现金采购管理制度_第1页
现金采购管理制度_第2页
现金采购管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、现金采购管理制度为理顺现金采购流程,加强采购资金管理,提高采购资金效益,防范采购资金风险,特制定本制度。一、适用范围1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。、与供应商有长期合作关系,但供应商只同意采用现款结算方式。、为补充经营品种,不确定供应商的现金采购。、供应商断货,且商品畅销、有顾客急需,临时性现款采购补充库存。、超低价商品促销。二、采购计划与报批1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。2、采购部根据批准后的计划组织商品采购,拟定采购目录经采购部负责人审核。采

2、购目录应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。3、采购部制定采购线路,填制采购费用申请表经采购部负责人审核。费用申请表应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。4、采购部将采购部负责人签字同意后的采购目录和采购费用申请表送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。三、资金申请与跟单1、采购部将经批准的采购目录和采购费用申请表交财务部申请采购资金借款。2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案,由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。指定的跟单员原则上应报董事长同意,可以是财务或采购人员,也可以是公司其他员工,其产生的费用包含在采购费用预算内。跟单员负责保管采购资金,现场监督采购货物信息,收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。四、货物验收与平账1、采购货物到公司后,仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。2、跟单员收取手续齐全的入库单与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。3、财务部审核后

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论