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文档简介

1、激光美容仪器项目申请报告一、项目及性质(一)项目名称激光美容仪器项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展

2、环境。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、建设背

3、景(一)突出创新驱动汇聚高端发展新动能创新是引领发展的第一动力,坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来,突出开放创新、全面创新和原始创新,强化创新、创业、创投、创客“四创联动”,促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”,加快建设国际科技、产业创新中心,打造全球领先的创新之城。增强自主创新能力。强化创新基础支撑,提升源头创新能力,重视颠覆性技术创新,加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变,实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。充分发挥企业创新主体作用,支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟,形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的新机制。坚持开放创

4、新,促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合,推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新,提升参与全球创新合作和竞争的能力。提升产业创新发展水平。促进科技创新和产业创新联动,瞄准世界科技前沿和产业高端,打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系,提升产业国际竞争力。推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展,促进新技术、新产业、新业态和新模式集中涌现,培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎,构建世界级产业创新发展策源地。构筑创新人才高地。把人才作为创新的第一资源,更加注重发挥企业家、科技人才和高技能人才创新作用,更加注重

5、强化人才激励机制,更加注重优化人才发展环境,营造尊重知识、尊重人才的氛围,全面激发大众创业、万众创新的热情。坚持自主培养和外部引进并举,突出“高精尖缺”导向,加强人才载体建设,海纳天下英才,建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。营造激励创新环境。推进全面创新改革试验,发挥科技创新的引领作用,完善创新驱动的体制机制,协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。弘扬特区创新文化,完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施,降低创新创业门槛,加强知识产权保护,提升创新服务能力,构建更具活力的综合创新生态体系。(二)突出质量引领构建全面发展新优势把质量作为新常

6、态下第一追求,更加注重企业效益、民生效益、生态效益,全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设,加快构建大质量大标准体系,推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。加快实现质量型发展。坚持质量型增长、内涵式发展,始终保持追求卓越的质量自觉,加快转变经济发展方式,增强经济内生动力,提高供给体系质量效率和全要素生产率。推动消费与创新相互渗透,以新需求牵引新技术、催生新产业,以新技术创造新供给、激发新需求,进一步提升产品价值和技术含量,实现产业结构再优化再升级。创建国际一流质量标准体系。制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系,实施更广泛、更先进、更严格的质量和标准控制,鼓励和支持

7、企业参与国际国内标准制定,加快创建一批国内领先、国际先进的标准,在若干重点领域成为国际标准引领者。把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程,率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准,以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。在国内美容市场不断规范发展的背景下,人们对于美容院肌肤护理的需求不断增加,而激光美容仪作为现阶段肌肤问题处理的有效设备已经成为专业的美容院的必要引进设备。未来一段时间,品牌化、高质量将成为美容院激光美容仪器的发展方向。激光的功率直接影响着激光与人体之间的相互作用,不同的激光波长对生物组织有不同的功效。随着人们对美的追求的不断提升,激光技术在医疗美容领域的应用不断增加。

8、目前,激光美容仪器的应用以专业的医疗美容机构为引领,美容院为补充,个人家用的需求有所增长。从具体应用领域结构分析,在医疗美容院应用产品性能和产品价格的影响下,美容院需求结构占比达到33%;美容院是除美容医疗机构外的是为人们提供美容护理、皮肤保健、水疗等内容的美容服务场所。从90年代兴起,经历了指导型美容院、养护型美容院、修复型美容院三个阶段,到目前为止,美容院提供的服务已经从面部护理和身体护理逐渐向解决肌肤问题方向转变。除此之外,随着经济的高速发展以及消费者对健康美容重视程度的逐步提高,我国健康美容行业呈现井喷式增长。根据中国商务部数据统计:2009年全国美容美发机构总数约153.2万家,到2

9、017年全国约有356.6万家各类美容美发机构,其中近51%左右的机构是近五年开业的,2009-2017年复合增长率达11.1%。不同于专业的医疗美容机构,美容院主要为潜在消费者提供肌肤和身体护理等服务,而激光美容仪在美容院的应用主要以光子嫩肤、激光美白,激光淡斑和激光去皱、祛痘等项目需求为主。随着相关企业对激光美容仪器技术水平和研发创新能力的提升,激光美容仪器在美容院肌肤护理项目的应用将会不断增加。在国内美容市场不断规范发展的背景下,人们对于美容院肌肤护理的需求不断增加,而激光美容仪作为现阶段肌肤问题处理的有效设备已经成为专业的美容院的必要引进设备。经过近些年的规范化发展,美容院已经逐渐发展

10、为为人们提供美容护理、皮肤保健、水疗等内容的美容服务场所。而随着美容院全国连锁模式的不断推进,美容院开展的皮肤护理和美容项目逐渐向着规范化、专业化和多样化的方向发展,因此人们对美容院的认可度也不断提升。受行业需求增加及领域规范发展逐渐获得认可的影响下,2010-2017年我国美容院激光美容仪器的市场规模不断增加,实现了25%以上的年均复合增长率的增加,总体增速波动变化。2018年在行业利好的推动下美容院激光美容仪器的规模将会继续增加至7.9亿元,占比实现明显的提升。据不完全统计,我国目前美容美发从业人员已经从改革开放之初的12万发展到1600多万,企业已经有300多万家,专门的美容机构就已逾百

11、万,而且美容美发行业每年都以15%的速度迅速扩张。美容美发市场看似一路高歌,实则不断有企业倒闭、开张,美容行业正处于激烈变化之中。综合来看,未来一段时间,美容院发展趋势主要有四种:促销模式受到整合、辨识度高的产品成为买点、品牌美容连锁经营店以及整合性的服务综合会所。为了适应美容院未来发展趋势,品牌化、高质量将成为美容院激光美容仪器的发展方向。当前时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。(一)发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信

12、息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革,制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化,制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下,传统制造业不断向产业链高端延伸,制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势,加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署,在国家、省的大力推动下,全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施,将进一步引导社会各类资源向制造业集聚,也有利于激发制造业发

13、展的活力和动力,为打造经济升级版提供了较好的政策环境。城市发展战略持续优化。大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济,将进一步发挥丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展,为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。(二)面临挑战国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略,新兴经济体积极参与全球产业再分工,国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态,经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化,消费需求升级速度逐步加快,部分行业产能过剩严重,这对南京融入全球价值链分工体系、拓展

14、产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变,未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期,传统因素消退与新兴力量成长并行,行业和区域走势分化,结构调整面临多重压力和调整。四、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在区域一体化协同发展的大背景下,紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇,主动适应产业发展趋势,加快优势产业发展

15、转型升级,提升示范引领产业发展协同发展的能力,使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。五、项目建设规模本期项目建筑面积219540.46,其中:生产工程148994.64,仓储工程28453.46,行政办公及生活服务设施26244.75,公共工程15847.61。二、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资85815.84万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款46841.18万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2295.21万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为170

16、43.21万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资105154.26万元,其中:建设投资85815.84万元,占项目总投资的81.61%;建设期利息2295.21万元,占项目总投资的2.18%;流动资金17043.21万元,占项目总投资的16.21%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资105154.26万元,其中申请银行长期贷款46841.18万元,其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用29509.8541363.322821.6873694.858

17、5.88%1.1建筑工程费29509.8529509.8534.39%1.2设备购置费41363.3241363.3248.20%1.3安装工程费2821.682821.683.29%2工程建设其他费用10146.4210146.4211.82%2.1土地出让金5021.055021.055.85%2.2其他前期费用5125.375125.375.97%3预备费1974.571974.572.30%3.1基本预备费924.57924.571.08%3.2涨价预备费1050.001050.001.22%4建设投资合计85815.84100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工

18、程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用29509.8541363.322821.6873694.8588.69%1.1建筑工程费29509.8529509.8535.52%1.2设备购置费41363.3241363.3249.78%1.3安装工程费2821.682821.683.40%2固定资产其他费用5125.375125.376.17%3预备费1974.571974.572.38%3.1基本预备费924.57924.571.11%3.2涨价预备费1050.001050.001.26%4建设期利息2295.212295.212.76%5固定资产投资83090.00100.00

19、%6固定资产投资合计83090.00100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0098720.64119875.06141029.48141029.48141029.48141029.48141029.48141029.481.1应收账款0.0044424.2953943.7863463.2763463.2763463.2763463.2763463.2763463.271.2存货0.0034552.2241956.2749360.3249360.3249360.3249360.3249360.3249360.32

20、1.2.1原辅材料0.0010365.6712586.8914808.1014808.1014808.1014808.1014808.1014808.101.2.2燃料动力0.00518.28629.34740.40740.40740.40740.40740.40740.401.2.3在产品0.0015894.0219299.8922705.7522705.7522705.7522705.7522705.7522705.751.2.4产成品0.007774.259440.1611106.0711106.0711106.0711106.0711106.0711106.071.3现金0.00789

21、7.659590.0111282.3611282.3611282.3611282.3611282.3611282.361.4预付账款0.0011846.4814385.0116923.5416923.5416923.5416923.5416923.5416923.542流动负债0.0086790.39105388.33123986.27123986.27123986.27123986.27123986.27123986.272.1应付账款0.0031244.5437939.8044635.0644635.0644635.0644635.0644635.0644635.062.2预收账款0.00

22、55545.8567448.5379351.2179351.2179351.2179351.2179351.2179351.213流动资金0.0011930.2514486.7317043.2117043.2117043.2117043.2117043.2117043.214流动资金增加0.0011930.252556.482556.485铺底流动资金0.0029616.1935962.5142308.8442308.8442308.8442308.8442308.8442308.84七、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入(SP):182200.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC

23、):149448.42万元。3、项目达产年净利润(NP):23924.66万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.75%。5、全部投资回收期(Pt):6.38年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):77775.65万元(产值)。八、建设期安排24个月。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00127540.00154870.00182200.00182200.00182200.00182200.00182200.00182200.002税金及附加0.00683.87830.41852.03852.03852.03852.03852.03852.033总成本费用0.00113576.05131512.23149448.42149448.42149448.42149448.42149448.42149448.424补贴收入5利润总额0.0013280.0822527.3631899.5531899.5531899.5531899.5531899.5531899.556弥补以

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