S管理规定及考核方案_第1页
S管理规定及考核方案_第2页
S管理规定及考核方案_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、5 S 管 理 规 定 及 考 核 方 案一、目的:随着我公司不断的发展壮大,为进一步提高员工自身综合素质,实现工作高 效,营造洁净、整齐、合理的工作环境,展示公司优秀的企业形象,特制定本管理规定。二、适用范围:合用于银水供应处、唐银监审部各办公室。三、职责分工:1、各办公室负责各自办公区域的日常治理 , 保持现场清洁有序。2、检查机构负责不定期的对各现场进行检查并考核。3、各部门主管为第一责任人,检查部门发现问题后,向该部发出整改通知(以0A形式)。四、具体要求和标准:1、办公室1.1 、整理要求:1)办公桌上没有与工作无关物品放置;2)工作中的相关文件、记实分类摆放整洁、填写清晰无误;3)

2、地面没有纸屑、杂物等;4)文件夹明确标识,整洁放置;5)标识牌吊挂端正,位置准确;6)私人物品放在抽屉里;7)电脑、电器等的电源线都束好,不杂乱无章抛落在地上;1.2 、整顿要求:1)文件标识与实际相一致;2)文件柜内的物品分类摆放好,文件夹应标有目录,利便查找,文具应摆放整洁,不得 摆放其他物品;文件柜顶不得放置其他物品;3)工作区内的椅子摆放整洁,不用时放回桌洞内;4)通道上没有放置物品;1.3 、清扫要求:1)办公桌、门窗等无灰尘、无油污;2)地面保持无灰尘、无油污、无碎屑、纸屑等杂物;3)清洁器具保持干净,天天放工前将垃圾桶内的垃圾倒掉;4)桌面文具、文件摆放整洁有序;5)桌面物品都是

3、必须品;传真机、复印机内纸张齐备,并预备废纸箱;6)电源、线路、开关、插座没有异常现象泛起;7)墙角、柜子、电脑底下为重点清扫区,保持干净;1.4 、清洁要求:1)各办公室制定值日表,每天负责擦办公桌面和电脑、窗台上的灰尘,打扫地面,保持 地面清洁无灰尘并负责清空垃圾桶内的垃圾,每周末进行一次卫生死角清理,擦干净门窗玻 璃。1.5 、素养要求:1)按规定统一穿着公司工服或西服套装;2)对上级及来宾保持礼节;3)不随地吐痰,不随便乱抛垃圾,看见垃圾及时收好放入垃圾箱内;4)上班时间不进食,如早餐零食等;5)上班时间不做与工作无关的事;6)各办公室下班后及时封闭空调、日光灯、电脑主机和显示屏电源,

4、锁好门窗;7)严格遵守执行公司的各项规章轨制,按时上下班,不早退,不迟到,不旷工。2、其他2.1 设备、仪器、工具、备品、物料1)实行定置管理,设备、仪器、工具和物料等各类物品分类合理,标识清楚,摆放有序, 易于查找和取放;2)现场没有非必需品;3)存放物品的工具柜箱、货架标识清楚,无破损及严重变形;4)设备、备品保持干净,处于完好状态,日常点检记录完整;5)现场可视化标识落实到位。2.2 通道、门窗、墙壁、天花板1)通道整洁、干净,功能分区明确,标示出可移动设备、仪器的定置摆放;2)门窗与墙壁完好、洁净;墙壁上不允许粘贴任何通知、表格等;3)按统一要求张贴悬挂标语或图片;2.3 库房及储物间

5、1)实施定置管理,物品分类摆放,整齐有序,标识清楚;2)环境清扫,通道畅通;3)温、湿度等环境条件符合要求,安全防护措施有效落实;4)库房平面图、管理责任人、作业流程一目了然;5)台帐记录、卡与物品放置相对应;6)区域功能区分明显;7)存储物资量化管理。2.4 视觉识别和文化氛围1)工作场所的标识符合公司视觉识别系统的规定和要求;2)企业文化的宣传形式多样、内容丰富多彩;3)5S管理宣传氛围浓,看板内容丰富。2.5 安全1)布局符合安全要求,安全通道畅通,安全防护设施、消防设施齐全有效;2)对人体有害的气体、液体、粉尘、噪声、温度、强光、电磁辐射、放射性物质等符合 国家或行业相关标准规定,并采

6、取有效的防护和劳动保护措施;3)安全警示标识齐全醒目;4)员工严格遵守安全操作规程,并按规定穿戴劳动保护用品;5)危险品(易燃、易爆、有毒、有害物品)分区隔离放置,定位合理,标识清楚,有隔 离防污染措施;6)临时拉线采取有效的安全措施。2.6 职工行为1)职工在厂区行走要求沿道路右侧通行,不得在厂区玩耍打闹,横穿道路时要注意来往 车辆;2)在公共场所 ( 办公区、浴室、宿舍、车场等 ) 不得高声喧哗,维护公共场所的设施,保 持公共场所清洁,严禁在禁烟的公共场所(含办公室)吸烟;3)严禁职工在公司厂区道路两旁、绿地等场所扎堆而坐、谈天歇息;4)不准随地吐痰、乱扔垃圾、塑料袋、烟蒂,不准践踏草坪、

7、折摘树枝、花草;5)停车场内车辆不乱停乱放,一车一位,按停车线停正车辆,严格遵守车场管理规定;6)在厂区内不得穿挎篮背心、不得穿拖鞋;7)职工在食堂买饭时主动排队,不得加塞和拥挤,不乱倒剩菜剩饭。五、检查评比考核:1、 检查机构:组长:赵总助理,检查成员:各部门第一负责人(每月安排两人)。2、检查时间:每周检查一次,不定时。3、具体分工:检查成员负责每次检查记录,组长负责最终考评,每周进行公示,每月进 行综合排序。4、检查、扣分标准:出现一项不合格的扣 1分,同类问题累加扣分。5、评比方法:1)月底汇总成绩:95分为优秀,90-94分为良好,80-90分为合格,V 80分为不合格2 )每月总成绩排序第一,部门嘉奖 200元,第二名,嘉奖 100元,第三名,嘉奖 50元

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论