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文档简介
1、比价采购流程管理制度 一、目的: 为了加强内部采购业务管理,降低采购成本,保证采购 质量,统一采购渠道和价格,推进比质比价采购工作,特制 定本管理办法。 二、实施范围 : 公司的各类采购行为,包括物资及劳务均严格遵循本制 度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料 及需外购的劳务与服务等 ; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件 ; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办 公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同 等其他有偿采购及服务的项目; 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、 技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务; 三、实施程序 1、采购
2、职能与管理职能分开,强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时, 每月提供物资需求计划, 由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表,并提供年采购 平均价、上年采购平均价和最新采购价,协助财务部制定物 资采购最高限价,以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理, 采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等 进行过程监督检查,并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性,财务必须加强对采购计 划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理,购货发票 更须严加审核,报销手续不齐全,财务部门坚决不予办理结 算付款手续。 5、各相关部门应加强管理意识,本着
3、一切从公司利益 出发的原则,把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这 六道关。 6、付款应严格按照合同要求,对不符合相关合同的付 款申请,财务部应从资金安全的角度出发,不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行 比价采购后,公司应对降低采购成本成绩突出者,年终按物 资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 细化流程: 销售任务-生产计划(物流、生产、采购)-采购订单 (比价、确定渠道、签合同)-采购催货-到货保管接货-保 管通知质量检验员检验合格入库不合格保管通知采购协 调退货-采购协调后退货。 责任划分:(待定) 考核金额:
4、(待定) 原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生 产任务,日生产任务,采购部在接到生产任务后,依据库存 情况,考虑安全库存和最佳采购量,提出采购申请,经采购 部负责人核准,由总经理审批后依照程序实施采购行为。 (1 )统一指定采购的物资,采购部应列明统一采购材 料的名称、价格、供应商、联系方式等内容,经总经理签字 确认后,报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行;如 有变更,则在每月5日前报送财务。 (2)对于自行采购的物资,需通过招标或比价采购。 由采购部联系三到五家供应商,向对方发出比价采购通知单, 在质量同等的条件下选择价格最低的厂家。单年比采购量在 200万元以上的需召集各供
5、应商举行竞标会议,会议需由质 量部、财务部参加。 (3 )通过招标或比价确定的长期供货行为,必须签订 供货合同,每次采购时应有书面订单。 (4)金额在2万元以上的物资采购须签订采购合同; (5)采购金额在 2000元以内,不经常使用的物资可 不按比价采购程序办理。 (6)对于更换或新增的供应商,必须通过比价管理程 序确定。 2、设备、备品备件的采购由设生产根据生产需要遵循 比价采购制度执行。 3、首次建立业务关系的,必须提供业务单位的营业执 照、税务登记、开户资料等证照资料,以防资金结算及税务 风险。 6、所有采购业务中相关审批,按照相应制度执行。 五、比价采购档案的建立 1、 采购部建立比价
6、采购控制管理台帐,详细记录供 货单位的全称、所供货物的名称、规格、质量标准、价格、 付款条件、联系方式等内容,随时备查。 2、采购部每年对供应商进行一次评估,并形成书面报 告,报财务部作为下年度供应商选择的依据。评估的内容包 括:供应商内部管理和对外服务水平;日产量;、产品质量、 技术水平、;每月及全年能给予我司的供货量;、在行业所处 的地位及信誉等。 3、财务部材料会计对采购部提供的供应商档案、评估 资料、证照资料、报价资料、比价采购审批单、合同、订 货单等资料应进行分类整理,妥善保管。 六、比价采购管理考核办法 1、采购部门如因计划不当而造成积压的,对相关环节 负责部门按经济损失的千分之一
7、进行处罚。 2、采购部门对于不符合质量要求的必须负责退回厂家, 无法退回的承担 1%经济损失;对于价格高于同等性质物资 的采购行为,高出金额部分由采购负责人进行承担。 3、不按比价采购程序进行采购的,不予入账付款,已 形成事实的,对采购部每次按采购金额的1%罚款; 4、采取以次充好,缺斤少量(合理损耗除外)擅自降 低材料物资质量、抬高物资采购价格的,采购部负责调换并 追回差价,无法调换或追回的,由采购部门赔偿经济损失; 5、财务人员没有严格把关,在未履行比价采购程序的 情况下擅自入库和付款的,每次罚10元,形成损失的,在 采购部罚款的基础上负 50%的连带责任。 6、采购物资中收取回扣的,按公司有关制度处理; 7、在比价采购过程中,没有认真进行市场调查,搞形 式上的比价,给公司造成损失的采购部赔偿损失的,一经查 实,按照采购金额的10%考核采购负责人; 8、按公司财务控制要求,应开具增值税发票,而未开 具的;不予入账付款; 9、未按要求提供相关资料的,每发现一处,对采购部 负责人负激励10元; 10、其他违反本规定的行为,按相关制度处理。 11、以上各项总经理特批放行的除外不做考核。 附件1:比价采购审批单 附件2 :比价采购控制管理台帐 附件一: 比价采购审批单 供货 商
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