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文档简介
1、××有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称:成本会计岗位编码:工资等级:可轮换岗位:往来核算会计、税务会计、出纳隶属部门:财务部直接上级:财务部经理直接下级:无分析日期:二、岗位工作概述为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对公司的现金和支票进行管理,保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。三、工作职责与任务(一)负责公司的成本核算1. 整理各项费用并进行归集和分配;2. 做记账凭证并登账;3. 月末对费用进行核算;4. 统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析1. 根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;
2、2. 成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账1. 负责每月提取折旧;2. 负责固定资产报废、清理的账务登记;3. 新购入固定资产的入账;4. 年终汇总。(四)负责总账的一部分1. 汇总总账,进行试算平衡;2. 与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算1. 接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;2. 审核各业务部门转交的发票及单据;3. 登账,记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算1. 核算各国内销售客户应收账款和记录,2. 凭发票登记,记账;3. 定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作1. 每十天报送给总经理银行存款余
3、额明细;2. 月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3. 月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理1. 保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等) 、财务专用章及现金;2. 填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3. 办理汇款、取现和支票转账手续;4. 办理国际收支申报手续;5. 每日对库存现金进行盘点与结算;6. 开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7. 初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准(一)成本核算方法科学合理;(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,
4、无差错;(三)总账及固定资产账登记准确,无差错;(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;(五)提供的销售考核数据准确;(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;(八)现金收支相符,差错率为零;(九)现金与账目相符,差错率为零;(十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册, 保证财务档案完整, 寻找方便。五、岗位工作关系(一)内部关系1. 所受监督
5、:在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示;2. 所施监督:本岗位一般不对其他岗位实施监督;3. 合作关系:在账目的核算方面, 与往来核算会计、税务会计发生协作关系,在材料消耗资料的提供方面, 与仓库的管理人员发生协作关系, 在账目的核对方面,与销售部门的人员发生协作关系, 在货款支付方面,与采购部发生协作关系,在现金报销方面,与现金报销各方发生协作关系。(二)外部关系在汇款、取款、支票转账及国际收支申报方面,与开户银行发生联系。六、岗位工作权限(一)对原始单据的真实性和规范性具有审核权。七、岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作,有时需要加班加点。八、岗位工作环境在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求(一)掌握会计的基础知识与核算方法;(二)了解财经知识和财会制度;(三)熟悉税法和其他经济法规;(四)现金支票管理制度及其他财务制度。十、岗位技能要求(一)熟悉企业的生产过程;(二)熟悉企业的管理制度;(三)较强的分析能力。(四)熟悉支票、收据等开立方法;(五)熟悉
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