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文档简介
1、XX农村商业银行委派会计离任审计方案根据总行安排,决定对xx年离任委派会计进行离任稽 核。依据中华人民共和国商业银行法 、中华人民共和国 审计法、贵州省农村信用社离任审计制度、XX农村商业 银行委派主办会计管理暂行办法 等有关规定,制定本方案:一、稽核目的通过对离岗交流委派会计人员的审计,进一步加强对X X农商行委派会计人员的监督管理,增强委派会计人员在履 职期间的责任意识,完善干部管理制度,保障XX农商行各项 业务的稳健经营和健康发展。二、稽核对象XX年度离岗交流的所有委派制会计人员。(原营业部会计:艾其竹;原麻万支行会计:王梅;原尧梭分理处会计: 罗祯娜;原下司支行会计:张仁叶;原麻尾支行
2、会计:陆小 燕)八、/三、稽核期限审计的时限原则上为被审计对象任职期间,重点审计三 年以来至审计日,必要时可追溯以前年度。四、稽核方式采取现场检查方式。五、离岗稽核内容(一)是否具备任职资格,任职期贯彻执行国家金融方 针政策、金融法规及依法合规经营的情况。主要检查:1、是否坚持岗前培训,持证上岗;是否认真贯彻执行 国家有关财经法规和农村信用社的会计制度,财务管理办法 等各项内部 规章制度 。2、是否独立行使会计职责,有效发挥会计确认、会计 监督、会计反映、会计记录等职能。是否定期或不定期对所 辖机构开展最少 2 次的财务管理(现金我、重要空白凭证) 检查3、是否对所在支行(分理处)的业务、财务
3、活动情况 的真实、准确、及时、完整地正确组织核算。是否真实反映 信用社经营活动及经营成果。是否参与所在支行(分理处) 经营活动中的重大决策,监督支行(分理处)内控制度的贯 彻执行,按月向总行报告以上情况,对总行负责。4、是否参加所在支行(分理处)的经营管理活动,参 与支行(分理处)业务、财务以及重大事项工作会议。是否 对支行(分理处)重要经营事项的决策,从会计角度和经营 风险角度提出意见和建议。5、是否拒绝所在支行(分理处)违法违规及非正常事 项的办事要求。并提醒和监督内部人员拒绝办理。(二)内控建设和风险防范情况。重点检查:1、是否建立健全了内控组织机构,实行相互制约;任 期内是否严格执行了
4、各项内控制度,是否存在因执行不力造 成损失或风险的问题。2、是否认真按照会计、出纳、结算、信贷、储蓄等工 作特点,协助行长合理分工,明确岗位责任、防止混岗、串 岗和乱岗。3、是否根据统一规定的业务操作流程和受派社人员状 况合理定岗定责,优化组合,明确工作任务和岗位职责。4、是否落实授权制度,是否有越权的经营行为。5、是否落实了保支付保稳定的各项措施。6、案防工作是否落实,任期内是否发生了经济案件和 责任性刑事案件。(三)业务经营及会计核算情况。重点检查:1、是否落实和执行总行统一制订的规范化、标准化营 业服务标准,做好优质服务,提高服务质量。2、是否正确组织会计核算,真实、准确、及时、完整 地
5、提供会计信息。3、管理所在支行(分理处)日常会计、出纳、财务收 支等业务活动,对重要会计事项进行审核、审批和管理。如 各项费用凭证填制,应收利息冲销,大额现金审批,大额和 可疑支付的判定上报,大额汇兑业务审批,内部资金调转, 银行 账户审批,错账冲正,挂失业务,利率政策执行,重要 空白凭证管理、会计印章管理、有价单证及抵质押物管理、 抵债资产管理,已置换不良贷款管理。4、是否落实和监督落实上级各部门在检查中发现问题 的整改意见,并将整改结果及时反馈到检查部门。5、是否做好信用社内部会计出纳岗位人员变动监交工 作,对记账员、出纳员的变动,临时请假涉及的重要空白凭 证、印章、有价单证、贷款借据、抵
6、质押品、重要物品等监 督交接清楚,并进行登记备案。6、是否按规定管理信用社的固定资产、低值易耗品、 抵债资产,并建立各种登记簿、管理卡。7、是否按照信用社会计档案管理制度规定,组织做好 会计档案的整理、入档、登记、保管、移交、调阅和销毁工 作,保证会计档案完整无损。8、是否定期或不定期组织会计出纳人员进行岗位操作 制度、规程、业务知识、业务技能的培训和辅导,并进行记 录培训情况。按季对所辖分社、储蓄所进行账务检查、监督 制度执行。9、是否按年、季、月报送各种会计、统计报表,随时 上报各种需审批的会计事项。 如:费用支出、 大额现金支取、 大额汇款、调剂资金、单位银行账户开户、审批、大额和可疑支
7、付等10 、是否配合社行长按规定做好考核工作,是否按规定 程序办理好会计年度决算。11、是否按照责权发生制原则,提取各项基金,根据费 用核批限额据实列支,按季、月、年向 税务 机关申报、办理 缴纳各种应交税款事宜。12、是否参加支行(分理处)贷款审批小组,对信贷管 理行使监督管理职责。(四)会谈。通过会谈,向被检查人员所在单位了解被 检查人的组织管理能力、道德品质、业绩以及不足。会谈方 式可根据需要采取随机选取部分员工座谈方式,也可采取有 针对性地约见有关人员的方式。六、稽核时间及分组(一)现场检查作业起止时间从XX年4月15日至XX年4月30日。(二)检查组组长及成员检查组组长:蒙继国成员:
8、孟佳娈、刘光毅、 、朱蕾七、检查要求(一)检查人员对现场检查中发现的事实负责,各检查 小组组长对所形成的检查结论负责。二)检查组组长随时注意判断检查工作质量,掌握检 查进度。(三)检查人员在现场检查中要严格按照现场检查程序进行操作,认真填写现场检查工作底稿、检查事实确认书并统一编号,检查事实确认书应在退出现场以前处 理完毕,对所查出的问题要做到事实清楚,数据准确。(四)小组长负责小组内人员调配,并完成所负责部分 的检查事实与评价和现场检查部分报告。(五)全体检查组成员要严格遵守检查工作纪律,依法 办事,做到廉洁自律,客观公正,主动接收被检查单位对检 查工作的监督。(六)认真办理与被检查单位的资料调阅手续,对所有 检查资料严格保密,未经领导批准不得私自向外泄露。八
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