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文档简介

1、浙江东化实业有限公司出差报销管理制度DH/QI01-2011文件编号:-1/2版本 / 修订: -第一页共三页页码: -2011 年 5 月 10 日颁布日期:-总 经 办制订: -批准: -审核: -1、 目的: 明确和规范出差费用报销标准2、 适用范围 :公司各岗位员工3、 管理职责3.1 总经办负责出差费用报销办法的拟定3.2 总经理负责本办法的审批3.3财务部负责本办法的监督执行4、正文4.1 出差交通工具选择标准、住宿、补贴标准( 单位:元/ 人 / 天)项目长途交通工具市内级别飞机火车长途出租交通头等仓经济仓软卧硬卧硬座汽车车总经理总监级经理级审批审批审批助理(主管)级审批审批驻外

2、办事处经理审批审批审批业务员审批审批项目费用及补贴级别住宿费每日伙食补贴省级地级县级总经理实支实支总监级23018013060经理级20015010050助理(主管)级1501208040驻外办事处经理租房居住12业务员100805030注:以上标准总经理特批除外。4、 2 级别说明:4.2.1总监级:各管理系统总监4.2.2经理级:指各部门经理及享受经理级行政待遇的员工,如工程师等4.2.3助理(主管)级:各部门经理助理及享受经理助理级行政待遇的员工,如技术主管等4.2.4驻外办事处经理:驻外办事处经理享受经理级行政待遇通讯实支无无无无无公交公交公交公交公交4.2.5业务员:销售员详细参照东

3、化实业有限公司职等薪级表4、 3 区域说明:4.3.1省级:专指各省会城市、经济特区、直辖市4.3.2地级:专指全国各省地级市4.3.3县级:专指全国各省县级市4.4 出差申请与备用金4.4.1公司人员出差须事先申请,填写出差申请单,一天内由系统总监审批,两天以上报总经理审批,财务部一律凭出差申请单给予差旅费用报销。4.4.2出差备用金预支,出差人员凭出差申请单填写备用金预支单,经系统总监签字,报总经理批准后,到财务部领取差旅费备用金,出差备用金不得超过本人月工资。4、 4 住宿规定:4.4.1住宿费:依据费用标准住宿,以实际票据为准,超额部分自付;若在费用范围内,应据实报销。4.4.2若为一

4、人出差住宿,应选择单间;若双人间比单间价格低,请选择双人间;4.4.3若为两同性出差住宿,应选择标准双人间。不同等级人员一起因公出差时,可以合住的必须合住,其住宿费按最高级别出差人员的规定,费用由一人报销。4.4.4若为异性出差住宿,应选择单间4.4.5出席研讨会等特殊业务的出差,有统一安排住宿的,凭会议证明可按实报销。4.4.6出差在本市及邻近郊区特殊情况外当天必须返回。4、 5 交通工具规定:4.5.1标准范围内,按实报销,超标按对应标准报销4.5.2交通工具选择:按对应级别选择交通工具及座位等级,若因工作紧急需选择超标准交通工具或座位,则必须请示直属领导报总经理审批4.5.3本地市区交通

5、费:原则上乘坐公交车,两人同时乘坐公交车,应分开各自报销,不得放在一起报销,每月经常外出人员每月报销一次,并写明具体时间及办事路线。4.5.4市内外交通一律不准坐出租车,特殊情况须事先批准说明原因,经系统总监认可后予以报销。4.5.5乘坐公司汽车及他人便车没有发生交通费用的,一律不准报销交通费。4.6 伙食规定4.6.1出差在本市区及邻近原则上不报伙食补贴,确属工作需要在外用餐的,经部门负责人核准可以报销,报销依据规定标准。4.6.2使用会议餐、公餐不能报销伙食补贴。4.6.3长期驻外人员每天伙食补贴12 元,如到驻地以外出差,按职位级别享受出差伙食补贴,报销按标准执行。4.6.4出差人员如上午12: 00 以后出发,当日补贴按半天计算。4.7 其它费用: 出差过程中生产的礼金、礼品费用和执行费用经总经理批准后方可给予报销。4、 8 出差报销:4.8.1出差员工应提供真实、准确票据进行报销4.8.2出差人员须在公出返回公司一周内报销结帐。4.8.3超过报销期限在一周以上一个月内的,按出差报销总额80%给予报销;一个月以上二个月以内的,按出差报销总额的60%给予报销;二个月以上不予报销。4.9 报销审核: 公司人员费用报销由主管把关审核,主管根据本制度

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