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文档简介
1、出差管理制度四、出差管理制度第一条 为保证出差人员工作需要,为规范出差管理流程、加强出差费用的管理,特制定本制度。第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。第三条 员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。2、“报销时间”为填写报销单的时间.3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴.4、“出差事由”应简明、扼要,
2、必须填写.5、出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到x月x日即可.6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助.8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额。9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销。第四条 出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动,不从事危险活动。第五条 出差的审核决定权限如下: 1、出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核
3、准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第六条 交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第七条 出差费用报销范围,包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目;差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销1、交通费分为城市间交通费(按如下标准执行)及市内交通费,市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。2、住宿费只包括房费,不含其它任何费用。若为同性二
4、人同时出差按一个房间标准报销。3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴。4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的,按15元/餐标准发放。5、外派qc、外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位接收用餐及留宿。外派qc、外协人员、采购人员在杭州临近地区出差,当天尽量返回的按50元/次标准发放。职 级城际交通费住宿标准出差补贴备注总经理、副总按需要选择,实报实销。按需要选择,实报实销70元/天补贴后不得报餐费总监及主任飞机只报销经济舱、火车可报销硬卧、动车,高铁二等坐。双人间,不超过400
5、元/日/间50元/天补贴后不得报餐费总监及主任级以下人员火车硬卧、动车或长途汽车双人间,不超过250元/日/间30元/天补贴后不得报餐费 第八条 其它差旅费的报销1、陪同客户或领导出差的人员,如果食宿行方面已由领导支付,不在享受食宿补贴。 2、驾驶员出车去外地,除住宿费(按标准)、伙食补贴费、过桥、过路外、不再报销其它任何费用。特殊情况自备车出差,不发生市内、外交通费。其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销。 3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐,原则上不在外面酒店(饭店)用餐。第九条 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;借款的首要原则是“前账不清,
6、后账不借” 借款要及时清还,公务结束后15日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发 借款人工资,直至扣清为止。第十条 严格按审批程序办理报销。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 第十一条 出差申请报告与报销程序 1、出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿 等事宜(见出差申请表)。 2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤。 3、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;因私事或借故延长出差时间,差旅费不予报销。 4、员工出差完毕后应立即返回公司,并于15日内(含出差回
7、来当天)凭有效日期证明(如机 票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 5、员工出差后,必须每日下午4点前向主管汇报工作。 6、出差结束后凭出差申请表到财务部费用报销。第十二条 差旅费报销单的填报方法 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间。 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴。 4、“出差事由”应简明、扼要,必须填写。5、出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到x月x日即可。6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写。7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助。8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额。9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销。6出差审批单 部
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