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文档简介
1、微机电系统投资建设方案目录第一章 项目概论7(三)项目用地规模7(四)项目用地控制指标8(五)土建工程指标8(六)设备选型方案8(七)节能分析8(八)环境保护7(九)项目总投资及资金构成7(十)资金筹措7(十一)项目预期经济效益规划目标7(十二)进度规划8二、报告说明8三、项目评价8第二章 建设单位基本信息10(二)公司简介10二、公司经济效益分析10第三章 市场研究12二、微机电系统行业市场分析13第四章 项目选址规划15二、项目选址15三、建设条件分析15四、用地控制指标16五、地总体要求16六、节约用地措施16七、总图布置方案17(一)平面布置总体设计原则17(二)主要工程布置设计要求1
2、7(三)绿化设计17(四)辅助工程设计17八、选址综合评价18第五章 工艺可行性20二、技术管理特点20三、项目工艺技术设计方案20(一)工艺技术方案要求20(二)项目技术优势分析21四、设备选型方案21第六章 项目投资可行性分析22(一)固定资产投资估算22(二)流动资金投资估算22(三)总投资构成分析22二、资金筹措23第七章 经济效益分析24(一)营业收入估算24(二)达产年增值税估算24(三)综合总成本费用估算25(四)税金及附加25(五)利润总额及企业所得税25(六)利润及利润分配25二、项目盈利能力分析27第八章 投资风险分析28二、社会风险分析28三、市场风险分析28五、技术风险
3、分析29六、财务风险分析30七、管理风险分析30八、其它风险分析30九、社会影响评估30(一)社会影响分析31(二)社会影响效果31(三)项目适应性分析31(四)社会风险对策分析32(五)社会风险评价33第九章 实施进度34二、建设进度34三、进度安排注意事项34四、人力资源配置35五、员工培训35六、项目实施保障35第十章 评价及建议36第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称微机电系统项目(二)项目选址某某新区(三)项目用地规模项目总用地面积15147.57平方米(折合约22.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.50%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.43%
4、,固定资产投资强度162.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15147.57平方米,建筑物基底占地面积11739.37平方米,总建筑面积21358.07平方米,其中:规划建设主体工程15645.92平方米,项目规划绿化面积1586.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1166.72万元。(七)节能分析1、项目年用电量1195510.64千瓦时,折合146.93吨标准煤。2、项目年总用水量9135.92立方米,折合0.78吨标准煤。3、“微机电系统项目投资建设项目”,年用电量1195510.64千瓦时,年总用水量9135.92立方米,项目年综合总
5、耗能量(当量值)147.71吨标准煤/年。达产年综合节能量46.65吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4952.98万元,其中:固定资产投资3693.33万元,占项目总投资的74.57%;流动资金1259.65万元,占项目总投资的25.43%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达
6、产年营业收入11563.00万元,总成本费用8958.26万元,税金及附加103.70万元,利润总额2604.74万元,利税总额3067.71万元,税后净利润1953.55万元,达产年纳税总额1114.15万元;达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.94%,投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位209个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、
7、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意 见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新区及某某新区微机电系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新区微机电系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“微机电系统项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展,为社会提供就业职位209个,达产年纳税总额1114.15万元,可以促进某某
8、新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.94%,全部投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。第二章 建设单位基本信息一、项目
9、承办单位基本情况(一)公司名称 xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销 售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8565.64万元
10、,同比增长22. 22%(1557.48万元)。其中,主营业业务微机电系统生产及销售收入为7933.57万元,占营业总收入的92.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1769.74万元,较去年同期相比增长325.81万元,增长率22.56%;实现净利润1327.31万元,较去年同期相比增长186.90万元,增长率16.39%。第三章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3705.49亿元,比上年增长6.12%。其中,第一产业增加值296.44亿元,增长7.25%;第二产业增加值2297.40亿元,增长5.69%第三产业增加值1111.65亿元,增长5.07%。一般公共预算收入264
11、.17亿元,同比增长6.57%,一般公共预算支出51 0.51亿元,同比增长10.88%。国税收入321.24亿元,同比增长7.72%;地税收入亿元62.59,同比增长10.52%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨0.86%,衣着上涨 0.93%,居住上涨0.60%,生活用品及服务上涨1.12%,教育文化和娱乐上涨0.74%,医疗保健上涨1.09%,其他用品和服务上涨0.75%,交通和通信上涨0.72%。全部工业完成增加值1691.17亿元。规模以上工业企业实现增加值1325.97亿元,比上年增长8.32%。规模以上AA、BB、CC、DD(含微机电系统)等主导行业共完成工业增加值
12、1235.04亿元,增长6.41%。AA完成增加值484.58亿元,增长7.43%;BB完成工业增加值335.16亿元,增长8.87%;CC完成工业增加值295.28亿元,增长9.14%;DD完成工业增加值129.05亿元,增长9.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入6417.77亿元,比上年增长8.74%。实现利润总额346.4 5亿元,比上年增长6.77%。固定资产投资完成3853.68亿元,比上年增长8.25%。其中,建设项目投资完成3391.24亿元,增长7.84%;房地产开发投资完成462.44亿元,增长5.32%。在固定资产投资中,第一产业投资完成192.68亿元,同比增长11
13、.44%;第二产业投资完成2928.80亿元,同比增长9.90%;第三产业投资完成732.20亿元,增长10.68%。高新技术产业投资1122.69亿元,增长 11.83%。民间投资3565.48亿元,增长6.94%。城市基础设施投资556.10亿元,增长6.88%。重点项目1228个,完成投资2500.25亿元,增长7.14%。全市实现社会消费品零售总额1407.78亿元,比上年增长6.88%。城镇实现零售额1086.96亿元,增长10.03%;乡村实现零售额330.70亿元,增长 9.46%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元431.47,增长5.50%。实际利用外资65644.27万美元
14、,同比增长52.76%。外贸进出口总值340.55亿元,同比增长56.95%。其中,出口总值221.36亿元,同比增长51.96%;进口总值119.19亿元,同比增长50.81%。二、微机电系统行业市场分析目前,区域内拥有各类微机电系统企业609家,规模以上企业41家,从业人员30450人。截至2017年底,区域内微机电系统产值131432.39万元,较2016年111705.24万元增长17.66%。产值前十位企业合计收入57854.18万元,较去年48450.03万元同比增长19.41%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.71%。预计区域内
15、微机电系统行业市场需求规模将达到198854.4 9万元,利润总额59412.83万元,净利润19643.73万元,纳税15533.91万 元,工业增加值68922.71万元,产业贡献率17.15%。第四章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某新区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打
16、造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五
17、、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.50%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度162.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15147.5722.71亩2基底面积平方米11739.373建筑面积平方米21358.071766.82万元4容积率1.415建筑系数77.50%6主体工程平方米15645.927绿化面积平方米1586.078绿化率7.43%9投资强度万元/亩162.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投 资。七
18、、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本 低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺 畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿 化,起到环境保护与美观的作用,创造一个
19、“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mp a,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿
20、,荧光灯采用高效反射灯具。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第五章 工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同 时,对辅助
21、材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工 艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备
22、,使用高质量的原辅材 料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计95台(套),设备购置费1166.72万元。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资36
23、93.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3693.3374.57%1.1土建工程万元1766.8235.67%1.2设备购置万元1166.7223.56%1.3其它投资万元759.7915.34%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3693.3374.57%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1259.65万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4952.98万元,其中:固定资产投资3693.33万元,占项目总投资的74.57%;流动资金1259.65万元,占项目总投资的25.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程
24、项目固定资产投资包括:建筑工程投资1766.82万元,占项目总投资的35.67%;设备购置费1166.72万元,占项目总投资的23.56%;其它投资759.79万元,占项目总投资的15.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3693.33+1259.65=4952.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3693.3374.57%1.1项目建设投资万元3693.3374.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1259.6525.43%3总投资万元万元4952.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价
25、财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7515.95万元,总成本7130.60万元,利润总额385.35万元,净利润88.61万元,增值税233.53万元,税金及附加289.01万元,所得税96.34万元;第二年收入8672.25万元,总成本7970.36万元,利润总额701.89万元,净利润526.42万元,增值税269. 45万元,税金及附加92.92万元,所得税175.47万元;第三年生产负荷100%,收入11563.00万元,总成本8958.26万元,利润总额2604.74万元,净利润1953.55万元,增值税359.27万元,税金及附加103.70万元,所得税651. 18万
26、元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11563.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=359.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元11563.001.1主营业务收入万元11563.001.2其它收入万元-2增值税万元359.273税金及附加万元103.70(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8958.26万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加103.70万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2604.74(万元)。企业所得税=应纳税所得
27、额×税率=2604.74×25.00%=651.18(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2604.74(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=2604.74×25.00%=651.18(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2604.74万元,缴纳企业所得税651.18万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2604.74-651.18=1953.55(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济
28、指标。(1)达产年投资利润率=52.59%。(2)达产年投资利税率=61.94%。(3)达产年投资回报率=39.44%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入11563.00万元,总成本费用8958.26万元,税金及附加103.70万元,利润总额2604.74万元,企业所得税651.18万元,税后净利润1953.55万元,年纳税总额1 114.15万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元11563.002增值税万元359.273税金及附加万元103.704总成本费用万元8958.265利润总额万元2604.746企业所得税万元651.187净利润万元1953.55
29、8纳税总额万元1114.159利税总额万元3067.7110投资利润率52.59%11投资利税率61.94%12投资回报率39.44%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.04年。本期工程项目全部投资回收期4.04年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1953.552投资利润率52.59%3投资利税率61.94%4投资回报率39.44%5回收期年4.04第八章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策
30、的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面
31、上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信
32、息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是
33、应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作
34、的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会
35、关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项
36、目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无
37、法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低
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