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文档简介

1、xxxx有限公司生产部生产作业流程文件名称:生产车间生产管理规范文件编号:xxxx制订日期:20xx年x月xx日版本版次:a/1总共页数:6页生产部生产作业流程1.目的xxxx有限公司通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。2 .流程角色主导部门:生产部配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库3 .流程说明:对生产全程进行管控,实行有序管理;管理目标追踪落实。4 .职责定义4.1 生产部4.1.1 跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施;4.1.2 按照产品作业指导书的工艺工序要求, 组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理;4.

2、1.3 对生产自检的不合格物料跟进退换。4.2 业务部4.2.1 依据已签订的供货合同,转化为生产通知单并及时有效下发;4.2.2 依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单;4.3 采购部4.3.1 在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施, 确保生产物料的供 应;4.4 工程部。生产部生产作业流程4.4.1 发行各类产品的标准作业规范 (sop),工艺流程图(pdf)并监督生产落 实执行;xxxx有限公司4.4.2 协助生产技术支持,确保生产顺利进行。4.5 研发部4.5.1 发行各类产品的产品物料清单(bom )及各类技术图纸、文件;4.6 品管部4.6.1 依据生产自检后的物

3、料退换要求, 进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定;4.6.2 对制程中的原物料与半成品加强制程检测, 对入库前的制成品执行入库检测。4.7 仓库4.7.1 根据生产通知单和产品物料清单( bom )及时出具领料单;4.7.2 依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。5 .生产作业流程图注:关键工序 质量控制点生产部生产作业流程6 .生产作业流程说明6.1 生产根据业务部的生产通知单、研发部的新产品试产单或工程部的小 批量试产单结合业务部的出货计划单和采购部的到料计划单制订生 产部生产计划单。6.2 生产部根据生产部生产计划单和研发部的技术指导文件(

4、技术图纸等) 及工程部的工序工艺文件(标准作业规范sop工艺流程图pdf等)作成生产指令单并下发至各车间(或班组)。6.3 各车间(或班组)物料员根据生产指令单、业务部的生产通知单、研发 部的产品物料清单bom、仓库出具的领料单到原材料仓库按单领取各 类生产物料,对于特许采够的物料需持有品管部出具的特采单方可领料。6.4 生产车间根据生产指令单和领料情况进行生产资源调度。6.5 各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产,确保生产品质、 交期、成本、安全的目标实现。6.5.1 生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中,应使用生产部统一的现品票或标识卡来对半成品的周转进行跟踪管理;6

5、.5.2 生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录,并 作成相应报表,如制程不良品记录表等;6.5.3 各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成生产日报表;6.5.4 生产过程中品管部制程ipqc应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录,并完成首检记录表、巡检记录表和产品终检 表;xxxx有限公司6.5.5 对于生产过程中发现的物料短缺的,各生产车间遵循生产物料溢领程序生产部生产作业流程进行生产物料领取;1.1.6 对于生产过程中发现有原材料来料不良的,各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理,并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料(按常 规生产物料领料流程操作);1.1.7 对于生产过程中的各种报废物料,各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理,报废物料原则上退回对应仓库,然后遵循生产物料溢领 程序进行生产物料领取;1.1.8 生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修,对于实在无法修复的送维修组进行维修;1.1.9 维修组依据工程部提供的各对应产品的维修作业指导书so汾进行不良品维修,并做好数据收集,完成维修记录表,对于自身技术无法 返修的,可向工程部提请技术援助。1.1.10 产品包装完

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