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文档简介
1、中国传媒大学201*年内部审计工作计划 中国传媒大学201*年内部审计工作计划 中国传媒大学201*年内部审计工作计划 公布日期:201*/3/28:39:23 :审计处点击率: 校属各部门、各单位: 依据教育部办公厅关于做好201*年教育审计工作的通知教财厅201*1号文件的精神,结合我校实际,审计处制定了我校201*年内部审计工作计划,该计划报经主管校领导同意,现予印发,并在日常工作中贯彻落实。 一、指导思想 积极发挥内部审计“免疫系统功能,保证学校经济活动健康运行。充分体现教育内部审计“预防、显示、抵抗违法违纪问题,完善内部管理,提升资金使用效益的重要作用。 二、工作目标 发挥内部审计免
2、疫功能,进一步加大审计力度;强化队伍建设,提升工作质量。努力实现教育内部审计“为规范财务会计工作服务、为提升教育资金使用效益服务、为教育改革和发展服务的工作目标。 三、年度内部审计主要工作计划 保持“全面审计,特别重点,求真务实的方针,逐步拓宽审计覆盖面,强化关键领域和重点环节的审计。 1、年度财务预算执行与决算审计 将财务预算执行与决算审计作为年度常规工作,对201*年校级和部门年度预算执行状况,资金使用状况进行审计,对决算的真实性、完整性、合法性进行确认和审查。通过审计,进一步加强编制预算的科学性、严格执行预算的自觉性,促进各部门、各单位依法理财、科学理财,提升经费使用效益。 2、持续开展
3、专项审计调查 依据近年来财务收支审计和经济责任审计的完成状况,开展有针对性的专项审计调查。重点调查部门内控制度的健全性和有效性、有关专项资金使用、历次审计看法及建议整改落实状况等。通过审计调查,提供真实可靠的审计信息,促进管理的规范化、制度化,依法理财。 3、领导干部任期经济责任审计 推动建立经济责任审计联席会议制度,形成组织、纪检、监察、审计等部门的工作合力。在领导干部任期经济责任审计中,加大对重要经济决策及效果审计、内部控制制度健全及执行状况等方面的审计力度,发挥内部审计监督的警示、防范作用,促使领导干部行使权力与认真履行经济管理职责和清廉自律。 4、实施建设项目全过程跟踪审计 稳步推动对
4、大型建设工程的全过程跟踪审计。201*年将持续组织安排好我校中蓝公寓二期收尾工程、新建教学楼栋工程、新建图书馆工程的全过程跟踪审计,并在跟踪审计过程中,履行职责,严格把关,充分发表审计看法和建议。对跟踪审计效果进行效益分析和评价,向校领导提交有关工作报告。5、基建、修缮工程的完工结算审计 按照中国传媒大学基建、修缮工程项目审计办法的要求,组织安排好201*年度基建、修缮工程的完工结算审计项目,重点做好对中蓝大学生公寓完工结算工程审计。 6、创造条件推动审计业务同财务计算机联网 通过校园网络技术支持,推动实现审计处与财务处的内部网络对接,推动和强化计算机辅助审计,使审计人员能够做到时时有效的监督
5、,配合财务部门把好资金的关口,降低财务资金管理风险,提升审计质量和效率。 7、进一步强化教育收费专项治理检查工作 依据上级有关部门的文件精神和工作布暑,在巩固原有治理成果的基础上,持续深入开展春季、秋季教育收费自查自纠工作,强化治理力度,着力解决教育收费中存在的各别问题,规范校内收费行为,贯彻落实国家教育收费政策。 8、其他有关审计事项 持续做好有关科研项目结项审签、银行对账单“双签审计、招投标监督检查工作,完成上级主管部门和学校领导交办的临时审计任务。 四、推动规章制度建设,促进规范管理 审计制度是审计行为的规范,完善的规章制度是提升审计质量的保证,是做好审计工作的依据。推动规章制度建设,促
6、进规范管理是学校实现依法治校、依法办学的重要途径。 9、依据审计工作开展过程中碰到的有关问题,及时制定相关的规章制度,促进校内经济活动在规范有序的轨道上运行。本年度拟制定关于进一步强化落实内部审计看法和建议的有关规定、关于建立部门主要责任人经济责任承诺制度暂行办法、关于建立经济责任审计联席会议制度暂行办法等规章。 10、推动各部门建立和完善内控制度,防范资金风险。要求各部门制定和实施一系列控制措施,明确财务管理的职责和权限,规范预算内外资金管理,保护资产的安全完整,做到资金收支内部公开、透明。 五、强化内部审计队伍建设 持续深入学习、贯彻有关党风廉政和反腐败文件精神,深入落实领导干部清廉自律各
7、项规定,加强审计人员工作的责任感和使命感,做到爱业、敬业、专业、精业,恪尽职守,清廉自律。 依据教育部17号令和审计署4号令的规定,审计处将认真落实内审人员岗位资格制度,抓好审计人员后续教育工作。通过执行自学与培训相结合等多种方式,更新知识,提升专业技能,强化沟通、协调等能力的培养,保证审计人员岗位胜任能力,全面提升审计人员自身素养。 201*年3月2日 扩大阅读:中国传媒大学201*年内部审计工作计划 中国传媒大学201*年内部审计工作计划 公布日期:201*/3/28:39:23 :审计处 点击率: 校属各部门、各单位: 依据教育部办公厅关于做好201*年教育审计工作的通知教财厅201*1
8、号文件的精神,结合我校实际,审 计处制定了我校201*年内部审计工作计划,该计划报经主管校领导同意,现予印发,并在日常工作中贯彻落实。 一、指导思想 积极发挥内部审计“免疫系统功能,保证学校经济活动健康运行。充分体现教育内部审计“预防、显示、抵抗 违法违纪问题,完善内部管理,提升资金使用效益的重要作用。 二、工作目标 发挥内部审计免疫功能,进一步加大审计力度;强化队伍建设,提升工作质量。努力实现教育内部审计“为规范财 务会计工作服务、为提升教育资金使用效益服务、为教育改革和发展服务的工作目标。 三、年度内部审计主要工作计划 保持“全面审计,特别重点,求真务实的方针,逐步拓宽审计覆盖面,强化关键
9、领域和重点环节的审计。1、年度财务预算执行与决算审计 将财务预算执行与决算审计作为年度常规工作,对201*年校级和部门年度预算执行状况,资金使用状况进行审计, 对决算的真实性、完整性、合法性进行确认和审查。通过审计,进一步加强编制预算的科学性、严格执行预算的自觉性,促进各部门、各单位依法理财、科学理财,提升经费使用效益。 2、持续开展专项审计调查 依据近年来财务收支审计和经济责任审计的完成状况,开展有针对性的专项审计调查。重点调查部门内控制度的健全性和有效性、有关专项资金使用、历次审计看法及建议整改落实状况等。通过审计调查,提供真实可靠的审计信息,促进管理的规范化、制度化,依法理财。 3、领导
10、干部任期经济责任审计 推动建立经济责任审计联席会议制度,形成组织、纪检、监察、审计等部门的工作合力。在领导干部任期经济责任审计中,加大对重要经济决策及效果审计、内部控制制度健全及执行状况等方面的审计力度,发挥内部审计监督的警示、防范作用,促使领导干部行使权力与认真履行经济管理职责和清廉自律。 4、实施建设项目全过程跟踪审计 稳步推动对大型建设工程的全过程跟踪审计。201*年将持续组织安排好我校中蓝公寓二期收尾工程、新建教学楼栋工程、新建图书馆工程的全过程跟踪审计,并在跟踪审计过程中,履行职责,严格把关,充分发表审计看法和建议。对跟踪审计效果进行效益分析和评价,向校领导提交有关工作报告。 5、基
11、建、修缮工程的完工结算审计 按照中国传媒大学基建、修缮工程项目审计办法的要求,组织安排好201*年度基建、修缮工程的完工结算审计项目,重点做好对中蓝大学生公寓完工结算工程审计。 6、创造条件推动审计业务同财务计算机联网 通过校园网络技术支持,推动实现审计处与财务处的内部网络对接,推动和强化计算机辅助审计,使审计人员能够 做到时时有效的监督,配合财务部门把好资金的关口,降低财务资金管理风险,提升审计质量和效率。 7、进一步强化教育收费专项治理检查工作 依据上级有关部门的文件精神和工作布暑,在巩固原有治理成果的基础上,持续深入开展春季、秋季教育收费自查 自纠工作,强化治理力度,着力解决教育收费中存
12、在的各别问题,规范校内收费行为,贯彻落实国家教育收费政策。 8、其他有关审计事项 持续做好有关科研项目结项审签、银行对账单“双签审计、招投标监督检查工作,完成上级主管部门和学校领导 交办的临时审计任务。 四、推动规章制度建设,促进规范管理 审计制度是审计行为的规范,完善的规章制度是提升审计质量的保证,是做好审计工作的依据。推动规章制度建设,促进规范管理是学校实现依法治校、依法办学的重要途径。 9、依据审计工作开展过程中碰到的有关问题,及时制定相关的规章制度,促进校内经济活动在规范有序的轨道上运行。本年度拟制定关于进一步强化落实内部审计看法和建议的有关规定、关于建立部门主要责任人经济责任承诺制度暂行办法、关于建立经济责任审计联席会议制度暂行办法等规章。 10、推动各部门建立和完善内控制度,防范资金风险。要求各部门制定和实施一系列控制措施,明确财务管理的职责和权限,规范预算内外资金管理,保护资产的安全完整,做到资金收支内部公开、透明。 五、强化内部审计队伍建设 持续深入学习、贯彻有关党风廉政和反腐败文件精神,深入落实领导干部清廉自律各项规定,加强审计人员工作的责任感和使命感,做到爱业、敬业、专业、精业,恪尽职守,清廉自律。 依据教育部17号令和审计署4号令的规定,
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