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文档简介
1、工作人员卫生检查记录DDDDLHNW-JL-05D第页 / 共页日期人员衣服是否 消毒是否带口罩、手套是否穿 衣、帽检杳人备注、J 1 1一 1j - |1 1w . 1关键控制点记录DDLHNW-JL-03第页 / 共页生产时间产品名称控制点标准要求实际结果备注温度时间状态温度时间状态/I |: ;:,- / L.7/ r-x W 一原、辅料领用记录DDLHNW-JL-05第页/ 共页日期产品名称领取数量发放人领取人备注1 L_ -11 一 */ 、1_. f -生产作业方案DDLHNW-JL-05第页/ 共页实施日期产品名称产品规格型号数量产品等级或质量要求备注.f. FX- L / f
2、1r / I V JJ / / / ;1t iii批准人:年月日编制人:年月日设备、设施维修方案DDLHNW-JL-06第页/ 共页序号设备名称实施日期历时修理内容维修人r I/备注1-Tl/I L/;飞八、. 1 - *1 r i J .-r f XI 丨 Ir1-1 Z11_ :二:i批准人:年月日编制人:年月日设备、设施事故报告单DDLHNW-JL-06第页/ 共页日期设备名称规格型号事故原因处理意见负责人签名备注1L_11 . - 1I11-.f q 11 厂_1|j |1质量目标进展情况检查统计表DDLHNW-JL-06第页 / 共页序号顾客满意率产品出厂合格率产品一次交验合格率员工
3、培训率负责人检查情况检杳人员zi 1 .* / I i;r -.i y / :汀 / /1 Zx宀;I-111 P 1 11 -11r 文件资料更改申请表DDLHNW-JL-06 第页 / 共页文件名称文件编号变更前的内容:丨111、占 -::1 1 / /节川/ i人J -7变更后的内容:八 1/ / .V X1 I *2 f 1 Z、/ / / ;L - - - XXX-/.Y j / Ji:|1 jf X jT/; J -变更理由:l 1 广、11i、- v & Z 、 f! / f、勺I / |, 严 L.gx V- -、v-X iV . _:1iz实施日期编制人日期年月日审核人日期年
4、月日批准人日期年月日文件和资料更改通知单DDLHNW-JL-06第页 / 共页各相关科室:经质量管理技术领导小组研究决定,以下文件内容不符合质量体系的要求,需要修 改如下。修改前后的内容:-1 _ 1 -L f l :/;:、 | |记录人:年度设备检修实施记录序 号设备内部 编号设备名称方案日期要求检修内容实施检修大修中修实施时间结果检修人| 1 / Z /严/. :- -1 ;卜-.J /1 1设备验收记录DDLHNW-JL-08 第页 / 共页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收工程验收结果结论验收人Li1-1f . U 八V设备验收记录DDLHNW-JL-08 第页 / 共页设
5、备名称设备型号生产厂家11 , 1购进时间验收部门验收工程验收结果结论验收人日生产记录表DDLHNW-JL-08第页 / 共页产品名称生产时间年月日时-时记录时间监控内容自我监测工程工艺要求及工艺参数实测结果记录人-.I n1J / |、虽 i |、W . 1备注:关键过程/设备鉴定/确认表DDLHNW-JL-08第页/ 共页产品类别关键过程名称设备名称及型号:编号:使用年限:类别工程要求值实测值判定结果综合评价设备 参数过程 参数*1 17生产 能力设计能力工艺要求能力实测能力综合评价产品质量状况:检验员:年月日1 - 1参加部门及人员评价工程评价意见质量副总生产副总质检科生产科供销科评价意
6、见汇总: 汇总人:年月日评价结论: 批准人:年月日工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-01第页/ 共页行为人姓名:所在部门:发现不良行为的途径:不不良行为的具体内容:调查人:J 11 1/,吵,/ ; 71Q八八 !/ /; . ;年月日可能造成的危害或影响及补救措施:匚11 签字:年月日处理意见:j i签字:年月日领导批示:签字:年月日消费者投诉处理记录DDLHNW-JL-00第页/ 共页投诉人单位姓名地址 投诉方式投诉日期投 诉 内 容 及 理 由1 /供销科意见1:、,,: Ji-.y ? ,!/ / / Lr / /1*1r_ X 1=- - -1i ,质量 负责 人 意见f
7、/ X j :/ /1 - |处 理 结 果1i 1经办人 年月日- _2总经理:年月日质量活动记录DDLHNW-JL-02第页/ 共页内容概要:时间:内容记录:I-.I?记录人:不符合项处置记录DDLHNW-JL-00 第页 / 共页检杳人不符合部门不符合责任人不符合部门负责人不符合事实描述: 报告人:年月日1不符合性质评审意见:1 不符合性质:一般不符合严重不符合2 措施要求:纠正 纠正措施评价人监督员:年月日 批准人质量负责人:年月日不符合原因分析: 纠正纠正措施方案: 不符合部门负责人:年月日| 1 11 1纠正纠正措施过程记录: 不符合部门负责人:年月日验证意见:验证方式;提供见证的
8、材料现场跟踪检查见证验证结论:有效无效有关说明必要时: 验证人:年月日生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-03 第页 / 共页序号设备名称维护、保养时间维护、保养措施操作人F I (X X/ZIA V /: | . : : : !| 11 1 is7 -设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-02 第页 / 共页日期班次名称情况处理结果检杳人 1- ? r1!、 * * I/-.1 -1生产设备工具清洗消毒记录DDLHNW-JL-03第页 / 共页设备工具名称清洗消毒方式操作人员日期1八4.1J 1L -z.* 7./;/ / ?. / .f J飞、,AX / 1-;1 员工健康档案一览表DDLHNW-JL-010 第页 /共页姓名性别身份证号岗
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