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文档简介

1、审计部在主题实践活动动员会上的发言各位领导、同志们:根据会议安排,我就木次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动 作专题报告。集团公司成立四年来,公司党组高度重视内部控制机制的建立和 完善,不断加强审计监督,积极防范经营风险,全而确保集团公司经 济安全。审计部作为公司内部控制体系的重要组成部分,始终坚持以 科学发展观和建设和谐华电为标准,以强化企业管理、提高经济效益为目 标,紧紧围绕公司发展规划和工作目标,创造性地开展各项审计工作, 为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。四年来,审计部先后对公司系统70多位企业主要领导人员进行 了任期经济责任审计,对14家单位进行了资产经营责

2、任审计,对3 家单位进行了新投产机组经济效益审计评价,开展了内控制度、厂电 用管理等多种专项审计调查,共查处有问题资金17亿多元,实现增 收节支近5亿元。此外,在试点基础上对38个在建工程项目进行了 全过程跟踪审计,共查处有问题资金近10亿元,核减工程投资近4 亿元。一、围绕目标,服务大局,全面履行审计职责(一)建立健全审计制度体系,积极推进审计工作规范化四年来,集团公司先后制定了审计工作管理暂行规定、资产 经营责任审计办法、内部控制制度审计办法以及大修项目审计 操作细则等多项审计制度,初步形成了集团公司内部审计制度框架 体系。去年又起草了集团公司三级管理单位审计职责权限指导意 见,按照谁任命

3、谁审计、谁投资谁审计、谁控股谁审计的原则,建 立起了统分结合、权责明确、分级负责的审计工作机制;随着审计工 作的不断深入,近期又对基建工程项目竣工决算审计办法和领 导人员任期经济责任审计办法等审计制度进行了重新修订。这些制 度的下发和实施进一步完善了公司内部审计制度框架体系,保障了审 计工作的制度化、规范化和程序化。此外,审计部根据审计结果,对 集团公司所属企业建立了审计档案,并按好、中、差三级进行分类和 风险评估。(二)围绕集团公司年度目标和工作重点,全而开展专项审计工 作2、进一步深化领导人员任期经济责任审计。按照集团公司管理 规定,在接到人资部干部任免通知单后,三个月内完成对离任者的任

4、期经济责任审计。目前,任期经济责任审计己经做到了“离任必审计”, 其中,对调离华电系统外的领导人员做到了 “先审计后离任”。通过 全而、客观评价企业领导人员经营业绩,增强了企业经营者依法经营 的意识,促进了企业经营管理水平的提高。同时,也为公司党组任用 选拔领导干部提供了审计依据。2、全而推进资产经营责任审计。在对在京六个专业公司进行资 产经营责任审计试点的基础上,先后又对福建公司、上海望亭公司等 八个单位进行了资产经营责任审计,通过对公司经营目标和相关经济 指标真实性、准确性的审计评价,查出并纠正了违纪问题,规范了主 业与多经单位的关联交易,确保了所属单位经营指标的真实和经营目 标的完成。3

5、、积极开展基建项目全过程跟踪审计工作。为适应公司发展的 需要,有效控制投资风险,审计部目前己对四十个在建项目进行全过 程跟踪审计,全面审计工程项目管理、概预算执行情况(重点审计工 程结算)以及投资成本的真实性、合法性和效益性,及时发现并纠正 基建过程管理中存在的问题,取得了较为明显的效益,仅从己审结的 扬州、望亭、半山、攀枝花、戚墅堰、东华六个基建项目,就审减工 程支出21000万元,(未审结项目审减约19000万元),占送审金额的 8%左右,这对有效降低工程造价、提高工程管理水平、防范投资风 险、维护出资人权益起到了重要作用。4、围绕公司中心工作开展专项审计调查。四年来,审计部先后 对内控制

6、度、厂用电管理、工程前期费管理和国债资金管理等方面进 行了专项审计调查。通过审计梳理共性问题和揭示个性问题,从而查 找集团公司在经营管理中存在的薄弱环节和管理漏洞,促进相关职能 部门改进管理,完善措施,进一步提升管理水平。5、开展对新投产工程项目效益评估和经济评价审计试点工作。 为确保集团公司新机组投产后实现效益达标,提高其收益水平,审计 部先后对宜宾公司、包头公司和昆明公司进行了新机效益审计评价试 点工作。通过审计,不仅为新投产机组如何加强经营管理、提高经济 效益提出了管理意见和审计建议,而且为集团公司新建项目效益评估 提供了审计依据。6、加大审计成果落实整改力度。集团公司领导高度重视审计成 果的落实工作(其中任期经济责任审计报告公司总经理逐一批示,有 的要求公司党组成员传阅,有的责成主管理领导牵头召开联席会议,

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