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文档简介

1、本科生毕业设计(论文)封面( 2016 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制会计原创毕业论文参考选题 (200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目 1商誉会计问题研究2政府固定资产投资审计分析与研究3对温州民营企业融资问题的分析和探讨4支付宝作为第三方支付的风险与控制方法5上市公司环境会计信息披露研究6Rinker公司全面预算管理研究7浅析会计舞弊及

2、风险防范8森林资源经济价值评估9民营企业营运资金管理存在的问题及建议以某公司为例10我国会计电算化普及中存在的问题与对策11TCL购并汤姆逊彩电业务的财务风险研究12提高中小企业自主创新的税收政策研究13企业纳税筹划失败案例分析研究14企业并购中的财务风险分析基于海尔集团的并购案例研究15我国商业银行内部控制的问题与对策研究16基于某公司并购重组的非法内幕交易研究17某电缆公司采购与付款业务的内部控制研究18基于公司治理的内部控制浅析19企业会计报表粉饰现象与防范对策20我国资产减值会计的变革与发展21我国商业银行个人理财业务的现状与问题分析22低碳经济下生态管理会计的应用研究23制造业循环信

3、息披露中德比较研究24基于公司治理的内部控制浅析25海外收购的负债消化能力评价基于吉利汽车的财务报表分析26基于公司治理的内部控制浅析27某科技公司应收账款管理研究28公司治理与企业管理基于价值管理的案例分析29公允价值会计博弈分析30财务会计与税务会计在损益确认方面的差异研究31中小企业如何运用商业信用的研究32我国注册会计师行业发展策略浅探33增值税转变对企业财务产生的影响34某餐饮管理公司网络条件下的会计资源共享研究35公允价值在我国适应性研究36增值税的相关会计问题研究37国有粮食企业内部控制研究38应诉反倾销的会计信息支持与会计维权对策39在线会计服务研究40浅谈我国上市公司无形资产

4、的信息披露问题41基于公司治理的内部控制浅析42某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究43对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析44某自动化公司应收账款内部控制问题研究45从海尔的国际化经营看家电行业的海外扩张46存货成本计价方法对企业税务筹划影响探析47某公司财务危机预警研究48万科房地产项目的敏感性因素研究49浅谈民间审计的独立性及影响因素50作业成本法在我国制造业中的应用研究结合MD案例分析51基于公司治理的内部控制浅析52公司筹资策略分析53审计重要性及其判断研究54内部控制与公司治理关系的探究55我国上市公司管理层收购融资问题研究56我国房地产行业面临的融资风险及对策研究57

5、土地增值税对我国房地产市场的影响分析58企业并购融资问题的研究59精益成本管理在企业应用研究60基于会计政策选择的纳税筹划研究以某科技公司为例61英国绩效审计特征、路径与借鉴分析62农村模式存在的问题及对策以某村为例63企业成本控制模式研究64浅议内外资企业所得税合并65论EVA在我国中小企业的应用66融资担保公司财务风险分析及防范67某钢铁集团融资管理存在的问题及对策68民营中小企业内部控制存在的问题及对策研究69基于现金流量的某公司财务风险的识别与防范70审计风险形成的主客观因素及其防范71基于现金流量表的某公司收益质量分析72能源资源节约的税收优惠探讨73中小企业会计组织结构设计内部会计

6、控制74某集团内部控制优化研究75基于生命周期的融资问题研究以某公司为例76上市公司内部控制建设现状问题及对策77基于公司治理的内部控制浅析78中小企业会计信息化应用状况分析及对策79蓝海战略下的企业战略成本管理以xx工艺品有限公司为例80我国衍生金融工具信息披露中存在的问题及对策-以金融业为例81中小企业债务融资的风险及其防范以某公司为例82某公司营运资金管理中存在的问题及对策83某建设公司投资结构问题研究84某医药营销公司物流成本控制研究85营改增对劳务输入企业的影响研究86某家居科技公司财务风险控制研究87苏宁公司内部控制的问题及对策88企业环境会计信息披露研究89作业成本法在企业经营管

7、理中的运用以某服饰公司为例90民营上市公司投资行为与效率研究91基于公司治理的内部控制浅析92某公司资本结构的优化研究93基于公司治理的内部控制浅析94上市公司成长性评价指标体系初探95商业银行内部审计问题研究96基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析97上市公司利用会计处理操纵利润的手段及其防范98基于公司治理的内部控制浅析99某食品公司制造成本降低途径研究100中小企业营运资金管理现状和对策分析101雅戈尔金融资产投资问题及其启示意义102浅议会计国际化的发展问题103公允价值计量属性应用研究104基于公司治理的内部控制浅析105长江电力股份有限公司资本运作研究106基于公司治理的内部

8、控制浅析107资产减值损失相关问题的研究108企业内部控制之采购业务109房地产企业融资问题研究110人力资源会计信息披露的现状及对策111网络会计研究112对中小型制造企业如何应用作业成本管理的研究113企业增值税会计处理探讨114制造企业作业成本法及其应用研究115中小服装企业的成本控制116计算机会计舞弊现状及其对策117公允价值计量对公司财务状况的影响研究以某公司为例118我国企业融资方式选择的探讨以我国房地产行业为例119股票回购对上市公司财务状况的影响分析120论国外增值税制对我国增值税改革的启示121会计信息质量控制问题探讨122我国税务系统内部控制问题研究123基于价值链的企业

9、环境绩效审计研究124某公司财务危机预警系统设计125某公司会计造假的成因分析及治理对策研究126浅析实质重于形式原则的实际运用127低碳经济下某公司投资管理研究128基于企业核心竞争力的战略管理会计研究以青岛海尔集团为例129平衡计分卡在我国商业银行业绩评价体系中的运用130资产负债观在我国新会计准则中的应用131光明乳业股份有限公司财务分析132作业成本法在物流企业中的应用133基于公司治理的内部控制浅析134企业环境会计信息披露的研究135企业财务会计公允价值计量的研究136会计寻租问题研究137浙江小额贷款公司的风险控制研究138我国上市公司环境会计信息披露研究139作业成本法在我国制

10、造业企业中的应用研究140房产税的现状与改革问题的研究141基于营运资本需求的企业偿债能力分析以某公司为例142某集团资产减值现状及存在问题的研究143金融工具新会计准则的实施对我国上市银行的影响分析144基于公司治理的内部控制浅析145企业社会责任会计信息披露的问题和对策146我国上市银行利润质量评价研究147基于企业生命周期的财务战略探讨148基于公司治理的内部控制浅析149股权分置改革对上市公司盈利能力影响研究以三一重工为例150跨国公司财务风险对策研究151基于企业生命周期的资本结构决策152我国房地产上市公司营运资金管理研究153某公司偿债能力问题的研究154浅谈天龙公司的出口退税管

11、理155某公司有机蔬菜项目的财务可行性研究156天使投资新创企业融资新模式157社保基金入市与我国股票市场发展的相关性分析158对个人所得税的改进设想159资产减值会计的应用研究160企业产品成本控制的研究以某公司为例161企业业务外包过程中的风险及对策162公允价值在我国投资性房地产中的应用问题研究163中小企业融资存在的问题及对策164基于内部价值链的建筑施工企业成本管理研究165所有者权益变动表在财务分析中的作用研究166基于公司治理的内部控制浅析167注册会计师审计质量低下的原因及其治理对策168作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究169华兰生物工程有限公司的投资价值分析170注

12、册会计师行业收费现状及对策研究以某会计师事务所为例171家族企业内部控制现存的问题及其对策研究172对国有企业会计监督弱化问题的分析探讨173基于公司治理的内部控制浅析174论机会成本在现代企业中的运用175制造业企业成本管理的探析176我国企业并购融资与支付方式研究177基于公司治理的内部控制浅析178上市公司不当关联交易产生的原因及规范措施179基于财务战略的中小企业纳税筹划研究180会计信息失真的原因及对策181关于银行存款保险制度的探索182新会计准则下存货会计政策选择对企业的影响183关联方交易审计风险控制对策研究184财务困境原因及摆脱困境方法研究以某公司为例185某公司海外并购财务承受能力的研究186企业应收账款风险的成因及其控制187企业社会责任信息披露效应研究188某公司筹资风险与对策研究189企业负债结构优化问题研究以某公司为例190新经济条

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