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文档简介

1、公司财务管理规章制度制定例文word范文(可编辑修改) 第 1 页 共 10 页 公司财务管理规章制度 目 录 第一部分 日常费用报销管理制度 一、日常费用的类别 二、费用报销的一般规定 三、费用报销的一般流程 第二部分 采购流程管理制度 一、采购的类别 二、采购申请的一般规定 三、采购报销的一般流程 第三部分 用款(付款)流程管理制度 一、用款(付款)申请主要包括: 二、用款(付款)的一般规定: 三、差旅费等相关费用的预支一般规定 第四部分 业务招待管理制度 一、业务招待原则 二、业务招待对象 三、业务招待申报 四、业务招待费用标准 五、招待费用核销 六、其它规定 第 2 页 共 10 页

2、第五部分 差旅管理费规定 一、 差旅费用标准 二、差旅费用核销规定及流程 第六部分 印章管理制度 一、印章类别 二、印章申请的一般规定 三、盖单申请申一般流程 第 3 页 共 10 页 公司财务管理规章制度 第一部分 日常费用报销管理制度 一、 日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 二、 费用报销的一般规定: (一) 报销人必须取得相应的票据(具体由财务部会计审核),具体要求如下: 1、一定要有原始票据:提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚,

3、金额要准确,大、小写一致,涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的,需由供货单位提供供货清单,清单上需盖有供货单位印章。 2、报销要及时,无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销,以发票上注明的日期为准。 (二) 填写报销单应注意:准确填写费用报销单中费用报销日期和报销内容,报销内容和性质和后附单据应该保持一致;注明附件张数和金额;金额大小写须完全一致(不得涂改)。 (三) 按规定的审批程序报批,目前一般流程参见本制度第三条。 三、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用 费用报销单 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 费用报销单 审核签字 复核 审批 报销 第 4

4、 页 共 10 页 第二部分 采购流程管理制度 一、 采购主要包括:办公用品、物品采购、固定资产等。 二、 采购申请的一般规定 1、办公用品和物资采购:需填写采购申请表报送相关领导签字,审批同意后送到采购部,由采购员统一采购,采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领,办理登记后方可领用; 2、固定资产采购:需提前 1 月申请,需填写采购申请表报送总经理,有公司股东会审 同意后到采购部,由采购员统一采购。 采购流程: 申请人填写 相关负责人 采购部门 交有仓库员 相关人员 采购申请表 审核签字 统一采购 签字入库 申请领用 三、 采购报销的一般流程:采购完毕后,应于三个工作内日填写费

5、用报销单,按照费用报销的规定填写内容。附上经审批通过后的"采购申请单'及产品入库相关人员确认签字。 采购报销流程: 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 费用报销单 审核签字 复核 审批 报销 第 5 页 共 10 页 第三部分 用款(付款)管理制度 一、 用款(付款)申请主要包括:项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。 二、 用款(付款)的一般规定: 1、用款的申请 :项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意:准确填写用款申请单中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息,写明用款用途理由;金额大小写须完全一致(不得涂

6、改)。报送相关领导签字审批。 2、付款一般流程:项目运营费用、推广费、供应商付款:直接由用款部门填写领(付)款凭证 ,按照费用报销的规定填写内容。附上经审批过后用款申请单 、采购申请表等相应的原始单据及相关人员确认签字。 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 相关申请单 审核签字 复核 审批 拨款 三、 差旅费等相关费用的预支一般规定 1、差旅费等相关费用的预支申请:由直接申请人填写出差申请预算表。报送相关领导签字,审批同意后,到出纳处拨款。 2、申请流程如下: 申请人填写 相关负责人 出 纳 申请表 审核签字 拨 款 3、款项核销的规定:出差来后应于五个工作内日填写费用报销单,

7、费用报销填写规定。财务部负责账务清算,款项核销采取"多退少补'原则;当实际报销金额小于用款申请金额,申 第 6 页 共 10 页 请人应将多余款项及时退回出纳处,实际采购报销金额大于用款申请金额时,出纳安排支付剩余款项。 4、报销流程参照费用报销流程。 第四部分 业务招待管理制度 一、 业务招待原则: 可招待可不招待的,不招待;可陪同可不陪同的,不陪同;可发生可不发生费用的,不发生。 二、 业务招待对象: 1、与公司发生业务往来的重要客户和供应商; 2、为公司提供上市或其他战略服务的服务机构; 3、对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。 三、 业务招待申报(邮件或纸制形

8、式均可): 1、各级人员有重要客户需要在外宴请招待的,应当提前 1 个工作日填写业务招待申请表,报请上一级主管审核,经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的, 需在邮件正文列明业务招待申请表所述内容,在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求,可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待,但招待完毕后进行费用报销前,必须补报业务招待申请表总经理审批签字后方可履行报销流程。 2、申报流程如下: 申请人填写 主管领导 总经理 申请人按 业务招待 审核签字 审批 审批标准 第 7 页 共 10 页 申请单 招待客户 四、 业务招待费用标准: 1、业务招待应当本着厉行廉洁节约,杜绝奢侈浪费的

9、精神使用招待费用。 2、招待用餐标准:人均 100 元, 招待住宿标准:通常为经济型酒店,若客户非常重要,经总经理批准后,可安排四星级或五星级酒店。住宿通常由行政部预订。其他招待:原则上不允许,确需安排的,经总经理批准后,方可安排。 五、 招待费用核销 1、招待申请人完成招待任务后,应当于五个工作日内填写费用报销单,报销单后附招待费用发票、招待情况明细表(附件二)及经总经理审批签字后的招待申请表或相应邮件;经由主管领导核准,财务部会计审核,报总经理审批后,进行核销付款。 2、核销流程如下: 申请人填写 主管领导 财务部 总经理 出 纳 业务招待 审核签字 复核 审批 付 款 申请单 六、 其它

10、规定: 未按招待申报流程进行申报,自行完成招待的,费用自理。 第四部分 差旅费管理规定 一、 差旅费用标准: (一) 住宿标准: 职务 一线城市 二线城市 其它城市 经理及以上 500 元/天 400 元/天 300 元/天 经理及以下 400 元/天 300 元/天 200 元/天 第 8 页 共 10 页 说明:一线城市:北京、上海、广州、深圳; 二线城市:直辖市、省会城市、厦门、青岛等海滨发达城市; 其它城市:除一线、二线以外的其它城市; 同行人员同为男性或同为女性时,应当每 2 人入住 1 间标准房,住宿标准按职级高的职位标准予以核报,不得累计核报。 (二) 交通费用: 1、 长途交通

11、费用: a 飞机(经济舱):距离在 800 公里以上,且事务紧急者,可乘坐飞机; b 高铁:距离在 800 公里以内,应优先选乘坐火车(高铁或特快)。情况特别紧急者,可报总经理同意后乘坐飞机(所属项目费用独立核算的,经项目负责人同意即可)。为确保出差效率,遇机票价格与高铁价格差额在 200 元以内时,可优先选乘飞机。 c 大巴:距离在 300 公里以内,可视乘车费用及出差事由自由选择火车或大巴。 2、 市内交通费用: a 往返机场/火车站费用: 往返机场应乘坐机场大巴,以下情况,可乘坐出租车,并凭票核销: a-1 飞机起降时间早于 10:00 或晚于 18:00; a-2 同行人数在 3 人(

12、含)以上的; a-3临时安排出差,时间紧急的。 b 出差地市内交通费用: 凭票核销 (三) 餐费补助:(宴请客户的不享受该补助) 职级 一线城市 二线城市 其他城市 经理及以上 200 元/人/天 150 元/人/天 120 元/人/天 主管及以上 120 元/人/天 100 元/人/天 80 元/人/天 其他员工 100 元/人/天 80 元/人/天 60 元/人/天 出差人员餐费以补助形式核发,超过以上标准的,由本人自行承担。 二、 差旅费用核销规定及流程: 1、 所有差旅订票由员工自行预定,特殊情况下可由行政部门预定。 第 9 页 共 10 页 2、 出差办理完公事后,如遇周六日或法定休

13、假日,出差人欲在出差地探亲或旅游的,所有费用自理,不再享受该规定中的任何费用核销及补助。 3、 各级人员出差均应提前两个工作日填写出差申请单,经部门负责人/项目负责人审签,总裁审批后方可出差。出差人应将审批后的出差申请单交由人事行政部进行考勤核算。 4、 临时安排出差的,出差人在出差结束后的三个工作日内,向人事行政部补交出差申请单。 5、 出差人员在出差结束后三个工作日内,填写差旅费报销单并附上差旅费明细表见附件三(包含出差时间、目的地、费用项目、费用金额和单据数量),将出差的各项费用发票附后粘贴,财务部根据差旅费用标准进行审核,并按公司规定流程审批后报销。超出差旅费用标准的,由出差人自行承担。 第六部分 印章管理制度 一、印章类别:公司目前印章有公章、合同章、财务章、法人章、发票专用章; 二、印章申请的一般规定: 1、签订合同及其他协议

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