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文档简介
1、文件名称:进料检验控制程序受控状态:受控文件密级:商密编制部门:质量部文 件制/修 订 记录页次早节制/修订内容修改后 版次发行日期记录者是否需会签:是口否口管理者人事部门总经理代表行政部研发中心仓库质量部生产部门采购部外协部签名日期编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件版本:A/1页次/总页数:2/6文件版本:A/1页次/总页数:2/61.0目的对来料(含原材料、外购件、外协件)进行检验,以验证来料是否满足规定要求,防止不良材料流向生产2.0范围适用于所有来料的进货检验。3.0职责3.1质量部3.1.1负责确认来料品名规格、包装等,并按相关标准对关键性能进行检验;3.1.2负责对数量多或经
2、常采购之物料依照抽样标准进行抽检。3.1.3负责对特殊来料(如:新材料、新供方首样、老供方首样)进行全检,并按相关标准进行测试、试验;3.1.4对来料进行检验状态标识,将检验结果明确标识在来料最小包装上,同时填写相关检验记录表格;3.1.5完成送检物料的合格与不合格的判定,提供进货检验报告3.1.6按时完成周、月、年报表,工作总结等;3.1.7 领导安排的其他工作。3.2原材料仓库3.2.1负责接收质量部判定合格的物料。3.2.2负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验;3.2.3负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。3.3采购部3.3.1负责进厂物料的报检工作。3.3
3、.2负责对IQC检验合格的产品办理入库手续;3.3.3负责对IQC检验不合格来料的处理。文件版本:A/1页次/总页数:3/6仓库质量部采购/外协部研发/技术部参考文件/记录/重点批注-1. -1J- -重点批注:4.0程序内容流程程序内容描述相关表单4.1来料计划采购/外协部门应将针对采购进度,提前将物料到货计划通知质检,以便于质检做 好货物签收。到货计划/通知4.2接收来料供应商按采购订单交期进行交货,将货物送至指定的来料待检区,并整齐码放,向 质检员提供送货清单。质检员按送货单核验货物规格和数量,并核查供应商是否为合格 供应商或有供货资格审批手续。如送货清单在箱内时,且同批有 2箱以上来料
4、,应在装有单据的箱外明确标明“附 送货单和岀厂检验报告单”,外协件须提供供应商岀厂检验报告。所有物料在最小包装 上均应有明确的物料标签,标明供方名称、品名、规格、物料编号(外协件)、数量、岀厂日期、检验员印章等。送货单、 装箱单 供应商岀厂检验 报告物料标签4.3物料报检采购员报检时,应将不需要外包装的物料(如木包装箱)去除后,按待检区管理 规定将物料整齐的放入待检区,并做好相应的物料标识。采购员应按所到物料数量打印材料入库单作为报检单据,并提供质检员申请检验。对比较笨重,搬运较困难的物料(如非标机架),经车间主任同意后可放入指定生产区待检。采购员应及时对生产区的待检物料进行待检标识和报检。材
5、料入库单4.3物料检验4.3.1检验与记录IQC应根据原材料进货检验标准、检验作业指导书、工程图纸及封样等,打开内包 装箱对待检物料进行检验,并按要求作好进货检验报告。同时在材料入库单中对应的“应收” 数量栏内标明检验合格数量,并在材料入库单上签署IQC姓名和检验完成日期,并在仓库联加盖质检员印章。IQC应将材料入库单和进货检验报告传递给采购员,由采购员进行入库或不合格处理。对关键来料(参关键来料明细)和检验过程中发现不合格的外协件、外购件来 料应形成检验报告,以便于追溯和提供具体检验数据的证明。质检员将检验报告第2联撕下随货流转。原则上关键来料明细应包括:所有研发之前单独编制了来料检验标 准
6、的外购外协件、质检认为应列入的重要外购、外协件。对于检验过程中发现的图纸或检验标准错误,IQC应及时通知研发更正,同时应将错误信息登记在图纸错误登记表,并跟踪研发完成更正。在错误图纸未更正前,IQC可拒绝检验相应物料。IQC只能采用由研发直接发放给质检的图纸或检验标准,不得使 用采购提供的图纸文件实施检验,以避免图纸采用错误。材料入库单进货检验报告关键来料明细图纸错误登记表4.3.2拒检情况检验员在发生以下情况时可拒检:1)对于既不属于合格供方名录和准供方名单(项目组组长签字)中的供方又 没有履行特批手续的物料;2)对即未张贴“待检"标示卡也未放入待检区的物料;3)对无法确定具体型号
7、和对应图纸的物料;4)对于来料检验中发现不良率超过30%勺物料(机箱外壳件除外),质检员可判定整批不合格,经质检主管同意后拒检其他未检剩余物料。因以上情况岀现拒检导致生产延迟的责任由采购员承担。合格供方名录4.3.3检验进度进货检验员在接到材料入库单后,即时进行检验,原则上2个工作日内完成对物料的检验。特殊情况需延长检验用时的,应提前知会采购员,如采购和或检验已延时,应 由采购员第一时间通知生产做好必要的进度调整或特采申请。4.3.4驻厂检验对不易搬运又比较笨重的非标外协件或标准产品机箱,如果外协厂家缺乏检验人员或不能确认外协件是否符合要求时,采购人员可填制驻厂检验申请单,交质量部部长同意后,
8、可安排检验员适当时到外协厂进行检驻厂验。岀行时机、方式及外协厂家信息由采购部负责联系和提供。驻厂检验申请单驻厂检验报告单文件版本:A/1页次/总页数:4/6文件版本: A/1页次/总页数:4/6文件版本:A/1页次/总页数:5/6检验员驻厂检验时应携带必要的检验用图和检具,对检查岀的不合格问题,由检验 员现场开具驻厂检验报告单交外协厂签字确认后进行整改。此次检验不能代替物料 进厂后的进货检验。4.3.5合格物料入库IQC检验合格后应在最小包装上粘贴绿色的“PASS”合格标签,并在标签上注明检验日期和检验员工号,并将合格物料送至合格区。须岀具进货检验报告的,应将检验报 告附在所检物料上面一同放在
9、合格区。由采购员将合格物料与检验员签注实收数量并签字后的材料入库单交仓库办理 入库手续。在搬运物料的过程中,注意轻拿轻放,对野蛮拖拉、搬运等造成物料不合格 的,由采购员承担相应的责任。库房管理员一律见到检验员签字后并按质检员核准的实 收数量办理入库手续,否则一律拒收入库。库房管理员如发现入库物料未贴绿色PASS合格标签的,应拒绝办理入库手续。材料入库单4.3.6检验不合格品处理4.3.6.1 IQC检验发现不合格品时,IQC应将不合格信息填写入进货检验报告,经质 检主管审核确认处理意见(如特采 /挑选/退货等)后,将进货检验报告附在不合格 物料上,一起放入来料不合格品区,并及时通知采购员处理。
10、对于经常性或严重的不合格,IQC可另开岀异常通知/处理单。4.3.6.2 采购员收到不合格品进货检验报告单后,应针对检验不合格项尽快通知供应商退换货,或进行返工返修作业。同时针对质检开岀的异常通知/处理单,及时督促供应商进行不合格原因分析,回复对策,IQC在下批来料时进行对策的验证,确认其是否改善。4.3.6.3 供应商将不合格来料返工返修后,由采购员再送检时,应编制报检单单独送检。IQC原则上应对返工返修物料进行全项目再检验,并在进货检验报告备注 栏中记录原不合格项复检合格的最终数据(多次返工的过程数据可不记录),经质检主管签字确认后,方可放行入库。否则不予入库。4.3.6.4 IQC检验不
11、合格品,采购部可根据需要组织评审会,对检验不合格品进行评审,确认产品的处理方式或不合理图纸的修订需求。如有必要由采购部填写特许放行单,提岀特采申请,经研发项目主任 /技术部判定可以特采,质量部部长评审同意放行的来 料方可入库。必要时,IQC应根据特采条件进行再检合格后方可入库。4.3.6.5 IQC在接到审批通过的特许放行单后可放行来料,在检验报告单备注栏内批注特许放行,并将特许放行单做为检验报告单的附件存档。进货检验报告异常通知/处理单特许放行单4.4不良品的处理方式4.4.1特采:检讨会议或评审后确认特采产品由IQC在黄色的特采或让步接收标识,仓库以绿色PASS标识为据进行入库存贮,采购通
12、知供应商扣除特采费用。生产车间以绿色 PASS标识办理领料和生产,并在装配完成出厂报检后揭除所有进货检验阶段标签(含局部外观红色箭头标签、让步接收标识等)。特许放行单4.4.2挑选:检讨会议后确认挑选产品。应由采购部组织相关人员进行挑选,IQC粘贴让步接收标签,仓库进行入库存贮,采购通知供应商扣除挑选费用.如需供应商挑选产 品,IQC粘贴不合格标签,IQC将物料移至检验不合格品区域,由采购通知供应商及时 挑选。4.4.3退货:经IQC检验判定或经检讨会议后确认退货产品由IQC粘贴不合格标签,IQC将物料移至检验不合格品区域,由采购负责与供应商联系办理退货。4.5 IQC质检数据4.6.1按月统计外购件、外协件的进货
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