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文档简介
1、附录二郑州二七区绿云辅导中心财务管理制度一财务管理原则1. 认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令,执行和宣传会计法,维护财政法规、财经纪律。2. 编制和执行学校的各项财务计划,拟定学校具体财务管理制度,做好记帐、算帐、报帐工作。3. 坚持 “量入而出、收支平衡 ”原则,精打细算,厉行节约,合理分配,提高资金使用效率。4. 学校的经济活动由单位法人代表负责,财务人员协助校长管理学校日常财务工作。5. 会计人员要做好学校财务预、决算工作,准确做好学校帐务、结算上报工作,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符,认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。6. 财务人员应当认真做好学校各项资金的管
2、理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证,各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务,不做假帐,不设帐外帐,不设小金库。7. 做好财务档案工作,未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料,妥善保管各种财务会计资料。二财务收支审批制度1. 会计人员经费预算,报学校领导审核,有计划地执行。2. 各种费用必须凭证报销,出纳人员应严格审核原始凭证,拒绝受理不合法不规范的原始凭证。3. 合法规范的原始凭证,必须由经手人,验收人和主管人审批签章后付款。4 学校法人代表,要坚持按规定审批,对给予报销的原始凭 证签字。三学校收费制度1. 学期结束时,学校及时做好学生代办费的结算、清退
3、工作,并且将使用情况出具用款清单发给学生家长,实行多退少不补的原则。退费需学生或学生家长签收。2. 学校发生的项目收费时,附有一式二份的缴款学生名单,一份附在记帐凭证上,一份学校保存。四学校财产管理制度采购制度1. 学校采购物品一般情况下,由事务同志办理。2. 采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。3. 采购的物品一定要与购物申请单内容相同。4. 所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。出借赔偿制度1. 教学物品和器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借。2. 贵重物品原则上不出借。3. 出借的物品须填写出借单。4. 出借的物品要按期收回
4、。5. 归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度执行。五财产清查制度1财产清查是加强单位内部管理的一项重要内容,各单位必须建立财产清查制度。2财产清查内容包括流动资产清查、固定资产清查以及其他资产清查。存货的清查:主要包括库存物品、低值易耗品的清查。库存物品每月盘点一次,低值易耗品每年盘点一次。对所有往来单位的往来款项,要加强核对清理。固定资产清查:对所有固定资产,每年进行一次清查、盘点,并与登记册核对 .库存现金、有价证券清理:现金及有价证券应每月由单位领导或财务人员实施清查工作。六帐务处理程序制度1 会计核算应当以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的
5、口径一致,相互可比和会计处理方法的前后一致。2. 会计人员应当根据审核无误的原始凭证,编制记帐凭证,切实保证帐帐、帐实、帐表相符。3. 帐簿设置包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。必须填好帐簿启用表和扉页,往来款项科目不得使用综合帐户,需要结转的科目一定要 按规定进行明细结转。4. 记帐凭证应当及时传递,记帐必须及时,不得积压,登记完毕后,应当妥善保管,不得散乱丢失。七会计工作交接制度1. 认真执行 “会计基础工作规范 ”中会计工作交接若干规定。2. 会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员,没有办齐移交手续的,不得调动或离职。3. 移交人员应及时整理应
6、该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。4. 移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容,同时还应在移交清册中列明会计软件,会计软件数据磁盘(磁盘等)及有关资料、实物等内容。5. 移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认。6. 单位撤消时,会计人员应会同有关人员办理会计清理工作,单位合并,分立,会计工作交接也应按正常工作交接手续进行。八委派会计人员的岗位职责1. 严格遵守财经法规和财经纪律,认真建立和执行财务会计制度,保障教育经费的安全、有效。2. 忠守职责、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格执行会计法,对会计报表和
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