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文档简介

1、2018年信阳市食品药品监督管理局部门预算公开说明目 录一 、局基本情况(一)信阳市食品药品监督管理局主要职责(二)信阳市食品药品监督管理局机构设置(三)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、 名词解释附件:2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表12、2018年部门收入总体情况表23、2018年部门支出总体情况表34、非税收入预算表45、2-1财政拨款收支总体情况表6、2-2一般公共预算支出情况表7、2-3一般公共预算基本支出情况表8、2-4一般公共预算“三公”经费支出情况表9、2-5政府性基金预算支出情况表10、支出项目表(按政府经济分类表)一、信阳市食品药品监督管理

2、局基本情况(一)信阳市食品药品监督管理局主要职责部门主要工作职责是:依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理;负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管;组织实施化妆品监督管理;负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;负责食品药品安全事故应急体系建设;负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施;负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作;指导县(市、区)食品药品监督管理工作;承担市政府食品安全委员会日常工作。(二)信阳市食品药品监督管理局机构设置信阳市食品药品监督管理局是正处级的财政一级预算管理单位,市局机关内设11个机构,下设两个正科级全供事

3、业单位信阳市食品药品检验所和信阳市食品安全监督所。二、2018年年度部门预算说明(一)收入支出预算总体情况说明2018年收入总计1848.1743万元,支出总计1848.1743万元,与2017年相比,收、支总计各增加113.323万元,增长6.53%,主要原因:检验检测经费增加。(二)收入预算说明2018年我单位收入预算1848.1743万元,其中:一般公共预算1820.1743万元(财政拨款1820.1743万元、专项收入为0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用0万元),政府性基金收入0万元,专户管理的教育收费0万元,中央省专项转移支付0万元,其他收入28

4、万元,部门结转资金0万元。(三)支出预算总体情况说明2018年支出预算1848.1743万元,其中:基本支出1339.3204万元,包括工资福利支出949.0094万元,占支出预算的70.86;对个人和家庭补助支出190.0882万元,占支出预算的14.19;商品和服务支出200.2228万元,占支出预算的14.95。项目支出508.8539万元,非税项目支出60万元(须完成非税收入计划数)。(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算1820.1743万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加113.323万元,增长6.64%,增长的主要原因为:检验检测经费

5、增加(五)一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为1820.1743万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占年初预算0 %;教育支出(类) 0万元,占年初预算0 %;社会保障和就业支出(类)249.0716万元,占年初预算13.68%;医疗卫生(类)1503.0836万元,占年初预算82.58%;住房保障(类)支出68.0191万元,占年初预算3.74%。(六)一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出1820.1743万元,其中:人员经费949.0094万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、绩效工资、离休

6、费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费200.2228万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。(七)政府性基金预算支出决算情况说明我局2018年无政府性基金预算支出。 (八)“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为64.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少5万元。具体支出情况如下:1、因公出国(境)费0万元。 。 2、公务用车购置及运行费45万元,其中

7、,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年减少5万元,为下属二级机构报废车辆一台,减少一台车辆的运行费预算。3、公务接待费19.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年相持平。(九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况局2018年机关运行经费支出预算1820.1743万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况我局2018年没有政府采购预算支出。3、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年,没有开

8、展项目预算绩效评价。三、名词解释  1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于

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