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文档简介
1、字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:订单数量、预交货日为必输ERPERP 系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注 1 1供销物流部 客户档案员 1 1负责客户编码原那么编写,由销售部录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数据。要求:录入时必须录入工程有:客户编号、客户简称、客户全称、快捷码、核准状况1:1:已核准、2:2:尚待核准、3:3:不准交易、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、注册地址、发票地址、送货地址、信用额度控制Y Y、N N、y y 、订金比率、信用额度、可超出率 、订单审核时,信用超
2、额处理方式、销货单审核时,信用超额处理方式、税额计算方式全部设 2 2.按行工程计算.、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、国家、定价顺序为 142142 不要改动销售管理系统COPCOP 2 2负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后归档,及时更新和维护数据。3 3负责销售系统客户信息录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数据。2 2 订单员 1 1负责客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数据。销售管理系统COPCOP 2 2负责客户订单录入,并
3、保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签入信息。如有客户品号也必输入,以保证和客户沟通顺畅3 3负责客户订单变更单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。1 1、客户订单有变更时要及时维护变更单据,订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也必输入,以保证和客户沟通顺畅。注意:如发生销货,订单单身品号及单位不可更改。2 2、如果未完成订单已被确认为失效订单例如客户不要 了,要指定结束该订单,每周清理一次。在月底评审时确保 ERPERP 系统中的订单为必须生产的订单。4 4负责发货通知单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经销售
4、主管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2 2、销货数量为重要信息,并要核对订单。如有客户品号必须输入。5 5负责销货单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。2 2、销货数量为重要信息,并要核对订单。如有客户品号必须输入。3 3 退货员 1 1负责客户报价单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经管签字后归档,及时更新和维护数据。 要求:录入时必须录入工程有:供给效日和客
5、户审核为必录入信息。注销售部长审核单据时客户审核必打勾后方可审核。销售管理系统COPCOP 2 2负责销退单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、产品销退单为整机不良时的退货,退货数量为录入信息,并要核对订单和销货单。2 2、配件销退单为配件不良退货,退货数量为录入信息,并要核对订单和销货单。4 4 主管 1 1负责反应销退单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:因反应销退单为客户成品销售后发生的不良退货,不核对订单及销货单,必须具有权限的人才可录入,不能轻易授权。 销售管理
6、系统COPCOP 2 2负责审核客户编码原那么、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反应销退单。5 5 部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。销售管理系统COPCOP 6 6 采购部供给商档案员 1 1负责供给商编码原那么编写,由供给录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档,及时更新和维护数据。 采购管理系统PURPUR 2 2负责供给商信息录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购主商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况1:1:已核准、2:2:尚待核准、3:3:不准交易、地区、国家、供给商分类、交易币种
7、、采购人员、订金 比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率 、3 3负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门 部长签字后归档,及时更新和维护数据。7 7 方案员 1 1负责询价单或核价单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出 来经采购部长签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供给商,注意选定码勾选;核价单为一个供给商对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。采购管理系统统PURPUR2 2负责维护、锁定物料采购方案。 要求:1 1、生成物料需求方案时一定要按 方案来源生成采购方案。选择补货政策为全部,物
8、料需求计算方式为净需求, 选择需生成的方案为全部,采购方案同时会产生。2 2、打印出采购方案明细并校对,维护采购方案并锁定,发放已锁定的采购方案,发放时建议按同供 应商、方案批号、品号合并即第二项合并。3 3负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。 要求:1 1、保证 请购数量、单价、供给商、需求日期正确。禁止无单价请购。 2 2、对确定不需 要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保ERPERP 系统中的请购单为必须采购的请购单4 4维护采购单准确性,严格要求业务员按采购单安排进货,以保证工单按时开工。要求:保证采购数量、单价、供给商、需求日期正确。禁止无单
9、价 采购。8 8 采购业务员 1 1负责请购单维护,并保证信息的准确和完整性由方案部门 部没统一安排请购。 要求:1 1、保证请购数量、单价、供给商、需求日期 正确。禁止无单价请购。2 2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结 束。每周清理一次。在月底评审时确保 ERPERP 系统中的请购单为必须采购的请 购单。采购管理系统PURPUR 2 2负责从请购单生成采购单。3 3负责采购单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经采购主管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1 保证采购数量、单价、供给商、需求日期正确。禁止无单价采购。4 4负责采购变更单录入,并保证信息的准确和完整
10、性,打印出来经采购主管 签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、采购方案有变动时,要及时维护采购变更单,采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。注 意:如发生销货,订单单身品号及单位不可更改。2 2、如果未结束的采购单已被确认为失效例如我们不要了,要指定结束该 采购单,每周清理一次。在月底评审时确保 ERPERP 系统中的采购单为必须采购的采购单5 5负责退货单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来打印出来送检,经 IQCIQC 检验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:退货数量和批号为必输信息,并要核对进货单、采购单。6 6负责退回验退件录入,并保证信息的准确
11、和完整性。打印出来经采购主管 签字后归档,及时更新和维护数据。 要求:供给商、验退日期和退回数量为 必输信息,并要核对进货单。注意:验退是指 IQCIQC 直接判退,未入库上账的 料件退货是指 IQCIQC 判合格入库上账,后因别的原因退货。9 9 米购内务负责审核供给商编码原那么、供给商信息、供给商品号、米购单、米购变更单、和退回验退件。 采购管理系统PURPUR 1010 采购部长负责审核付款条件、询价单和核价单。负责审核采购方案。采购管理系统PURPUR 1111 质管部质管档案员 1 1负责抽查根底录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。质量管理系统QMS
12、QMS2 2负责不良原因录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。3 3负责品管类别录入,并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后,及时更新和维护数据。4 4负责检验工程录入,并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后,及时更新和维护数据5 5负责品号检验工程录入,并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后,及时更新和维护数据。1212 内检员 1 1负责生产转移检验单录入,并保证信息的准确和完整性,经品管 主管审核后,及时更新和维护数据。要求:打印转移检验单并检验,检验结果录入电脑,检验人员、验退数和报废数为重要信息。质量管理系统QMSQMS 2 2负责生产入库
13、检验单录入,并保证信息的准确和完整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 要求:打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑,检验人员、验退数和报废数为重要信息。1313 外检员 1 1负责进货检验单录入,并保证信息的准确和完整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 要求:打印进货验单并检验,检验结果录入电脑,检验人员、验退数和报废数为重要信息。质量管理系统QMSQMS 2 2负责委外进货检验单录入,并保证信息的准确和完整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 要求:打印委外进货检验单并检验,检验结 果录入电脑,检验人员、验退数和报废数为重要信息。1414 主管负责审核抽查根底、不良原因
14、、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。质量管理系统QMSQMS 1515部长负责审核品管类别、检验工程、品号检验工程 质量管理系统QMSQMS 1616 技 术部产品工艺员 1 1负责品号、供给商、客户、固定资产编码原那么录入,并保证信息的准确和完整性。经开发部长审核后,及时更新和维护数据。要求:因编码原那么关系重大,不能随意更动,做任何变动都须走申请流程,经批准前方可变更。因此品号原那么新增或更改须经讨论通过前方可更改。2 2负责品号信息录入,并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。 要求:1 1、新增品号要填申请单,经研发部
15、审核通过前方可建立,禁止随意新增品号。2 2、品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料,并经各部门领导审核确认。3 3负责料件认可信息、料件认可变更录入。并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。要求:制造商、供给商简称、认可型号、认可状态、主要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。注意:认可状态、主要来源可多项选择表示被认可。4 4录入取替代料并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。要求:1 1、元件、主件、取替代料新增输入时自动缺省2 2.替换料件及3 3.替代料件.
16、 .品号、数量、生效日期、失效日期、取替代料顺序当 MRPMRP 展算时有多个替换件或替代件时可定义优先取替代的顺序. .2 2、替换:新旧料替换,表示旧料从此不用了。替代:主副料替代,表示暂时替代。即当 A A 没有时用 B B 替代,当 A A 有时还用 A A。5 5产品工艺路线录入,并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后,及时更新和维护数据。 要求:车间工艺员提供合并后的管控点,并经 车间主管确认后提交录入。6 6负责 BOMBOM 清单录入,并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审 核后,及时更新和维护数据。 要求:1 1、主件属性为 M M、O O、Y Y 的工单单 别选普通
17、工单直接生产入库的工单或工艺工单进行工艺路线的工单;主件属性为 S S 的选委外工单。2 2、元件品号、组成用量可理解为分子, 只能保存小数点后 3 3 位、底数可理解为分母,不能用小数表示、损 耗率、生效日期为必填字段。损耗率根据实际而定。标准批量:表示生产标准批量。7 7负责 BOMBOM 变更单录入,并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审 核后,及时更新和维护数据。 要求:1 1、发生 BOMBOM 变更时须及时录入, 主件品号、变更原因必须录入。禁止在原 BOMBOM 上改动。2 2、在 BOMBOM 变更 单子单身中做元件变更,元件品号、组成用量可理解为分子,只能保存小数点后 3
18、3 位、底数可理解为分母,不能用小数表示、损耗率、生效日 期、变更原因为必填字段。损耗率根据实际而定。8 8计算低阶码作业。 要求:为自动批处理作业,只要执行即可,不要选任何 条件。每次新建 BOMBOM 或 BOMBOM 变更后要作计算低阶码作业。以保证品号低阶码正 确。低阶码是MRP/LRPMRP/LRP 及本钱运算的指针,很重要。如低阶码不对,MRP/LRPMRP/LRP及本钱也不正确1717 产品负责人 1 1负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线2 2负责审核品号编码原那么、BOMBOM 清单和 BOMBOM 变更单。1818 生产管理部外协员 1 1
19、负责委外供给商信息录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部主管签字后归档,及时更新和维护数据。要求:录入时必须录入工程有:供给商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况1:1:已核准、2:2:尚待核准、3:3:不准交易、地区、国家、供给商分类、交易币种、采购 人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率、工单委外系统MOCMOC 2 2负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门部 长签字后归档,及时更新和维护数据。3 3 负责委外核价单录入,并保证信息的准确和完整性。经生产部长审核后,及 时更新和维护数据。要求:委外单价、生效日为必输字段。
20、如果是工艺委外,必 须输入工艺。禁止无单价委外。4 4负责委外进货单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来送检,经 I I QCQC 检验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:委外进货单的进货数量和批号为必输信息,并要核对委外工单。批号定义规那么:为供给商快捷 码+年十月5 5委外退货单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来送检,经 IQCIQC 检 验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。6 6负责委外退回验退件录入,并保证信息的准确和完整性。验退日期和退回 数量为重要信息,并要核对委外进货单。7 7负责委外领料单、委外补料单、委外超领单录入,并保证信息的准确和
21、完 整性。打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。 要求:1 1、委外供给商和批号为必输信息,并要核对委外工单。2 2、委外领料单、委外补料单、委外超领单录入用法区别:委外领料单为正常领料;委外补料单为领料 后发现材料不良,要先做委外退料才能做委外补领料,操作和领料相同。委外超领 单为生产加工中报损需要再领,用此单据。8 8负责委外退料单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部长 签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:委外供给商和批号为必输信息,并要核对委外工单。1919 方案员 1 1负责生成、维护、锁定批次工单方案和采购方案,可按订单、工单
22、、方案来源三种方式生成工单方案。要求:1 1、生成批次需求方案时,预测工单做方案时按工单生成、每月订单评审录入后做方案按订单生成,如发生调 整,按方案来源生成;选择补货政策为全部,批次需求计算方式为净需求,选择需 生成的方案为生产方案。如生产部在运行批次需求时有选择2020 2121 2222 2323 2424 2525 全部,采购方案同时会产生。2 2、打印出批次生产方案明细 并校对,维护 批次需求生产方案并锁定,发放已锁定的生产方案。采购管理系统PURPUR工单委外系统MOCMOC 2 2负责发放 LRPLRP 工单和采购方案 3 3维护工单 准确性,严格要求车间按工单安排生产,以保证订
23、单交货期。4 4负责工单变更单录入,并保证信息的准确和完整性,打印出来经生产部长签字并审核后归档, 及时更新和维护数据。 要求:生产方案有变动时,1 1、要及时维护工单变更单,工 单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。注 意:如发生入库,工单单身品号 及单位不可更改。2 2、如果未结束的工单已 被确认为失效例如我们不生产了, 要指定结束该工单,每周清理一次。在月底评审时确保 ERPERP 系统中的工单为必须生产的工单。5 5负责生成工单工艺信息,并保证信息的准确和完整性。催促车问及时按工单工艺开工。生产管理部长 负责审核委外供给商信息、委外价格、委外 核价单、委外进 货单、委外退货单、委外领
24、料单、委外超领单、委外补料单、委 外退料单、工单和工单变更单。 采购管理系统PURPUR工单委外系统MOCMOC 车间车间领料 1 1负责超额领单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、工作中心为必输信息,并要核对厂内工单。2 2、方案领料单、厂内 超领单录入用法区别: 方案领料单为正常领料;厂内超领单为生产加工中报损需要再领,用此单据。 工单委外系统MOCMOC车间调度员 1 1负责投料单录入,并保证信息的准确和完整 性。打印出来经 车间主任签字审核后归档,及时更新和维护数据。要求:移出仓库、移入地、投料数量、移入工序、
25、预交日为必输信息,并要核对工单。工单委外系统MOCMOC 2 2负责厂内退料单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出 来送检,经 IQCIQC 检验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:厂内退料单的退料数量为必输信息,并要核对厂内工单。工单委外系统MOCMOC 3 3负责入库单录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来送检,经 IQCIQC 检验签字、仓管签字并审核后归档,及时更新和维护数据。要求:1 1、在工艺管理子系统中移出地、仓库、品号、数量必输信息,并要核对工单。2 2、在工单/委外子系统中工作中心、数量,并要核对工单。工单委外系统 MOCMOC班长负责生产转移单录入,并
26、保证信息的准确和完整性。打印出来经车间主任签字审核后归档,及时更新和维护数据。 要求:移出地、移入地、移 出工序、移入工 序、数量、预交日为重要信息,并要核对工单。工单委外系统MOCMOC车间主任负责审核投料单、生产转移单 工单委外系统MOCMOC综合管理部系统管理员 1 1负责用户信息、用户权限、组信息录入,并保 证信息的准确和完整性。 经微机 中心领导审核后,及时更新和维护数据。各使用 ERPERP 部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。2 2负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类 别、 币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚 签核、假日表、税籍信 息、员工姓名 录
27、入,并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后,及时更新和维护数 据。各使用 ERERP P部门提供完整资料,由经理办审核确认。3 3负责各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。经微机中 心领导审核后,及时更新 和维护数据。各使用 ERPERP 部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。 4 4负责各子系统自定义凭证设计,并保证信息的准确和完整性。经微机 中心领导 审核后,及时更新和维护数据。各使用 ERPERP 部门提供单据打 印格式完整资料, 由经理办审核确认。5 5负责各子系统自定义报表设计,并保证信息的准确和完 整性。经微机 中心领导审核后,及时更新和维护数据。各使用ER
28、PERP 部门提供报表需求完整资料,由经理办审核确认。6 6负责 ERPERP 数据库效劳器、应用程序效劳器日常维护和数据备份工作, 保证 ERPERP 系统正常运行。7 7负责 ERPERP 用户端 IPIP 管理和日常维护,保证 ERPERP 用户正常使用。2626 存货管理 自制件仓库 1 1进货 单、退货单录入与审核。 要求:在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数 量,按实收数修正并分仓库各自审自己 的物料。退货单审核时要点清数量,按实 收数修正并审核。采购管理系统PURPUR工单委外系统MOCMOC 2 2委外进货、 退货单审核。要求:在工单/委外子系统查寻出单据,或在 委外进货验
29、收下做委外 进货审核。审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。3 3领料单录入审核。要求:在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料 单,发料按批 号发料、可修改批号。审核单据。领料单据有几种类型:1 1、方案领料单 2 2、超额领料单 4 4、委外领料单 5 5、委外超领单 4 4退料单审核。要求:在工单/委外子系统 中查寻出自己仓库的退料单, 退料按批号退料。审核单据。退料单据有几种类 型:1 1、厂内退料单 2 2、委外退料单。5 5数量调整单:在存货管理子系统中录入 交易单据,并保证信息的准确和 完整性。打印出来经仓库主管签字审核后归档, 及时更新和维护数据。 要求:由各
30、仓库人员录入自己的调整工程,在备注上注明 调整原因,打印出来 仓库主管签字。由财务人员审核 6 6报废单:在存货管理子系 统中录入交易单据,并保证信息的准确和完整性。要求:由各仓库人员录入自己 的报废工程,1 1、在备注上注明报废原因。2 2、打印出来经仓库主管、品质部长、 研发部长、财务部长签字,财务部长 审核后归档,及时更新和维护数据。 7 7调拨 单:在存货管理子系统中录入交易单据,并保证信息的准确和完整1 1、性。及时更新和维护数据。要求:由各仓库人员录入自己要调拨的物料。录入时转出库、转入库、数量必输信息。2 2、打印出来经车间领料员签字,仓库主管审核。2727 成品库 1 1入库单审核。要求:在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入 库单。按实收数修正并审核。 采购管理系统PURPUR工单委外系统MOCMOC 2 2临时入库单审核。工单/委外子系统要求:因为过渡性单据,在审核时要 核对工单别是否为 5180,5180,如不是请车间重新修改单据才能入库 3 3销货单、销退单 录入与审核。要求:在销售管理子系统中查寻销货单 审核。审核时要点清数量, 按实发数修正并审核。 销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。4 4数量调整单:在存货管理子系统中录入交易单据,并保证信息的准确和完整性
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