版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、OA系统运行管理制度第一章总则目的:1. 加强0A系统运行管理,保证系统有序、安全运行;2.3.理清流程、分清责任、明确权限及办理时限,提高工作效率、减少推诿扯皮; 建立信息集成平台,增强领导监控能力;4.强力推行无纸化办公,实现OA系统价值的最大化。适用范围:本制度适用于XX公司(以下简称股份公司),下属公司及控股公司参 照执行。三、职责:(一)股份公司X部1. 负责OA系统的建设、维护和服务支撑工作;2. 负责OA系统规章制度制定,以及对制度执行情况进行检查、考核;3. 负责股份公司OA流程设计、修改;(二)公司领导(各部门部长、分管副总、股份公司总经理,下属公司总经理)1. 支持OA系统
2、建设,在分管单位强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。2. 按时限及表单要求审批各项业务流程;对分管单位发起的业务流程把关,严禁不 合理、不合规的流程进入下道工序。3. 对分管的业务流程实施检查、考核,确保每项流程按时完成,杜绝超期办理。(三)OA系统管理员1. 维护OA系统运行,不破坏系统安全,不私自串改、删除他人账户信息。2. 及时处理OA系统运行过程中的各种问题,必要时组织操作培训。3. 对固定业务流程检查,对超期办理、违规签批的行为通报、考核,每周一次。(四)其他使用人员1流程发起人:按时限要求提交各项业务流程,并对办理业务流程的后续节点进行 跟踪、催办。2.3.4.(五)按时处理待办
3、事项,尽量保证待办流程数量为0。系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度,按照岗位职责、工作权限、时限 要求,认真完成本人在系统中所承担的工作任务。线上审批要以线下沟通为基础,各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。 控股公司及其下属子公司负责制定本单位OA系统相应的管理办法,并向股份公司报备,管理办法不能与本制度相冲突。四、运行基础(一)用户开户与注销1. 开通:按工作需要,需开通OA账户的需经部门部长同意后由系统管理员开通。2. 注销:人员离职后一周内,行政人事部人事管理科通知系统管理员完成离职人员 账户注销。(二)账户安全1. 系统使用人员的账号初始密码为123456,使用人员登陆后必须修
4、改密码,并避 免他人使用。禁止使用“AECDEF”或“AAAAAA”形式的密码。2. 若密码丢失,由本人提出申请,部门负责人或上级领导同意后,系统管理员恢复 初始密码。(三)使用规范1. 登陆地址:公司内网地址:http:/XXXX,外网地址:XXXX,手机端普通连接: http:/XXX2. 在线要求:为保证各项业务办理及响应时间,以下为强制要求。有办公电脑、或有共用的办公电脑的用户每天至少登陆OA系统2次(上午1 次,下午1次),休息时间不作要求;配备手机OA的用户,在休息时间也要登陆OA处理待办事项,要求每天至少 登陆2次;其他因办公条件限制,不能保证每天登陆OA系统的用户,至少要每周登
5、陆1 次OA,对待办流程进行处理。3. OA系统使用实行实名制,任何人不得在OA系统上发布与公司工作无关的内容, 言论应遵守公司各项规章制度。B.C.A.第二章业务流程管理五、流程管理(一)管理原则1层级管理:按岗位职责与职务级别层层审批,严禁跳跃主管领导、分管领导。层级管理原则的补充说明:各级领导批阅0A除了审查正文还需对流程把关,流程设 置要符合管理原则,由部门报出的流程必须经部门负责人签字审阅,经分管领导协调签字, 经相关部门会签,在各单位明确意见后再报公司审批。2. 跟踪督办:是谁发起由谁跟踪,为谁服务就由谁督办,归谁管理由谁负责;跟踪督办要求的补充说明:经公司领导批阅的0A由对口部门
6、跟踪落实,要明确时限、 落实到人,不能有遗漏;所有转经行政人事部的0A流程由行政人事部跟踪督办,未转经 行政人事部的0A流程由发起部门跟踪督办。3. 统一管理:跨部门属公司级的业务流程,由行政人事部统一制定、统一模板、统 1办理时限。属部门级的业务流程,由各部门统一管理。(二)流程的办理时限1. 流程办理的各个节点时限超出设置的时限即为超时;2. 流程发起在签批过程中另涉及其他业务,需制定方案、开展调查、核算成本的, 办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的,应在意见栏 说明原因,写明完成时限后让流程继续流转(或写明原因后暂存待办),并在承诺的截止 日期前对流程完成
7、处理;3. 配备了手机0A的用户,在请假休息时也要对签批时限进行考核。(三)超期督办1. 在制作表单模板时,由系统管理员依据工作需要针对不同的流程模板指定不同的督 办者,一个流程模板仅能授权一位督办者。2. 督办者的权限:督办者可以在“协同工作”下拉的“超期督办”菜单栏中对督办的 流程进行进度检查,可以查看流程信息,可以对各节点发送跟催消息,可以对超期的节点 进行换人处理,可以依据制度对流程审批中的违规提出考核。3. 督办者的职责:定期检查、跟踪流程进度,根据需要对超时节点换人处理,对流程 审批中的违规进行考核。(对流程的跟踪检查原则上每天至少登陆0A检查一次,若休假、 工作外岀或无法登陆0A
8、时可适当放宽要求)六、签批要求(一)表态说明1. “已阅”:仅指已阅读或知悉相关内容。2. “不同意”:指对当前处理内容不同意,或有其他意见,选择不同意要注明原因。3. “同意”:对当前处理的内容全部同意,且无其他异议。(二)表态要求1. 业务流程中明确要求会签人表明观点、签署意见、审核内容的,会签时要明确“同 意”或“不同意”,若选择“已阅”要说明不表态原因。2. 上级审批下级业务流程,要明确“同意”或“不同意”,不能选择“已阅”。3. 业务流程中已存在2种观点态度的,会签人不管签署“同意”或“不同意”,还需 在意见栏明确“同意”或“不同意”的具体内容。4. 能选择已阅的三种情况:A.流程最
9、后一节点的会签人。(如:周例会纪要审批下发流程的最后节点为所有参会 人,参会人处理下发的纪要可点“已阅”。如:报告可能继续加签后续节点,当前节点不 能确定是否为最后个节点时,不能只点“已阅)E.流程中已说明只需后续节点知悉的可点“已阅”。C.流程中转会签人(如:合同流程发起人、报吿会签人、制度发布会签人)。(三)流程签批把关1、标题不详细,不能简单概述正文内容的流程,在会签时要予以回退;2、流程设置不符合层级管理原则的,在会签时要予以回退;3、正文陈述不清楚,诉求不明,意见不明,表述不清的流程,在会签时要 予以回退;4、发起人不正确的流程,在会签时要予以回退;5、选用模板不正确的流程,在会签时
10、要予以回退。七、固定模板的分类、适用范围、时限要求名 适用范围发起时限完结时限流程督办者人培训计划部门培训计划申报每月23号1工作日力公司培训计划审批每月26号3工作日资 源 类培训记录表填报培训实施情况培训后三日内2工作日辞职审批表辞职申请表的审批2工作日离职人员周报表申报部门离职信息1工作日面试审批表人员入职审批2.51作日试用期转正审批表新员工试用期满转正4工作日干部转正审批表干部试用期满转正5.51作日加班审批单申报加班加班2小时前5.51作日工伤申请审批表申请工伤认定或工伤 鉴定5.5天绩效考核数据提交 表填报绩效考核数据每月8号1工作日供 应 类临时采购申请单申报临时采购计划3.5
11、工作日月度采购计划申报申报月度采购计划每月23号1工作日委外维修加工申请部门申请委外维修5工作日简易合同流程采购金额不超过1万 元的合同评审2工作日合同归档7工作日合同评审单采购金额高于1万元 的合同评审4.51作日合同归档15工作日企 划 管 理报吿需向公司报告、申请、 请示、汇报工作时,无 固定模板、无固定流程 的事务皆可用报告流 程5工作日整改通知书向其他部门下达整改 要求7工作日制度检杳报吿制度检查后提交检查 报告1工作日制度发布会签单制度会签5工作日检查通报下达检查通报2工作日重点工作计划重点工作计划申报表每月23号1工作日重点工作计划审批表每月26号3工作日工作总结提交重点工作总结
12、每月8号2工作日自查报告部门工作自查每周六1工作日工作联络单向其他部门联络事务, 告知、申述3工作日会议纪要会议纪要审批会后1天内1工作日整改通知单下达整改通知7工作日经 营 计 划资金支付计划申报月度资金支付计 划每月23号1工作日生产计划申报生产计划每月23号1工作日销售计划申报销售计划每月23号1工作日大宗物资采购计划申报采购计划每月23号1工作日生产经营计划生产经营计划报批每月26号3工作日安 全 管 理动火证易燃或安全隐患部位 动火动火前1天3.5工作日事故报告事故发生后的分析、调 查、处理事故发生3天内2.51作日生 产产质量日报表填报每天产质量每天1工作日工艺指标变更通知 单一级
13、工艺指标变更申 请变更前1天内1工作日质 量 t 理 类材料报检单材料报检1工作日材料验收评审单材料验收结果评审验收完3天内4工作日工程项目验收申请申请工程项目验收1工作日工程项目验收报吿工程项目验收结果评 审验收完3天内7工作日原料进厂验收单原燃材料验收结果评 审验收完3天内3工作日苴他超期玻璃库存表报送超期玻璃明细月中、月底2工作日档案借阅申请单借阅档案2工作日用印审批单申请用印4工作日物资报废鉴定表报废物资鉴申请定、入 库、处理7工作日注:各表单模板的具体流程以0A系统中表单模板的备注说明为准。人员变更调整后,由系统管理员 对督办者进行调整八、单位文档管理(一)文件归档1. 所有使用固定
14、模板发起的业务流程,业务文档及流程痕迹自动归档在单位文档对 应的子文件夹中。2. 所有公文收文、签报、发文文档自动归档在公文文档中。3. 所有公司制度由“文档管理员”手动归集在单位文档对应的子文件夹中。(二)文档消息订阅:所有采用固定模板发起的业务流程在单位文档中自动归档,同时 自动生成订阅消息,知会消息订阅人。(三)文件共享:单位文档按岗位职责对指定的人员开放共享权限,拥有共享权限的人 员可监控对应流程从发起到结束的全部动态。第三章公共信息管理九、公告分类及发布管理(一)公告分类及发布权限23456.行政管理公吿,发布权限:发布权限发布权限:发布权限:发布权限:发布权限:安全专员制度检查公告
15、,财务公告,检查通报栏,生产公告,安全专栏,二)公告发布要求:公吿发布人对所发布的内容负直接责任,部门领导负管理责任。公告需报经分管领导审批后方可发布。第四章 应急处理十、系统故障应急处理,1. 系统故障导致电子公文与信息无法在系统中进行正常交换的,应及时通知行政人事部,行政人事部尽快组织有关单位查明原因,排除故障;2. 系统管理员确认系统故障无法在24小时内恢复正常的,相关业务流程以纸质文稿 审批;3. 所有表单文件对应纸质文件由行政人事部负责收集、保留。第五章考核管理十f考核1.超时办理,每次扣款20元;岀现违规签批,每次扣款20元;未按时限要求发起流程,每次扣款20元;主管领导、分管领导对业务流程把关不严,让不合理、不合规的流程进入下道工 序的,每次扣款20元;在线时长或次数未达要求,一周内超过1次的每,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国八角钢数据监测研究报告
- 2024年中国高效复合憎水毡市场调查研究报告
- 绿化工程施工组织设计方案方案
- 二零二四年度房地产抵押借款合同
- 三年级(3)第二学期家长会发言稿
- 2024版租赁合同-办公设备
- 2024年度房屋买卖合同:某房产中介与购房人关于房屋买卖的合同
- 2024年度木屋施工安全防护及保险合同
- 2024年度道路清障救援服务合同
- 2024年度拌合站环保设施采购合同
- 牙体牙髓病教学设计
- 2024年人民法院出版社有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 福特F-150猛禽说明书
- 新课程关键词
- 动物园安全培训:如何确保动物园游客的安全
- 白钢隔断施工方案
- 2023年中国收藏卡市场研究报告
- 中小学生劳动素养监测指标体系研究
- 妇产科副高答辩-进展部分
- 实验报告-平稳时间序列的建模
- 房屋租赁运营服务投标方案
评论
0/150
提交评论