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文档简介

1、数码相机项目立项报告一、项目建设背景坚持走绿色循环低碳发展之路,以转型升级和提质增效为核心,积极推进传统产业转型升级,发挥新兴产业引领作用,着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划,构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系,大力推行新型工业化,塑造生态型工业城市特色,全面实现小康社会的发展目标。数码相机,是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点。光线通过镜头或者镜头组进入相机,通过数码相机成像元件转化为数字信号,数

2、字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。数码相机的成像元件是CCD或者CMOS,该成像元件的特点是光线通过时,能根据光线的不同转化为电子信号。数码相机最早出现在美国,20多年前,美国曾利用它通过卫星向地面传送照片,后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。以智能手机为代表的电子消费品产业不断发展,其功能也不断完善,大部分电子产品目前都具备了摄像功能,数码相机市场由于大量替代品的出现而遭到了冲击。2015-2019年,全球数码相机产量波动下行,2019年,全球数码相机出货量降至1521万部,同比减少了21.7%。我国数码相机的产量也呈现出波动下行的态势,2019年,我国数码相机产量仅为818.60

3、台,较2018年下滑27.93%。从相机的机型构成来看,2019年,全球卡片机销量减少22%,降至675万部;单反相机减少32%,降至450万部;此外,无反相机销量为395万部,占整体的26%,虽然销量也在下降,但是总体占比提升了不少。截至2020年6月1日,在我国数码相机市场上,佳能在品牌占有率上占据了绝对优势,市场占有率达到45.6%;其次为尼康,其市场占有率为29.3%。随着消费级卡片机市场的消沉,在单反相机和无反相机之下,卡片机市场的重心正逐渐转向大底不可换镜头的专业级卡片机。与此同时,随着运动相机的盛行,运动相机、全景相机等等,正逐渐发展壮大。由于数码相机供给下滑速度过快,数码相机的

4、价格也出现了一定程度的增长。2015-2020年,我国数码相机价格波动上升,截至2020年4月,我国数码相机价格已升至2113.73元/台。较2015年4月增长了近30%。2016年是运动年,奥运会,欧洲杯等世界顶级赛事促使各个厂商在年初就对旗舰级产品进行了更新。随着四年一个周期的更新,未来的数码相机在对焦、连拍、感光度、视频性能等很多方面都将有长足进步,未来很多技术会被下放到次一级相机机身上,而且在入门机身上也会看到更多新技术的应用。对于普通消费者来说,虽然现在很多技术还无法立刻体验到,但是未来的入门相机上也可以看到很多新技术的广泛应用。另一个趋势是无反相机的发力。无反相机在2016年有诸多

5、新品发布,而且其中大多为高端机型。在此之前,很多厂商的无反产品主要走入门路线,采用相对较低的售价,如今无反相机的高端机型频频发力,使用了更好的技术,并且采用更好的外观设计,为资金充足的高端用户提供了新的选择。(一)全球制造业发展呈现新趋势。新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革,数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化成为制造业发展新趋势。泛在连接和普适计算将无所不在,虚拟化技术、3D打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体系,如3D打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品,使产品的功能极大丰富,性能发生质的变化;在互联网、物联网、云计算和大数

6、据等泛在信息的强力支持下,制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动,大规模个性化订制生产将逐步取代大批量流水线生产;基于信息物理系统的智能工厂将成为未来制造的主要形式,重复和一般技能劳动将不断被智能装备和智能生产方式所替代。随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等环节的转移,产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。网络众包、异地协同设计、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势;全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。制造业重新成为全球经济竞争的制高点,各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略。美国从2011年起陆续出台美国先进制造

7、业伙伴关系计划美国先进制造业国家战略计划美国制造业创新网络计划,力求促进美国先进制造业的发展、提高美国制造业全球竞争力。德国在2013年出台德国工业4.0战略实施建议,力求使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。日本在2014年出台日本制造业白皮书,力求通过重振国内制造业复苏日本经济。英国在2015年出台英国制造业2050,力求重振英国制造业并提升国际竞争力。法国在2013年出台“新工业法国”战略,力求通过创新重塑工业实力,使法国处于全球工业竞争力第一梯队。(二)我国制造业发展面临新形势。制造业发展迎来新机遇。2015年,我国工业增加值达到22.9万亿元,制造业产出占世界比重超过20%,在

8、500余种主要工业产品中,我国有220多种产品产量位居世界第一,是全球第一制造大国。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,需求潜力加速释放,为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求,都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放,将不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。中国制造2025和“互联网+”行动计划的部署推进,为我国制造业发展指明了前进方向。制造业发展面临新挑战。国内部分行业产能过剩

9、严重,供需错位情况较为突出;劳动力等生产要素成本不断上升;资源和环境约束不断加强;自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高,以企业为主体的制造业创新体系不完善;发达国家通过“再工业化”吸引高端制造业加速回流,其他发展中国家利用资源成本要素优势加快承接产业及资本转移,对我国制造业发展形成“双向挤压”。以往依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式再也难以为继,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。(三)制造业转型升级任重道远。经过多年来的快速发展,制造业已具备一定的基础和实现更高水平发展的条件。总体上看,处于工业化快速发展阶段,但仍属于欠发达地区、仍处于欠发达阶段,制造业发展水平与建设国

10、家重要现代制造业基地的目标仍有较大差距。突出表现为:制造业创新能力不强,研发投入不足,中高端人才缺乏,产业技术对外依存度较高;产品档次不高,战略性新兴产业规模不大;龙头企业和科技型企业数量较少、规模偏小,核心竞争力不强;资源能源价格和物流成本相对较高;等等。这些问题必须引起高度重视,采取切实措施加以解决。建设国家重要现代制造业基地,必须深刻认识并牢牢把握当前全球制造业发展新趋势和我国制造业发展新形势,化挑战为机遇,坚持问题导向抓关键、重点突破带全局、结果倒逼求实效,在优化空间布局、提高创新能力、调整产业结构、提升开放发展水平、推动工业化和信息化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、提高

11、绿色发展水平、发展服务型制造及生产性服务业等方面花大功夫、下大力气,努力探索符合实际的现代制造业发展路径,加快建设国家重要现代制造业基地,不断提高制造业发展的质量和效益,为如期全面建成小康社会和建设统筹城乡发展的国家中心城市提供坚实支撑。二、项目名称及性质项目名称:数码相机项目项目性质:新建项目联系人:贾xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80亩1.1总建筑面积80933.37容积率1.521.2基底面积29866.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩326.882总投资万元33897.372.1建设投资万元26920.792.1.1工程费用万元23

12、259.502.1.2工程建设其他费用万元2897.622.1.3预备费万元763.672.2建设期利息万元545.602.3流动资金万元6430.983资金筹措万元33897.373.1自筹资金万元22762.623.2银行贷款万元11134.754营业收入万元61200.00正常运营年份5总成本费用万元49680.936利润总额万元11214.627净利润万元8410.968所得税万元2803.669增值税万元2537.0810税金及附加万元304.4511纳税总额万元5645.1912工业增加值万元19207.7913盈亏平衡点万元25637.52产值14回收期年6.38含建设期24个月

13、15财务内部收益率17.40%所得税后16财务净现值万元8795.36所得税后三、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 四、项目建设原则1、创新驱动,增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制,加强科技人才培养,鼓励企业科技创新,加快科技成果向现实生产

14、力转化。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。3、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。4、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。5、政府引导,市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市

15、场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。6、坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系,引导产业有序转移,防止过度集中。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约80亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx数码相机的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积80933.37,其中:生产工程47962.57,仓储工程19837.32,行政办公及生活服务设施8366.79,公共工程4766.69。六、发

16、展思路以产业转型升级为发展主线;以质量效率型、集约增长型为主要发展方式;以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长,产业迈向中高端水平,实现产业发展质量和效益全面提升。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资26920.79万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款11134.75万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息545.60万元。(三)流动资金根据测算,本期项目

17、流动资金为6430.98万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33897.37万元,其中:建设投资26920.79万元,占项目总投资的79.42%;建设期利息545.60万元,占项目总投资的1.61%;流动资金6430.98万元,占项目总投资的18.97%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资33897.37万元,其中申请银行长期贷款11134.75万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入61200.00万元,综合总成本费用49680.93万元,税金及附加304.45万元,净利润8410.

18、96万元,财务内部收益率17.40%,财务净现值8795.36万元,全部投资回收期6.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。(二)开展宣传培训充分利用媒体,特别是新媒体(微信、微博等)广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措

19、施、典型案例、先进经验,加强舆论监督,营造良好氛围。(三)加强组织领导建立部门间沟通协调机制,制定考核机制,把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划,加强对产业标准贯彻落实的监管。(四)加强政策创新优化法制环境,提升法制观念,做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新,强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验,强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9885.3112717.03657.1623259.5086.40%1.1建筑工程费9885.319885.3136.72%1.2

20、设备购置费12717.0312717.0347.24%1.3安装工程费657.16657.162.44%2工程建设其他费用2897.622897.6210.76%2.1土地出让金1316.271316.274.89%2.2其他前期费用1581.351581.355.87%3预备费763.67763.672.84%3.1基本预备费379.03379.031.41%3.2涨价预备费384.64384.641.43%4建设投资合计26920.79100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9885.3112717.03657.

21、1623259.5088.95%1.1建筑工程费9885.319885.3137.80%1.2设备购置费12717.0312717.0348.63%1.3安装工程费657.16657.162.51%2固定资产其他费用1581.351581.356.05%3预备费763.67763.672.92%3.1基本预备费379.03379.031.45%3.2涨价预备费384.64384.641.47%4建设期利息545.60545.602.09%5固定资产投资26150.12100.00%6固定资产投资合计26150.12100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6

22、年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0032644.6234820.9343526.1643526.1643526.1643526.1643526.1643526.161.1应收账款0.0014690.0815669.4219586.7719586.7719586.7719586.7719586.7719586.771.2存货0.0011425.6212187.3315234.1615234.1615234.1615234.1615234.1615234.161.2.1原辅材料0.003427.693656.204570.254570.254570.254570.254570.25457

23、0.251.2.2燃料动力0.00171.38182.81228.51228.51228.51228.51228.51228.511.2.3在产品0.005255.785606.177007.717007.717007.717007.717007.717007.711.2.4产成品0.002570.772742.153427.693427.693427.693427.693427.693427.691.3现金0.002611.572785.673482.093482.093482.093482.093482.093482.091.4预付账款0.003917.364178.515223.1452

24、23.145223.145223.145223.145223.142流动负债0.0027821.3929676.1437095.1837095.1837095.1837095.1837095.1837095.182.1应付账款0.0010015.6910683.4113354.2613354.2613354.2613354.2613354.2613354.262.2预收账款0.0017805.6918992.7423740.9223740.9223740.9223740.9223740.9223740.923流动资金0.004823.235144.786430.986430.986430.98

25、6430.986430.986430.984流动资金增加0.004823.23321.551286.205铺底流动资金0.009793.3910446.2813057.8513057.8513057.8513057.8513057.8513057.85综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0029089.6731028.9838786.2238786.2238786.2238786.2238786.2238786.222工资及福利费0.002590.442590.442590.442590.442590.44

26、2590.442590.442590.443修理费0.00535.38535.38535.38535.38535.38535.38535.38535.384其他费用0.005743.075743.075743.075743.075743.075743.075743.075743.074.1其他制造费用0.00410.74410.74410.74410.74410.74410.74410.74410.744.2其他管理费用0.00518.56518.56518.56518.56518.56518.56518.56518.564.3其他营业费用0.004813.774813.774813.7748

27、13.774813.774813.774813.774813.775经营成本0.0037958.5639897.8747655.1147655.1147655.1147655.1147655.1147655.116折旧费0.001453.891453.891453.891453.891453.891453.891453.891453.897摊销费0.0026.3326.3326.3326.3326.3326.3326.3326.338利息支出0.00545.60545.60545.60545.60545.60545.60545.60545.609总成本费用0.0039984.3841923.6

28、949680.9349680.9349680.9349680.9349680.9349680.939.1其中:固定成本0.008304.278304.278304.278304.278304.278304.278304.278304.279.2可变成本0.0031680.1133619.4241376.6641376.6641376.6641376.6641376.6641376.66利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0045900.0048960.0061200.0061200.0061200.0061200.0061200.0061200.002税金及附加0.00262.24279.72304.45304.453

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