学校财务报销制度严格财经纪律推动学校党风廉政建设_第1页
学校财务报销制度严格财经纪律推动学校党风廉政建设_第2页
学校财务报销制度严格财经纪律推动学校党风廉政建设_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、财务报销制度为进一步落实执行中共成都市教育局党组2009年党风廉政建设和反腐败工作实施看法的相关文件精神,强化我校的财务管理工作,发扬艰难奋斗、勤俭节约的合格传统和作风,依据上级有关肃贪倡廉工作和干部清廉自律的各项规定,严格财经纪律,推动我校党风廉政建设,特制订财务管理制度,以规范我校的财务收支行为。一、预算制度 1、每年12月份,学校制订出第二年财务开支预算,每年春季开学和秋季开学,再视其收入,具体修订预算表。 2、除常规开支以外的大额经费开支,应写出书面报告交学校校长,在校长办公会上研究同意后,才干纳进预算内开支。 3、每年的开支,不得超出当年的收入。 4、不得私自开支经费。二、经费报销审

2、批签字制度1、审批权限 学校财务报销执行“一支笔签字审批制度。各种经费支出,分管领导审批签字后,还须经校长审批,并签署是否报销的明确看法;不按票面金额报销的须注明报销金额。金额超出5000元的,须由领导班子集体审定,再由校长签字报销;2、审批程序第一条 经办人承办相关公费经济行为,须由经办人具体承办,并开具符合规定的账实相符的有效票据,并在原始凭证上签字;由经办人将已签字的原始凭证报分管领导,经分管领导审核无误后,由分管领导签字认可;最后由审批人校长签字报销;第二条 购物品、图书资料的必需先交校产管理员验收签字后,再按审批程序进行报销。第三条 对不合理的开支和未通过审批的开支,出纳不得付款,会

3、计不能入帐,并及时向学校领导反映。三、各类费用报销制度 1、会议费、活动费及招待费的管理 第一条 学校举行大型活动确必需经费,必需经分管领导拟出报告,经校长办公会研究同意并决定其总金额后方能开支。 第二条 对外活动的接待费,必需由分管副校长提出,校长同意,并定出接待标准视其接待规格而定、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束后由经办人当面结帐,特别状况不能马上结账的应请示校长,校长同意后改日结账,时间不能超过两天。 各部门要严格控制业务招待费支出。业务招待费标准:平行单位和教学教研会不得超过每人15元天天;市局级单位每人25元天天;特别状况报校长批准后可适当提升标准;教职工外出发生的业务招待

4、费,要事前请示相关领导并征得校长同意方可实施。报销时须出据餐饮业定额正式发票,并在总务处填写付款凭条,注明事由、金额及附件张数,经分管领导、校长审核签字后方可报销;任何人不得擅自提升招待费标准,未通过领导同意不得安排额外的烟、酒、水等。第三条 上级的各项收费在报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。2、差旅费的管理教职工因公出差含开会、学习、培训,由学校研究确定对象和人数后,方可出差,否则不予以报销差旅费。差旅费、住宿费、车船费按规定标准报销。第一条 报销车费时,应先按规定填写差旅费报销单,各类票证张贴整齐,经财务人员核对无误后,再由分管领导、校长审批签字,才干报销;第二条 出差误餐伙食补助

5、标准为:崇州市内每人天天10元,市外每人天天20元; 学校派车的出差人员,不享受出差误餐补助。报销出差误餐补助必需学校办公室主任审批,校长签字才干报销。第三条 已享受承办单位伙食或已发伙食补助者,不再享受出差误餐补贴;第四条 关于成都市和崇州市范围内乘坐出租车:乘座出租车属于高消费范围,原则上学校不报销出租车费。所有员工外出办理公事,人数在3人内原则上以乘坐公交车为主,因人数超出3人或特别状况不能乘坐公交车的,可以填写公务车派车单申请学校的公务车外出办事,假设公务车不能满足使用,则视状况申请乘坐出租车。从严控制出租车费用支出,各负责人在审批时要严格把关,申报和审批时都要注明理由。经校长审批同意

6、,方能给予报销。办理以下公务原则上同意乘坐出租车: 携带大量现金因公外出办事;因公携带大件物品;处理突发事件;紧急公务;晚间加班或值班返家,无公交车可乘等。报销标准:县城往返50元;成都往返150元。原则上必需在发生金额的一个月内按规定予以报销,超出期限责任自负。3、购置物品管理第一条 学校各部门因教育教学或办公必需要必需购置的各种物品,每期开学前由部门负责人向总务处提交请购物品预算清单,经校长审核同意后交总务处安排专人购买。第二条 购买临时、零星物品,请购人须到总务处如实填写请购单,交本部门负责人审核签字,大额的送校长审核签字,然后统一交由总务处安排专人购买(零星小额物品除外),为确保请购物

7、品的适用性,请购人可会同外勤人员共同采购。第三条 总务处仓库内必需购的各种日常消耗品、电器材料、修理材料,由校产管理员报出清单,填写请购单,经总务主任审批后,交外勤人员采购;大宗采购施行项目负责制。第四条 所有购置物品,必需遵循先入库登记(经办人、校产管理员签字),再由领导审核签字报销,后办理领用手续的财务程序。第五条 外勤人员须严格按照请购单上的审批看法进行采购,不得擅自突破请购物品规格、数量与预算总额。如发现请购物品实际单价或总额超过估计价10%时,应及时请示领导,经同意后方可购买。四、票据管理票据是财务报销的原始凭据,报销时原则上要求出据正式发票,发票上有经手人、分管领导、校长的签字,并

8、注明用途;对方无法出据票据仅限小金额和本校内部发放经费等时,必需到总务处领取统一印制的付款凭条,不得使用便笺等白条作为报销凭证。以下票据总务处不予报销:1、 不符合有关财经制度、财务规范以及超标准、超范围的支出;2、 审批手续、签字手续不全的票据;3、 内容填写不全、字体无法识别、残缺不全或有涂改迹象的票据;4、 私自填写的白条收据或销售清单、提货单、出库单、收银条等非正式发票;5、 购物无用途说明、无校产管理员签字的票据;6、 数量、单价、金额不符的票据以及大小写不符、账实不符的票据。五、借款管理第一条 借款人必需借款时,先到总务处填写借款单,写明借款金额、借款用途及还款时间原则上不超过15天,经财务人员检查无误后,由分管领导签字,最后由校长审核签字;第二条 借款人应在规定还款时间内到总务处办理还款报销手续,总务处应严格保持“前帐不清,后帐不借的原则,出纳应及时回收借款。对逾期不还款或报账的借款人,总务处有权按10扣滞纳金或予以停发工资奖金等处罚。六、其它1、未通过学校同意,任何教职工不得向同学收取费用,否则将追究相关人员责任;2、大笔开支应事先与总务处联系,以便筹备资金,计划用款;3、财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论