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文档简介
1、仓库盘点管理制度一、目的仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导书, 它通过对盘点的安排、 计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校 正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明 方向和给出措施方法。 由于人为以及客观流程的疏漏等原因, 造成的帐面、ERP 系统、实际库存的数据的不符,需要建立完整管理制度以保证基础数 据相对正确,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。二、适用范围盘点范围:仓库所有库存成品、物料。三、职责3.1 仓储部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校 正,盘点总结,仓库盘点差异数据的库存调整。3.2 财务部:
2、 负责稽核仓库盘点作业数据, 以反馈其正确性, 盘点差异 数据的账务调整。四、盘点方式4.1 定期盘点;4.2 月末盘点;4.2.1 仓库每月组织一次盘点, 盘点时间在每月月底;盘点由仓库主管 负责组织,财务部负责监盘抽查;4.3 年终盘点;4.3.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前;4.3.2 年终盘点由仓库负责组织,各部门配合盘点,财务部、稽核部负4.4 定期盘点作业流程参照本制度执行;4.5 不定期盘点;4.5.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点灵活调整;盘点方法及注意事项五、盘点计划5.1 盘点计划盘5.1.1 月底盘点由仓库根据工作情况组织进行, 年终盘
3、点需要征得总经 理的同意;5.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘 点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、 人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。5.2 时间安排;5.2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据; 初盘时间计划在一天内完 成;5.2.3 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排 在第一天完成或在第二天进行;5.2.4 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性; 查核时间安排在初盘、 复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;5.2.5 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时
4、间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可 以进行,一般在复盘结束后进行;5.2.6 盘点开始时间为当月月底左右, 总体原则是保证盘点质量和不严 重影响仓库正常工作任务;六、人员安排;6.1 人员分工。6.1.1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表, 将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;6.1.2 复查人:初盘完成后, 由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料 进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏;6.1.3 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核, 将查核 数量记录在“查核数量”一栏中;6.1.4 稽核人:在盘点过程中或盘点结束后, 由总经理和
5、财务部、 行政 部指派的稽核人、和仓库经理(主管)负责对盘点过程予以监督、盘点物 料数量、或稽核已盘点的物料数量;6.1.5 数据录入员: 负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表” 中;6.1.6 根据以上人员分工设置、 仓库需要对盘点区域进行分析进行人员 责任安排;七、相关部门配合事项7.1 盘点工作准备;7.1.2 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;7.1.3 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件盘 点表;并将完成后的电子档发邮件给对应人员;八、盘点工作奖惩8.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;8.2 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点
6、粗心大意导致漏盘、 少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;复盘人不按 要求对初盘异常数据进行复盘, “偷工减料”不;按盘点作业流程作业等 (特 殊情况需要领导批准) ;8.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核;8.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;九、盘点作业流程9.1 初盘注意事项, 初盘时发现无标识, 或者原材料储位错误, 应在备 注栏中注明, 初盘完成后, 初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初 盘盘点表复印一份交给仓库经理存档,并将原件给到指定的复盘人进行复 盘;9.2 复盘注意事项, 复盘时需要重点查找以下错误原因
7、: 原材料储位错 误,原材料标示错误,物料混放等; 复盘有问题的需要找到初盘人进行数 量确认;复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点 数盘点, 复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相 应“查核人”;9.3 查核最主要的是最终确定物料差异,和差异原因; 查核人对复盘 后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、方向、范围等,按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或 复盘过程中或结束之后; 查核人根据初盘、 复盘的盘点方法对物料异常进 行查核,将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中; 确定最 终的物料盘点差异后需要
8、进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置; 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理,由仓 库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;十、 抽查、稽核10.1 稽核注意事项10.1.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;10.1.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认 方为有效; 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重 点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;10.1.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之 后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);10.1.4 稽核人员可先自行抽查盘点,合理安
9、排时间,在自行盘点完成 后,要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每 一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;10.1.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后, 在“稽 核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负 责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽 核人员抽查的是查核人,则查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘 点数据,但数据差异需要继续寻找原因;一、盘点数据录入及盘点错误统计11.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘 点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数 据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中;11.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入 电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;11.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时 找相应人员解决。十二、最终盘点表审核12.1 仓库确认及查明盘点差异原因12.2 在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核 差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。12.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新
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