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文档简介
1、创业计划书 企业名称 挺美健身房 创业者姓名 日 期 通信地址 由E政编码 电 话 传 真 电子邮件 目录 一、企业概况 (1) 二、创业计划作者的个人情况 (1) 三、市场评估(2) 四、市场营销计划(4) 五、企业组织结构( 5) 六、固定资产( 7) 七、流动资金(月)( 9) 八、销售收入预测 (12个月)(10) 九、销售和成本计划(11) 十、现金流量计划(12) 、企业概况 主要经营范围: 健身、瑜伽、武术 企业类型: 生产制造零售 批发 服务农业 新型产业传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间): 2014 2015年曾在健身房做过销售 2015
2、2016曾在健身房做过兼职教练 教育背景,所学习的相关课程(包括时间): 2006.9 2008.6 就读于平头中学 2008.9 2011.6就读于寿阳第一中学 2011.9 2015.6 就读于宁德师范院 2016.4参加宁德市东侨校区 SYB创业培训 三、市场评估 目标顾客描述:顾客 目标主要针对宁德师范学院东侨校区的在校大学生,所有想要 健身养生的大学生都是我们的顾客。且顾客的减肥塑身愿望强烈,对健身房场地需 求越来越越旺盛 市场容量或企业预计市场占有率:宁德市区共有三家健身房,分布在市区各个商业 圈,但是都距离宁德师范学院东侨校区远,学生出行不方便。学院周边无健身房。 我们可以在我们
3、学校这块市场分得 80%以上的占有率。以上三家健身房的年营业额约 为200万。年利润约为50万。本健身房年销售额预计达 30万,年利润约为12万 市场容量的变化趋势: 宁德师院属于新建本科院校,生源地每年还在不断扩大,招 生人数逐年增加。目前有在校师生 8000余人,预计两年后人数超过一万人,之后还 会继续稳步增加 竞争对手的主要优势: 1. 开店时间长 2. 设施设备齐全,有专人教学 3. 有较齐全的营销模式 4. 顾客群体大 5. 宣传力度大,折扣力度大 竞争对手的主要劣势: 1. 距离我校远 2. 价格高,不适合学生党 3. 没有专门针对大学生的优惠套餐 4. 5. 本企业相对于竞争对手
4、的主要优势: 1. 距离消费者近 2. 价格合理,能够适应大学生消费水平 3. 有各种套餐吸引大学生 4. 5. 本企业相对于竞争对手的主要劣势 1. 管理水平不高 2. 设施设备少 3. 营销模式简单 4. 顾客群体少,主要针对师院在校师生 5. 宣传力度小 四、市场营销计划 1.产品 产品或服务 主要特征 健身 锻炼完美肌肉 武术 教人防身养生 瑜伽 叫你完美塑造 2价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 健身 300元/人/ 年 720元/人/ 年 1200元/人/年 武术 100元/人/ 年 600元/人/ 年 600元/人/年 瑜伽 100元/人/ 年 600元/人/ 年
5、600元/人/年 折扣销售 新学期开学季大酬宾,办年卡可享受8.5折优 惠 赊账销售 无 3.地点 (1)选址细节: 地址 面积(平方米) 租金或建筑成本 宁德师范学院东侨校区 100 42000元/年 (2) 选择该地址的主要原因: 距离消费者近,学校有优惠政策 (3) 销售方式(选择一项并打): 将把产品或服务销售或提供给:最终消费者零售商 批发商 (4) 选择该销售方式的原因: 我们直面消费者,没有零售商和批发商 4.促销 人员推销 下宿舍宣传 成本预测 5000元/年 广告 海报传单 成本预测 100元/年 公共关系 无 成本预测 无 营业推广 会员卡 成本预测 900元/年 五、企业
6、组织结构 企业将登记注册成: 个体工商户有限责任公司 个体独资企业其他 合伙企业 拟议的企业名称:挺美健身房 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 月薪 业主或经理业主 4000元/月 员工 瑜伽老师3000元/月 武术老师3000元/月 健身教练3000元/月 企业将获得的营业执照、许可证: 类型预计费用 营业执照600元 企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税): 种类 预计费用 商业医疗保险 300元/年 人生事故保险300元/年 合伙(合作)人与合伙(合作)协议: 合伙 内容 条款 出资方式 出资数额与 期限 利润分配和亏损 分摊 经营分工、权限和 责任 合伙人个人
7、负债 的责任 协议变更和 终止 其他条款 六、固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%勺生产能力,企业需要购买以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 瑜伽毯 20 50元 1000 元 跑步机 3 15000 元 45000 元 综合训练器 2 17000 元 34000 元 引体向上训练器 2 5000 元 10000 元 哑铃 10 200元 2000 元 动感单车 4 1000 元 4000 元 供应商名称 地址 电话或传真 名将健材 福建厦门思明2.交通工具 根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具: 名称 数量 单价 总费用(元)
8、 供应商名称 地址 电话或传真 3.办公家具和设备 办公室需要以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 电脑 1台 3000 元 3000 元 打印机 1台 800元 800元 文具 2套 50元 100元 点钞机 1台 300元 300元 办公桌椅 1套 600元 600元 供应商名称 地址 电话或传真 国美电器 宁德万达地下一层 4832563 晨光文具 惠客多超市 4830641 4.固定资产和折旧概要 项目 价值(元) 年折旧(元) 工具和设备 96000 19200 交通工具 办公家具和设备 4800 960 店铺 厂房 土地 合计 100800 20160 七、流动资金(月) 1
9、.原材料和包装 项目 数量 单价 总费用(元) 供应商名称 地址 电话或传真 2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项目 费用(元) 备注 业主的工资 4000 月 雇员工资 9000 月 租金 42000 年 营销费用 6000 年 公用事业费 1200 年 维修费 12000 年 保险费 2400 年 登记注册费 600 年 其他 合计 77600 年 八、销售收入预测(12个月) 销售情况月份 销售的产品 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 (1) 销售数量 500 50 500 500 500 500 225 225 500 500 500 500
10、 6000 平均单价 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 月销售额 30000 3000 30000 30000 30000 30000 13500 13500 30000 30000 30000 30000 270000 (2) 销售数量 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2700 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 月销售额 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 135000 (3) 销售数量 500 5
11、00 500 500 500 500 500 500 500 5400 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 月销售额 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 225000 (4) 销售数量 平均单价 月销售额 (5) 销售数量 平均单价 月销售额 (6) 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 (8) 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 1300 50 1300 1300 1300 1300 225 225 1300 1300 1300 1300 12200 销
12、售总收入 70000 3000 70000 70000 70000 70000 13500 13500 70000 70000 70000 70000 660000 九、销售和成本计划 金额(元)月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 70000 3000 70000 70000 70000 70000 13500 13500 70000 70000 70000 70000 660000 流转税(增值税等) 销售净收入 70000 3000 70000 70000 70000 70000 13500 13500 70000 70000 7000
13、0 70000 660000 成 本 业主工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 员工工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 租金 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 营销费用 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 公用事业费 100 1
14、00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 折旧费 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 20160 贷款利息 保险费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 登记注册费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 原材料(
15、列岀项目) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 总成本 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 20030 240360 利润 49970 -17030 49970 49970 49970 49970 -6530 -6530 49970 49970 49970 49970 419640 税 费 企业所得税 个人所得税 其他 净收入(税后) 49970 -17030 49970 49970 49970 49970 -6530 -6530 49970 49970 49970 49970 4196
16、40 十、现金流量计划 金额(元)月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 0 62350 50500 105650 160800 215950 271100 269750 268400 323550 378700 433850 / 现金销售收入 70000 3000 70000 70000 70000 70000 13500 13500 70000 70000 70000 70000 660000 赊销收入 贷款 r其他现金流入 150000 可支配现金(A) 220000 65350 120500 175650 230800 285590
17、284600 283250 338400 393550 448700 503850 / 现 金 流 出 现金采购支出 (i) (2) (3) 赊购支出 业主工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 员工工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 租金 42000 42000 营销费用 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 公用事业费 10
18、0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 登记注册费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 设备 100800 100800 其他(列出项目) 税金 现金总支出(B) 157650 14850 14850 14850 1
19、4850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 321000 月底现金(A-B ) 62350 50500 105650 160800 215950 271100 269750 268400 323550 378700 433850 489000 / 目录 第一章 总 论 错误!未定义书签 第二章 项目提出的背景和必要性 错误!未定义书签 第一节 项目建设背景 错误!未定义书签 第二节 项目建设的必要性 错误!未定义书签 第三节 项目建设的先进性 错误!未定义书签 第三章 市场分析与建设规模 错误!未定义书签 第一节 市场分析 错 误!未定义书签 第二节 建设规模 错误!未定义书签 第四章 工艺技术方
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