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文档简介

1、问答题1、请阐明审核组进入现场后,首次会议以前所召开的准备会的主要目的。答:审核组一般在审核前一晚进驻受审核单位,主要是在首次会议前进行审核组内部的沟通,有两个内容,一是由专业审核员或技术专家对全体审核员进行专业培训,另一方面则是审核组内部进行任务分工和审核组长介绍受审核单位的概况。有的不熟悉的审核员在这一晚上还要自行编制审核检查表。2、设计和开发的更改主要要求有哪些?答:设计和开发更改的主要要求有以下几点:(1)设计和开发更改的识别要求。设计和开发是否需要更改应由具有能力和资格的人员予以识别和确定,若有更改,则所有设计和开发的更改应形成文件。(2)设计和开发更改的评价要求。适当时对更改进行评

2、审,验证,和确认,应充分分析论证更改部分对产品组成部分及交付的产品功能,性能的影响等,以确定更改是否适宜。(3)设计和开发更改的批准要求。在确定更改合理可行的基础上,实施更改内容前应由授权人批准。(4)设计和开发更改的记录要求。更改评价的结果和随后采取的更改措施必须予以记录并加以保持。3、记录的主要作用示什么?答:记录的主要作用是收集信息,记载事实和提供证据。记录可用于实现和证明可追溯性,并提供验证预防措施和纠正措施的客观证据.4、试述“审核证据”、“审核发现”和“审核结论”之间的关系。答:审核证据:与审核准则有关的可以证实的记录、事实陈述或其他信息;审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进

3、行评价的结果;审核结论:审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果。(不应该背诵而应答出输入和输出的关系)5、简述纠正、纠正措施和预防措施的区别,并阐明纠正措施和预防措施的审核思路。答:纠正、纠正措施和预防措施的区别是:活动时机 目的 对象 结果纠正 不合格发生后 消除不合格已发生不合格消除这次已发生的不合格,不能够避免下次再次发生。纠正措施不合格发生后消除已发现不合格的原因已发生不合格原因不再发生不合格 防止不合格的再发生预防措施不合格发生前消除潜在不合格的原因 防止不合格的发生纠正措施的审核思路:(1)组织是否制定了纠正措施程序文件?(2)程序文件是否规定了标准要求的六项内容?

4、(3)组织是否对不合格品和不符合项进行了评审核?确定了应制定纠正措施的项目?(4)是否制定并提供了相应的纠正措施?(5)是否实施了纠正措施?并将实施的过程和结果记录,并保存?(6)是否对纠正措施实施的有效性进行了评审?预防措施的审核思路:(1)组织是否制定了预防措施程序文件?(2)程序文件是否规定了标准要求的四项内容?(3)组织是否对其存在的潜在的不合格及原因进行评价和分析?(4)是否为消除潜在不合格原因制定预防措施?(5)是否按此措施进行了实施?(6)实施的过程和结果是否进行了记录,并保存?(7)是否对其预防措施的有效性进行了评审? 6、什么过程或要求可以删减?删减的原则是什么?试举例说明之

5、。答:组织按照 GB/T19001-2000 标准建立质量管理体系时。不违反标准 1。2(应用)删减原则的要求或条款可以删减。三个基本删减原则缺一不可删减的原则是:(1)仅仅限于允许删减标准第七章的某些要求,标准的其他要求不允许做任何删减;(2)对不影响组织提供满足顾客要求的产品的能力或责任的要求可删减;(3)对不影响组织提供满足适用法律法规要求的产品能力或责任的要求可删减。举例:7。3设计和开发 当组织没有责任去设计和开发所提供的产品时,或组织的产品设计已经定型,也不存在修改设计,也无顾客要求设计和开发新产品,也无证据表明有设计和开发,则可删减本条款的要求。7。5。3 标识和可追溯性 当组织

6、所提供的产品没有特殊的可追溯要求时,可删减对可追溯性的要求。7。5。4 顾客财产 当组织不保管或不使用顾客顾客财产于其产品或产品实现过程时,可删减本条款的要求。7。6 监视和测量装置的控制当组织对其产品提供符合性证据不需要监视和测量设备时,可删减本条款的要求。7、为什么审核组要在末次会议前与受审核方最高管理层举行一次沟通会?答:在末次会议前与受审核方最高管理层进行的沟通,有两个目的:一是就审核过程中发现的一些问题与领导层交换意见,谈谈审核组的看法,尤其是对不符合项的确定,征得管理层的认可,澄清事实。另一方面为了实现增值审核的价值,为受审核方就一些潜在问题与领导层交流,帮助对方识别改进机会,让对

7、方真正感觉到接受审核的好处。8、什么叫做审核员的专业发展?专业发展一般可采用哪些方法?答:审核员的专业发展是指审核员持续不断地括展和提高自身的知识,技能和个人素质的过程。专业发展方法一般为自学或参加有关的专业培训,学术会议,从事审核有关的教学活动和研讨,从事更多的管理工作等。9、为什么体系审核要采用抽样方法?抽样方案设计时要注意什么问题?抽样方法的优点和采用抽样方法的后果(局限性)是什么?答:由于审核是在有限的时间并在有限的资源条件下进行的。这决定了审核是基于抽样的过程。所以体系审核需采用抽样的方法。抽样方案设计时应注意:不同性质的场所,职能,产品,环境因素,危险源,过程之间不能进行抽样审核。

8、抽样审核应遵循“明确总体,合理抽样”的原则,即首先对审核的项目或问题,确定所有可用的信息源,并从中选择适当的信息源。针对所选择的信息源,明确样本总量并从中抽取代表性的样本和足够的样本量,进行查证。抽样方法的优点:节约时间成本等。(不全啊)抽样方法的局限性:由于审核抽样的采用决定了审核证据是基于可获得信息的样本,因此审核中存在不确定因素。10、一位审核员在审核中发现:“一位生产副厂长下命令使用了一批不合格的钢材,导致一批产品不合格。”这位审核员应至少掌握哪几个方面的确凿证据,才能使这项不合格成立 答:应至少掌握以下几点的确凿证据:第一:组织是否对生产副厂长给予授权,生产副厂长有权允许使用不合格钢

9、材进行生产,批准记录是否被保持。第二:由于使用不合格钢材而导致一批产品不合格,组织是否针对这批不合格产品已采取相应措施,处置了不合格品,所采取的措施的记录是否被保持。如果以上两个条件都满足,则不存在不符合项。11、在审核员的行为规范中,做为一个审核员,哪些是不应该做的?答:在审核员的行为规范中,做为一名审核员不应做:(1)不承担自己不具备相应能力的审核;(2)不介入冲突或利益竞争,向审核委托方报告任何可能影响其公正判断的关系;(3)除非受经审核方或审核机构书面授权或有法律要求,不讨论或透露任何有关审核的信息;(4)不接受审核方或其工作人员或任何相关方的回扣,佣金,礼品或其它任何的好处,也不应在

10、知情的情况下,允许同事接受;(5)根据可验证的审核,公正表达审核方的观点,不有意传播任何错误或容易产生误解的信息,以防止影响审核或审核员注册过程的信誉;(6)在任何情况下,不损害 CNAT 和审核员注册过程的声誉,对违背本行为准则的情况进行的调查给予充分的合作。12、首次会议应该包括哪些主要内容?答:首次会议应该包括以下主要内容:(1)介绍与会者,包括概述其职责;(2)确认审核目的,范围和准则;(3)与受审核方确认审核日程以及相关的其他安排;(4)实施审核所用的方法和程序,包括告知受审核方审核只是基于可获得信息的样本,因此,在审核中存在不确定因素;(5)确认审核组和受审核方之间的正式沟通渠道;

11、(6)确认审核所使用的语言;(7)确认在审核中将及时向受审核方通报审核进展情况;(8)确认已具备审核组所需的资源和设施;(9)确认有关保密事宜;(10)确认审核组工作时的安全事项,应急和安全程序;(11)确认向导的安排,作用和身份;(12)报告的方法,包括不符合的分级;(13)有关审核可能被终止的条件的信息;(14)关于审核的实施或结论的申诉系统的信息。13、在 ISO9000 标准中,哪些条款体现了“持续改进”原则?请列出 2-3 个条款并说明。答:“持续改进”在 GB/T19001-2000 标准条款中的体现主要有: 8。5。1 持续改进:要求“组织应利用质量方针,质量目标,审核结果,数据

12、分析,纠正措施和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。”8。4 数据分析:要求“组织应确定,收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。”14、末次会议应该包括哪些主要内容?答:末次会议应该包括以下主要内容:(1)提出审核发现与审核结论;(2)适当时,讨论纠正和预防措施时间表;(3)必要时审核组长应当告知受审核方在审核中遇到的可能降低审核可信度的情况;(4)审核目的有规定时,提出改进建议;(5)解决对审核发现与审核结论的分歧意见。15、举例说明八项质量管理原则之一“以顾客为关注焦点”在 GB/T19001-2000 标准

13、条款中的体现。答:“以顾客为关注焦点”在 GB/T19001-2000 标准条款中的体现主要有:5。1 管理承诺:要求最高管理者应“向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性”。5。2 以顾客为关注焦点:要求“最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足”。5。5。2 管理者代表:要求管理者代表的职责之一是“确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识”。5。6 管理评审:要求将“顾客反馈”的信息作为管理评审的输入之一;将“与顾客要求有关的产品改进”的决定和措施作为管理评审必须的输出之一。7。2 与顾客有关的过程:要求组织识确定“顾客规定的产品要求”,对“与产品有关要求的评审

14、”,以及与“顾客沟通”。7。5。4 顾客财产:要求“组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产”。8。2。1 顾客满意:要求“组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视,并确定获取和利用这种信息的方法”。8。4 数据分析;要求组织确定,收集和分析“顾客满意”等信息。16、在第一天现场审核中发现了综合部一项文件上的不符合,第二天综合部长说:“我们已修改了不符合的文件,请审核组把这项不符合删掉。”作为审核组长应如何处理?为什么?答:不可以。因为审核是抽样进行的,发现的不符合项说明的是组织在该方面存在这一类的问题,需要组织采取纠正措施进行整改,而不是仅仅对不符合项进行纠正。“纠正”不等

15、于“纠正措施”。17、依据 GB/T19001-2000 标准,应如何审核“内部审核”过程?答:822内部审核的审核思路:(1)组织是否编制了内审程序?其内容是否包括内审的策划、实施、报告和记录过程及其职责?(2)组织是否进行了内审,内审是否满足其程序文件的要求、审核方案的要求、审核标准的要求?(3)是否有内审策划的方案,其方案是否包括审核的准则、范围、频次和方法等要求?(4)内审员是否得到了有关培训和资格,并能胜任工作?(5)内审员有否发生自己审自己的现象?(6)是否对内审中发现的不合格制定了纠正措施并进行了有效实施?对其实施的结果进行了验证?(7)是否保持了内审的有关记录(如内审计划、检查

16、表、审核记录、不符合项报告、审核报告、验证资料等)18、依据 GB/T19001-2000 标准,应如何审核“管理审核”过程?答案及评分标准:1) 到主管部门查 5.6 条款中 3 个分条款的内容,每个分条款 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分),共 12 分。2)到与改进措施相关的部门查措施有效性(3 分) 19、查设计和开发更改时,审核员询问设计和开发更改的有关规定后,抽查了 3 个不同专业在 2001 年 8-12 月间的更改单,都有授权人员的审批,并且修改发放手续符合文件控制要求,审核员对他们的工作很满意,道谢后离开了,这样的审核是否符合要求?为什么?如果你去审核,应该怎

17、么做?答:审核不符合要求。因为该名审核员对设计和开发更改的控制的审核不充分。如果我去审核还需审核以下几点:(1)更改是否进行了评审,验证和确认活动?(2)评审是否包括评价更改对产品组成部分和交付产品的影响?(3)更改是否是在实施前经授权人批准?(4)是否保持了更改的记录?(包括评审结果和任何措施以及 其实施的情况)20、审核计划安排首先审核高层管理者。审核组长向最高管理者了解了传达满足顾客要求、法律法规要求的重要性和质量方针、质量目标及其实现情况,还了解了传达和贯彻质量。21、文件的作用?质量管理体系有哪几类文件?答:文件的作用有以下几点(1)使人们沟通意图,统一行动;实现增值的作用(2)通过

18、使用文件能传递所需的信息,并利用这些信息实现并完成下述活动:满足顾客要求和质量改进;提供适宜的培训;重复性和可追溯性;提供客观证据;评价质量管理体系的有效性和持续适宜性。质量管理体系有以下几类文件:形成文件的质量方针、质量目标;质量手册;本标准要求的形成文件的程序;组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;本标准所要求的记录等。22、举例说明“产品明示的要求”和“习惯上隐含的要求”是什么?23、为什么说 ISO9001:2000 标准与 ISO9004:2000 为协调一对的标准?答:因为这一对协调一致的质量管理体系标准都采用了共同的过程模式来编写的,具有相似的结构;都应用了相同的质量

19、管理体系基础和术语;都遵循相同的质量管理八项原则;在相互关联的内容上也保持着一致,即 ISO9004:2000 标准将 ISO9001:2000 的基本内容置于每一项相应的条款方框之中,既可互相补充,又可单独使用。所以说 ISO9001:2000 和 ISO9004:2000 是一对协调一致的标准。 24、什么是产品?试述产品的四种类型的特点?举例说明有形和无形产品?25、简述质量管理体系与产品要求的区别?答:1.含义不同:质量体系是为建立质量方针和目标并实现这些目标的相互作用相互关联的要素。而产品则是对产品的固有特性的提出要求。目的不同:质量管理体系是证实有能力提供持续满足顾客和法律法规要求

20、的产品。而产品要求则是通过验收产品来满足顾客要求。范围不同:质量管理体系适用于生产不同产品、不同规模和不同类型的组织,而产品则是针对特定产品。表达形式不同:质量体系采用标准和法律法规要求,而产品要求则是产品准则、标准、合同等。要求的提出不同,标准、法律法规和其他质量管理体系要求,而产品要求则是可由顾客规定,也可以通过预测顾客要求确定,也可由法规规定。26、统计技术的作用?答:1.可以帮助组织发现产品或过程的变异2寻找最佳的方法可以解决现存的问题;3利用相关数据进行分析做出决策;4提高解决问题的有效性和组织的工作效率;5持续改进。27、资源提供的目的?对人力资源判断从哪几个方面考虑?答:组织提供

21、资源的目的主要有:(1)通过确定和提供资源,使质量管理体系有效运行,从而最终增强顾客满意;(2)构成质量管理体系的各个过程的运作所需的资源;(3)构成持续改进质量管理体系有效性所需的资源;(4)环境变化所引起的资源需求。对从事影响产品质量工作的人力资源的能力要求应从以下几方面考虑:(1)适当的教育程度;(2)适当的培训;(3)适当的技能;(4)适当的经验。28、如何理解文件的控制?文件控制的目的?29、试述 ISO9001 中的 7.5.3 条中的“产品标识”、“监视和测量状态标识”、“唯一可追溯性标识”它们之间的区别?某工厂没有可追溯性标识就将 7.5.3 标识和可追溯性这个过程删减了,对不

22、对?为什么?产品标识目的是区分不同型号、规格、特点或特性的产品,防止不同产品在产品实现过程的混淆。当产品容易发生混淆时才需要标识,在产品实现过程中通常是不变的。监视和测量状态标识:目的是区分不同监视和测量状态的产品,防止误用不合格品。在产品实现过程中必须有的标识,通常随监视和测量状态的变化而变化。唯一性标识:在需要时实现产品和服务的可追溯性,在有追溯性要求时才需要。是唯一性不变的标识。30.过程的监视和测量与产品的监视和测量的区别?答:过程的监视和测量的对象是质量体系过程,包括管理职责、资源管理产品实现和测量分析和改进过程。他依据过程能力的要求,证实过程实现策划结果的能力。而产品的监视和测量则

23、是针对产品的特性。包括采购产品过程产品和最终产品。依据产品的接受准则。目的是验证产品是否满足规定的产品要求。31. 请简要叙述认证范围与审核范围的区别。7.3设计和开发732 输入实施与审核要点:1确定的与产品要求有关的全部设计和开发输入的记录2对设计和开发输入进行评审的证据组织应当建立和保持建议书、可行性分析报告、产品要求说明书、产品规范说明书、设计和开发输入文件评审表等之类的记录作为实施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。733 输出实施与审核要点:设计和开发的输出结果及相应的批准证据,组织应当建立和保持图样或样品及其说明书、产品规范书或服务规范书、生产指导书或服务指导书之类的记录作为实

24、施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。:734 评审实施与审核要点:设计和开发各阶段实施设计和开发评审的结果及所采取措施的记录组织应当建立和保持设计和开发评审表之类的记录作为实施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。736 确认实施与审核要点:实施设计和开发确认活动的结果及采取的措施的记录组织应当建立和保持设计和开发确认表之类的记录作为实施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。737 设计和开发的更改 实施与审核要点:1识别的设计和开发的更改的证据2对设计和开发的更改进行适当的评审、验证、确认的证据3设计和开发更改的批准证据4设计和开发更改的评审及其采取的必要措施方面的证据组织应当建立和保持

25、设计和开发更改评审表之类的记录作为实施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。752 生产和服务提供过程的确认 ,实施与审核要点: 1识别并确定的需要进行确认的生产和服务过程2对生产和服务过程进行确认的安排、实施确认及其结果的证据,组织应当建立和保持需要确认的生产和服务提供过程审批表、设备鉴定表、人员资格鉴定表之类的记录作为实施以上要求的运作条件,同时作为审核证据。 4、监督审核员出现下列情况时应考虑认证暂停()?(A)管理体系进行了重要更改,并影响到认证资格(B)证书持有者对证书和标志的使用不符合规定(C)证书持有者未按期交纳认证费用且未予纠正(D)以上全部28、可接受的审核经历包括()。(A

26、)从 CNCA 批准的认证机构获得的第三方审核经历(B)从 CNCA 批准的审核机构获得的第二方审核经历(C)从 CCAA 承认的认可活动获得的认可经历(D)从 CNCA 批准的评审活动获得的评审经历29、根据 GB/T 19011-2003 标准的要求,审核员应当理解组织的运行情况,包括()(A)组织的职能(B)组织的结构(C)组织的总体运营过程(D)组织的资产负债情况31、请简要叙述认证过程中的主要活动,并说明认证过程与审核过程的关系。32、组织在对供应商进行初次评价时,应对哪些方面加以考虑?33、北京长江发展有限公司于 1996 年成立,办公和生产地点位于北京市朝阳区朝阳路 2008 号

27、,拥有 1200 名员工,现有一条日产 2000 吨 XXX 号水泥熟料的现代化的窑外分解生产线,全套引进了先进的瑞士 ABB 公司集散计算机控制系统。公司按照建材行业标准生产水泥熟料,并向周边多个水泥企业供应,同时为水泥企业提供本公司所研发的水泥研磨用研磨剂。以上为长江公司在申请审核时提交的文件信息,请依据这些信息描述审核范围。39、审核员在客户服务部查看今年一季度的用户投诉处理记录,发出其中有 75%左右是要求退换 A 产品的,销售科长说:“主要是 A 产品上使用的一批关键零件质量不太好,我们退的退、换的换、赔的赔,既麻烦又蚀本,但是这种零件买来后只进行抽检,不能保证 100%的合格,我们

28、只好自认倒霉了。”2查设计和开发更改时,审核员在询问设计和开发更改的有关规定后,抽查了 3 个不同专业组在 2004 年 8-12 月间的更改单,都有授权人员的审批,修改发放手续符合文件控制要求。审核员很满意他们的工作,道谢后就离开了。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请您去审核,您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合-2 分2)因为 7.3.7 中的要求没有查全。(3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。-是否评价了更改对产品及其组成部分的影响-是否进行了适当的评审、验证和确认-这一切是否在更改正式实施前进

29、行,是否有记录-是否按要求实施了相应的更改-评价更改的有效性,看是否更改后达到了预期目的(受审核方自己评价的结果) -其他合理内容注:未到相关部门审核扣 2 分。3、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“管理评审”过程?答案及评分标准:1) 到主管部门查 5.6 条款中 3 个分条款的内容,每个分条款 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分),共 12 分。2)到与改进措施相关的部门查措施有效性(3 分) 4、审核员审核人员的能力、意识和培训的符合情况时,在人力资源部查看了本年度的培训计划及培训实施的考试记录后,看到考试成绩很好,认为人员能力均符合要求并结束审核,你认为

30、这种审核是否符合要求?为什么?如果你去审核,你将用什么方法?审核那些内容? 答案及评分标准:1)不符合(2 分) 2)因为标准的内容没审全(3 分) 3)应继续审核如下内容:6.2.2 a)-e)五个部分的内容,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。注:未到相关部门审核扣 2 分。5、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“采购”过程?答案及评分标准:1)到主管部门查 7.4 条款中 3 个分条款的内容每个分条款 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分),共 12 分。2)到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性(3 分)6、在审核“顾客

31、满意”时,公司销售部部长告诉审核员:“自体系运行以来,我们没有收到任何顾客投诉,也没有出现过顾客退货的情况,这说明顾客对我们的产品质量很满意,因此,我们没有有关的记录。”审核员很满意他们的工作,道谢后就离开了。你认为这种审核是否符合要求?为什么?如果你去审核,你将用什么方法?审核那些内容? 答案及评分标准:1)不符合要求 (2 分) 2)因为标准的内容没审全 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。-是否确定获取顾客满意信息的方法-对顾客有关组织是否已满足要求的感受的哪些信息进行监视-是否确定如何利用所收集信

32、息的方法-是否利用收集的信息采取有关措施,持续改进质量管理体系-是否把顾客满意作为质量管理体系业绩的一种测量-其他合理的审核思路注:未到相关部门审核扣 2 分。7、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“与产品有关要求的评审”过程?答案及评分标准:1)到主管部门查 7.2.2 条款中的内容,第一自然段 6 分(标准内容 3 分,抽样和调查方法 3 分);后三个自然段各 2 分(标准内容分,抽样和调查方法分),共 12 分。2)到与产品有关要求的评审过程相关的部门查参与评审、信息传递、有效性等情况(3 分)8、在审核“基础设施”时,生产部负责人向审核员出示了公司编写并正式发布的“生产

33、设备设施管理制度”“主要生产设备设施操作规程”,同时提供了公司本年度的生产设备检修计划及按计划进行检修的记录,审核员很满意他们的工作,道谢后就离开了,审核员这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,你会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的不全面。(3 分) 3)应继续审核如下内容:至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。1)组织是如何确定为达到产品符合要求所需的基础设施?2)是否提供了达到产品符合要求所需的基础设施?3)是否对基础设施的维护作出了相应的规定?4)其他基础设施维修保养的证据。5)其他合理的审核内

34、容注:未到相关部门审核扣 2 分。9、依据 GB/T190012000 标准,如何审核“顾客沟通”?答案及评分标准:1)在主管部门查全.2.条款中第一自然段和三个分条款的内容,各 3 分(标准内容 1.5 分,抽样和调查方法 1.5 分)共 12 分。2)到相关的部门查有效性(3 分)10、审核员审查产品的监视和测量过程时,在质量部办公室抽查了原材料、零部件和成品的检验规程和规程所附的记录表式,又抽查了已归档的成品质量档案三份,发现没有什么问题,审核员就结束了审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的内容不全面 (3

35、 分) 3)应继续审核如下内容:至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。如何按策划安排实施其他的监视和测量活动(如进货和过程产品)?查表明符合接收准则的证据是否符合要求,是否有授权人员签字?去现场检查产品的监视和测量是否按规定进行?查最后一段的内容其他合理的思路注:未到相关部门审核扣 2 分。11、依据 GB/T190012000 标准,如何审核“文件控制”。答案及评分标准:1)到主管部门查 4.2.3 条款中 a-g 的内容,至少查六个分条款,每个分条款分(标准内容分,抽样和调查方法分),共 12 分。1) 到相关部门查文件执行情况 3

36、分 12、审核生产和服务提供过程的确认。审核员到主管的工艺部门询问了一共有多少个这样的过程,工艺部门作了回答,同时提供了评审这些过程和批准这些过程的一个管理程序,还提供了这些过程首次投产前的验收报告和每一个这种过程的程序,审核员抽查了其中的三份,没有发现问题。审核员就认为已查完了上述过程。审核员这样的审核是否符合要求?为什么?如果请您去审核,你会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的内容不全面 (3 分) 3)应继续审核如下内容:应至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。继续查是否进行过设备的认可和人员资格的鉴定。什

37、么情况下做再确认,是否进行过是否提出记录的要求还有无未列入的需确认的过程;查实际过程的产品是否满足要求?其他合理内容注:未到相关部门审核扣 2 分。13、如何依据 GB/T19001-2000 标准,审核“产品的监视和测量”过程。答案及评分标准:1)在主管部门查全 8.2.4 条款中 3 个自然段的内容,每段 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分)。2)到相关的部门查产品监视和测量的有效性(3 分)14、审核员审核“采购”过程,在采购部首先了解向哪些供方采购,采购部主任提供了合格供方清单,审核员发现供方分为三类,采购部主任解释了分类办法和不同的控制选择办法。审核员抽查了三份采购合同

38、,看见此三份合在均在采购实施时前得到了批准,且是向合格供方采购的。审核员结束了对采购部的审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为 7.4 条款的要求未审全 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。有无制定选择、评价和重新评价的准则;查对供方的评价记录;查采购信息的种类,查是否表述拟采购产品的信息;是否确定了确保采购产品满足要求的活动(例如批准、审核等);查在采购合同中是否规定了验收办法;查供方的退货批次等信息的数据;注:未到相关部门审核

39、扣 2 分。15、请编制对 “记录控制”过程进行审核的检查表?答案及评分标准:1)到主管部门查 4.2.4 条款中的内容:查形成文件的程序;记录的清晰和易于识别;标识和检索;储存和保护;保留和处置;是否能为符合要求和质量管理体系有效运行的证据。以上 6 项各 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 12 分。2)到相关部门查有效性(3 分)16、审核员审核监视和测量装置的控制时,检查了计量仪器和设备的台帐和总数,对电学、热工、长度和力学等专业分层各抽查了 35 台仪器和设备的校准周期、依据、相应记录和标识;看到了使用、和调整规定和计量人员的实际操作;设备处于良好状态;非常满意,

40、认为符合要求,就离开了。你作为审核员,这样的审核是否可以?为什么?如果你是审核员,如何进行审核?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为因为未对 GB/T19001-2000 标准中 7.6 条款的要求进行全面的审核 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。组织应配备哪些“所需的监视和测量装置”?是否满足需实施的监视和测量的要求(包括:类别、精度,量程等)?当监视和测量装置不符合要求时,是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录?对此类监视和测量装置是否采取了措施?对受影响的产品是否采取了相应的措施了解

41、是否有用于对规定要求进行监视和测量的计算机软件,如有,对计算机软件是否计算机软件进行了确认和必要时的再确认。查对照和溯源搬运、维护、贮存其他合理的思路注:未到相关部门审核扣 2 分。1如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“内部审核”过程?答案及评分标准:1)在主管部门查全 8.2.2 条款中 4 个自然段的内容,每段 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 12 分。2)到与纠正措施相关的部门查有效性(2 分)2查设计和开发更改时,审核员在询问设计和开发更改的有关规定后,抽查了 3 个不同专业组在 2004 年 8-12 月间的更改单,都有授权人员的审批,修改发放

42、手续符合文件控制要求。审核员很满意他们的工作,道谢后就离开了。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请您去审核,您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合-2 分2)因为标准 7.3.7 审核不充分。(3 分) 3)应继续审核如下内容(可从以下思路审核):答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。-是否评价了更改对产品及其组成部分的影响-是否进行了适当的评审、验证和确认-这一切是否在更改正式实施前进行,是否有记录-是否按要求实施了相应的更改-评价更改的有效性,看是否更改后达到了预期目的(受审核方自己评价的结果) -其他合理内容注:未到相关部门审核扣 2

43、 分。7.3.73、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“管理评审”过程?答案及评分标准:1) 到主管部门查 5.6 条款中 3 个分条款的内容,每个分条款 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分),共 12 分。2)到与改进措施相关的部门查措施有效性(3 分) 4、审核员审核人员的能力、意识和培训的符合情况时,在人力资源部查看了本年度的培训计划及培训实施的考试记录后,看到考试成绩很好,认为人员能力均符合要求并结束审核,你认为这种审核是否符合要求?为什么?如果你去审核,你将用什么方法?审核那些内容? 答案及评分标准:1)不符合(2 分) 2)因为标准的内容没审全(3 分

44、) 3)应继续审核如下内容:6.2.2 a)-e)五个部分的内容,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。注:未到相关部门审核扣 2 分。5、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“采购”过程?答案及评分标准:1)到主管部门查 7.4 条款中 3 个分条款的内容每个分条款 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分),共 12 分。2)到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性(3 分)6、在审核“顾客满意”时,公司销售部部长告诉审核员:“自体系运行以来,我们没有收到任何顾客投诉,也没有出现过顾客退货的情况,这说明顾客对我们的产品质量很满意,因此

45、,我们没有有关的记录。”审核员很满意他们的工作,道谢后就离开了。你认为这种审核是否符合要求?为什么?如果你去审核,你将用什么方法?审核那些内容? 答案及评分标准:1)不符合要求 (2 分) 2)因为标准的内容没审全 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。-是否确定获取顾客满意信息的方法-对顾客有关组织是否已满足要求的感受的哪些信息进行监视-是否确定如何利用所收集信息的方法-是否利用收集的信息采取有关措施,持续改进质量管理体系-是否把顾客满意作为质量管理体系业绩的一种测量-其他合理的审核思路注:未到相关部门审

46、核扣 2 分。7、如何依据 GB/T19001:2000 标准,审核“与产品有关要求的评审”过程?答案及评分标准:1)到主管部门查 7.2.2 条款中的内容,第一自然段 6 分(标准内容 3 分,抽样和调查方法 3 分);后三个自然段各 2 分(标准内容分,抽样和调查方法分),共 12 分。2)到与产品有关要求的评审过程相关的部门查参与评审、信息传递、有效性等情况(3 分)8、12、在审核“基础设施”时,生产部负责人向审核员出示了公司编写并正式发布的“生产设备设施管理制度”“主要生产设备设施操作规程”,同时提供了公司本年度的生产设备检修计划及按计划进行检修的记录,审核员很满意他们的工作,道谢后

47、就离开了,审核员这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,你会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的不全面。(3 分) 3)应继续审核如下内容:至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。1)组织是如何确定为达到产品符合要求所需的基础设施?2)是否提供了达到产品符合要求所需的基础设施?3)是否对基础设施的维护作出了相应的规定?4)其他基础设施维修保养的证据。5)其他合理的审核内容注:未到相关部门审核扣 2 分。9、依据 GB/T190012000 标准,如何审核“顾客沟通”?答案及评分标准:1)在主管部门查全.2.

48、条款中第一自然段和三个分条款的内容,各 3 分(标准内容 1.5 分,抽样和调查方法 1.5 分)共 12 分。2)到相关的部门查有效性(3 分)10、审核员审查产品的监视和测量过程时,在质量部办公室抽查了原材料、零部件和成品的检验规程和规程所附的记录表式,又抽查了已归档的成品质量档案三份,发现没有什么问题,审核员就结束了审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的内容不全面 (3 分) 3)应继续审核如下内容:至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。如何按策划安排

49、实施其他的监视和测量活动(如进货和过程产品)?查表明符合接收准则的证据是否符合要求,是否有授权人员签字?去现场检查产品的监视和测量是否按规定进行?查最后一段的内容其他合理的思路注:未到相关部门审核扣 2 分。11、依据 GB/T190012000 标准,如何审核“文件控制”。答案及评分标准:1)到主管部门查 4.2.3 条款中 a-g 的内容,至少查六个分条款,每个分条款分(标准内容分,抽样和调查方法分),共 12 分。1) 到相关部门查文件执行情况 3 分12、审核生产和服务提供过程的确认。审核员到主管的工艺部门询问了一共有多少个这样的过程,工艺部门作了回答,同时提供了评审这些过程和批准这些

50、过程的一个管理程序,还提供了这些过程首次投产前的验收报告和每一个这种过程的程序,审核员抽查了其中的三份,没有发现问题。审核员就认为已查完了上述过程。审核员这样的审核是否符合要求?为什么?如果请您去审核,你会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为审核的内容不全面 (3 分) 3)应继续审核如下内容:应至少答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。继续查是否进行过设备的认可和人员资格的鉴定。什么情况下做再确认,是否进行过是否提出记录的要求还有无未列入的需确认的过程;查实际过程的产品是否满足要求?其他合理内容注:未到相关部门审核扣 2

51、 分。13、如何依据 GB/T19001-2000 标准,审核“产品的监视和测量”过程。答案及评分标准:1)在主管部门查全 8.2.4 条款中 3 个自然段的内容,每段 4 分(标准内容 2 分,抽样和调查方法 2 分)。2)到相关的部门查产品监视和测量的有效性(3 分)14、审核员审核“采购”过程,在采购部首先了解向哪些供方采购,采购部主任提供了合格供方清单,审核员发现供方分为三类,采购部主任解释了分类办法和不同的控制选择办法。审核员抽查了三份采购合同,看见此三份合在均在采购实施时前得到了批准,且是向合格供方采购的。审核员结束了对采购部的审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果请你去审核,

52、您会怎么做?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因为 7.4 条款的要求未审全 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。有无制定选择、评价和重新评价的准则;查对供方的评价记录;查采购信息的种类,查是否表述拟采购产品的信息;是否确定了确保采购产品满足要求的活动(例如批准、审核等);查在采购合同中是否规定了验收办法;查供方的退货批次等信息的数据;注:未到相关部门审核扣 2 分。15、请编制对 “记录控制”过程进行审核的检查表?答案及评分标准:1)到主管部门查 4.2.4 条款中的内容:查形成文件的程序;记

53、录的清晰和易于识别;标识和检索;储存和保护;保存期和处置;是否能为符合要求和质量管理体系有效运行的证据。以上 6 项各 2分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 12 分。2)到相关部门查有效性(3 分)16、审核员审核监视和测量装置的控制时,检查了计量仪器和设备的台帐和总数,对电学、热工、长度和力学等专业分层各抽查了 35 台仪器和设备的校准周期、依据、相应记录和标识;看到了使用、和调整规定和计量人员的实际操作;设备处于良好状态;非常满意,认为符合要求,就离开了。你作为审核员,这样的审核是否可以?为什么?如果你是审核员,如何进行审核?答案及评分标准:1)不符合 (2 分) 2)因

54、为因为未对 GB/T19001-2000 标准中 7.6 条款的要求进行全面的审核 (3 分) 3)应继续审核如下内容:答出其中 5 项,每条 2 分(标准内容 1 分,抽样和调查方法 1 分),共 10 分。组织应配备哪些“所需的监视和测量装置”?是否满足需实施的监视和测量的要求(包括:类别、精度,量程等)?当监视和测量装置不符合要求时,是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录?对此类监视和测量装置是否采取了措施?对受影响的产品是否采取了相应的措施了解是否有用于对规定要求进行监视和测量的计算机软件,如有,对计算机软件是否计算机软件进行了确认和必要时的再确认。查对照和溯源搬运、维护、贮存其他合

55、理的思路注:未到相关部门审核扣 2 分。*18、对供方的初次评价及重新评价都评价些什么内容 ?答:1)对供方的初次评价的内容:应根据提供产品的供方按本组织要求提供采购产品的能力评价和选择供方a.供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩;b.供方 QMS 的质量保证能力,供方遵守法律法规的情况;c.供方提供该类产品方面的顾客满意程度;d.与履约能力有关的财务状况等。2)对供方的重新评价内容:依据供方提供提供的产品质量合格情况及其稳定性、交货及时性、履约程度及提交产品后服务等进行综合评价。*19、结合企业的实际情况,说明预防措施过程的输入的信息来自哪些方面。答:预防措施过程的输入信息来自于:1)顾客需求和期望的评审;2)市场分析;3)数据分析输出;4)管理评审的输出;5)满意程度的测量;6)过程测量;7)以往经验获得的教育;8)提供运作条件失控的早期报警过程。20、纠正、纠正措施和预防措施的概念有什么不同?

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