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文档简介

1、湘潭技师学院2016 年度部门预算公开说明一、部门职责及机构设置情况 湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校, 实施中、 高级技 工、技师的相关学科的教学与科学研究工作, 培养具有良好道德素质, 扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的高 素质高技能人才。学院下设党政办、人事处、教务处、机械工程系、 电气工程系、信息管理系、公共教学系、宣统部、招就处、计财处、 学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室, 全面围绕学院教育教学目标开展工作,确保学院各项工作顺利开展。二、部门预算收支概况(一)收入预算: 2016 年年初预算数 2648.87 万元,其中:预

2、算内拨款 2290.92 万元,非税收入 357.95 万元。(二)支出预算: 2016 年年初预算数 2648.87 万元,其中:基 本支出 2648.87 万元(预算内拨款 2290.92 万元,非税收入 357.95 万元)。具体安排如下:1基本支出说明: 2016 年年初预算数为 2648.87 万元,其中: 工资福利支出 1442.59 万元;商品和服务支出 357.95 万元;对个人 和家庭的补助支出 848.33 万元。(三)“三公”经费预算增减说明:“三公”经费 2016 年“三公” 经费预算数 32万元,其中:公务用车购置及运行费均为 12 万元,基 本保持持平;公务接待费

3、20万元,较2015年预算 24万减少了 4万, 原因是我院进一步落实厉行节约有关规定, 切实严格接待标准, 减少 公务接待支出。无因公出国(境)费用。“三公”经费预算列在非税 收入中支出。三、2016 年度部门预算表附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 1)部门财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款2290.92一、本年支出1442.59经费拨款2290.92(一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出1442.59(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七

4、)社会保障和就业支出848.33(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收 入 总计2290.92支出总计2290.92附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 2)般公共预算支出表单位:万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项205教育支出1442.591442.5920503职业教育1442.591442.592050303技校

5、教育1442.591442.59208社会保障和就业支出848.33848.3320805行政事业单位离退休848.33848.332080502事业单位离退休848.33848.33合计2290.922290.92附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 3)般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1442.591442.5930101基本工资742.2742.230103年终奖61.8561.8530104社会保障缴费124.46124.4630107绩效工资514.08514.08303对个人家庭和服务支

6、出848.33848.3330302退休费660.94660.9430311住房公积金187.39187.39合计2290.922290.92附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 4)般公共预算 “三公 ”经费支出表单位:万元上年预算数本年预算数合计因公 出国 (境) 费公务用车购置及运行费公务 接待 费合计因公 出国 (境) 费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用 车购置 费公务用车 运行费3612122432121220说明:“三公”经费支出预算列在非税收入中支出。附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 5)政府

7、性基金预算支出表说明本单位无政府性基金单位:万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无无无无无合计附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 6)部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款2648.87一、本年支出2648.87经费拨款2290.92(一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款357.95(四)教育支出1800.54四、上级补助收入(五)科学技术支出五、其他收入(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障

8、和就业支出848.33(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计2648.87支出总计2648.87附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 7)部门收入总表单位:万元功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专 户管理 的非税 收入拨 款上级 补助 收入其 他 收 入科目编码科目名称小计经费 拨款纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款类

9、款项205教育支出1800.541442.591442.59357.9520503职业教 育1800.541442.591442.59357.952050303技校教 育1800.541442.591442.59357.95208社会保障 和就业支 出848.33848.33848.3320805行政事业 单位离退 休848.33848.33848.332080502事业单 位离退休848.33848.33848.33合计2648.872290.922290.92357.95附件 3:部门预算和 “三公 ”经费预算公开参考表格(表 8)部门支出总表单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计2648.872648.8720

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