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文档简介

1、2019 年部门预算公开报告二一九年二月二十八日目录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2019 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总

2、表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能一、经信局基本情况(一)主要职能。(一)贯彻国家和自治区、乌海市关于新型工业化发展战略 和政策, 拟订并组织实施乌达区工业和信息化发展规划, 协调解 决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优 化升级,推进信息化和工业化融合。(二)监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警、 信息发布和信息引导, 协调解决行业运行发展中 的有关问题并提出政策建议; 负责煤电油运综合协调工作; 负责 工业和信息化领域的应急管理、产业安全和

3、国防动员有关工作; 会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、 储备和 调运。(三)负责提出乌达区工业和信息化固定资产投资规模和方 向和财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、 核准国 家、自治区和乌海市、 乌达区规划内及年度计划规模内工业和信 息化固定资产投资项目; 指导重点产业、 重点企业的运行和协调。(四)根据乌达区国民经济和社会发展总体规划和产业发展 的导向和政策, 提出产业结构调整意见; 负责工业领域的行业管 理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度 , 组织实施工业布局调整承担电力行业的运行管理)(五)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大 技术装备发展和自

4、主创新规划; 依托重点工程建设协调有关重大 专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。(六)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造, 以先进技术改造提升传统产业; 协调组织实施有关国家、 自治区 和乌海市、 乌达区工业和信息产业科技重大专项, 推进相关科研 成果产业化; 协调组织实施国家和地方信息技术标准; 指导电子 信息产品质量管理,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展, 推进信息化和产业化融合。(七)拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、 清洁生产促进政策及规划; 组织协调工业环境保护、 工业矿产资 源和工业水资源的开发利用; 组织协调相关重大示范工程和新产 品

5、、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)贯彻落实国家和自治区、乌海市有关国防科技工业的 方针、政策和法律、法规 , 拟订相关配套政策并组织实施。 (负责 全市民用爆炸物品生产管理,承担民用爆炸物品的安全生产责 任。)(九)根据乌达区国民经济和社会发展总体规划,拟订工业 经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施; 研究工业经济 (能源工业以外) 布局和结构调整的政策措施; 根据国家产业政 策、自治区产业发展规划和乌海市产业政策, 拟订乌达区产业政 策和标准并组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。(十)指导推进乌达区信息化工作,协调信息化建设中的重 大问题,协调推进重大信息化工程;协调信息

6、资源的开发利用, 指导协调电子政务、 企业、农村、 服务业信息化和电子商务推广 以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作; 负责社会公共信 息资源共享的协调, 组织协调跨部门、 跨行业、 跨领域的信息化 应用。(十一)承担乌达区信息安全管理的责任,组织协调信息安 全保障体系的建立; 指导监督政府部门、 重点行业的重要信息系 统与基础信息网络的安全保障工作, 负责指导协调信息安全防范 工作, 协调处理网络与信息安全应急和重大事件; 加强对信息网 络安全技术、设备和产品的监督管理; 协调通信产业发展, 促进 电信、广播电视、计算机三网融合。(十三)负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导;研究 拟订

7、促进中小企业发展的政策措施, 协调中小企业发展中的重大 问题;指导中小企业社会化服务体系建设。(十四)承办乌达区人民政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,乌达区经济和信息化局属于县本级预算单 位,执行单位性质政府行政机关,执行行政单位会计制度。截止 2018年 12月31日,单位现有在职职工 11人,(其中:行政人员 4 人,工勤人员 1人,事业人员 6人)。离岗 1人。退休 16人。第二部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 181.96 万元,比 2018 年预算减少 98.24 万元,减 少 35.06%,主要是由于单位人员减少,

8、人员工资减少。支出预算 181.96 万元,比 2018 年预算减少 98.24 万元,减 少 35.06%,主要是由于单位人员减少,人员工资减少。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入 181.96 万元,其中:一般公共预算拨款收入 181.96 万元,占比 100%。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出 181.96 万元,其中:基本支出 167.96 万元, 占比 92.31%;项目支出 14 万元,占比 7.69%。主要用于机构运 转、业务活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 (一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 181.96 万元,包括:一般公共预算财政 拨款

9、181.9 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 社会保障和就业类 22.50 万元;医疗卫生与计划生育类 5.54 万元;住房保障类 11.08 万元;资源勘探信息类 142.84 万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明乌达区经济和信息化局无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款 “三公”经费支出预算 1.55 万元,比上年减少 0.02 万元,减少 1.27%。1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加 0 万元, 增长 0%。2、公务接待费 0.05 万元,比上年预算数减少 0.02

10、3 万元, 减少 31.5%。3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增 加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费 1.5 万元,比上年预 算增加 0 万元,增长 0%。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2019 年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.92 万元,比上年减少 0.09 万元,减少 1%。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2018 年末,共有车辆 1 辆,其中:公务用车 1 辆,单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。7四、绩效目标设置情况无第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入: 是指自治区财政当年拨付 的资金。二、 基本支出: 是指为保障机构正常运转, 完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。三、项目支出: 是指基本支出之外, 为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政

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