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文档简介

1、1.2.3.4.5.6.亠、1.2.3.4.5.版本A0产品开发提案管理和奖励制度页次1/4提案管理方法为了推动公司科学技术的发展,鼓励员工提出合理化建议和参与技术革新,技术开发 活动,加强科技成果管理推广和应用,不断提高科技水平,结合我公司的实际,制定 本管理办法。本办法称合理化建议,主要指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施; 所称技术革新,技术开发主要是指科学技术、业务的开发和对生产设备、工具、工艺 技术等方面所作的改造和挖潜。项目的范围1)适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计;2)对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造;3)开拓新的生产业务;4)计算机技术在

2、通信生产和管理中的应用;5)发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究;6)生产中急需要解决的技术难题。项目的来源1)由上级单位下达的项目;2)由本公司有关部门下达的项目;3)各部门根据生产和管理需要提出的项目。任何单位及个人无正当理由,不行阻止有关人员进行项目申报和奖励申请。对弄虚作假、骗取荣誉者,公司科技项目评审委员会有权撤消其荣誉称号, 追回奖金, 情节严重者,追究其行政或刑事责任。提案项目早报立项制度合理化建议由建议人填写提案申报卡。技术革新、技术开发项目填写项目申请书。若要申请经费,需填报项目经费申请表及 可行性报告。组织相关部门对所报项目进行评审筛选,汇总后报总工程

3、师审批。 批准立项后,向相关部门下达项目计划,项目承担部门按计划实施。需要申请立项的项目,上报主管部门。产品开发提案管理和奖励制度编号JY/YF GLZDO8-2OO7版本A0页次2/4为了避免项目的低水平重复开发,任何项目必须经过部门同意后才能上报,经公司立 项后才能实施。技术革新、技术开发费用列入公司管理开支。项目成果评审鉴定制度1 .成果申报项目完成后,承担应填写成果鉴定申请书,并备齐下列技术资料:1)2)3)4)5)6)7)6.7.四、研究报告;测试和实验报告;技术设计方案、数据、图标、照片;质量标准;国内外技术水平对比分析;技术经济分析和效益分析报告;标准化审查报壬2.成果的评审、鉴

4、定1) 接到成果鉴定申请书后一个月内进行审查,提出意见报总工程师审阅,并答得申 报部门是否同意评审鉴定。2) 立项的项目成果,报市局科技处组织评审、鉴定。其余项目成果由公司科技项目 评审委员会负责评审、鉴定。提案项目成果奖励制度成果评审鉴定后,选择优秀项目向上级主管部门申报申请专利奖。对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励。未报市专利或申报而未获奖的项目,由公司科技项目评审委员会评定奖励。公司科技项目评审委员会每年组织对成果集中评奖一次, 原则上按项目经济效益的大 小予以奖励,也可根据项目创造性大小、水平高低、难易程度和生产发展贡献大小予 以客观、公正的评奖。评奖标准按有关规定执行。创意提

5、案改善制度为启发全体员工等同想象力,集结大家的智慧与经验,提出有利于本公司生产的改善 及业务的发展,以便达到降低成本、提高质量、增进公司经营、激励同仁士气,特制 定本方法。1.2.3.4.五、1.产品开发提案管理和奖励制度编号JY/YF GLZD08-2007版本A0页次3/42.提案内容针对本公司生产、经营范围、具有建设性及具体可行的改善方法。 各种操作方法、制造方法生产程序、销售方法、行政效率等的改善; 有关机器设备、维护保养的改善;有关提高原料的使用效率,改用替代品原料,节约能源等;新产品的设计、制造、包装及新市场的开发;废料、废弃能源的回收利用;促进作业安全,预防发生等。1)2)3)4

6、)5)6)3.提案内容如属于下列各项范围,为不适当的提案,不予以受理;攻击团体或个人的提案;诉苦或要求改善待遇者;与曾提出来或采用过的提案内容相同者;与专利法抵触者。1)2)3)4)4.5.提案人或单位,应填写与规定的提案表,必要时另书面或图标说明,投入提案箱,每 周六开箱一次。评定组织成立“提案审查小组”由有关主管组成。审查程序5) 各提案均需先经“提案审查小组”初审并经评分通过后,始可汇报公司总经理。6) 审查核定各小组汇送的提案表及评分表,必要时并请提案人或有关人员列表说明。7.审查准则6.1)提案审查项目及配合动机20%创造性15%可行性25%回收期投资30%应用范围10%产品开发提案

7、管理和奖励制度编号JY/YF GLZD08-2007版本A0页次4/42)成果审查项目及配合动机20%创造性20努力程度15% 投资回收期25%效益25%8. 提案处理采用的提案:交由部门实施,除通知提案人外,并予列管及实施成效检查。 不采用的提案:将原件发还原提案人。保留的提案:须经较长时间考虑者,先将保留再通知原提案人(一般系每期限以 三个月为取限,延长至六个月)。9. 成果检查1) 实施的提案,各实施部门应认真执行,每月应填具成果报告呈直属主管核定后, 转呈“提案审查小组”经三人月的考核,并予评分。2) 依“审查小组”所报的成果报告表及评分表详作审查核定。10奖励提案奖励:改善提案由“提

8、案审查小组”评定,凡采用者发给案奖,未采用者发50元的奖金。成果奖励:“提案审查小组”依提案改善成果评分表,可发给1)2)3)1)1200-1600元的提2)3)500-10000 奖金。特殊奖励:提案采用实施后,经定期追踪效益,成果显著绩效卓越者,由提案审 查小组核计实际效益后,报请核发 2000-10000元资金奖金。团体特别奖:以科为单位,6个月内,每科平均有采用四件提案以上发给前三名特别奖: 第一名:锦旗及奖金5000元第二名:锦旗及奖金3000元第三名:锦旗及奖金2000元11 提案内容如涉及国家专利法者,其权益属本公司所有。12.本办法经呈总经理核定后,公布实施。4)研发中心测试室

9、管理制度编号JY/YF GLZD05-200"版本A0页次1/1、目的为了保证测试室环境安静、卫生、设备完好无损,养成文明试验的良好习惯,借此 展示精艺公司的素质和形象,特制订以下制度。1、测试室管理制度1试验工作按照国家标准及机械部颁布的标准进行。2试验人员必须经过培训,并服从测试室负责人的统一安排。3爱护仪器、设备,保持器具的完好精确。4维护试验场地的整洁,试验每告一段落,必须清理场地。5. 定时对测量仪器设备进行保养、检查。6未经计量部门认可的及超期限的仪器具不得使用。7. 在试验操作过程中,应集中注意力,不允许吸烟,应禁止无关人员进出试验区,以免发生意外。8. 每天下班前,应

10、做到关紧门窗,关好水、电开关。对需要昼夜运行的机器,应检查其运行状态及保险装置,并应留有专人值班。9. 试验人员应实事求是,严禁修改伪造试验数据。有此情况时,追究试验人员责任,并视为无效报告。、试验的记录、分析、复核及审核制度1. 原始数据的记录及数据处理。试验人员应使用规定的表格,认真填写原始记录,内容详细、完整、准确,字迹清晰工整。2. 原始记录用钢笔填写,不准使用铅笔。3. 原始记录的数字,不允许随意涂改,如需涂改需按规定办法进行。4. 原始记录应填写完整,并对数据认真审查,并有记录人、校核人签名,作为编写试 验报告的依据。5. 原始记录应交档案室保管,作为技术资料存档备查。6. 试验、

11、检测报告由项目主办试验员整理填写,签名后连同原始记录送试验技术负责 人审定签字批准。四、试验程序(出厂试验程序、型式试验程序)1. 各车间、各部门需要申请试验时填写试验申请书报测试室负责人,由测试室负责人 统一安排。2. 产品项目负责人必须提供所试产品的技术条件和铭牌数据等等。精乙铜管件精深加工咼新技术企业研究开发中心研发中心检测/计量器具管理制度编号JY/YF GLZD04-2007版本A0页次1/1一、目的:对公司使用中的检测、计量器具的购用和校对进行规范管理和监督,使检测、计量 器具处于有效的使用状态。二、适用范围:适用于本公司所有检测、计量器具的管理和校对。三、职责:1各部、室的检测、

12、计量器具必须有专(兼)职人员负责管理。2管理员负责对检测、计量器具的验收、登记、保存、校对、保养与发放,并记录。3检测、计量器具使用者必须先了解其性能和使用规定,按说明书的规定正确使用,严禁违章操作。四、内容:1采购进厂的(或自制的)工具、计量器具由本公司相应管理员验收、登记,经验收合格的器具及时送往法定检测机构进行校对, 校对合格后,进行编号、登记、发放。2 .计量器具按校对计划校对,校对单位必须是国家法定的鉴定部门或国家授权的单位。 检测、计量器具的检定周期一般为一年,根据所使用的频次也可半年。3. 领用检测、计量器具必须经计量管理人员同意后到库房领出,领出时要进行登记。4. 领用人在使用

13、检测、计量器具过程中必须注意器具的防护和存放,计量器具连续使用一般在20天内要内校一次。计量器具在使用中发生故障应停止使用, 及时报相关 人员进行维修,严禁器具带病工作。非专业修理人员不得自行拆卸检测、 计量器具, 违者要对造成的后果负责。经过维修的检测、计量器具必须重新校对 5. 对违章使用造成损坏或保存不当而丢失的检测、计量器具,使用者要及时写出报告,说明原因,由主管领导签署意见,根据损坏情况和认识态度进行处理,对贵重器具 要经济赔偿。6. 任何个人不准在工作岗位上使用无鉴定合格证或超过鉴定周期以及鉴定不合格的检测、计量器具,因使用超过鉴定周期以及鉴定不合格的检测、计量器具而造成的事 故由

14、使用者直接负责。7. 公司检测、计量器具一般不外借其它单位或个人使用,特殊情况必须由上级领导批准,门卫室登记方可借用。8. 检测、计量器具的说明书或相关资料管理人员应妥善保存,对进口或公司保密性的检测、计量器具所涉及的说明书或相关资料严禁外借或偷用,重要资料、技术图纸 要归档管理,使用部门可使用复印件。精乙铜管件精深加工咼新技术企业研究开发中心 技术研发项目经费财务管理制度编号JY/YF GLZD03-200"版本A0页次1/2一、目的为了加强和规范公司科研项目经费的管理和使用,提高科研经费的使用效益,及科技 数据统计和帐务准确填报。二、适用范围适用于公司对科研项目经费方面的财务管理

15、。三、职责1 财务部部长负责对科研经费方面的统筹管理。2. 财务部会计负责各项科研经费统计和帐务填报工作。3. 各项科研经费的投入,使用及报销等费用需经技术研发中心主任审核,报公司总 经理审批后方可实施。四、管理规定1. 财务人员应熟悉了解国家科技主管部门的相关政策和管理办法文件,以及技术研 发中经费开支使用情况。2. 公司研发费用,指公司在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发 生的各项费用,包括:(1) 研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。(2) 公司在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等 人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。(3) 用于研发活动的仪器

16、、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固 定资产的运行维护、维修等费用。(4) 用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。(5) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,设备调整及检验 费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费等。(6) 研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理 费等费用。(7) 通过外包、合作研发等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而 支付的费用。编号JY/YF GLZD03-20073.4.5.6.7.五、技术研发项目经费财务管理制度版本A0页次2/2(8)与研发活动直接相关的其他费用,包

17、括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。公司应当明确研发费用的开支范围和标准,严格审批程序,并按照研发项目或者承担研发任务的单位,设立台账归集核算研发费用。公司可以建立研发准备金制度,根据研发计划及资金需求,提前安排资金,确保研发资金的需要,研发费用按实际发生额列入成本(费用)0公司应当在年度财务会计报告中,按规定披露研发费用相关财务信息,包括研发费用支出规模及其占销售收入的比例,集中收付研发费用情况等。会计师事务所在审计公司年度会计报表时,应当对公司研发费用的使用和管理情况予以关注。公司财务部会计负责各项科研经

18、费统计和帐务填报工作。公司各项科研经费的投入,使用及报销等费用需经技术研发中心主任审核,报公司总经理审批后方可实施。相关文件1. 财企2007194号财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见2.浙财教字200220号浙江省省级科技项目经费管理暂行办法精艺铜管件精深加工高新技术企业研究开发中心JY/YF GLZD10-2007产品油份测量操作规程版本A0页次1/1'、主题内容与适用范围本规程规定了产品油份测量的操作要求。 本规程适用于产品油份测量操作人员。、规程内容1 准备工作:将待测产品和测量仪器及量杯摆放整齐。将油份浓度计充电约30分钟,待左侧“ WARM UP指示灯灭。用专用溶

19、剂将测量用之量杯及注射器清洗一遍。调制溶剂:1) 抽出15CC屯油,注入调制杯;2) 抽出溶媒注入调制杯至标识线(约 200PPM;3) 加盖摇均。2 操作步骤:将产品放入烧杯内用溶媒清洗,调出样本液体。油份浓度计测前准备工作:用注射器注入油份浓度计15ml纯净溶媒,盖好盖按“ START键,油份浓度计 开始工作,依此重复3次,至最后显示值为“ 0”。提取200PPM溶剂注入油份浓度计内,盖好盖按“ START键,油份浓度计开始 工作,依此重复3次,至最后显示值为“ 200”。重复1)步骤,至油份浓度计最后显示值为“ 0”。1)2)3)提取样本溶剂15ml,注入油份浓度计,重复3次测量,取最后

20、一次显示数据为最终 测定值。油份计算公式:测定值x 10_6x清洗剂量(100 ml) x油比重(0.7636/cm 3) x 103=油份值(mg)3. 注意事项: 操作过程中使用量杯器具应轻拿轻放。精艺铜管件精深加工高新技术企业研究开发中心JY/YF 试验结束后量杯器具应清洗干净,并将量杯内残留溶剂倒入活性碳过滤器中过滤处理。 将过滤好的液体封存,以便二次利用。GLZD10-2007产品油份测量操作规程版本A0页次1/1三、主题内容与适用范围本规程规定了产品油份测量的操作要求。 本规程适用于产品油份测量操作人员。四、规程内容4. 准备工作: 将待测产品和测量仪器及量杯摆放整齐。 将油份浓度

21、计充电约30分钟,待左侧“ WARM UP指示灯灭。 用专用溶剂将测量用之量杯及注射器清洗一遍。 调制溶剂:1)抽出15CC屯油,注入调制杯;2)抽出溶媒注入调制杯至标识线(约 200PPM;3)加盖摇均。5. 操作步骤: 将产品放入烧杯内用溶媒清洗,调出样本液体。 油份浓度计测前准备工作:1)用注射器注入油份浓度计15ml纯净溶媒,盖好盖按“ START键,油份浓度计 开始工作,依此重复3次,至最后显示值为“ 0”。2)提取200PPM溶剂注入油份浓度计内,盖好盖按“ START键,油份浓度计开始 工作,依此重复3次,至最后显示值为“ 200”。3) 重复1)步骤,至油份浓度计最后显示值为“

22、 0”。 提取样本溶剂15ml,注入油份浓度计,重复3次测量,取最后一次显示数据为最终 测定值。 油份计算公式:测定值x 10_6x清洗剂量(100 ml) x油比重(0.7636/cm 3) x 103=油份值(mg)6. 注意事项: 操作过程中使用量杯器具应轻拿轻放。 试验结束后量杯器具应清洗干净,并将量杯内残留溶剂倒入活性碳过滤器中过滤处理。 将过滤好的液体封存,以便二次利用。档案室管理规定编号JY/YF GLZD06-2007版本A0页次1/2一. 制定目的企业档案文件资料是企业经营管理活动开展的重要依据,也是企业商业机密的重要组 成部分,因此,必须加强企业档案文件资料的控制管理,特制

23、定本规定。二. 适用范围本规定适用于公司各部门文件资料,工作执行记录和产品质量记录等档案的管理和保存。.管理职责1. 公司设立档案室,隶属总经办管辖,暂配置 1名兼职管理员,主要负责档案室的 管理工作。2. 各部门设档案员岗位,档案员暂由各部门主管(主要是部长、副部长、科长)来 兼任,负责本部门工作业务开展所用的文件资料记录凭证票据等档案的管理工作。四.管理程序1.1)2)2.1)2)3.1)2)3)4)档案文件资料文类先以部门别类区分,主要部门有总经办、人力资源部、综合管理部、供应销售部、 生产部、研发中心、质检部、质管部。文件资料按性质分,主要有文件原稿原件、产品原图、证件票据、凭证、工作

24、执 行记录及产品质量记录等。档案室分布规划和架位编号目前档案室共有四柜和六架,每柜架四层,每层均有几位,每架每层每位均有相 应编号,以便查找检索。档案柜主要存放文件原稿原件,产品原图,以及重要的证件、票据凭证等重要资 料;档案架主要存放工作执行记录和产品质量记录。文件资料接收归档管理各部门文件资料需相应统一格式、编号及版本修订状态等标识,经审批后发放, 发放签收记录随同文件原稿或备份稿一起归档。各部门工作执行记录和产品质量记录, 需按文件规定要求如实清楚填写,经汇总封 订编写标识后,经相关主管领导审批后方可归档。档案室管理员接收到文件资料、执行记录和质量记录等档案时,应认真审阅文件 资料记录的

25、完整性,再按类别分、部门分、档案位号做好相应登记,然后在文件 资料记录的页面右上方加盖章印并编号标识。文件资料记录的归档时间一般安排在每月的 5号、15号、25号三天时间,特殊情 况特殊处理。档案室管理规定编号JY/YF GLZD06-2007版本A0页次2/25)4.1)2)3)5.1)2)3)6.1)2)7.1)档案管理员离岗时,应办理移交手续。文件资料记录保存期限和整理销毁文件资料、票据证件,产品原因等重要的档案一般长久保存。工作执行审批记录一般保存2年,产品质量记录一般保存3年。每年定期进行1次文件资料记录的整理,经过各部门评审检查后,对作废无用过 期失效等文件资料记录列出销毁清单,报

26、总经办审批后,在有人监护下由档案管 理理员进行销毁。文件资料记录查阅和借用申请查阅档案文件资料记录时,应经申阅人所在部门主管同意后方可入档案室进 行查阅。申请借用档案文件资料记录时,申借人应填写借用审批单,注明所借文件资料名 称、编号、用途、归还日期等内容,经部门主管领导审批后,档案管理员确认后 方可给予借出并作登记。如因工作需要,档案管理员应积极协助,提供所需档案资料,不得无故推拖。 档案室贮存环境控制管理档案室应保持通风干燥,预防淋雨潮湿,以防虫蛀腐朽,确保文件资料档案的安 全适用。档案管理员应随时擦拭档案柜, 细检查门窗关好后方可离开。罚则和赔偿规定档案管理员不履行岗位职责, 理档案接收

27、登记的,每次罚款 出登记不符合规定的每次罚款保持架柜的清洁和场地清洁,离开档案室时应仔未接收档案资料予以保管的,每次罚款10元;不办 10元;无故不借阅资料,每次罚款 20元;档案借 30元。2)8.1)2)3)4)5)档案管理员遗失档案或违反本规定造成档案无法收回,公司职员无故不能交还档 案的,造成损失的,赔偿实际损失。相关记录表单 文件发放回收记录 文件资料记录接收归档登记表 部门文件清单 文件资料记录借阅登记表文件资料记录销毁审批单1.2.3.4.5.1.2.3.4.公司保密制度编号JY/YF GLZD07-2007版本A0页次1/3为保守公司秘密,维护公司利益,特制定本制度。公司秘密是

28、关系公司权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间只限一定范围的 人员知晓的事项。公司附属组织和分支机构以及员工都有保守公司秘密的业务。公司保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行 奖励。保密范围和密级确定公司秘密包括下列事项:公司重大决策中的秘密事项;公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规模、经营项目及经营决策; 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;公司员工人事档案,工资性、劳务性收入资料;(1)(2)

29、(3)(4)(5)(6)'般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密,泄漏会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密 是重要的公司秘密,泄漏会使公司权益和利益遭受严重的损害;秘密是一般的公司 秘密,泄漏会使公司的利益和权益遭受损害。公司密级的确定:(8)(9)公司经营发展中,直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级;公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级; 公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类 信息为秘密级属于公司秘密的文件

30、、资料,应汉依据本制度的规定表明密级,并确保保密期限。 保密期限届满,自动解密。公司保密制度编号JY/YF GLZD07-2007版本A0页次2/3保密措施1. 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保 存和销毁,由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行; 采用电脑技术存取、处理、 传递的公司秘密由电脑部门负责保密。2. 对于密级文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施:3. 非经总经量或主管副总理批准,不行复制和摘抄;4. 收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施。5. 在设备完善的保险装置中保存。6. 属于公司秘密的设备或者产品的研制、

31、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公 司指定专门部门负责执行,并采用相庆的保密措施。7. 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应事先经总经理批准。8. 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下保密措施;9. 选择具备保密条件的会议场所。10.11.12.13.根据工作需要,限定会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定; 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议内容是否传达的范围。不准在私人交往和通信中泄漏公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。14.公司工作人员公司已经泄漏或者可能泄漏时,应当立即采限补救措施及时报告总经

32、理办公室;总经理办公室接到报告,应立即作出处理。责任与处罚,并扣发工资 50元以上500元以下:15.出现下列情况之一,给予警告(1)(2)泄漏公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的; 违反本制度规定的秘密内容的; 已泄漏公司秘密但采取补救措施的。(3)16.出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失:(1)(2)故意或过失泄漏公司秘密,造成严重后或重大经济损失;违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的; 利用职权强制他人违反保密规定的。精乙铜管件精深加工咼新技术企业研究开发中心公司保密制度编号JY/YF GLZD07-2007版本A0页次3/3附贝U本制度规定泄密是

33、指下列行为之一:(1) 使公司秘密被不应知悉者知悉的;(2) 使公司秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉的。万能试验机操作规程编号JY/YF GLZD10-2007版本A0页次1/1主题内容与适用范围本规程规定了万能试验机的操作要求。本规程适用于万能试验机操作人员。规程内容2.开机,按仪表面板的电源开关,指示灯亮。液晶显示片,发光二极管闪烁系统进入自 检初始化状态。系统自检完成后负荷显示窗、变形显示窗进入负荷变动显示。3.按下“启动油泵”开关,启动油泵电机,调整调速阀旋纽移动试台置于适当位置, 通 过手动控制盒上的按钮控制升降电机, 带动丝杆移动下横梁于适当位置,调好夹持空4.间后

34、,按手动控制盒上的按钮控制上夹头的“紧”按钮将试样夹紧。 清零和数据输入。5.将引伸计安装在试样上,定位、夹持好后,变形、负荷清零,将下夹头夹紧。此时不可再清零,否则会引起测量误差。开始试验,负荷显示窗、变形显示窗进入负荷、变 形动态显示。如试验曲线选择为应力-应变曲线(S-S)或力-伸长曲线(L-E)时,automode示灯亮后必须取下电子引伸计(否则会造成电子引伸计的损坏) ,继续加 荷试验时可在试样未断之前将其取下或不拉断试样, 避免引伸计受到振动损坏。按负6.荷、变形显示选择键,使负荷、变形测量范围相应档位上。试验过程:关闭回油阀,监视速率显示,开启送油阀进行加荷,使速率显示基本稳定在

35、一定范围内,此时试样的负荷值、变形量及试验速率分别在负荷、变形、速率显示 器上显示,直至试验结束。试验结束后,按手动控制盒上、下夹头的“松”按钮,取下试样再按开启回油阀,关闭送油阀或按“油泵停止”开关停运油泵电机,使试台停止移动。7.在打印输出前请确信打印机已正确连接, 打印机电源已打开,打印纸已装好。并确信正确输入参数P09试样断后长度及P10试样断后面积。8.打印试验报告。9.数据显示。10.重复上述操作进行第二次试验小负荷维氏硬度计操作规程编号JY/YF GLZD10-200'版本A0页次1/1主题内容与适用范围本规程规定了小负荷维氏硬度计的操作要求。本规程适用于小负荷维氏硬度计

36、操作人员。规程内容1 打开电源。2 调节所需公斤力(右侧的位置)铜管一般采用0.2,标尺位置对人面居中。3 将产品放入台面。4将40倍的探头调至正中,升上工作台面离探头差 1mn左右,看显示镜中产品表面清晰度,左右上下调节选择最清晰部位。5 调好探头找准位置后,转过测量头正中死点。6按加荷按钮,测头会自动下降,然后等加荷三盏全部灭后。7调回40倍探头从镜中找出横对角线取两对角线的中间,除去探头的位数调节对角线的宽度调节镜头右侧的千分尺,对角线的第一跟线调节镜头左侧调节螺丝。8所得数据根据调节的公斤力对照使用说明书 (20页)附录,B在平面上使用的维氏硬度表,等于所产生的硬度值。9 读镜中读数时

37、,整数按镜中显示,另数按镜头端的千分尺读数。新产品设计和开发控制程序编号JY/YF GLZD09-2007版本A0页次1/3'、目的对新产品实现过程的设计和开发进行控制,做好产品质量先期策划工作,确保新产 品能满足顾客的要求和期望及有关法律法规要求。二、适用范围适用于顾客对产品质量特性(规格)已有明确要求,并提供样品或产品图样时,本公 司仅需对实现过程进行设计和开发。三、权责1 .销售部负责样品提交及与顾客有关过程的控制管理。2研发中心负责编制项目计划书、产品图样、技术工艺文件等。质量部负责样件试制和 试生产过程的监视和测量控制,及参与过程的设计和开发评审、验证与确认。3. 研发中心负

38、责样件和模具的制作,参与过程的设计和开发评审、验证与确认。4. 生产部负责配合样件制作和试生产,参与过程的设计和开发评审、验证与确认。5. 供应部负责样件模具制作与试生产所需的材料采购。6 副总经理负责项目计划书及相关产品图样及技术工艺文件资料的审核,总经理负责项目计划书的批准。四、1、2、程序项目过程的设计和开发时机当顾客提供样品或产品图样及相关资料,对产品技术质量特性(规格)已有明确要求 时,需要对其过程进行设计和开发。项目计划的来源2.12.22.3销售业务主管接到顾客带有技术工艺开发成份的合同 /订单(包括质量技术协议), 并提供样品或图样,必须组织研发中心、质量部、生产部等部门进行评

39、审,填写 合同/订单评审表。评审通过后,销售业务主管进行样品和模具制作及生产销售成本的核算后,再与 顾客进行报价洽谈,待顾客确认同意。顾客发出送样通知,销售业务主管接到送样通知后,将样品或产品图样等有关资 料一起交给新产品研发室,并填写样品制作任务联系单。精乙铜管件精深加工咼新技术企业研究开发中心编号JY/YF GLZD09-2007新产品设计和开发控制程序版本A0页次2/32.4产品研发室根据顾客提供的样品或图样等有关资料进行项目计划书的编制,公司产品试制图样和初步技术工艺文件的编制,同时做好产品质量先期策划工作。2.5项目计划书应包括以下内容:a、 确定产品规格,样件模具制作,技术工艺文件

40、编制及PPAP资料准备等各阶段的 划分和主要工作内容;b、各阶段职责分配与进度要求;c、需要增加或调整的资源等。项目计划书由副总经理审核,经总经理批准后发放,并随着项目计划进行的情况,必 要时予以修订,并重新审批。3、样件模具制作3.1研发中心新产品研发室填写样件模具制作任务审批表,附带产品图样和技术工艺文 件等资料,交给研发中心、工模车间、试样车间安排样件模具制作。3.2研发中心针对样件模具制作所需材料, 以采购申请单形式交给供应部进行采购, 所 需的材料采购到公司由质量部质检员确定材料的规范要求进行验收。3.3研发中心组织工模车间、试样车间进行样件模具的制作,在样品模具制作过程的各 项工艺参数和检验记录予以保存,待完工后统一提交研发中心,以准备PPAF资料及技术工艺文件的修订。3.4工模车间按照产品图样及相关技术质量资料进行模具制作,模具制作完工后,经车间承制人检验确认后方可投入样件制作。3.5工模车间联系样品试制车间安排各个工序技术员进行样件制作,样件制作过程中相关工艺参数和检验记录予以保存。3.6样件模具制作完工后,工模车间将样件模具交给研发中心部长评审确认,经确认合格 后,样件及附带相关记录资料交给研发中心验证,模具交给工模仓库编号登记入库。4、样件提交4.1研发中心新产品研发室接到样件及附带相关记录资料后,准备PPAF资料(包括控制计划和过程流图等,需要时提交 F

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