度做整体加固,扣5分钢摸板连接、钢摸板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分支撑体系地基处理不符合方案要求,扣5分高架桥模板工程浇筑混凝土前未按方案要求进行预压,扣10分加压和卸压未按方案进

31、行,扣5分20施工荷载模板存放未根据施工方案按合理顺序进行浇筑,扣5分模板上施工荷载超过规定,扣10分混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣5分模板上堆料不均匀,扣5分大模板存放无防倾倒措施,扣3分模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣106支拆模板2m以上高处作业无可靠立足点,扣8分拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣5分留有未拆除的悬空模板,扣4分10-22 -7模板验收模板工程无验收手续,扣10分验收单无量化验收内容,扣5分模板拆除前未办理审批手续,扣10分支拆模板未进行安全技术交底,扣5分158混凝土强度受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣5分混凝土强度未达规定值前提前拆模,扣10分多层

32、结构施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣5分109作业环境作业面孔洞及临边无防护,无防坠落物措施,扣10分垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣10分在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣5分10合计分数100检查人员检查日期-23 -扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织 专家论证,扣10分102立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分立

33、杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣10分未采取排水措施,扣 8分103架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过规范要求的双排脚手未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分104杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距离超过规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣 2分10

34、5脚手板与防护栏杆脚手板未铺满或铺设不牢、不稳,扣10分脚手板规格或材料不符合要求,扣10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分10架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分交底与架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣10验收架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣-24 -7横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分单排脚手架横向水平杆

35、插入墙内深度小于规定值,每处扣2分108杆件连接纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布设不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于 40N.m或大于65N.m,每处扣2分109层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣 10分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分1010构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分511通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣3分5合计分数100检查人员检

36、查日期-25 -碗扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣 8分103架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用 其他可靠措施固定,每

37、处扣 2分连墙件未采用刚性杆件,扣 10分未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑,扣5分专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节 点处,每处扣 2分专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符 合要求,扣 5分104杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆,扣 10分架体搭设高度超过24m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣 10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣1分105脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣710分脚手板规格或材质不符合要求,扣710分采用挂扣式钢脚手

38、板时挂钩未挂扣在横向水平杆或挂钩未处于锁住状态,每处扣 2分106交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分107架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分10作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分8构配件材质架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分10-26 -作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以

39、下每隔10m未用安全平网封闭,扣 5分9荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣 5分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100检查人员检查日期-27 -承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分架体立杆底部缺少垫板或点半的规格不符合规范要求,每处扣2分架体立杆底部未按要求设置可调底座,每处扣1分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5

40、10分未采取排水措施,扣 8分103架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或 未采用其他可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采用刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘 扣式节点处,每处扣 2分斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合 要求,扣 5分104杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆,扣 10分双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆,扣510分105脚手

41、板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣710分脚手板规格或材质不符合要求,扣710分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣10分脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分107架体防护作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每 隔10m未用安全平网封闭,扣5分10架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣710分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分8杆件连接立杆竖向

42、接长位置不符合要求,扣5分见到承德斜杆接长不符合要求,扣510分10-28 -9构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣 5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10合计分数100检查人员检查日期-29 -满堂红脚手架检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分架体底部未按规

43、范要求设置底座,每处扣1分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣 5分103架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或气体可靠的稳定措施,扣10分104杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,扣10分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣1分105脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5分脚手板规格或材质不符合要求,扣5分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣 2分106交底与验收架

44、体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分107架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣10分作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣5分作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣 5分108构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10分109荷载架体的施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分

45、10合计分数100检查人员1 检查日期-30 -序号检查项目基坑支护安全检查评分表检查内容与评分标准标准扣减实得分数分数分数施工方案基坑深度超过3m或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣15分专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审 核、签字,扣10分专项施工方案未遵循 开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则,或者针对性差不能指导施工,扣 分1020临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施,扣10分临边及其他防护不符合要求,扣5分10基坑支护未进行基坑支撑体系设计,扣10分钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土支撑强度报告未达到设计要求,扣 5分基坑支护不及时,扣 10分

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