AMS-企业管理-质量体系-16949质量手册-质管部-(不合格品的控制程序)_第1页
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文档简介

1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 定义5. 相关文件6. 流程图7. 流程说明8. 相关表单9. 附件1、目的:为使生产过程中生产的不合格品能得到及时的处理和控制,以防止不合格品流入下道工序或流出厂外,特制定本程序。2、适用范围:此程序适用于本公司产品实际的全过程,包括:进料检验,制程检验,成品检验,库存品,客诉品等。3、职责:3.1全公司员工均有发现不合格品的责任。3.2质量检验人员负责生产现场不合格品确实认工作,并对重大不合格品作出处理决定,并开据通知单,传递信息。3.3各部门负责人均要参加不合格品的评审工作,并执行对不合格品的处理方案。3.4质管部负责不合格品的初审工作,管理者代表审批不合格品的评审结论。3.5质管部负责追踪不合格品的处理结果。3.6质管部人员负责重新检验返修后的不合格品。4、定义:可疑品:指检验及试验状态不明确的产品及物料。5、相关文件:?客诉与退货作业指导书?纠正预防措施控制程序?6、流程图:7、流程说明8、相关表单:?不合格品统计月报表?不合格品通知单?报废单?进料检验记录表?纠正预防措施表?不合格优先减少方案?整改通知单?重

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