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文档简介

1、BSCI内审报告XXXXXXXXXXX有限公司BSCI内部审核报告撰写:复核:批准:(管理者代表)一、概要根据BSCI体系的运作要求,以及公司 BSCI程序文件规定,为了确保体系运作的有效性、 持续性,公司按内部审核计划在 2017年X月16日至17日进行了 BSCI的内部审核,审核过 程严谨,计划执行良好,审核员工作认真负责,各部门均给予积极的配合与支持。二、目的通过审核,发现公司BSCI体系运行的不足之处,并积极的给予改善,以确保公司体系运 作符合BSCI体系的要求,符合国际、国家相关法律、法规条文之要求;确保企业所有运营符 合社会责任要求。三、审核范围审核范围覆盖公司的所有部门以及所有员

2、工。四、审核依据审核依据BSCI体系、相关法律法规的条款、公司 BSCI手册及其它体系文件要求。五、内审员吴X梁(审核组长)、林X琼、林X鸣六、审核内容审核内容详见本次内审检查表,评估结果分为A(合格)、B (观察项)、C (一般不符合项)、 D (严重不符合项)6.1审核发现本次审核共发现严重不符合项1项,观察项7项,一般不符合项2项,共发出CPAR1份, 详细情况参阅下表:序号问题发现监控弱点(级别)1个别员工入职记录不完善B2饮用水检测的部分项目结果丢失:C3体系文件中未涉及退休的内容B47月份工人加班时间有超时现象C5法律法规只有电子文件,无书面文件及目录B6车间有多处安全隐患B7没有体系的内审及管理评审记录D8副管理代表离职,文件没及时更新B9员工代表没有接受BSCI的培训B10公司安全主任没有授权书B备注:审核问题发现中监控弱点分 3个等级,详情如下:Page 2 of 6BSCI内审报告严重不符合项(D):即”执行的项目明显不符合BSCI标准要求,未执行或不符合程序或手册中的明定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素;一般不符合项(C):即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”;观察项(B):即”因执行不彻底或偶

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