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文档简介

1、半导体器件投资建设项目建议书规划设计/投资分析/产业运营目录第一章项目基本情况4一、项目承办单位基本情况4二、项目概况5三、项目评价8四、主要经济扌旨标9第二章 项目建设背景及必要性分析12一、项目建设背景12二、必要性分析13第三章产品规划及建设规模16、 产品规划16二、建设规模161717第四章 选址科学性分析项目选址二、地总体要求18第五章 工程设计方案20一、建筑工程设计原则20二、建筑设计方案21三、主要材料选用标准要求21四、土建工程建设指标22第六章工艺原则及设备选型23一、项目工艺技术设计方案23二'设备选型方案23第七章环境保护24一、建设期环境保护24二、运营期环

2、境保护25三、环境保护综合评价25第八章节能分析27一、能源消费种类和数量分析27二'项目预期节能综合评价27第九章 项目实施进度计划29一、建设周期29二、建设进度29第十章投资估算与资金筹措30一、项目总投资估算30二、资金筹措32第十一章 经济评价33一、经济评价财务测算33二、项目盈利能力分析35第十二章 综合评价37第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx (集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营 模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。

3、(三)公司经济效益分析上一年度,xxx (集团)有限公司实现营业收入9502.29万元,同比增 长8.84% (771.73万元)。其中,主营业业务半导体器件生产及销售收入为 8443.60万元,占营业总收入的88.86%o根据初步统计测算,公司实现利润总额2274.70万元,较去年同期相比 增长394.22万元,增长率20.96%;实现净利润1706.02万元,较去年同期 相比增长171.11万元,增长率11.15%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9502.29完成主营业务收入万元8443.60主营业务收入占比8&86%营业收入增长率(同比)8.84%营业收入增

4、长量(同比)万元771.73利润总额万元2274.70利润总额增长率20.96%利润总额增长量万元394.22净利润万元1706.02净利润增长率11.15%净利润增长量万元171.11投资利润率24.15%投资回报率18.11%财务内部收益率20.68%企业总资产万元15350.79流动资产总额占比33.84%流动资产总额万元5194.11资产负债率34.99%二、项目概况(一)项目名称半导体器件投资建设项目(-)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30902.11平方米(折合约46.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.08%,建筑容积率1.39

5、,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度186.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30902.11平方米,建筑物基底占地面积16711.86平方米,总建筑面积42953.93平方米,其中:规划建设主体工程26407.38平方 米,项目规划绿化面积2930.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费2516.53万元。(七)节能分析1、项目年用电量581115.97千瓦时,折合71.42吨标准煤。2、项目年总用水量5140.09立方米,折合0.44吨标准煤。3、“半导体器件投资建设项目”,年用电量581115.97千瓦吋,年总用水量5140.

6、09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.86吨标准煤/年。达纲年综合节能量20.27吨标准煤/年,项目总节能率27.41%,能源利 用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基 地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都釆取 了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项冃总投资及资金构成项目预计总投资9844.41万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万 元,占项目总投资的87.67%;流动资金1214.06万元,占项目总投资的 12.33%o(十)资金筹措该项

7、目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入10137.00万元,总成本费用7976.14万元,稅金 及附加37.68万元,利润总额2160.86万元,利税总额2512.51万元,税后 净利润1620.64万元,达纲年纳税总额891.87万元;达纲年投资利润率 21.95%,投资利税率25.52%,投资冋报率16.46%,全部投资冋收期7.57 年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产 业示范基地及xxx新兴产业示范基地半导体器件行业布局和结构调整政策; 项

8、冃的建设对促进xxx新兴产业示范基地半导体器件产业结构、技术结构、 组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx (集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“半导体器件 投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基 地经济发展,为社会提供就业职位160个,达纲年纳税总额891.87万元, 可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方 财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率21.95%,投资利税率25.52%,全部投资回 报率16.46%,全部投资回收期7.57年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期7.57年(含建设期),

9、项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关 键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节, 关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和 关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支 撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集 中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。!1!主要经济指标项目单位指标占地面

10、积平方米30902.11折合亩数亩46.33容积率1.39建筑系数54.08%投资强度万元/亩186.28基底面积平方米16711.86建筑面积平方米42953.93绿化率6.82%绿化面积平方米2930.85固定资产投资万元8630.35流动资金万元1214.06表2:主要经济指标一览表总投资万元9844.41土建工程投资万元3022.80设备投资万元2516.53其它投资万元3091.02土建工程投资占比30.71%设备投资占比25.56%其它投资占比31.40%流动资金占比12.33%固定资产投资占比87.67%收入万元10137.00总成本万元7976.14利润总额万元2160.86净

11、利润万元1620.64所得税万元540.22增值税万元313.97税金及附加万元37.68纳税总额万元891.87利税总额万元2512.51投资利润率21.95%投资利税率25.52%投资回报率16.46%回收期年7.57设备数量台(套)146年用电量千瓦时581115.97年用水量立方米5140.09总能耗吨标准煤71.86节能率27.41%节能量吨标准煤20.27员工数量人160第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国半导体分立器件产业作为半导体产业的分支,有其自身的发展 规律,它不会被集成电路所替代,在家电、通信、电力、国防工业都有广 泛的应用前景。总体而言,2012年起

12、我国分立器件市场增速有所放缓,主 要是受到国际经济环境的不利影响。欧洲债务危机蔓延导致西方发达国家 市场陷入需求疲软的状态,进而加重全球经济发展放缓的趋势,再加上日 本大地震的冲击,带来出口市场的萎缩。基于成本效益原则的考虑,国际 半导体制造企业将半导体分立器件制造等产业链环节持续向我国转移,为 我国半导体分立器件的发展带来机遇。过去几年,中国功率半导体器件市 场一直保持增长,中国已经成为全球最大的功率半导体器件市场。随着我 国工业化的深入以及经济持续发展,功率半导体器件在未来几年仍将保持 增长态势。2、在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围 绕实现制造强国的战略目标,

13、明确了 9项战略任务和重点,在推动传统产 业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维 打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。3、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实 现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%o战略性新兴产业 七大行业全年pmi平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业 和中国制造业pmi指数。到2016年前-:季度,战略性新兴产业继续良好发 展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上 商品零售额增长25

14、,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源 汽车销售增长83.7%o根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产 值规模有望超过60万亿元,占gdp比重超过15%。4、我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体 的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。 建设制造强国,必须把提高自主创新能力作为中心环节,加快建设国家制 造业创新体系,打造有利于创新的制度环境,促使我国成为全球创新的引 领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造 的产品质量和技术水平不断提升,但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、 领军企业发展不足等问题依然突出。

15、建设制造强国,必须把质量品牌作为 生命线,强化企业主体责任,完善政策法规体系、技术标准体系、质量监 管体系、先进质量文化,加强质量技术攻关和自主品牌培育,叫响“中国 质量”,打造“中国品牌” o二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽 管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种 形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性 问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时 代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝

16、着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中 国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿 进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境 总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济 之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体 经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包 括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建 成一批高水平制造业创新中心,培育一

17、批创新型领军企业等。其二,使现 代金融服务实体经济的能力不断增强,就耍落实好中央出台的金融支持实 体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发 展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑 实体经济发展的作用不断优化,就耍落实好新时期产业工人队伍建设改革 方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的 企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚” 现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之 手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融

18、监管治理、促其回归本源, 还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年, 央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再 融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经 济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚 快钱” “一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效 激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲 实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、“十三五”吋期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用 市场化的政策手段,引导产业优化升级。近年来,随着经济发展阶段的转 化和国内外

19、经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构岀现 了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、 资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断 减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力 有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较 优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。第三章 产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为半导体器件,根据市场情况,预计年产值10137.00万 y l o二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积30902.11平方米(折合约46.33亩),其中:净用 地面积30902.

20、11平方米(红线范围折合约46.33亩)。项冃规划总建筑面 积42953.93平方米,其中:规划建设主体工程26407.38平方米,计容建筑 面积42953.93平方米;预计建筑工程投资3022.80万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费2516.53万元。(三)产能规模项目计划总投资9844.41万元;预计年实现营业收入10137.00万元。第四章选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。通化市实施工业企业提质增效工程,加强规模企业培育,推动重点企 业释放产能、扩产提效,促进工业稳定增长。同时,启动大健康产业5年 行动计划,谋划布局千亿级产业

21、扩容集群项目,不断优化产业结构,大力 发展服务业,加快产业转型升级步伐。推动工业提质增效。继续实施工业 企业扩能提升和“巨人”企业培育计划,推进100个重点技改项目、10户 企业并购重组,120种产品创新,技改投资占工业投资比重达到60%以上。 抓好改善消费品供给、降本增效、制造业升级3个专项行动。制定降低企 业成本的具体措施,实行收费清单管理模式,为企业减轻负担。加强银企 对接、产需衔接和生产要素供应保障,搞好监测分析,稳定工业运行。规 模以上工业总产值增长9%o加快产业结构优化升级。开展30个重大医药 健康产业项目、10个中药大品种二次开发,推进建设国家生物医药集聚区, 创建全省医药健康产

22、业发展示范区,把“通化?中国医药城”长白山医药健 康产业发展论坛打造成为国家级永久性论坛品牌。加快发展绿色食品和保 健品产业,实施康美、美保等30个超亿兀功能食品项目,提高食品产业精 深加工能力和附加值。实施通葡、通天等葡萄酒系列产品改造,促进葡萄 酒产业快速发展。加快建设冶金产业园,支持服务通钢保生产、保稳定, 协调消化钢铁产能。加快江东老工业区搬迁改造,续建装备制造产业园, 石油化工机械改造项目投产达效。抓好玄武岩、石墨、钾长石、火山岩等 战略性新兴产业集聚区建设,开发高端产品。实施矿产资源“探宝工程” 计划,推动石油项目勘探开发。启动消费品质量提升工程,继续开展“食 品药品生产质量管理提

23、升年”活动,全面提升通化产品和品牌声誉。二、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.08%,建筑容积率1.39,建设区域 绿化覆盖率6.82%,周定资产投资强度186.28万元/亩。表3: 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米30902.11折合亩数亩46.33基底面积平方米16711.86建筑面积平方米42953.933022.80 万元容积率1.39建筑系数54.08%主体工程平方米26407.38绿化面积平方米2930.85绿化率6.82%投资强度万元/宙186.28第五章工程设计方案一、建筑工程设计原则(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-

24、2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb500112001)。6、钢结构设计规范(gb50017-2003)。7、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb500182002)。8、建筑地面设计规范(gb50037-1996)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足半导体器件生产工艺专业所提条件的前提下,使 其满足国家的有关规范规定,还结合xxx新兴产业示范基地的自然条件、 施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一 致。

25、2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面 布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修耍求,既要充分满足生产经营要求,乂要注重建筑的形象。二、建筑设计方案(三)车间厂房设计车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板, 基础采用钢筋混凝土基础。(四)办公用房设计办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面 为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。(五)其他用房设计其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。三、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定,确定构筑

26、物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本 工程上部主体结构采用c30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础 采用c25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用c30级,基础混凝土垫层 为c15级,基础垫层混凝土为c15级。(二)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料 (多孔砖),材料强度均应符合gb50003规范要求:多孔砖强度mu10.0,砂浆强度m10.0-m7.5o本期工程项目预计总建筑面积42953.93平方米,其中:计容建筑面积42953.93平方米,计划建筑工程投资3022.80万元,占项目总投资的30.71%。第六章工艺原则

27、及设备选型一、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明“半导体器件生产建设项目”的技术来源为xxx (集团)有限公司的自 有技术,该技术达到国内先进水平。(二)工业化技术方案可靠性分析1、半导体器件制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协 同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机 及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。3、在半导体器件制程运行吋,该生产线能够运行连续稳定、达到设计 生产能力要求,并确保能够生产出质量合格的半导体器件。二、设备选型方案本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的

28、检测设备,预计购置安装主要设备共计146台(套),设备购置费2516.53万元。第七章环境保护加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。围绕废钢铁、废有色金 属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧 纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源,加快先进适用回收 利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区,推进再生资源 跨区域协同利用,构建区域再生资源回收利用体系。落实生产者责任延伸 制度,在电器电子产品、汽车领域等行业开展生产者责任延伸试点示范。促 进行业秩序逐步规范,定期发布符合行业规范条件的企业名单,培育再生 资源行业骨干企业。一、建设期环境保护(一)设期

29、大气环境影响1、对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门 库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。2、避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建 筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。(二)建设期水环境影响建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产 生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量 的油污和泥砂,主要污染物为ss。(三)建设期固体废弃物环境影响项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,女m砂石、石

30、灰、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境 产生影响;根据调查资料分析,本期工程项目挖填土方量基木能够达到土 方平衡,没有取土场和弃土堆。二、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,本期工程项目运 营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。 将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排 水、清净下水和事故水等管道排放系统。(二)运营期固废影响分析对于一般类工业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产过程 中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点和放置区 域,以

31、收集可利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清运。三、环境保护综合评价1、木期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合xxx (集团)有限公司发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。2、促进生产方式绿色精益化。利用移动互联网、云计算、大数据、物 联网及分享经济模式促进生产方式绿色转型,推动研发设计、原材料供应、 加工制造和产品销售等全过程精准协同,强化生产资料、技术装备、人力 资源等生产要素共享利用,实现生产资源优化整合和高效配置。加快形成 企业智能环境数据感知体系,落实生态环境保护信息化工程。加快绿色数 据中心建设。发展大规模个性化定制、网络协同制

32、造、远程运维服务,降 低生产和流通环节资源浪费。推动电子商务企业直销或与实体企业合作经 营绿色产品和服务,鼓励利用网络销售绿色产品,满足不同主体多样化的 绿色消费需求。利用线上线下融合等模式推动绿色消费习惯形成,增进民 众绿色消费获得感。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告 书为最终依据,xxx (集团)有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。第八章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量581115.97千瓦时,折合71.42吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量5140.09立方米/年,折合0.44吨标准煤。二、

33、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项冃位于xxx新兴产业示范基地,项冃建成后年消耗能源总量折合标煤71.86吨,节能量折合标煤20.27吨,节能率27.41%o表4:节能分析一览表项目单位指标备注总能耗吨标准煤71.86年用电量千瓦时581115.97一一年用电量吨标准煤71.42年用水量立方米5140.09年用水量年节能量吨标准煤吨标准煤0.4420.27节能率27.41%第九章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项冃采取分期建设,冃前项冃实际完成投资9420.94万元,占计划投资的95.70%。其中:完成固定资产投资6446.07万元,占总投资的68.

34、42%;完成流动资金投资2974.87,占总投资的31.58%o表5:项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元9420.94兀成比例95.70%完成固定资产投资万元6446.07元成比例68.42%完成流动资金投资万元2974.87完成比例31.58%第十章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资8630.35 (万元)。表6:固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比项目建设投资万元8630.3587.67%土建工程万元3022.8030.71%设备购置万元2516.5325.56%其它投资万元3091.0231.40%建设期利息万元固定资产投资万

35、元8630.3587.67%(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1214.06万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9844.41万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的87.67%;流动资金1214.06万元, 占项目总投资的12.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3022.80万元,占项目总投资的30.71%;设备购置费2516.53 万元,占项目总投资的25.56%;其它投资3091.02万元,占项目总投资的 31.40% o3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项冃总投

36、 资=8630.35+1214.06=9844.41 (万元)。表7:总投资构成估算表项目例单位指标占总投资比1古1定资产投资万元8630.3587.67%项目建设投资万元8630.3587.67%建设期利息万元流动资金万元1214.0612.33%总投资万元9844.41100.00%二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第十一章经济评价一、经济评价财务测算(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入10137.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额进项税额=313.97万元。表&营业收入税金及附加和增值税估算表项冃单位指标营业收入万元

37、10137.00半导体器件(主莒业务收入)万元10137.00其它收入万元-增值税万元313.97税金及附加万元37.68(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7976.14万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加37.68万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入 =2160.86 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=2160.86 x25.00%=540.22 (万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项冃达纲年利润总额(pfo):利润总额二营业收入综合 总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2160.86 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=2160.86 x25.00%=54

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