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文档简介

1、泓域咨询 /贵州胶粘剂项目可行性研究报告目录第一章 项目投资背景分析7一、 行业进入壁垒7二、 胶粘剂行业发展前景8三、 胶粘剂行业发展趋势10四、 项目实施的必要性12第二章 市场分析14一、 行业发展影响因素14二、 行业发展现状15三、 胶粘剂行业的产业链18第三章 项目概况19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则20五、 建设背景、规模21六、 项目建设进度22七、 原辅材料及设备22八、 环境影响22九、 建设投资估算23十、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表24十一、 主要结论及建议25第四章 项目选址可行性分

2、析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 创新驱动发展30四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价38第五章 产品方案分析39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 SWOT分析说明41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)43三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)44第七章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第八章 法人治理结构59一、 股东权利及义务59二、 董事66三、 高级管理人员71四、 监事73

3、第九章 组织机构及人力资源配置76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十章 技术方案79一、 企业技术研发分析79二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理83四、 项目技术流程84五、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十一章 环境影响分析86一、 环境保护综述86二、 建设期大气环境影响分析87三、 建设期水环境影响分析87四、 建设期固体废弃物环境影响分析88五、 建设期声环境影响分析88六、 营运期环境影响90七、 环境影响综合评价91第十二章 节能方案说明92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表93三、 项目节能措施94

4、四、 节能综合评价94第十三章 劳动安全生产96一、 编制依据96二、 防范措施97三、 预期效果评价100第十四章 投资计划方案101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十五章 经济效益分析113一、 基本假设及基础参数选取113二、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表115利润及利润分配

5、表117三、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表119四、 财务生存能力分析120五、 偿债能力分析120借款还本付息计划表122六、 经济评价结论122第十六章 招标、投标123一、 项目招标依据123二、 项目招标范围123三、 招标要求123四、 招标组织方式124五、 招标信息发布125第十七章 总结说明127第十八章 附表附录129营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表134建设投资估算表134建设投资估算表135建设期利息估算

6、表135固定资产投资估算表136流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目投资背景分析一、 行业进入壁垒1、资金壁垒胶粘剂产品型号众多,为满足客户对性能个性化需求,需要生产企业花费大量人力、财力、物力投入研发,而新产品试验和检测等环节短期内都不会产生直接的效益,这就要求企业有足够的流动资金来维持研发项目的运行。同时,下游高端客户凭借其良好的市场

7、形象和较强的市场控制能力,往往要求供应商提供较长的货款信用期,导致生产经营周转需要占用大量的流动资金。此外,指导客户高效使用产品特性,满足应用需求,需要企业提供及时高效的专业服务。因此,新进入企业必须具备较强的资金实力,中小投资者进入本行业存在一定的资金壁垒。2、人才壁垒胶粘剂行业的核心竞争力体现在工艺配方和流程控制、技术服务等领域,技术来源于人才,胶粘剂的行业特点要求企业必须具备富有经验的研发团队,只有少数具有技术优势和创新能力的企业才可能参与中高端产品的市场竞争,保持持续的盈利能力。目前我国胶粘剂行业的人才主要靠相关生产企业自行培养,行业专业人才总量相对不足、分布不平衡、结构不合理,缺乏高

8、素质的技术研发人员,特别是具有国际行业经验的高水平研发人员和管理人才,新进入企业难以在短期内招聘或培养能够满足企业研发、生产所需的研发团队和生产管理团队,在人才上较成熟企业处于劣势。 3、品牌及销售网络壁垒由于胶粘剂产品对耐久性、质量等性能存在较严格的要求,因此许多客户对胶粘剂产品的品牌较为看重。此外,胶粘剂具有广泛的应用领域,造成下游客户较为分散,因此销售网络的建设进展已成为国内胶粘剂企业规模化生产销售的必要保障。畅通的销售网络不仅保证了产品销量,有助于贯彻企业销售策略,同时使新进入者难以在短时间内建立起属于自己的销售渠道。4、技术壁垒胶粘剂属于精细化工产品范畴,具备一定的技术含量,工艺过程

9、也相对复杂,因此技术水平要求相对较高,如果出现偏差可能会导致产品出现质量缺陷,导致产品报废且无回收价值;同时,下游市场不同细分领域的新应用对胶粘剂的产品性能要求存在极大区别,因此,生产企业往往需要花费大量人力、财力研发产品配方以满足客户对性能的个性化需求。二、 胶粘剂行业发展前景伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大,产品产销量保持高速增长,国内企业研发和技术创新实力持续增强,胶粘剂产品的应用领域不断扩展,已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等

10、众多领域,成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。未来随着胶粘剂工艺技术的提高、应用领域的拓宽,胶粘剂市场前景广阔。1、国内经济持续增长助力胶粘剂行业的快速发展由国家统计局数据可知,2013年2017年,我国国内生产总值从59.52万亿元增长到82.71万亿元、工业增加值从22.23万亿元增长到28.00万亿元。随着国民经济不断发展,工业产值的不断提升,在产业结构升级的助力下,我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大,市场需求也将不断提高。2、下游产业强劲需求为胶粘剂行业的发展提供市场空间电子电器产品中胶粘剂的应用十分广泛,随着人们对电子电器等产品的需求不断增长,提

11、供的胶粘剂空间也较大;作为胶粘剂行业的新兴应用领域的轨道交通行业近年来取得了飞跃式的发展,应用增长较快的高铁与地铁领域将继续推动行业高速发展;房地产行业的整体增速虽然放缓,但后周期及补库存将使得用胶市场趋于稳定,且基建投资在基数较大的情况下仍处于较高增速,未来建筑工程市场用胶仍然将维持可观的增速;工艺品、制鞋等传统轻工行业产品的需求保持强劲,而这些轻工产品又对胶粘剂产生了刚性需求;新能源等新兴市场应用领域都是胶粘剂行业未来可以开拓的下游市场,并且市场潜力巨大。3、新兴市场发展拓宽了胶粘剂行业的应用领域随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高,胶粘剂在新领域的应用也越来越广泛。一方面,水基

12、型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂,是我国未来鼓励、重点投资的方向;另一方面,高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、航空航天、手持设备及显示器、绿色包装材料、医用压敏胶粘带制品等战略性新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划显示,“十三五”期间,我国胶粘剂发展目标是产量年均增长率为7.8%,销售额年均增长率为8.3%,2020年末我国胶粘剂产量达1,033.7万吨,销售额达1,328亿元。三、 胶粘剂行业发展趋势1、发展高

13、性能产品在全球化背景下,胶粘剂行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入,提升生产技术水平,胶粘剂产品性能也在持续提升,提升了国内企业在中高端产品市场的竞争力。原先主要依赖国外品牌,现今国产胶粘剂正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。随着国内经济的持续增长、胶粘剂产品全球化产业转移,以及国内企业技术进步带来的进口替代,国内胶粘剂企业拥有良好的发展空间与机遇,市场需求有持续增长的空间。2、行业集中度提高,注重研发投入,技术水平不断提高我国胶粘剂市场一直以来以中小企业为主,市场集中度不高。近年来,用户对胶粘剂产品的质量、性能、环保节能、健康等要求的日益提高,市场竞争日趋激烈,

14、低端胶粘剂产品利润趋薄,加上原材料价格上涨、劳动力成本提升,极大地压缩了中小企业的利润空间,一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。相对而言,国内大型的胶粘剂生产企业在不断扩大生产规模的同时注重技术研发、质量监控、推出新产品,以增强核心竞争力。国内企业凭借本土化服务和技术提升实现进口替代是未来趋势。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。3、产品的环保要求不断提高随着我国环保意识、健康意识的日益提高以及环保法规的日趋完善,对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求,高性能“绿色”环保胶粘剂的市场关注度越来越高。无溶

15、剂、高固含量、水性、光固化、低温固化、热熔型等环保节能型产品将成为主流,胶粘剂生产和需求呈现多元化趋势。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能

16、化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 市场分析一、 行业发展影响因素1、有利因素(1)国家政策的大力支持胶粘剂作为高分子新材料,在国民经济中起着重要的作用,受到政府部门越来越多的重视,产业结构调整指导目录(2011年本)、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)等政策文件明确

17、了行业未来发展思路,并将其列入国家鼓励发展行业,为水性胶粘剂企业提供了非常有利的政策环境。”国家发改委、工业和信息化部先后针对高分子新材料颁布了一系列扶持政策,成为促进胶粘剂市场发展的有利因素,为胶粘剂行业的长远发展奠定了重要的政策基础。(2)应用领域的不断扩大胶粘剂作为高分子新材料,在提高产品性能、降低成本和环保节能等方面作用突出。随着人们对生活品质要求的提高,市场认知的普及、深入,相关下游行业技术标准升级,胶粘剂的应用领域不断扩大。2、不利因素(1)现有产品技术更迭的风险目前胶粘剂制造企业竞争激烈,外资企业拥有高端制品技术对国内市场带来了极大的威胁。随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化

18、的需求日益增长,一旦出现性能更强、成本更低、生产过程更加环保的替代性技术解决方案,可以快速渗透到其他技术的优势应用领域,行业企业现有技术方案就将面临被替代的风险。若不加强对高端制品技术的投入和研发,将导致国内企业在市场竞争中进一步落后于外资高端制品,影响国内企业的市场份额和竞争力。(2)原材料价格波动剧烈的风险作为原油的下游产品,胶粘剂原材料价格除了受到市场供求因素的影响外,天然橡胶产量、原油价格的调整及市场投机等多种因素均会引起其价格的大幅或者较为频繁的波动。2017年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原材料价格普遍上涨,胶粘剂的原材料价格受上游原料价格和市场供需关系影响,呈

19、现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大,原材料价格持续上涨,则不利于行业生产企业的生产预算及成本控制,对生产经营情况会产生一定的影响。二、 行业发展现状随着现代工业建设和先进科技的发展及社会经济和生活水平的提高,胶粘剂在人们的日常生活和生产中的作用越来越不可替代。由于胶粘剂具有应用范围广、使用简便、经济效益高等特点,在高精尖技术中及工业生产中,胶粘剂都发挥着极其重要的作用。近年来新能源、高铁、水处理等新兴领域的兴起,带动了胶粘剂的继续快速发展。据BCCResearch最新数据,2016年全球胶粘剂和施胶设备市场分别达到406亿美元和143亿美元,总规模达549亿美元。预计到2022

20、年,胶粘剂和施胶设备市场总规模将达到745亿美元。其中胶粘剂市场将达552亿美元,2017至2022年预计年复合增长率达5.3%。伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大,产品产销量保持高速增长,中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国。由于国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早,形成了一定的品牌效应和技术规模优势,在国内胶粘剂市场中占有较大份额,抢占了国内胶粘剂高端市场,对内资企业带来较大的竞争压力。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距,但是随着近年来国内企业

21、持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能,国内企业竞争力显著增强,国产胶粘剂正以显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品,我国胶粘剂市场已形成内外资企业不断创新,共同竞争的局面。胶粘剂的应用已渗入到国民经济中的各个领域,成为工业生产必不可少的材料。未来,随着汽车制造、轨道交通、工业机械、电子电器LED、新能源、软包装材料等各类制造行业的快速发展及城镇化进程的推进,相关的下游产业将保持持续快速增长,将不断拉动胶粘剂市场需求,胶粘剂具有广阔的市场空间。同时,胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视,高性能环保型胶粘剂将成为市场主流。随着各类知识产权保护的法律法

22、规纷纷出台,国家对于知识产权保护的力度日益加强,对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。“十三五”期间,我国胶粘剂行业的发展目标:产量和销量保持平稳较快增长:产量年均增长率为7.8%,销售额年均增长率为8.3%,到2020年末,我国胶粘剂的总产量可达1,033.7万吨,销售额可达1,328亿元;出口产品的质量和档次得到明显提升:到2020年末,我国胶粘剂产品的出口量将突破70万吨,出口金额突破30亿美元,各类出口产品的质量、档次和附加值进一步提升;产业结构进一步优化升级,力争到2020年末,行业高附加值产品产值的比例达到30%以上;企业规模和实力显著增强,新兴领域发展成为

23、行业经济的增长点。三、 胶粘剂行业的产业链胶粘剂行业产业链的上游主要为化工材料制造行业,主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、水性乳液和各类溶剂等。上游产品的供给充足、价格稳定是行业健康发展的基石。胶粘剂产品的应用领域不断扩展,已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。传统应用领域稳定增长带来市场需求提升的同时,随着科技的进步,下游产业不断拓展,胶粘剂在新领域的应用也越来越广泛,市场需求不断扩大。第三章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:贵州胶粘剂项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选

24、址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、

25、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则

26、。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。五、 建设背景、规模(一)项目背景国家发改委、工业和信息化部先后针对高分子新材料颁布了一系列扶持政策,成为促进胶粘剂市场发展的有利因素,为胶粘

27、剂行业的长远发展奠定了重要的政策基础。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积42000.00(折合约63.00亩),预计场区规划总建筑面积64582.90。其中:生产工程42334.49,仓储工程10125.02,行政办公及生活服务设施7158.23,公共工程4965.16。项目建成后,形成年产xx吨胶粘剂的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括苯乙烯、丙烯酸甲酯

28、、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异丁酯、乙酸乙烯酯。(二)主要设备主要设备包括:开料机、模切机、圆模切机、贴合机机、包装机机、电脑切绘机、空压机。八、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23114.53万元,其中:建设投资18104.97

29、万元,占项目总投资的78.33%;建设期利息217.61万元,占项目总投资的0.94%;流动资金4791.95万元,占项目总投资的20.73%。(二)建设投资构成本期项目建设投资18104.97万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15105.49万元,工程建设其他费用2541.41万元,预备费458.07万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入48500.00万元,综合总成本费用37438.01万元,纳税总额5034.26万元,净利润8109.17万元,财务内部收益率27.99%,财务净现值18609.22万元,全部投资

30、回收期4.95年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积64582.901.2基底面积25620.001.3投资强度万元/亩267.292总投资万元23114.532.1建设投资万元18104.972.1.1工程费用万元15105.492.1.2其他费用万元2541.412.1.3预备费万元458.072.2建设期利息万元217.612.3流动资金万元4791.953资金筹措万元23114.533.1自筹资金万元14232.623.2银行贷款万元8881.914营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用

31、万元37438.01""6利润总额万元10812.22""7净利润万元8109.17""8所得税万元2703.05""9增值税万元2081.44""10税金及附加万元249.77""11纳税总额万元5034.26""12工业增加值万元16505.59""13盈亏平衡点万元15071.93产值14回收期年4.9515内部收益率27.99%所得税后16财务净现值万元18609.22所得税后十一、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进,即提

32、高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求;2、满足项目对:原材料、能源、水和人力的供应;3、节约和效力原则;安全的原则;4、实事求是的原则;5、节约用地;6、注意环保(以人为本,减少对生态环境影响)。二、 建设区基本情况贵州,简称黔或贵,是中华人民共和国省级行政区。省会贵阳,地处中国西南内陆地区腹地。是中国西南

33、地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分。全国首个国家级大数据综合试验区,世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,国家生态文明试验区,内陆开放型经济试验区。界于北纬24°3729°13,东经103°36109°35,北接四川和重庆,东毗湖南、南邻广西、西连云南。贵州境内地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,素有八山一水一分田之说。全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型,其中92.5%的面积为山地和丘陵。总面积17.62万平方千米,属亚热带季风气候,地跨长江和珠江两大水系。截至2019年末,贵州省辖6个地级市,3个自治州,52个县,11个自治县

34、,9个县级市,15个市辖区,1特区。常住人口3622.95万人,地区生产总值16769.34亿元,其中第一产业增加值2280.56亿元,第二产业增加值6058.45亿元,第三产业增加值8430.33亿元。地区生产总值增长8.3%,增速连续9年位居全国前列,赶超进位实现新突破。预计规模以上工业增加值增长9.6%,增速位居全国前列;十大产业总产值超过1.2万亿元,数字经济增速连续4年位居全国第1,为高质量发展提供了强有力支撑。今年的主要预期目标是:现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽,脱贫成果全面巩固提升;地区生产总值增长8%左右;一般公共预算收入增长2%;万元地区生产总值能耗降低2.9

35、7%,森林覆盖率达到60%,县城以上城市空气质量优良天数比率保持95%以上;常住人口城镇化率达到50%;城镇新增就业75万人,城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长9%左右和10%左右,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。“十三五”时期是我省可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期,是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期,是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看,和平与发展仍然是时代主题,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡;同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基

36、础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式正在加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变,同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态,面临着新的困难和挑战。综合分析,国内外大环境对我省发展总体有利;国家实施“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等区域发展战略,为我省扩大国际国内开放合作创造了有利条件;国家实施大数据和网络强国等战略,为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机;国家实施精准扶贫精准脱贫,为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑;国家加快补齐发展短板,为我省缩小与全国差距带来了重要机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为我省完善现

37、代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。从我省来看,经过“十二五”时期持续快速发展,工业化、城镇化进入加速发展阶段,基础条件日益改善,发展环境不断优化,资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放,全省上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨,这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时,也要清醒地看到,受国内外宏观经济环境的传导影响,一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来,保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是:贫困人口多、贫困面大、贫困程度深,脱贫攻坚任务艰巨,全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区,都

38、是难啃的“硬骨头”,要实现全部脱贫困难不小;经济下行压力仍然较大,企业盈利能力下降,市场预期不稳、信心不足,大企业投资意愿不强,中小企业经营困难,要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大;产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放,转型升级步伐缓慢,大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强,新兴企业规模普遍偏小,对经济增长的贡献有限,去库存、去产能、补短板的任务非常繁重;实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在,加之劳动力、土地成本持续上升,物流成本居高不下,降成本的任务艰巨,政府债务率不断攀升,财政金融风险加大,去杠杆的

39、压力不小;城乡发展差距大,区域发展不平衡,社会事业发展滞后,公共产品和公共服务供给不足,民生保障兜底还不牢,公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险,改善民生和维护稳定任务依然艰巨;政府职能转变还不到位,一些干部能力和素质不高,不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题,提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题,必须高度重视,切实加以解决。三、 创新驱动发展按照“点-轴”与“增长极”相结合的区域经济发展模式,依托高速铁路、高速公路和水运通道,以大中城市为支撑,加快形成“一圈、八极、四带、两廊”的区域经济增长极发展格局。(一)着力推进黔中核心经济圈建设遵

40、循区域经济发展规律,重点打造以贵阳城区为中心,周边息烽、开阳、瓮安、福泉、都匀、西秀、惠水、长顺、普定、织金、黔西等高速公路沿线城市为节点的1小时黔中核心经济圈,使之成为带动黔中经济区发展的主引擎。进一步做大贵阳中心城市,加快贵安新区建设,把贵阳-贵安建设成为带动区域发展的核心增长极,着力推进圈内其他城市发展。统筹区域交通、水利等重大基础设施建设,推进产业分工合作,加快重点产业园区建设,推动产业集群发展,构建贵阳-安顺、贵阳-都匀、贵阳-息烽-开阳-瓮安-福泉城市带、产业带;建立完善贵安新区、双龙航空港经济区等开发建设的体制机制,为创新跨区域经济区开发合作机制探索有益模式和经验,推动黔中核心经

41、济圈率先发展。(二)加快培育区域性中心城市增长极加快培育遵义、六盘水、安顺、毕节、铜仁、兴义、凯里和都匀8个城市增长极,做大中心城市,完善城镇功能,加强中心城市与周边重点城镇交通快速联结,打破行政区划,推动产业分工协作,促进区域资源要素自由流动优化配置,增强城市增长极的发展动力,推进区域一体化发展。加快构建形成以遵义市中心城区为核心,遵义、仁怀、桐梓、绥阳、湄潭等县(市)城区为支撑的城市增长极;以六盘水市中心城区为核心,六枝、盘县、水城等县(区)城区为支撑的城市增长极;以安顺市中心城区为核心,平坝、普定、镇宁等县(区)城区为支撑的城市增长极;以毕节市中心城区为核心,大方、纳雍、赫章等县城区为支

42、撑的城市增长极;以铜仁市中心城区为核心,江口、松桃、玉屏等县城区为支撑的城市增长极;以兴义中心城市为核心,兴仁、安龙、贞丰等县城区为支撑的城市增长极;以凯里中心城市为核心,黄平、台江、雷山、麻江等县城区为支撑的城市增长极;以都匀中心城市为核心,福泉、贵定、平塘、三都等县(市)城区为支撑的城市增长极。(三)加快推动高铁经济带发展依托贵阳-广州、贵阳-长沙、贵阳-昆明、贵阳-重庆、贵阳-成都高速铁路主轴及沿线城市,重点推进贵广、长贵昆、渝黔、成贵4条高铁经济带建设。大力推进贵广高铁经济带建设,加快推进综合交通网、特色产业带、生态旅游带和新型城镇带“一网三带”建设,建设一批承接产业转移示范基地,推动

43、沿线重点城镇加快发展,打造成为与珠三角区域合作发展的重要载体。大力推进长贵昆高铁经济带建设,加快推进高铁沿线综合交通大通道建设,加快发展资源精深加工产业,推进特色农业发展,打造旅游精品路线,加快沿线重点城市发展,构建形成特色产业带和城镇带,实现东融长株潭和长三角、西连滇中经济区合作发展。积极推进渝黔高铁经济带建设,加强高铁沿线交通网络建设,加快经济带内城市间产业分工合作,打造高铁沿线无障碍物流“绿色通道”。积极推进成贵高铁经济带建设,推进高铁沿线交通及配套服务设施建设,加快装备制造业发展,推动能源电力等传统工业转型升级,做大特色农业,提升文化旅游业,加快物流园区建设,壮大沿线重点城市规模。(四

44、)积极推进乌江和南北盘江-红水河经济走廊建设推进乌江经济走廊建设,加快建设以乌江黄金水道为重点的综合交通网络,积极打造优质白酒、优质茶叶、煤磷化工、特色装备等沿江特色产业带和“乌江千里画廊”精品旅游线路,构建沿江宜居绿色城镇带,打造乌江绿色生态廊道,筑牢长江上游生态安全屏障,努力构建畅通、绿色、开放、繁荣的乌江经济走廊,加快培育全省经济发展新的增长极。推进南北盘江-红水河经济走廊建设,着力加强连接珠江-西江流域地区综合交通大通道建设,着力发展壮大沿江能源化工、特色食品、生态畜牧业、特色民族文化旅游等特色产业,积极承接产业转移,加快建设优质农产品供应基地和生态旅游目的地,推进沿江特色城镇建设,构

45、筑珠江上游生态安全屏障,加快培育全省经济增长新的支撑带。四、 社会经济发展目标“十三五”时期,围绕如期与全国同步全面建成小康社会的宏伟目标,牢牢守住增长速度、居民收入、贫困人口脱贫、社会安全四条发展底线和山青、天蓝、水清、地洁四条生态底线,努力建设一个经济快速发展、社会协调进步、民族文化繁荣、生态优势突出、民主法治健全、人民幸福安康的多彩贵州。经济发展和结构调整实现新跨越。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,全省地区生产总值年均增长10%左右,到2020年,确保达到1.8万亿元,力争2万亿元,人均超过5万元。农业现代化水平显著提高,第一产业增长5%;工业化和信息化融合发展水平进一步提高

46、,第二产业增长11%左右,新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到20%;现代服务业快速发展,第三产业增长11%左右,旅游总收入年均增长18%以上。一般公共预算收入年均增长10%左右。固定资产投资年均增长15%以上,达到2.1万亿元。消费对经济增长贡献明显加大,社会消费零售总额年均增长11.5%以上。科技进步对经济增长贡献提高到50%,研究与实验发展(R&D)经费投入强度提高到1.2%,每万人发明专利拥有量达到2.5件,人才资源总量达到530万人。发展空间格局得到优化,常住人口和户籍人口城镇化率分别达到50%和43%。民营经济比重达到60%。生态建设和环境保护实现新跨越。生产方式和生活方

47、式绿色、低碳水平上升。万元生产总值用水量下降20%,耕地保有量6555万亩,新增建设用地规模控制在120万亩,单位生产总值能源消耗、单位生产总值二氧化碳排放、主要污染物减排达到国家下达的目标要求,非化石能源占一次能源消费比重达到15%。森林覆盖率提高到60%,县级以上城市空气质量优良天数比率达到85%以上,好于类水体比例达到90%以上,土壤环境质量明显改善。城乡人居环境持续改善,主要生态系统步入良性循环,生态文明先行示范区建设取得突出成效。扶贫攻坚和民生改善实现新跨越。现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫,贫困县和贫困乡镇全部减贫摘帽,贫困村按国家标准全部退出。农村常住居民和城镇居民人均可支配收

48、入年均分别增长12%左右和10%左右。城镇新增就业350万人,城镇登记失业率控制在4.2%以内。教育现代化取得重要进展,九年义务教育巩固率提高到95%。医疗卫生服务供给能力和服务质量显著增强,人均预期寿命提高到73.5岁。文化、社保、住房等公共服务体系更加健全,基本养老保险参保率达到90%,城镇棚户区住房改造130万套,公共文化服务设施实现城乡全覆盖。基础设施支撑能力实现新跨越。综合立体交通体系基本形成,铁路营业里程达到4000公里以上,其中高速铁路里程达到1500公里以上,高速公路通车里程达到7000公里。形成“一枢纽十六支”机场布局,民航旅客吞吐量达到3000万人次/年。内河航道运输能力明

49、显提高,航道里程达3950公里,其中高等级航道950公里。基本解决工程性缺水问题,水利工程设计供水能力达到150亿立方米以上。信息基础设施进一步完善,互联网出省带宽能力达到10000Gbps。深化改革和扩大开放实现新跨越。全面深化改革步伐加快,在重点领域和关键环节改革上取得决定性成果,各方面制度更加成熟更加定型,政府职能进一步转变,行政效能进一步提高,发展环境进一步优化,社会生产力进一步解放和发展。开放平台和合作机制更加完善,“引进来”与“走出去”取得重大进展,对内对外开放水平明显提升,发展动力和活力进一步增强。引进省外到位资金达到1万亿元左右,进出口总额年均增长20%以上,实际利用外资年均增

50、长20%以上。社会建设和法治保障实现新跨越。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬,崇德向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。法治贵州建设取得明显成效,各类社会主体合法权益得到切实保障,社会公平正义得到有效维护,社会治理水平进一步提升,民族关系更加团结和睦,社会更加和谐稳定。在全面建成小康社会基础上,开启社会主义现代化建设新征程,到2025年,科学发展方式基本建立,现代产业体系基本形成,城乡发展一体化基本实现,人民生活更加富足安定,社会更加和谐稳定,生态环境更加宜居优美,民主法治制度更加完备,初步建成经济繁荣、社会进步、生活富裕、生态良好的现代化多彩贵州。

51、五、 产业发展方向加快建设主导产业突出、特色鲜明的功能园区,强化产业集聚配套,培育壮大企业主体,推动产业集群化发展。(一)着力提升壮大产业园区深入推进100个产业园区成长工程,根据发展条件和潜力,按照做大做强一批、整合优化一批、调整转型一批的思路,实施产业园区提质升级工程。加快发展产业园区特色主导产业,推进产业集成配套,提高产业集中度和集约化水平,培育一批带动力强的企业集群,进一步引导要素资源向国家级、省级园区和战略性新兴产业园区汇聚,加快建成小河孟关、仁怀习水等千亿级龙头园区。推动相邻的产业园区整合,或以“一区多园”模式托管产业园区,实现资源共享、配置优化,促进园区创新发展。对重点生态功能区

52、、农产品主产区的工业园区,因地制宜实行“退二进三”或“退二还一”。到2020年,新增2个千亿级产业园区。(二)加快培育壮大企业主体围绕推进产业转型升级,聚焦大数据、电子信息、大健康医药、高端装备制造、新能源和新材料、节能环保领域,高端引进100户以上国内外500强企业,落地生成一批重大项目。聚焦煤炭、电力、烟酒、化工、有色、冶金、装备制造、建材、食品等领域,从规上企业中选择1000户技术工艺落后、生产设备落后、产品有市场、发展有潜力的企业,运用大数据、互联网+、智能制造等新技术、新模式,实施改造升级,提高企业核心竞争力。鼓励龙头企业、骨干企业发挥资本、品牌、营销网络、研发等优势,采取联合、收购

53、、兼并、控股等方式,实施跨区域、跨行业、跨所有制结构的合作重组,加快做大做强。聚焦大众创业、万众创新,加大政策扶持力度,培育生成一大批小微企业,培育孵化一大批科技创新型企业,新增5万户以上企业市场主体,其中新增规上企业3000户以上。支持企业实施走出去战略,不断拓展向外发展的市场空间和资源空间。聚焦已停产、半停产、连年亏损、资不抵债、靠政府补贴和银行续贷存在的企业、以及不符合国家产业政策的落后产能,综合运用市场机制、经济手段和法治办法,让“僵尸企业”和落后产能有序退出。六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项

54、目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积42000.00(折合约63.00亩),预计场区规划总建筑面积64582.90。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨胶粘剂,预计年营业收入48500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产

55、纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1胶粘剂吨xxx2胶粘剂吨xxx3胶粘剂吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx48500.00胶粘剂产品型号众多,为满足客户对性能个性化需求,需要生产企业花费大量人力、财力、物力投入研发,而新产品试验和检测等环节短期内都不会产生直接的效益,这就要求企业有足够的流动资金来维持研发项目的运行。同时,下游高端客户凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力,往往要求供应商提供较长的货款信用期,导致生产经营周转需要占用大量

56、的流动资金。此外,指导客户高效使用产品特性,满足应用需求,需要企业提供及时高效的专业服务。因此,新进入企业必须具备较强的资金实力,中小投资者进入本行业存在一定的资金壁垒。第六章 SWOT分析说明一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产

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