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文档简介

1、20XX审计个人年终总结篇一:20XX年是“五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作 中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统 揽,以服务XX “三路三园三片”建设为重点,以维护国家经 济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全 面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统 功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识 和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的 突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与 分析,继续加大对重大违法违规问题和经

2、济犯罪案件的揭露 与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加 强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计 保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社 会主义和谐社会和推动 XX经济建设做出了一定的贡献。现 将一年来的工作情况总结如下:我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资 审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理 上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目18个,政府投资评审项目411 项。审计查处违规资金 336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚

3、没收入7万元,催缴财政资金 909万元。政府投资评审金额118598万元,评审节省政府投资15041万元。(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项 部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“ 盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项 目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了XX区审计局20XX 年度审计项目计划、XX区审计局20XX年度工作目标考 核实施试行办法,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、 政府投资项目审

4、计、经济责任审计、行政事业单位财政财务 收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配, 做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协 调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完 成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作 责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严 格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多 措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。(二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计

5、厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自20XX 年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助 资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发 现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相 关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标, 深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择, 审计重点的把握,审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过 审计,查处违规资

6、金336万元,纠正管理不规范资金 129001 万元,收缴应缴未缴财政收入 8万元。为做“深”预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、 财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼” 入手,着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存 在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问 题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面 提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关 部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建 立健全了内控制度。在 XX区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的XX区20XX年度财政预 算执行和

7、其他财政收支的审计工作报告,得到了区人大常 委会的充分肯定和高度赞扬。篇二: 今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持 团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领 导交办的各项任务。具体表现在以下各方面:1、认真学习,提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没 有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格 要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各 项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻会计法和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计 监督的职责。遵

8、纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保 证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计 制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发 展的需要。2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近 40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位, 总是不厌其烦的催报, 力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人

9、员等等)的收支预算, 我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求, 既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况) 及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的 影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发 挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机 关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看,人员性质多样化 (公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质),资金渠道也多样化,有财政 拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身 特点

10、及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入,主 要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响, 资金困难, 面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力 度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费 收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际 情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多 磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的 关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作 的正常运转。5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地

11、做好会计核算工作,按规定分类 (经信委行政、三电办总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医 保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资, 定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发, 做到分工不分家, 互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力 配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改 制、钢管公司的破产清算

12、、安全经费的收付、国有资产的清 查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税 务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工 作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。6、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结 息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工 作,及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理 了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业, 最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料 以及减资、验资等材料。7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容, 这一工作

13、时间紧、要求高、政策性强、 也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持F,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内 审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支 内审,通过内审我们根据审计事实,一是对企业有关情况进 行客观公正的评价。二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提 出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理 使用资金,认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书 面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥 了财务监督的职能。8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对 列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出 了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培 训班,上岗培训达 20人次,继续教育达 266人次,扬州财 政

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