不合格品处理作业流程范本_第1页
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文档简介

1、不合格品处理作业流程1目的:确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。2适用范围:适用于对不符合要求的原材料、半成品(包括自制件),成品及交付后产 品的控制。3职责:3.1质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见;负责对 可疑产品和不合格品管理和评审程序进行监督。3.2生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。3.3评审小组:参与不合格品的评审。3.4研发中心:不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。3.5总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。3.6相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护,并按评审结论

2、进 行处置。4程序4.1进料不合格品的识别和控制4.1.1进料不合格品的识别,品管部进料检查员对进料检验中发现的不合格品 必须将其与合格品隔离并存放于相应标识的箱子或区域内。4.1.2进料不合格品的处理,批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不 合格时由质管部进料检验员将其交由评审小组处理并将结果记录于进料 检验记录表中。4.1.2.1评审小组由研发中心、相关生产部门及质管部组成。评审小组对不合 格进料的处理流程如下:不合格品经质管部总检复核后,由质管部总检将 进料检验报告并附实物样品(必要时)送研发中心,研发中心提出处理意 见后,交由相关生产部门。最后由质管部部长综合各部门意见作出如下处

3、置方式:挑选使用、让步接收、返工返修处理或退货。4.1.2.2如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见 时,可将其交由总经理(或其授权人)作最终裁决。4.1.2.3 进料不合格作出处置决定后由进料检验员在该批进料产品上贴上相 应标识,并知会仓管放入相应的区域。4.1.3进料不合格品的跟进如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料(同样问题)连续二批进料不合格,进料检验员应依照纠正预防措施控制程 序进行处理。4.2生产过程不合格品的标识和控制421首件检查不合格品的控制421.1自制件生产部门(机加工或批量生部门)首件制作完毕,应由生产管 理人员填写首件确认书

4、,送制程检验员确认。如发现不合格涉及技 术方面原因则由研发中心确认后,交由质管部部长审核并将此确认单发 送生产车间要求其改善,制程检验员应对改善效果进行确认并将结果记 入于首件确认书。421.2如第一次首件检验不合格则重新制作样件进行第二次检验直至合格为 止。4.2.2定点检查不合格品的识别和控制4.2.2.1制程检验员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应(如用记号笔 等)标识将数量登记于车间质量报表后将其存放于工位不合格品区 域。4.2.2.2如制程检验员所检查出的不合格品单项不合格率超出5%,制程检验员应通知质管部总检。经总检复核后交质管部部长确认。 质管部部长视状 况作出相应的处理。4

5、.2.3 巡检(制程检验员)不合格品的识别和控制4.2.3.1制程检验员于巡检过程中发现不合格品应作相应的标识(如贴上红色 箭头标签等)并隔离存放于不合格品区域内。423.2制程检验员对不合格品进行标识隔离后,应将其登记于巡迴检验记 录表中。总装部制程检验员如发现不合格品应及时通知相关人员分 析改善(来料问题通知进料检验员或相关自制件生产部门,属装配问 题通知生产车间改善);自制件生产部门制程检验员巡检过程中抽检 发现不合格品超过允收标准时应及时通知车间改善。对于不合格品处 置由质管部部长决定,其方式分为:让步接受、报废(让步接受、报 废必要时经分管副总经理(或其授权人)批准)、返工、返修。纠

6、正 预防措施发出时机依纠正预防措施管理程序执行。4.2.4生产车间自检不合格品的识别和控制生产车间生产员工于生产过程中发现不合格物料或上一工序流入的不良品应将其标识和隔离,经制程检验员复查无误后交由生产车间做出相应的处理。4.3最终检验不合格品的识别和控制431成品检验员于最终检验中发现不合格品应登记数量并贴上红色箭头标 识,存放于不合格品区并做好成品检验记录报告。432 a.如质管部总检人员验货不合格,由总检召集生产管理人员及制程检验 员对不合格样机进行确认,质管部部长作出处理决定。当生产部门有异 议时,由质管部副总经理作出处理决定,研发中心副总经理审批。处置 决定为:让步接受(必要时由总经

7、理(或其授权人员)裁决或征得客户 同意)、返工;如返工涉及技术问题应由研发中心发出返工方案。b.若在总检或客户验货出现严重质量问题,经分析后可能会影响到前几 批产品质量,但前几批产品已到客户手中时,由营销部门负责与客户沟 通。若沟通后客户要求退货时,按退货管理作业指导书相关要求执 行。433对于问题的分析由品管部召集相关部门人员共同进行。当判定为返工时 由总检发出返工通知(如重大问题须发出纠正/预防措施报告) 生产线管理人员组织相关人员进行返工,制程检验员跟踪。4.4 退货不合格品的识别和控制4.4.1退货包括二大类:公司内总装部退自制件生产部门物料和交付后客户退 货;所有退货品均应隔离存放。

8、4.4.2总装部退自制件生产部门依生产阶段不同其不合格品的处理方式如下:a. 如总装部于生产初期发现不合格品,由检验员确认,质管部部长审批后, 由总装部退自制件生产部门。b. 总装部于生产完成后退料依照物料报废处理作业指导书执行。4.4.3客户退货品处理依照退货管理作业指导书执行。4.5所有过程返工、返修后均应重检并记录直至合格为止。4.6质管部门每月依据有关质量记录信息对不合格项或特性值进行统计,并由 其组织有关部门运用统计技术进行分析,制订缺陷减少措施,组织实施, 做好有关记录。4.7对重复发生的批量不合格品,质管部门必须组织有关部门进行进一步分析, 找到问题产生的真正原因和采取有效的纠正

9、措施。质管部门要组织现场跟踪验证,当发现缺陷率持续上升或高于目标值时,仍要继续组织分析原因 和采取纠正措施。必要时,向管理者代表报告,提交管理评审。具体按纠 正和预防措施控制程序执行。5相关文件5.1纠正预防措施管理程序5.2退货管理作业指导书5.3产品识别与追溯程序5.4进料检验作业指导书5.5过程检验作业指导书5.6成品检验程序5.7物料报废处理作业指导书6附件6.1进料不合格品管理流程图6.2生产过程不合格品管理流程图6.3最终检验不合格品管理流程图7本程序产生的质量记录7.1进料检验记录表7.2首件确认书7.3车间质量报表7.4巡迴检验记录表7.5返工通知7.6成品检验记录报告附件一、流程图来料不合格品管理流程图制程不合格品管理流程图最终不合格品管理流程图附件二:记录表单进料检验记录表NO.产品名称产品图号制造令号供方名称总 数1抽检数1合格数判定不合格单号:序号检验项目技术要求实测值判定备注12345678910检验员/日期:审核/日期:第8页共13页第0次修改首件确认书产品型号产品名称制令单号生产总数生产者检验员装配过程检验记录表NO.名称:规格/型号:序号检验部件检验项目检验标准/技术要求实测值判定备注检验员/日期:审核/日期:上海沃丁机械设备有限公司第11

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