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文档简介
1、货币资金内部控制若干问题的思考 货币资金内部控制若干问题的思考摘 要:货币资金是流动性很强的资产,贯穿经济活动的全过程,是企业经营活动的“血液”,它在流动和周转中实现增值和效益。因此,建立健全货币资金内部控制体系,合理和有效地使用资金,显得非常重要。文章 _企业实际,通过对当前企业货币资金内部控制中存在问题的分析,进而提出了加强我国企业货币资金内部控制的对策。 货币资金是企业所有资产中流动性最强的资产,是保护国有资产安全的重要目标。货币资金内部控制的主要目的是实现企业货币资金开支的合理、合法和货币资金回收的安全可靠,防止贪腐舞弊行为,保证资产的安全,保证会计资料的正确,满足生产和经营的需要。
2、(一)货币资金内部控制中存在问题的具体表现 1.现金收支业务管理的漏洞。一是更改凭证金额,虚构内容。会计人员或其他经办人员利用工作上的便利条件或凭证上的漏洞,乘机更改 _、收据上的金额,贪腐相应款项,或通过添加经济业务内容和金额,将现金据为己有。二是无证无账或和 _不一致。无证无账是指出纳人员或收款人员利用经手现金收入的机会,在收入现金时既不给付款方开据收据或 _,也不报账和记账,而是直接将现金占为己有; _不一致是指出票时套写或利用假复写的方法,使 _联与记账联不一致,贪腐差额部分。三是撕毁 _、盗用凭证。会计人员或出纳人员对收入现金的 _,乘机撕毁,从而将票款私吞;或用盗取的 _,向客户开
3、票重复收款或报销,隐匿现金。四是少列、多列总额。出纳人员或收款人员将现金收入或现金支出合计数加错,致使现金收入日记账合计数少记,支出日记账合计数多记,从而将多余库存现金占为己有。 2.银行存款收支业务的管理漏洞。一是私自提现、支票套物。会计人员或出纳人员私自签发现金支票,用于提现或购商品、物资,不留存根,不记账,将所提现金、所购商品、物资据为己有。二是涂改银行对账单。出纳人员私自提现,然后涂改银行对账单上的发生额,使其与银行存款日记账上的金额相符,以掩盖银行存款减少的事实。三是私自背书转让,出借支票。会计将转账支票、汇票及银行本票私自转让给其他单位,或将支票借给他人用于结算,允许他人使用本企业
4、开设的银行账户为其 _转账业务,从中谋取 _。四是多头开户,套取利息,截留公款。会计人员利用个别银行间相互拉客户的机会,私自利用企业 _在他行开设存款账户,对收进的款项存入私设的户头,等期末再存入单位账号,将私存期间的利息据为己有。 (二)我国企业货币资金内部控制存在问题的原因分析 1.没有建立完善的货币资金内部控制体系。当前多数企业没有一个健全有效的内控框架,控制环境薄弱,没有建立符合现代企业制度的 _机构。 2.忽视货币资金内部控制的关键点。货币资金的控制要点是现金收支业务和银行存款收支业务的管理。从现金和银行存款内部控制现状来看,大多数单位没有注重岗位分工、授权批准制度的建立,导致了现金
5、、银行存款漏洞的发生。 针对目前企业货币资金内部控制中存在的问题,我们认识到建立健全内部控制时,要从分析自身的控制环境入手,真正建立一套符合企业发展实际的内部控制制度。 (一)建立完善的货币资金内部控制体系 健全货币资金完整性控制,其范围包括各种收入及支出业务,具体地说,企业发生的各项货币资金收支业务,是否均已按规定记入有关账户。(1) _、收据控制。利用 _、收据编号的连续性,核对收到的货币资金与 _收据金额是否一致,以确保收到的货币资金全部入账。对 _、收据必须加强其印制和收、发、存的管理,且必须连号,建账核算。 (2)业务量控制。根据企业以往某项业务量的大小,来复核货币资金的完整性。 (3)往来账核对控制。通过定期与对方单位核对往来账余额,评价清欠货币资金是否及时入账、还欠是否真实。特别要注意已作坏账处理的应收账款有否收回款项不入账的情况。 (4)银行对账单控制,利用银行对账清单与企业银行存款日记账逐笔核对,确保银行存款的完整性和存在性。同时,通过编制银行存款余额调节表,可以从未达账户的分析中发现其是否存在错弊。 (5)物料平衡控制。其主要是根据原材料在生产、销售过程中量
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