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文档简介

1、文件名称PPAP管理办法文件编号版次制定部门研发部制定日期发行日期页次1. 目的:1.1. 为有效满足客户对产品送样的需求,规范公司PPAP作业过程及管理办法。A02/51.2. 为规范供应商送样品过程,管控供应商自主检验的能力,在保证品质的同时缩短制样鉴定周期。2. 适用范围:2.1.适用于所有产品对外PPAP送样过程的每个环节。2.2.适用于所有自主开发、改良的产品进行自检对内部品管课PPAP送样过程的每个环节。2.3.适用于所有外购产品,外发生产、转厂生产的产品送样过程的每个环节。3. 权责:3.1. 事业部经理:所有对外 PPAP的产品及 PPAP资料,均需经事业部经理审批后才能对外发

2、送。3.2.外贸部 / 内销部:对内部提出生产件评审表(PRF),收集 PPAP样品及资料,对客户提交;3.3.研发部:负责 PPAP资料制作,汇总 PPAP样品及资料提交客服转客户确认或提交品质部确认。3.4.品质部:负责对提出的各项检测项目进行测试并得出相应试验报告,及PRF所要求的相应资料。3.5.生产单位 :负责提供自制之样品。3.6.采购部 :负责提供外购及外协制作之样品、PPAP资料以及供应商PPAP进度的追踪。4. 定义:4.1 、PPAP: PPAP- ( ProductionPartApprovalProcess) 生产件批准程序。4.2 、 PRF:生产件提交表(PRF)。

3、5. 作业程序:5.1 、作业流程分三种情况:5.1.1 、对外客户 PPAP送样确认,流程图参见附件一:流程图一。5.1.2 、内部进行 PPAP送样确认,流程图参见附件一:流程图一。5.1.3 、供应商对我司进行 PPAP送样确认,流程图参见附件二:流程图二。5.2. 流程图一(我司对外客户PPAP或内部进行 PPAP送样确认作业流程图)描述:5.2.1、在产品开发、改良定案,且样品试作评审完,正式图纸资料下发后,由外贸部/ 内销部按客户的要求填写本 PRF提出 PPAP需提交的项目,或由项目负责人议定填写PRF提出内部PPAP需提交的项目;5.2.2、进入小批试产阶段后,项目工程师主导开

4、始进行样品的制作、测试、PPAP资料的准备;5.2.3、小批试产完成后,项目工程师进行PPAP资料及样品的汇总,汇总后提交事业部经理审批。5.2.4、 PPAP资料及样品经生产事业部经理审批通过后,如是属于内部进行PPAP送样确认,则可召开小批评审,量产转交会;如是对外客户PPAP送样确认,则提交给客户确认,确认回复合格后,则可召开小批评审,量产转交会;不管是内部PPAP还是对外客户 PPAP,如果确认不合格,均需重新进行PPAP资料及样品的准备,然后重新提交确认,直到合格为止。5.3. 流程图二(供应商对我司进行PPAP送样确认作业流程图)描述 :5.3.1、凡是外发生产的新产品、转厂生产的

5、产品、或是供应商改模的产品均要求供应商对我司进行 PPAP送样确认,由采购部负责供应商PPAP进度的追踪。5.3.2、项目工程师将产品图纸、产品检验卡(工艺检验卡中必须明确后续量产时必须检查的项目及文件名称PPAP管理办法文件编号版次制定部门研发部制定日期发行日期页次A03/5抽样频率)、电镀产品检验标准或喷涂产品检验标准或其他特殊要求,并将 PRF表准备好,PRF表中明确 PPAP需提交的项目,明确要做哪些性能或功能检测项目,然后与采购部、品质部相关负责人员一同到供应商处进行启动移交会,指导供应商进行作业时应该注意哪些事项,对 PRF上要求的项目、提交日期、检测等是否有困难或需调整,在会上作

6、出决议。然后按决议执行。5.3.3 、供应商开始进行样品的制作、测试、PPAP资料的准备、汇总,然后提交我司研发、品质确认。5.3.4 、研发部、品质部确认后,将确认结果通知供应商。如确认合格,供应商即可接单生产、供货;如确认不合格,则需重新进行PPAP资料及样品的准备,然后重新提交确认,直到合格为止才可能接单生产、供货;6. 相关文件6.1 产品设计开发管制程序6.2 样品鉴定管制程序7. 相关表单 / 附件7.1 生产件提交表(PRF)7.2 样品鉴定报告单7.3 样品检验记录表7.4 跌落实验记录表7.5 实验测试报告单7.6 产品质量控制计划7.7 潜在失效模式及后果分析表7.8 尺寸

7、评价表7.9 生产过程流程图文件名称PPAP管理办法文件编号版次制定部门研发部制定日期发行日期页次A04/5流程图一 :产品开发、改良样 品试作且评审通过正式 图纸资 料下 发(PRF)生产提交表提出来进入小批 试产阶 段PPAP 样品制作、测试、 PPAP 资料准备PPAP 资料、样 品汇总NY事业部经理审批YN提交客 户确认 /回复小批评审,进入接单量产阶段文件名称PPAP管理办法制定部门研发部制定日期权责表单研发部研发部生产件提交研发部 /外贸 表(PRF)部/内销部研发部/生产部PPAP相关表单研发部/生产部/品品质部PPAP相关表单研发部PPAP相关表单事业部经理外贸部/内销部研发部文件编号版次A0发行日期页次5/5流程图二 :外购产品、转 厂产品、改模产 品产品图纸、检验卡、外观检验标准、及( PRF)生产提交表准备到供应厂商进行启 动移交会供应商进行 PPAP样品制作、资 料准 备,汇总提交给我司进

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