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1、铅矿项目策划方案目录第一章 总论9(三)项目用地规模9(四)项目用地控制指标9(五)土建工程指标10(六)设备选型方案10(七)节能分析10(八)环境保护9(九)项目总投资及资金构成9(十)资金筹措9(十一)项目预期经济效益规划目标9(十二)进度规划10二、报告说明10三、项目评价10第二章 项目单位概况12(二)公司简介12二、公司经济效益分析12第三章 产业研究分析14二、铅矿行业市场分析15第四章 项目选址方案17二、项目选址17三、建设条件分析17四、用地控制指标18六、节约用地措施18七、总图布置方案19(一)平面布置总体设计原则19(二)主要工程布置设计要求19(三)绿化设计19(
2、四)辅助工程设计19八、选址综合评价20第五章 项目工艺技术21二、技术管理特点21三、项目工艺技术设计方案21(一)工艺技术方案要求21(二)项目技术优势分析22四、设备选型方案22第六章 项目投资方案分析23(一)固定资产投资估算23(二)流动资金投资估算23(三)总投资构成分析23二、资金筹措24第七章 经济效益分析25(一)营业收入估算25(二)达产年增值税估算25(三)综合总成本费用估算26(四)税金及附加26(五)利润总额及企业所得税26(六)利润及利润分配26二、项目盈利能力分析28第八章 风险评价分析29二、社会风险分析29四、资金风险分析30五、技术风险分析30六、财务风险分
3、析30七、管理风险分析31八、其它风险分析31九、社会影响评估32(一)社会影响分析32(二)社会影响效果32(三)项目适应性分析32(四)社会风险对策分析33(五)社会风险评价33第九章 进度计划35二、建设进度35三、进度安排注意事项35四、人力资源配置36五、员工培训36六、项目实施保障36第十章 项目综合评估38第一章 总论一、项目概况(一)项目名称铅矿项目(二)项目选址某某经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18329.16平方米(折合约27.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.83%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度165
4、.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18329.16平方米,建筑物基底占地面积9683.30平方米,总建筑面积28776.78平方米,其中:规划建设主体工程19618.13平方米,项目规划绿化面积1971.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2071.71万元。(七)节能分析1、项目年用电量623507.66千瓦时,折合76.63吨标准煤。2、项目年总用水量4555.09立方米,折合0.39吨标准煤。3、“铅矿项目投资建设项目”,年用电量623507.66千瓦时,年总用水量4555.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.02吨标准煤/年
5、。达产年综合节能量19.25吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5196.01万元,其中:固定资产投资4538.87万元,占项目总投资的87.35%;流动资金657.14万元,占项目总投资的12.65%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5569.00万元
6、,总成本费用4352.60万元,税金及附加93.45万元,利润总额1216.40万元,利税总额1477.63万元,税后净利润912.30万元,达产年纳税总额565.33万元;达产年投资利润率23.41%,投资利税率28.44%,投资回报率17.56%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分
7、析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开发区及某某经济开发区铅矿行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济开发区铅矿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铅矿项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额565.33万元,可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.41%,投
8、资利税率28.44%,全部投资回报率17.56%,全部投资回收期7.20年,固定资产投资回收期7.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性
9、贷款同比增长6. 6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称 xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之
10、一。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3944.53万元,同比增长27. 55%(852.11万元)。其中,主营业业务铅矿生产及销售收入为3234.16万元,占营业总收入的81.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1020.49万元,较去年同期相比增长207.81万元,增长率25.57%;实现净利润765.37万元,较去年同期相比增长153.33万元,增长率25.05%。第三章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2775.37亿元,比上年增长9.38%。其中,第一产业增加值222.03亿元,增长8.08%;第二产业增加值1720.73亿元,增长11.
11、70%第三产业增加值832.61亿元,增长8.28%。一般公共预算收入276.47亿元,同比增长6.10%,一般公共预算支出53 0.41亿元,同比增长11.72%。国税收入395.53亿元,同比增长6.55%;地税收入亿元31.54,同比增长8.45%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.69%,衣着上涨 0.87%,居住上涨0.72%,生活用品及服务上涨0.95%,教育文化和娱乐上涨0.68%,医疗保健上涨0.70%,其他用品和服务上涨1.17%,交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1628.07亿元。规模以上工业企业实现增加值1363.45亿元,比上年增长7.48%
12、。规模以上AA、BB、CC、DD(含铅矿)等主导行业共完成工业增加值105 7.99亿元,增长6.30%。AA完成增加值418.89亿元,增长6.10%;BB完成工业增加值335.26亿元,增长11.72%;CC完成工业增加值201.47亿元,增长5.08%;DD完成工业增加值136.92亿元,增长6.72%。规模以上工业企业实现主营业务收入6433.46亿元,比上年增长8.76%。实现利润总额411.71亿元,比上年增长7.26%。固定资产投资完成4475.17亿元,比上年增长9.54%。其中,建设项目投资完成3938.15亿元,增长6.94%;房地产开发投资完成537.02亿元,增长7.1
13、4%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.76亿元,同比增长8. 33%;第二产业投资完成3401.13亿元,同比增长10.43%;第三产业投资完成850.28亿元,增长8.06%。高新技术产业投资837.49亿元,增长10.20%。民间投资3915.42亿元,增长8.31%。城市基础设施投资566.90亿元,增长8.06%。重点项目1589个,完成投资2985.94亿元,增长9.00%。全市实现社会消费品零售总额1535.03亿元,比上年增长5.07%。城镇实现零售额1007.59亿元,增长8.59%;乡村实现零售额372.55亿元,增长9.31%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元5
14、25.51,增长9.37%。实际利用外资61081.26万美元,同比增长55.28%。外贸进出口总值354.75亿元,同比增长53.30%。其中,出口总值230.59亿元,同比增长54.86%;进口总值124.16亿元,同比增长57.72%。二、铅矿行业市场分析目前,区域内拥有各类铅矿企业580家,规模以上企业35家,从业人员 29000人。截至2017年底,区域内铅矿产值161585.52万元,较2016年146576.12万元增长10.24%。产值前十位企业合计收入79926.02万元,较去年68741.74万元同比增长16.27%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值60
15、00.05亿元,年均增长7.45%。预计区域内铅矿行业市场需求规模将达到243324.57万 元,利润总额61444.28万元,净利润28428.75万元,纳税19218.04万元,工业增加值86867.73万元,产业贡献率16.81%。第四章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某经济开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导 向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重
16、点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体 系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供 货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定
17、的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.83%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度165.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18329.1627.48亩2基底面积平方米9683.303建筑面积平方米28776.782118.24万元4容积率1.575建筑系数52.83%6主体工程平方米19618.137绿化面积平方米1971.108绿化率6.85%9投资强度万元/亩165.17六
18、、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投 资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落
19、,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时 计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备
20、。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第五章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术
21、管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占
22、用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计62台(套),设备购置费2071.71万元。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4538.87(万元)。固定资产
23、投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4538.8787.35%1.1土建工程万元2118.2440.77%1.2设备购置万元2071.7139.87%1.3其它投资万元348.926.72%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4538.8787.35%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金657.14万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5196.01万元,其中:固定资产投资4538.87万元,占项目总投资的87.35%;流动资金657.14万元,占项目总投资的12.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资
24、2118.24万元,占项目总投资的40.77%;设备购置费2071.71万元,占项目总投资的39.87%;其它投资348.92万元,占项目总投资的 6.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4538.87+657.14=5196.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4538.8787.35%1.1项目建设投资万元4538.8787.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元657.1412.65%3总投资万元万元5196.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第
25、一年收入3062.95万元,总成本4802.01万元,利润总额-1739.06万元,净利润84.39万元,增值税92.28万元,税金及附加-1304.30万元,所得税-434.76万元;第二年收入4455.20万元,总成本6505.24万元,利润总额-2050.04万元,净利润-1537.53万元,增值税134.22万元,税金及附加89.42万元,所得税-512.51万元;第三年生产负荷100%,收入5569.00万元,总成本4352.60万元,利润总额1216.40万元,净利润912.30万元,增值税167.78万元,税金及附加93.45万元,所得税304.10万元。(一)营业收入估算项目达
26、产年预计每年可实现营业收入5569.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=167.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元5569.001.1主营业务收入万元5569.001.2其它收入万元-2增值税万元167.783税金及附加万元93.45(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用4352.60万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加93.45万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1216.40(万元)。企业所得税=应纳税所得额×税率=1216.40
27、215;25.00%=304.10(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1216.40(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=1216.40×25.00%=304.10(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1216.40万元,缴纳企业所得税304.10万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1216.40-304.10=912.30(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=23.41
28、%。(2)达产年投资利税率=28.44%。(3)达产年投资回报率=17.56%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入5569.00万元,总成本费用4352.60万元,税金及附加93.45万元,利润总额1216.40万元,企业所得税304.10万元,税后净利润912.30万元,年纳税总额565.33万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元5569.002增值税万元167.783税金及附加万元93.454总成本费用万元4352.605利润总额万元1216.406企业所得税万元304.107净利润万元912.308纳税总额万元565.339利税总额万元1477.631
29、0投资利润率23.41%11投资利税率28.44%12投资回报率17.56%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.20年。本期工程项目全部投资回收期7.20年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元912.302投资利润率23.41%3投资利税率28.44%4投资回报率17.56%5回收期年7.20第八章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合
30、国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极 小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,
31、国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例
32、,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环
33、节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范
34、意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区
35、弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险
36、对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注 的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建
37、设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第九章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3962.87万元,占计划投资的76.27%。其中:完成固定资产投资2966.50万元,占总投资的74.86%;完成流动资金投资996.37,占总投资的25.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3962.871.1完成比例76.27%2完成固定资产投资万元2966.502.1完成比例74.86%3完成流动资金投资万元996.373.1完成比例25.14%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人
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