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文档简介

1、软件公司差旅费报销制度差旅费报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 1 员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总裁批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。 2员工出差应填写出差 “方案表、出差“费用审核表需财务审签,经总裁批示后,到财务部门填写“借款单预借差旅费。3出差返回后,及时填写出差“总结表与“报销申请表; “总结表填写完毕由出差本人递交总裁批示并留档, “报销申请表按规定的时间 三个工作日内 及审批手续到财务部门贴票报销。二、员工差

2、旅费报销标准 1 员工出差分 “长途和 “短途两种,即当天能往返的为 “短途,出差时间在一天以上的为 “长途。 2员工出差地点区分为 1 类区, 2 类区两种,即:一类区:特区、直辖市、省会城市等地; 二类区:除一类区以外的地区。3出差报销标准: 元 /人/天包干式,含当天市内交通、餐补、住宿费部门销售人员商务人员工程工程人员制作人员其他职务经理或职员经理或职员经理或职员经理或职员副总裁一类区210180180180230二类区190160160160210备注一般本着经济、实惠、真实、节约的原那么选择适宜的交通工具、住宿和用餐。 4北京市外的短途出差,员工出差当日往返的,按实际交通费报销。

3、5出差交通报销标准a 出差乘坐交通工具:公司副总裁及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级和销售部门员工:可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱,飞机票的报销额度不超过同等路程火车普通硬卧票价的两倍,其他特殊情况需提前报总裁批准;其余员工可乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总裁批准;1 / 7软件公司差旅费报销制度b 凡与原出差申请单规定的地点、 天数、 人数、 交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见前方可报销三、员工差旅费报销规定 1 差旅费,交通费,餐费按规定标准执行,超标自付。 不得报销与此不相关的费用。 2招待费用,

4、 礼品费用经总裁批示后, 再开支, 不得先斩后奏; 填写报销单 附有效原始单据 ,财务审核前方可报销。3短途出差享受餐费补助,但不享受住宿补助。 4长途出差晚上在途中无住宿费用时,可享受 50 元交通费用与 60 元住宿费用补助,并享受20 元/人/ 天餐费。 5出差返回后 3 个工作日内核销,不得拖欠、占用公款,前账未清,不得再借;未按规定时间 核销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。6超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规那么的票据无章 ,财务部门不予报销。 7员工每次出差方案时间不得超过 15 天;超过批示时间内未返回的,需经总裁批示后核对考勤。8假设多人同

5、时公差或可顺道时,应合住或共同乘坐,其他人享受当天的市内交通和 20 元/人/ 天餐费;并由一人代表报销,其他作为证明人签字。9 员工出差返回, 原始票据不慎丧失, 由出差人员申明原因, 并经总裁批示后报销票面价格的 50% 。 10假设出差购置其他辅料,无统一票据或地税发票 ,在原始单据后附同等金额的发票,餐 票除外。 11 所有的票据要标准,不得涂改。 12财务部门将每个人的费用情况单独核算,与个人的奖励、提成挂钩。 13网络订购机票,出差返回时机票未送达,先核销其他费用,待机票到达时再核销。 14本规定由财务部负责解释。 15本规定自公布之日起实施。2021.02.212 / 7软件公司

6、差旅费报销制度出 差 计 划 表申请人 部门 职务出差地点出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 共 日出差主要事宜招待费审批主要事宜具体描述预达效果申请日期申请人确认3 / 7软件公司差旅费报销制度总裁意见签字: 日期:注: 申请人所有报销费用只能在该表费用预算内,必须在出差回来三个工作日内与财务部核销,交总裁。超出局部不予报销; 必须按方案专款专用, 发现挪用不予报销;逾期不核销者, 所支取费用从当月工资中扣回。 此表与总结表衔接,出 差 费 用 审 核 表职务部门申请人出差地点年 月来回车费招 待 费年 月 日 共 日餐 补其它费用自日到出差时间住 宿 费市内交通费(大写):费用预算明细

7、¥暂支旅费申请日期申请人确认财务意见日期:签字:总裁意见日期:签字:4 / 7软件公司差旅费报销制度注: 申请人所有报销费用只能在该表费用预算内, 超出局部不予报销; 必须按方案专款专用, 发现挪用不予报销;必须在出差回来三个工作日内与财务部核销,逾期不核销者,所支取费用从当月工资中扣回。交由财务。出 差 总 结 表出 差 人 部门 职务出差地点实际出差时间 年 月 日 至 年 月 日止 共 日出差方案达成的主要目标内容描述主要成果出差实质成果申请日期申请人确认5 / 71、 出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。 2、填写出差主要工作情软件公司差旅费报销制度招待费明细日期:签字:说 明出 差 人出差地点实际出差时间时间况要清楚、 准确。 3、填写工作日程要详细。 4、擅自延长出差时间, 费用超支,不予报销。 5、此表与方案表,交由总裁。报销申请表部门 职务年 月 日 至年 月 日止 共 日市内交招待费 其他行程起止及事项往返车费 住宿费通费6 / 7软件公司差旅费报

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