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文档简介

1、汤阴县市场发展服务中心2018年度部门预算情况说明二O八年二月第一部分市场发展服务中心概况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分市场发展服务中心2018年度部门预算情况说明 第三部分名词解释附件:市场发展服务中心2018年度部门预算表表一财政拨款收支总体情况表表二一般公共预算支出情况表表三一般公共预算基本支出情况表表四 政府性基金支出总表表五部门收支总体情况表表六部门收入总体情况表表七部门支出总体情况表表八部门支出总表表九工资福利支出明细表十单位运行费支出明细表表十一业务费支出明细表表十二政府预算经济分类表表十三三公经费预算批复表第一部分 市场发展服务中心概况一、市场发展服务中心主要职责参

2、与全县各类市场体系建设规划;对全县各类新建市场可行 性报告进行论证;搞好市场经营和建设维修、改造及资产管理; 给政府当好参谋,搞好市场规划、论证、积极培育、开发、建设 新市场。二、市场发展服务中心机构设置及人员构成汤阴县市场发展服务中心是隶属于汤阴县人民政府的正科级 经费自筹事业单位,下设办公室、经营开发股、物业管理股、规 划建设股4个职能科室。市场发展服务中心核定编制16人,现实有14人,其中:主 任1名,副主任2名,科员4名,技师1名,高级工5名,初级 工1名。第二部分 市场发展服务中心2018年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明市场发展服务中心2018年收入预算总计23.9万元,

3、支出预 算总计23.9万元,与2017年相比,收入增加10万元,主要原因: 2018年预算中增加政府惠民蔬菜超市补贴10万元;支出减少30 万元,主要原因:2017年财政安排人民路农贸市场改造人员经费 补贴40万元,2018年预算中未安排此项经费。二、收入预算情况说明市场发展服务中心2018年部门预算收入为23.9万元,均为 一般公共预算拨款,无政府性基金收入。三、支出预算情况说明市场发展服务中心2018年支出预算总计23. 9万元,其中: 项目支出23.9万元,占100%o四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明市场发展服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为23. 9 万元。主要用

4、于以下方面:1、人员经费支出10. 5万元,为基本工资支出。2、“三公”经费支出3. 4万元,其中:公务接待费0.7万元, 公务用车运行维护费2. 7万元。3、其他商品和服务支出10万元,为政府惠民蔬菜超市补贴。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 市场发展服务中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3. 4万元,较上年减少0.3万元,主要原因:厉行节约,制止奢侈 浪费,严控公款接待。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行费2. 7万元,其中,公务用车购置 费0万元;公务用车运行维护费2. 7万元,主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

5、。预算数与2017年相同。(二)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.3万元,下降30%,主要原因:厉行节 约,制止奢侈浪费,严控公款接待。4六、政府性基金预算支出情况说明市场发展服务中心2018年无政府性基金收支预算,根据要求 公开空白表格。七、国有资本经营收支预算我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入 和支出。八、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费安排情况汤阴县市场发展服务中心2018年机关运行经费安排0万元。(二)政府釆购安排情况汤阴县市场发展服务中心2018年政府采购预算支出总额0 万元,其中:政府釆

6、购货物支出0万元,政府采购工程支出0万 元,政府采购服务支出0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、

7、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常 运行、开展业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完 成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的 项目支出。(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关 服务局的支出。(四)事业运行(项九是指事业单位用于保障机构正常运转 的基本支出。八、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:是指为保障行政单

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