差旅费及业务招待费报销制度_第1页
差旅费及业务招待费报销制度_第2页
差旅费及业务招待费报销制度_第3页
差旅费及业务招待费报销制度_第4页
差旅费及业务招待费报销制度_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、关于差旅费用及业务招待费用报销的规定关于差旅费及业务招待费报销的规定 目录第一章 总则第二章 出差申请流程 第三章 差旅费报销规定 第四章 业务招待费报销规定 第五章 罚则 第六章 附则 编者按:该制度用于规范国内出差费用报销行为,详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定,强调了报销过程中的注意事项,以指导员工的财务报销,降低财务风险。第一章 总则第一节 目的第一条 为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理,规范报销流程和报销表格单据,明确员工申请程序、费用的归集与分摊,特制订本规定。 第二节 适用范围第二条 公司之所有员工必须遵从此项制度。第二章 出差申请流程第一节 出差预算申请第三条 员工

2、因工作需要去外埠出差,应先通过工作流填写出差申请流程, 按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费(含自行解决的住宿补贴)、综合补贴(公杂费)等的汇总金额;若还有其他类型费用,请在“其他费用”栏填写金额, 如签证费、零星发生的办公用品费用等。只有流程审批通过后,员工方可发生出差费用。特殊情况下,员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准,但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程。 第四条 出差借款 为减少员工出差随带过多现金的风险,公司鼓励员工尽量使用信用卡支付,回程后立刻报销。但如有实际需要,员工可根据实际情况在预算内借款,但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款,否则财务有权通知

3、人事从工资内扣除借款。但以下情况例外:11月之前的费用,必须于12月20日之前报销完毕;12月发生的费用,必须在次年1月20之前报销完毕,过期不予支付。第二节 出差报销申请第五条 员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程,该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门,并仔细填写费用情况。同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处。 第六条 报销流程审批通过后,由出纳打印通过流程并安排付款。第三章 差旅费报销规定第一节 出差时间、报销票据及出差借款第七条 出差时间规定1. 自员工离开公司日起,至返回公司日止,计算实际因公出差天数。2. 若出差期间因个人原因需另外往返或停留的,必

4、须事先明确该时间段和往返地点信息, 并经上二级领导审批,该时间段将不视作公司差旅。 1) 报销时财务将扣除上述过程发生的实际天数来计算最终出差时间。 2) 上述过程发生于正常工作日的应提交假期申请。 3) 因个人原因发生的各项费用及个人风险问题均由报销人个人承担。 3. 由于实际工作需要,出差期间包含非工作日的,需要在出差预算申请表上注明,经上二级领导确认后,可按照正常标准予以报销。 4. 若实际发生的出差期间和往返地点等信息有变,并因此发生超支,则必须通过工作流自定义流程注明变更情况及原因(包括原预算和实际发生金额情况),经上二级领导审批通过后方可报销。若未发生超支,可在费用报销单上直接注明

5、信息变更原因,经上二级领导审批通过后即可报销。第八条 票据粘贴和填报要求 1. 为使报销准确,便于结算,特对于出差报销的票据整理、粘贴和填报规定如下: 1) 飞机票、火车票、长途汽车票、轮船票等,均按出差期间的先后顺序粘贴票据;保险费、订票费与相应的交通工具发票对应粘贴。 2) 住宿费与住宿明细账单均按时间顺序粘贴; 3) 交通费按照日期的先后顺序依次粘贴; 4) 其他票据按照类别分别粘贴; 5) 出差报销流程的填报,应按出差或费用发生时间先后顺序填写,与所附的原始票据一一对应。 第二节 国内出差各项费用的报销规定第九条 国内差旅费报销主要包括: 机票、火车票、轮船票 出租车、巴士、轨道、公交

6、等交通费 酒店住宿(包括住宿费、上网费等) 住宿补贴 综合补贴(伙食补贴等)第十条 国内机票订购、报销 1. 员工出差往返机票由员工自行购买,报销时需提供行程单。 2. 副总经理以上级别人员出差,不限定交通工具标准。其他级别员工出差选择火车或汽车,以下两种情况之一可以选择乘坐飞机: 1)当出差城市距离在800公里以上。 2)业务需要,事先经上二级领导同意,可以选择乘坐飞机。3. 公司订购的机票报销注意事项: 1)凡公司购买的机票须与其同次发生的其他差旅费一起申请报销,报销申请中科目类型须选择“差旅费飞机票(公司代购)”,机票金额以支付金额为准,未填写者财务专项有权予以退回。2)若发生机票丢失,

7、则视同票据遗失情况处理。 3)机票已经出票的情况下,产生退改签费用的,员工须提交流程经上二级领导至总经理审批, 说明退改签原因及产生的费用。第十一条 国内出差交通费员工离开公司,往返机场或火车站,到达出差目的地以及在出差城市当地发生的交通费用。报销时应按每笔发票金额分行填写报销申请,并分别注明往返地点及具体事由。员工从机场往返酒店或公司,应首先选择乘坐大巴、机场巴士及轨道交通,特殊情况下可乘坐出租车,但需说明原因。 第十二条 国内出差酒店住宿相关要求以及住宿补贴 1. 国内出差的住宿费标准详见下表:人员级别交通工具住宿(元)/天(副)总裁以上经济舱500(副)部门负责人以上(含)经济舱400(

8、副)部门负责人以下火车300以国内快捷酒店(三星级酒店)双人标准间为准出差期间的总住宿费用在按住宿标准及天数计算的住宿总额的范围内即可报销,如遇特殊情况,住宿标准超支,需提交特批流程,经上两级领导审批后方可报销。2. 员工报销住宿费须附酒店住宿明细账单,房费、城建税以及上网费可予以报销。房费在标准限额内实报实销,超标部分费用自理。其他酒店内私人消费,公司不予以承担。 3. 若返程时间超过晚上六点,或因业务需要在返回当天延迟半天退房的,可予以报销半天住宿费,但需说明原因,并获得上二级领导签字同意。如因个人原因造成退房延误,应由出差人自行承担此半日房费,不得报销,且此半日房费不在自行解决住宿给予补

9、贴范围内。4. 同性员工需同住一个标准间,同住双方若有级别悬殊,则住宿费标准从高。如果一次外埠出差有几个同事一起随行,则出差申请流程上必须列明随行人员的姓名,如果出差人员的级别不同,则每天的住宿标准为同行人员每天的住宿费用之和不超过同行人员住宿标准总额。集体出差发生的差旅费用务必在报销时先确定其受益部门和归属公司,确定后正确填写费用报销单。 5. 员工在出差目的地若自行解决住宿,则按每人每天100元标准给予住宿补贴。如出差期间发生业务招待费,每发生一笔招待费,扣除差旅补贴25元。在费用报销中按实际出差应住宿晚数计算。发票提供同综合补贴发票一致,若无法提供发票,住宿补贴由人事随同每月工资一并发放

10、,扣除个人所得税。 第十三条 国内出差综合补贴国内出差综合补贴根据实际出差天数计算报销,国内100 元/天。其中以12:00 点为半天确认时间,半天按每天标准的50%报销。具体时间参照机票、车船票,公司用车参照出车单时间,报销人须在费用报销流程中注明往返行程的实际出发和到达时间。差旅综合补贴必须提供发票,发票可以是出差当地餐饮或者食品发票,也可以是出差前后30日内的本地(杭州)食品发票。第十四条 其他费用 不属于以上各项费用的,如在出差地发生的复印、传真、邮寄等其他费用在报销时必须分项填写并说明费用发生事由。另外,公司不允许员工自驾车出差,若自驾车出差发生的费用,公司不予承担。第三节 国(境)外差旅费报销规定第十五条 国(境)外差旅费的报销规定请参见集团总部因公出国(境)人员费用报销标准及细则第四章 业务招待费报销规定第十六条 业务招待费是指因业务所需而要宴请客户所产生的费用。第十七条 业务招待费只允许部门负责人报销。第十八条 业务招待费每笔超过300元,需提事前申请流程,流程经CEO审批后才可发生。第二节 预先申请第十九条 根据实际有招待需求的部门正确填写“受益部门”, 以需求部门负责招待事项的主要责任人填写“受益人”,并按预计发生的每笔先后顺序分行填写招待内容,待流程经过审批后方可执行。如因事情紧急未能事先申请,应通过电话或口头请示取得批准,并在宴请结束后5个工作日内

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论