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27、券领领 用用表表 299000 2990现金李园 0 0 03/2支票 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 有 限 公 司 销 售 日 报 表 制表:并表:客服:财务: 日日期期单单价价客客户户编编号号姓姓名名产产品品型型号号件件数数绣绣名名上上门门费费销销售售价价折折扣扣净净销销售售额额校校验验净净收收款款小小计计现现金金个个人人银银行行公公司司银银行行应应收收账账款款备备注注业业务务员员审审核核下下单单审审核核礼礼盒盒审审核核收收现现 合合计计0000000000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 00
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29、务员员 审审核核 下下单单 合合计计240023500850015000015000140005000090001000 7月3日800 环保广 告公司 礼盒108000800008000800080000 7.1公司拉卡 发票号 2183667 卢晓坤 7月3日1000 环保广 告公司 礼盒11000100001000100010000 7.1公司拉卡 发票号 2183667 卢晓坤 7月5日2500方先生 m0346 m0062 12500200050005000500 1500和500元 券回收 任佳颖 7月5日1000王小军 m0146 m0217 220001500500050005
30、00500三张回收 任佳颖 7月5日1000马小姐礼盒10100005000500005000500050000 开堵师傅发 票,买一送 一 任佳颖 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0
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34、 t0355- 02 16005001000100100100 7月2日800 吴豪杰t00061 8005003000300300300 7月2日800 吴豪杰t00031 8005003000300300300 7月2日800 吴豪杰t00561 8005003000300300300 7月2日1500 王群 m0162115001500015001500 7月2日3000 王群m0172-01 130003000030003000 7月2日1000王群m02591100010000000 7月2日800徐建宏t005618005003000300300300 7月3日899周文t0122
35、1899899089989999 7月3日800周文 t0122- 01 18008000800800 7月3日800周文m005618008000000 7月3日600顾祖平t0363- 01 16005001000100100100 2012.7 .7 1000金科m0349110001000010000 2012.7 .7 1000金科m0351110001000010000 2012.7 .7 800金科t000618008000000 2012.7 .7 100金科换钮扣110010001000 2012.7 .8 600陈建 伟 m0367- 03 1600500100010010
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40、990订购劵,差价 刷卡99 张曼 丽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上上 海海 乐乐 润润 服服 饰饰 有有 限限 公公 司司 销销 售售 日日 报报 表表 制表:并表: 罗俊雄 客服:财务: 日日期期单单价价 客客户户 编编号号 姓姓名名产产品品型型号号 件件数数绣绣名名 上上门门 费费 销销售售价价折折扣扣 净净销销售售 额额 校校验验净净收收款款小小计计 合合计计
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